超强煤矿关于国家安监局现场检查存在问题整改报告

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第一篇:超强煤矿关于国家安监局现场检查存在问题整改报告

超强煤矿关于国家安监局

现场检查存在问题

二〇〇八年十月十二日

超强煤矿关于国家安监局现场检查存在问题

整改复查报告

兴义市安监局:

兴义市煤炭局:

2008年9月24日,贵州省安全生产大检查专项检查组第三组在贵州煤矿安监局盘江监察分局、兴义市煤矿安监局、兴义市煤炭局有关人员陪同下,到我兴义市白碗窑镇超强煤矿进行检查,给我矿提出了共10条问题不符合《安全规程规定》和有关上级文件规定及要求。事后我矿立即召开了矿领导及科室负责人,安全管理人员专题会议,大家一致认同所存在问题属实,都表示一定认真落实扎实整改。为此,首先根据所检查的问题逐一制定整改措施,落实整改时间并整改责任人。通过整改,已完成,垦请上级有关领导给予复查,(整改表附后)。

兴义市超强煤矿

2008年10月12日

第二篇:宝黔煤矿标准化现场检查存在问题(完整)

毕节市宝黔煤矿质量标准化现场检查存在问题

一、安全管理

1.瓦斯检查员缺2人,安全员缺2人,监测人员缺1人,防突工缺4人,特种作业人员未制花名册。

2.职工岗前安全培训计划没有培训记录。

3.成立工会组织无设置文件和章程,未设立安全群众监督站;

4.缺事故隐患排查、治理、报告制度;安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度,设备器材检查维修管理制度。

5.缺主扇值班员、瓦斯泵操作工、皮带机司机等工种的操作规程。6.缺以下图纸:矿井地质和水文地质图;井下避灾路线图;井上、下供配电系统图和井下电器设备布置图;井下运输系统图;瓦斯抽采系统图;安全监测装备布置图;排水、防尘、压风等管路系统图;井下通讯系统图;主要巷道布置图。

7.未建立安全费用、安全风险抵押金、维简费的台帐。8.2011灾害预防和处理计划内容较简单。

9.无生产建设长远发展规划、安全技术发展规划、安全技术措施计划。10.无“三违”情况的现场检查记录。

11.安全监测监控系统主机或显示终端未设置在矿调度室内,未实行调度指挥与安全监测监控联合值守制度。

12.煤矿未明确安全监测监控管理及维护机构。

13.采掘作业规程,未对安全监测监控设备的种类、数量和位置,信号电缆和电源电缆的敷设,断电区域等做出明确规定,未绘制布置图和断电控制图。

14.监测监控方面 缺:(1)安全监测监控设备台账;(2)安全监测监控设备故障登记表;(3)检修记录;(4)传感器调校记录;(5)中心站运行日志;(6)甲烷超限断电闭锁功能测试记录;(7)安全监测监控设备使用情况月报等。

15.便携式甲烷检测报警仪无发放记录。

二 采煤部分

首采工作面形成后必须做好以下工作:

1.及时编制符合现场实际的回采工作面作业规程、初采及初次放顶安全技术措施,并组织会审、贯彻学习;

2.对回采工作面的支护形式要根据类似工作面的矿压观测、地质资料进行科学计算。

3.采煤工作面形成后必须编制采面安装、过地质构造带、过老巷的专项措施; 4.建立回采工作面支护质量和顶板动态监测分析、处理制度,并做好相关记录;

5.试生产后按每旬一次的要求对回采工作面的工程质量进行检查并作好相关记录;

6.对采煤工作面每月至少开展一次地质及水文地质预报工作及作好相关记录;

7.对回采工作面的作业规程每月至少要组织一次复审,及时修改、补充、完善作业规程的相关内容,便于指导生产。

8.对采面的支护材料必须建立基础台帐(规格、型号、数量及合格证等),做好支护材料的检修记录;

9.进入试生产后必须定时对乳化液泵站进行检查,并作好相关记录; 10.采煤工作面的放炮地点、警戒点要有明显警示标志,打眼放炮时必须坚持使用水炮泥;

11.采面进回风巷要有临时避灾硐室及压风自救、隔爆水棚等安全设施; 12.采面上、下安全出口必须使用4对8梁,保证采面上、下安全出口畅通; 13.采煤工作面上、下出口的超前支护距离不得低于20m;单体柱三用阀、注液口方向要平行巷帮,并采取如拴绳等防倒伤人的安全措施;

14.采面进回风巷必须安设全断面防尘净化水幕;

