关于xxxx年“标准社”检查存在问题的整改情况报告专题

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第一篇:关于xxxx年“标准社”检查存在问题的整改情况报告专题

xxx信用社

关于xxxx年“标准社”检查存在问题的整改情况报告

联社合规部:

合规部于xxxx年x月xx日对我社开展上半年“标准行社”检查,现将检查存在问题整改情况报告如下:

一、组织管理方面

(一)针对“员工岗位职责经书面签字确认。职责书上,更换主任时间未形成对接。”的问题。

整改落实情况:现已重新签订职责书,更换主任时间已形成对接,整改完毕。(见附件1)

(二)针对“xxxx年x至xx月再监督记录簿,xx月出纳栏、信贷栏、综合业务、安全保卫栏无被检查人签字。”的问题。

整改落实情况:现已要求被检查人补签名,整改完毕。(见附件2)

(三)针对“xxx、xxx、xxx无相关资格证书。”的问题。

整改落实情况:已要求新员工尽快取得相关资格证书,其中xxx已通过银行业从业资格考试,证书正在发放中。

(四)针对“xxxx年x月第二周学习未开展”的问题。

整改落实情况:x月第二周学习已开展,现已登记学习记录簿,并要求参会人员签名。(见附件3)

(五)针对“xxxx年x月开展员工文化生活记录,无相关图片。”的问题。

整改落实情况:现已将图片打印并存档,整改完毕。(见附件4)

二、会计基础方面

(一)针对“xxxx,已辞职,xxxx,已调入xxxx,未办理相关手续的问题。

整改落实情况:已书面上报财务部,以上离职或调动柜员已办理相

关手续;至检查日,柜员卡变动上报申请均留存电子档和纸质,整改完毕。(见附件5)

(二)针对“xxxxxx未录入(已整改)。”的问题。

整改落实情况:检查日已将xxxxxx,整改完毕。(见附件6)

(三)针对“xxxxxxx,xxxxx档案保管。”的问题。

整改落实情况:现已按要求重新将会计档案分类归档。

三、信贷基础方面

(一)针对“贷款新规执行情况”的问题。借款人xxx,xxxx年xx月xxx日借款金额xx万元,借款人xxx,xxxx年x月xx日借款金额x万元,无其配偶进行个人征信查询。

Xxxx,xxxx年xx月6日贷款100万元,不能对其流动资金进行测算需求量。Xxx,xxxx年x月xx日贷款x万元面谈记录无谈话人、记录人签字。

整改落实情况:已整改(见附件7)

(二)针对“信贷人员未能够竞聘上岗”的问题。

整改落实情况:已整改(见附件8)

(三)针对“贷款展期不合规”的问题。

借款人xxx,借款金额x万元,借款日xxxx年x月x日,到期日xxxx年x月x日,方式:抵押,展期申请书到期日xxxx年x月xx日,综合系统展期到期日为xxxx年x月xx日,展期到期日不一致。整改落实情况:已整改(见附件9)

四、文明服务方面

(一)针对“x月x日xx:xx分柜员xx在办理业务过程中接电话。”的问题。

整改落实情况:已于每天晨会加强文明服务督导工作,要求所有职工严格按照文明服务规定办理业务,杜绝违规现象。

(二)针对“x月x日柜员xx未挂牌,x月x日xxx下衣未着工作装。”的问题。

整改落实情况:已于每天晨会加强文明服务督导工作,要求所有职工严格按照文明服务规定办理业务,杜绝违规现象。

(三)针对“询问xx,对xxxx品种不太熟悉。”的问题。

整改落实情况:已加强xx业务方面的学习,要求所有职工全面掌握信用社业务。

五、安全保卫方面

(一)针对“监控设备放臵在密闭机柜内,但未落锁。”的问题。整改落实情况:已要求安全员每日将监控柜落锁管理,杜绝出现不明原因开启现象。

(二)针对“xxxx年度,ATM机共x次清机超x天以上。”的问题。整改落实情况:至检查日,已要求ATM机管理员严格执行自助设备清机规定。

xxx信用社

xxxx年x月x日

第二篇:关于2016检查存在相关问题整改情况

关于2016检查存在相关问题

整改情况说明

根据教育主管部门对我校2016检查反馈的结果,董事会、校委会高度重视,紧急召开了董事会及校委会,集中商讨相关问题解决方案,并及时进行了相应整改,具体整改情况如下:

一、后勤、财务的规范管理。

1、学校严格按教育主管部门相关财务管理规定,向社会公开聘请财务管理人员两名,财务人员都具备相应的任职资质,且财务人员与董事会无任何亲属关系,按规定聘请第三方财务管理机构对学校财务进行管理及监督,并按财务相关要求审计报告。

2、学校严格按教育局计财科相关文件及财务管理要求,及时与教育局计财科签订办学经费“三方共管”协议,并做好学校相关财务工作。

3、做好税务及票据管理,学校严格格按相关规定进行税务登记,及时申报使用正规税务票据。

4、规范财务收支管理,学校按财务管理制度及集团财务管理制度要求,规范收支的规范,严格管控收、支、报销等流程,无白条入账现象情况发生。

二、完善学校管理,提高学校质量。

1、健全学校管理机构。我校属集团化办学,实行校长负责制管理模式,在集团董事会领导下,分别设立校长室、办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处、工会及团少队等部门,校长室定期对各处室工作进行考核、评估,并进行述职及考评。

2、完善学校教育教学管理行事例工作。学校各处室根据市、区教育局学期初行事例安排,结合我校实际情况,制定我校的学期行事例,并严格按行事例安排开展教育教学活动,并做好宣传存档工作。

3、加强教学教研活动,丰富师生的学习、生活。根据教务处学期工作安排,积极开展教师硬笔书法比赛、教师教学比武、继续开展阅读活动、数学趣味绘画比赛、数学计算能力竞赛、英语口语展示比赛和英语剧比赛、组织学生参与生物实验操作比赛

4、健全学生学籍管理。根据区学生学籍管理条例及管理制度,对小一入学学生年龄严格管控,不满年龄学生一律不予接收,对符合条件的学生按要求及时录入学生学籍档案,并做好个别学生的学籍的补录工作;对学生的转入转出严格管理,按教育局规定招收适量的插班生,并及时完善相应档案建设,小

六、初三毕业生年段第二学期不招收新生,也不作转入、转出处理。及时做好国家学籍问题学生的处理工作,目前,我校无问题学生存在。

龙华区爱孚实验学校 2018年04月25日

第三篇:存在问题整改报告

幼儿园存在问题整改报告

尊敬的教育局领导:

你们好!经过2013年1月5日教育二科的安全检查,我园还存在受检项目不达标的问题,通过检查组各领导的指出,我园高度重视,全体教职工积极配合,立即按照相关建园标准和各位领导的要求进行了整改,现将整改情况向各位领导报告如下:

1.针对指出的幼儿园校牌问题,我园立即与装潢部门联系订做校牌,以展我园园风。

2.针对指出的二楼幼儿洗手水龙头略高问题,我园现已将水龙头改装,便于幼儿使用。

3.针对指出的充实大班区域活动玩具问题,通过教师废旧物品的制作和幼儿园添置,现已充实到位。

以上是我园针对安全检查中出现的问题进行的整改情况,恳请各位领导再次莅临我园进行检查指导,我们相信在各位领导的关心和要求下,我园一定能够以更加崭新的面貌为我县的幼儿教育作出新的贡献。

第四篇:关于质检站检查存在问题的整改回复报告

北 京 华 宏 工 程 咨 询 有 限 公 司 文件 钦州至崇左高速公路第XX总监理工程师办公室

桂钦崇Ⅱ监字〔2011号〕XX号签发人:关于广西质监站质量检查结果整改报告

广西金港高速公路有限公司:

2011年4月23-24日广西质监站对我办及所辖一、二、三标进行了内业和外业检查,针对质监站长检查中提出的问题,我办高度重视,并分析问题存在的原因,认真及时进行整改。现将整改情况汇报如下:

总监办存在问题的整改:

1、针对本次检查存在的问题,我办于4月25日召开了监理工作例会,传达了工程质量检查情况、整改要求,针对存在的问题,要求监理在工作对待问题要仔细思考,加强责任心不要停留在口头,要在工作中知道怎么去做,要根据自己所监理的工作,进行逐条制定了整改方案,避免以后再出现类似的问题。