15.回采工作面要有设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图;

16.回采工作面回风巷要有一定数量的单体柱、铰接顶梁等备用支护材料; 17.回采工作面液压单体柱的活柱不得低于200mm.三、掘 进 部 分

1.111802运巷、风巷掘进作业规程缺巷道布置平面图、放炮设岗图等内容。2.11802运巷掘进工作面缺符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图;

3.111802运巷局部锚网连接绑扎不牢固、出现兜网现象; 4.掘进巷道缺工程质量日常检查验收资料。5.111802运巷锚杆间排距与作业规程不相符。

四、机电

一)设备与指标

1.要求煤矿设施设备必须正规厂家生产产品,并保管好产品合格证,煤安标志证和防爆合格证;

2.进风井无防尘水幕,转载点未形成全断面防尘水幕; 3.井下有部分电缆悬挂不合格; 二)机电安全

1.井下主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材,缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图,缺操作规程、制度和各种记录)。

2.地面变电所内变压器与配电开关放在一起,变电所内缺制度、记录、缺录音电话,缺绝缘工具。

3.入井管路、轨道缺接地线,电话线路没有安装防雷设施;

4.瓦斯抽放泵房内没有电话,没有防雷装置,泵房内无人值班,缺瓦斯抽放泵操作工岗位责任制,操作规程,要害场所管理制度;缺运行记录,交接班记录,检修记录等。

5.主要通风机值班室无人值守,室内杂物较多,缺录音电话,缺主扇司机操作规程、岗位责任制,要害场所管理制度,缺主扇运行记录、交接班记录和检修记录等。

6.无井下供电系统设计和保护整定; 7.没有接地电阻值测定记录;

8.压风机缺一回电源线路,两台压风机之间安全距离太小,压风机房无人值守,无电话,无制度和记录。

9.井下供电系统测缺漏电试验记录。三)机电管理

1.没有机电综合管理业务流程图;

2.未建立(1)电气管理;(2)电缆管理;(2)小型电器管理;(4)防爆

检查管理;(5)设备管理;(6)配件管理;(7)油脂管理;(8)胶带管理等专业化管理小组。

3.没有制定机电职工培训计划和机电职2年轮训规划; 4.没有各类司机和维修电工培训记录;

5.主变压器、主要通风机、主提升机、主压风机、主排水泵未实行一台一档,档案内容缺安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册等,6.缺设备、电缆、小型电器的台帐管理

7.没有进行定期远方漏电试验、接地电阻测试; 8.每年没有进行春季预防性试验

9.地面机电设备库房中没有按设备性能归类摆放整齐,设备没有挂牌管理;库房没有设备台帐;

10.缺井下电气设备布置图; 11.缺井下运输系统图。

12.各种机房硐室(主扇值班室、瓦斯泵房、压风机房、主提升机房等)缺交接班记录,运行记录、机电干部查岗记录、各种图纸资料。

13.规章制度缺电气试验制度;设备运行、维修、保养制度;设备检修制度;机电干部上岗查岗制度;设备管理制度;安全活动制度;事故分析追查制度;设备包机制度;防爆设备入井安装、验收制度;电缆管理制度;小型电器管理制度;油脂管理制度;配件管理制度; 14.缺井上下供电系统图。

15.主提升机、压风机、主要通风机和排水泵未进行性能测定。16.入井防爆电器设备未经防爆检查员检查。

17.井下部分设备缺标志牌,入井防爆检查合格证,部分设备未上架。

五、运输

一)工程质量

1.主要轨道运输线路轨道安设质量达不到要求。二)设备与指标

三)运输装备及保护装置;

1.缺运输系统图。

2.斜巷垂深超过50m,未采用机械运送人员。

3.主副斜井没有“行车不行人,行人不行车”的警告牌,缺光信号。4.缺运输相关岗位责任制、操作规程。

5.矿井没有设运输安全监察员,没有安全活动记录、隐患排查记录; 6.运输设备没有实行负责制; 7.缺主绞车检修制度;

8.斜巷跑车防护装置未按规定进行试验,要求有完整的测试记录和试验报告;

9.主副井绞车档案不全;

10.未使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置; 11.没有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。12.无运输职工培训计划。

六、通风部分

1.瓦斯员配备不足,要有12人以上;

2.未按规定主持召开 “一通三防”工作例会,无通风工作计划和总结; 3.无通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录;风门、密闭未建台账; 4.矿井未进行通风能力核定、通风阻力测定和矿井每月一次的需风量计算。5.矿井未进行每年一次的反风演习;

6.永久风门、密闭墙面未进行白化;风门未进行编号挂牌管理;未对井下风门开关情况进行监测联网;

7.111802运输巷掘进工作面巷道开口附近无备用栅栏和“禁止入内”警标。8.111802运输巷风筒有破口、漏风较大,风筒吊挂不平直; 9.主要通风机房未安装水柱计;

10.11802运巷主备局部通风机未实现风、瓦电闭锁缺,缺自动切换装置试验、甲烷风电闭锁试验记录;

11.缺无计划停风的应急预案;

12.井下风门、密闭墙未掏槽,墙体四周未抹裙边,11802运巷风门已损坏; 13.风井防爆风门未安装平衡锤,并且漏风较大;

14.主要通风机未进行性能测定,15.11802运巷掘进工作面缺专用回风巷。

七、防治瓦斯

1.瓦斯赋存参数收集不全,未绘制瓦斯地质图; 2.未按要求编制瓦斯检查点设置计划。3.没有专门的瓦斯排放措施和排放记录; 4.111802运巷石门揭煤前未编制专项防突设计; 5.111802运巷缺允许进尺长度的记录和标识;

6.掘进工作面未进行瓦斯抽放;瓦斯抽放系统未正常使用; 7.111802运巷缺防突管理牌板;

8.111802运巷掘进工作面未按要求设置避难所、压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施;

9.111801采面形成后掘进巷道超过25m后必须安设压风自救、防尘水幕、隔爆水棚等安全设施。

八、防灭火

1.未制定井上、下防灭火措施;未制定专门的防灭火措施。2.未按标准设置井上消防材料库,3.井下消防管路系统未完善; 4.未制定井下电气焊工作专项措施

5.无防灭火设计、综合措施、专门措施,防灭火系统不完善 6.未建立火灾监测系统、未开展火灾的预测预报工作,7.无防灭火工作需要的专业队伍,8.采掘作业规程中没有防灭火的专项内容 9.缺矿井防灭火系统图。10.缺防火密闭管理台帐

11、未建全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制;

12、未按规定开展防灭火工作计划和总结。

九、防治水

1.缺水害防治管理机构文件没有单独以文件的形式下发,且缺主体责任,缺

防治水专业技术人员。

2.缺水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度(要求以文件的形式下发,各制度必须上墙)。

3.未编制防治水计划;水害应急预案内容较简单(缺机构保障,物资保障和通讯保障等)4.没有委托有资质的单位进行水文地质勘查报告; 5.煤矿没有建立健全井上下水动态观(监)测系统;

6.煤矿未建立健全矿井水文地质资料和防治水设施资料档案。水文地质基础资料缺:矿井涌水量观测台帐;气象资料台帐;地表水文观测成果台帐;井下水文地质钻孔台帐;水质分析成果台帐;矿区水源井(孔)台帐;采空区及周边煤矿相关资料台帐。

7.矿井设有绘制⑴矿井充水性图 ⑵矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 ⑶矿井综合水文地质图 ⑷矿井水文地质柱状图 ⑸矿井水文地质剖面图

8.没有建立水文地质信息管理系统;

9.图纸及台帐资料未按档案化要求进行统一管理; 10.煤矿没有本矿区有其附近水文地质相关资料; 11.抢险救灾储备物资和设备不足;

12.主排水系统未形成(水泵在安装、缺密闭门、水泵缺开停传感器、水仓缺水位传感器、瓦斯传感器、泵房内缺照明、缺消防器材,缺泵房布置图、管路布置图和供电系统图,缺操作规程、制度和各种记录);

13.雨季“三防”文件没有盖章,且文件未做到领导到位,隐患治理计划到位,信息接收与值班工作到位。

14.煤矿企业未建立健全防止暴雨洪水引发煤矿事故灾难的机制和制度。15.没有建立与气象、防汛和水利等部门沟通资料和建立灾害性天气预警和预防机制;

16.没有进行水害预测预报(年预报、季预报、月预报和特殊水情水害预报)。17.没有建立雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度;

18.采掘工程平面图上没有老窑、采空区及邻近矿井积水情况,没有画积水线、探水线和警戒线;

19.采掘作业规程中对水害方面有分析,但分析不全; 20.煤矿没有建立应急救援队伍和没有储备足够应急救援物资;

21.没有对企业管理人员、调度室人员和职工水害防治知识的培训记录。

十、地质测量部分

1、未以文件形式设立地测管理机构,人员配置不齐;

2、缺地测地测工作的各项规章制度、职责,要求以文件形式下发并上墙;