2、总监办加强对各合同段施工现场的管理力度和强化责任意识,提高工作质量,切实做好监理服务工作,我办明确了各级监理人员的责任,加大对现场施工情况进行巡查力度,巡视时发现施工现场存在质量问题或隐患的,将告知和指导现场监理人员,由现场监理人员督促整改,如再次巡视发现还有问题或未整改,-1-

对相关现场监理人员按照责任制,严格追究;为了进一步提高全体监理人员的基本素质和业务能力,提高监理的工作水平,我办将加大培训力度,主要培训内容有:监理程序的执行、资料的收集整理及规范填写、技术规范及检测标准的学习、试验检测操作及数据处理、责任心及执行力的培养。

3、工程质量控制检查,加强纠正质量通病的力度和措施,根

据工程进度表情况,我办要求施工单位积极做好事前控制,技术交底到位。我办将根据规范要求做好监理抽检工作,控制好每道工序,确保工程质量在受控之内。对检查出的台背回填压实、台阶开挖、梁板预制等问题进行及时整改,确保工程质量。

现场存在问题的整改情况:

1、针对质监站指出的问题,我办已督促承包人进行了整改,对这次检查中暴露台背回填问题,我办认真梳理分析,及时制订整改措施,加强现场检测力度,严格按规范控制每一层填筑层厚,对台背边缘压实进行检测,坚决做到台背每一层检验都严格规范。并对不合格的No.8合同段K39+660钦州台背、No.3合同段K43+012钦州台背、K53+066崇左台已按照规范的要求重新回填台背。

2、我办加强对级配碎石的实验检测,对级配碎石的组成材料严格控制

和筛选,在施工过程中及时根据筛分结果进行合理的调整,通过筛分的结果和压实度的数据分析,来控制好级配碎石施工质量。对于No.8合同段 No.3合同段不同规格垫层料路拌堆放无序、预备在路面闷料的现象,我合同段已要求其更换碎石集料堆放地点和按粒径分级堆放。-2-

3、针对质监站指出梁板预制的问题,我办对梁板预制加重思

想认识程度,严格执行监理程序,再次进行技术交底到位,加大现场检测力度,确保预制梁板工程质量。我办已要求所辖各合同段对预制梁顶板拉毛整平,用土工布整体覆盖预制梁板,经行洒水养生。对No.7合同段因断电没为振捣密实的汪斗中桥右幅1-10#空心板,我办做出废除处理,同时要求No.7合同段增配发电机,保障停电时梁板预制的正常施工。

4、我办所辖合同段在这次检查桥隧构件结构钢筋间距控制较

好,不合格的大部分是负误差,针对这种现象,我办要求承包商对钢筋绑扎工人进行培训,提高承包商自检意识,并加强抽检频率,要求严格按设计规范进行钢筋施工。

附件:

1、No.8合同段桂钦崇No.8标[2011]18号《关于区质

监站第一次工程质量监督抽查问题的整改回复报告》

二O一O年九月一十九日

主题词:质监站检查结果整改报告

钦州至崇左高速公路第XX总监理工程师办公室2010年9月19日印发 校对:(共印2份)

第五篇:质检站检查存在问题整改计划

B4标质检站检查存在问题整改计划

一.存在的主要问题

(一)桥梁方面:

1.龙义大桥:高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。

2.万坑分离钢筋加工场:部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。

3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。

整改措施:高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。

整改时间:5-7个工作日内完成。

4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板N13钢筋为U形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板N22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆盖顶板;

整改措施:预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板N13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。

整改时间:1-3个工作日内整改完成。

5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;

4.75-9.5碎石石粉含量较多。

整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-10天左右

6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。

整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖

整改时间:已在整改,3天左右

(二)路基方面:

1.K89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86.5%,不满足设计要求。

整改措施:K89+250处路基采用32T重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。

(三)人员方面:

1.基本情况:合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。

2.合同承诺人员中有8人未实际到位。

3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。

整改措施:完善变更手续

整改时间:7-10天

(五)质保资料方面:

1.施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32T以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。

2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的要求;方案中无重型压路机补强方案。

3.无环保方案。

4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。

5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。

6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。

7.未按招标文件要求编制施工环保措施计划。

8.未提供工程质量责任登记表。

9.路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。

10.未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。

11.首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制” 的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。

12.未制定管理标准化活动实施方案。

13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。

14.工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如5.13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理;五是资料存在代签的情况。

整改措施:加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料的重做。

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