3、无地测工作季度会议记录、地测工作总结及下阶段的工作安排;

4、无地测工作总结和工作计划;

5、未建立地测档案资料使用登记记录;

6、无每季度的地测图纸、资料会审记录;

7、地测仪器未按期校检,未建立地测仪器、设备台帐及使用记录;

8、巷道贯通前未提前发送贯通通知单给矿分管领导、施工、技术、安全、通风、机电等部门。

9、未开展岩移观测工作;

10、缺工业广场平面图(1:500或1:1000);

11、缺巷道开口、中腰线、停掘、贯通、停采及工程进度等的通知单;

12、未建立三量及损失量管理台帐;未绘制三量及损失量图;

13、没有及时编制生产地质报告;

14、缺采区地质说明书;

15、未开展矿井的地质预测预报工作(预报、季度预报、月预报、临时预报);

16、缺掘进巷道的原始地质记录资料及石门剖面图等成图资料;

17、缺可采煤层底板等高线及储量计算图(1:2000或1:5000)、地质构造纲要图、煤岩层对比图(1:200或1:500)等地质图纸

18、缺井田大中型地质构造台帐、井筒石门见煤点台帐、井上下地质钻孔成果台帐、相邻煤矿及老窑调查台帐、井巷地质素描图等;

19、缺储量动态图及储量计算台帐;

十一、职业危害

1.职业危害防治装备不足、制度不完善。

2.未建立健全职业危害防治管理制度及未建立职业危害防治培训记录。3.未健全工作场所职业危害因素监测、职业危害档案和从业人员健康监护档案。

4.矿井未完善综合防尘系统,无采取综合防尘措施的记录、台账,5.副井、总回风巷未安设防尘管路 6.采面回风巷无全断面净化水幕,7.采面未按规定实施煤体注水;

8.未按规定对主要进、回风巷定期冲刷巷道积尘,9、掘进工作面系统未形成,要求安设的隔爆水袋数量,压风自救,防尘水管及三通,形成瓦斯抽放系统;

10、没有配备粉尘检测仪器仪表。

11、矿井没有按规定测定粉尘浓度,;

12、未对井上、下作业场所产生的噪声进行检测。

十二、调度指挥及应急救援

1.未设置调度指挥机构、未配备合格的调度指挥人员。2.无调度管理和调度信息处置。3.无调度员、调度负责人岗位责任制。

4.调度室内没有传真机、电脑、打印机和复印机。

5.调度室内无实测的图纸,无灾变事故时通知各级领导的流程图。6.调度室内没有日、月、季度报表。

7.调度室内无安全生产调度记录,交接班记录和重大隐患督促整改记录 8.无救灾演习报告。

9.辅助矿山救护队装备和器材不全。

10.辅助矿山救护队无战备值班、各种会议、业务技术训练、安全技术工作、事故处理等各种记录。

十三、工业场地及办公场所

1. 井口附近未设置井上消防材料库。2. 矸石场距主平硐井口太近。3. 风井防爆门漏风严重,缺平衡锤。4. 坑木场距主平硐井口小于80米 5. 风井安全出口风门变形,缺风门传感器 6. 工业场地未硬化,绿化率达不到要求。7. 工业场地无围墙,大门未配备值班人员。

8. 调度室、变电所、主要通风机值班室、瓦斯抽放泵房等要害场所未设置醒目的防止非生产人员误入的警示牌

检查时间:2011-7-15

第三篇:滨州市安监局安全检查问题整改情况报告

滨州市安监局责令限期整改指令书安全隐患整改情况报告

滨州市安监局:

贵局于2015年8月11日来我公司进行安全检查,检查出7项问题,现将整改情况报告如下:

一、未严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求实施作业票证,2015年7月13日《临时用电作业证》,未记录作业人电工证号情况,未进行安全措施确认,实施安全教育情况未填写,完工验收情况未确认。已整改,整改情况:

二、未严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)要求实施作业票证,2015年6月24日《受限空间作业证》,未填写申请人,部分安全措施无确认人确认,实施安全教育情况未填写,审批未填意见,完工验收情况未确认。

整改情况:已整改,见下图。

三、应急救援预案体系不完善,缺少防雷暴、洪涝等自然灾害的应急处置方案。

整改情况:已制定《山东派尼新材料有限公司防雷暴、防洪涝、防大风应急处置方案》。详见附件。

四、安全管理制度不完善,安全例会制度未制定请假和延期开会等相关内容;教育培训制度未明确考核形式和考核合格标准等内容。

整改情况:修订完善了公司《安全例会管理制度》、《安全教育培训制度》。详见附件。

五、安全设备、设施维护不到位,中控室有毒气体报警仪数值显示异常,显示一段、二段报警后未及时进行数据恢复。

整改情况:对有毒、可燃气体报警仪等安全设施进行了全面维护和保养和检测,消除了报警仪显示异常和一段、二段报警问题,进行了数据恢复。见照片。

六、中控室有毒气体报警仪未按规定设光报警设施。

七、储罐区现场管理的安全措施不到位,未将维修物资(钢管、角铁)与罐区进行有效的隔离

整改情况:已设置隔离带。

第四篇:安监局党组中心组学习存在问题整改报告

安监局党组中心组学习存在问题整改报告

党组中心组是组织领导班子和领导干部学好、用好理论,是新形势下提高党的执政能力建设的一个极其重要的课题。根据年初组织部的要求,安监局制定了中心组的学习计划和制度,并在时间、人员和内容的上做到了落实。虽然面上开展的情况是好的,成效是明显的。但我们在中心组成员在学习上不同程度地存在一些问题,现将整改情况汇报如下:

一、存在的问题

1、学习热情不高。少数成员没有完整的自学规划,以消极态度应付学习,甚至找出各种借口少学或者干脆不学。

2、学习方式简单。一是读听式,即一张报纸、几份文件,一人读,众人听;二是观看式,即观看录像。学习效果不够理想。

3、制度执行不力。有的学习制度和计划不够完善,有的虽然有制度、有计划,但在执行中不能完全照章办事,学习时间往往被打折扣

二、今后的学习要求和措施

(一)加强学习管理。要以创建学习型党组织为契机,推进党组中心组理论学习,认真制定阶段性学习安排,明确学习的主要内容,确定重点思考题目和中心发言人,建立健全学习档案,建立学习预告、考勤、通报交流和考核制度,确保理论学习落到实处,要充分发挥党组中心组学习的示范作用,切实抓好领导干部的理论学习。

(二)认真开展自学。中心组成员要根据自身实际制定自学计划,自觉利用业余时间认真读书学习,做到:一年至少撰写一篇学习体会、调研报告,备有一本理论学习笔记本,要提倡领导干部在工作之余多读书、多吸收一些新知识,坚持理论联系实际,深入基层调查研究,认真调研安全生产面临的新情况、新问题,提出新办法、新举措,把学习成果转化为科学的思维方法和工作方法,以取得学习实效。

(三)抓好集中学习。在认真自学和调研的基础上,开展集中研讨活动,集中学习做到学习前有预先通知、学习中有中心发言和学习记录,要切实保证学习时间。

(四)深入调查研究。结合开展的“民族团结一家亲”活动,采取请进来和走出去相结合的办法,坚持理论联系实际,开展专题研讨,把指导实践、解决问题、推动工作、改造世界观作为理论学习的出发点、落脚点,把学习成果转化为科学的思维方法和工作方法,转化为破解安全监管工作难题的良策,从而积极推进安监事业的发展。

乌什县安监局 2018年8月9日

第五篇:煤矿检查整改报告

关于xxxxx煤炭工业厅安全检查存在问题的整改方案 xxxxxxxxx公司天山煤矿

2014年1月8日

审批表

关于xxxxx煤炭工业厅安全检查存在问题的整改方案 2014年x月6日xxxxx煤炭工业厅对我矿进行安全生产检查,共提出安全隐患及问题23条,针对省厅领导提出的问题,天山煤矿立即召开专题会议,成立专项整改领导小组,制定了相应的整改方案及措施,并限期进行整改。

一、为保证整改工作有序进行、安全得到保障、隐患得到排除,达到预期效果,矿成立专项整改领导小组和办公室。

1、专项整改领导小组 组 长: 副组长:

成 员:各单位负责人及副总以上领导。

2、领导小组下设办公室,办公室设在安监科,潘如小同志兼任办公室主任。

3、具体分工如下:

(1)组长全面负责整改工作的支护和协调。

(2)副组长配合组长工作,并将工作落实到现场跟踪整改,确保各项整改工作得到有效完成。

(3)成员主要负责在施工现场督促落实整改方案及措施,保证整改工程质量达到规定,并确保整改安全。

二、整改方案

1、交接班内容填写不规范。整改措施: 整改责任人: 整改资金:无

整改完成时间:2014年 月 日

2、多根锚杆预紧力不足,间排距大小不一。整改措施: 整改责任人: 整改资金:300元

整改完成时间:2014年 月 日

3、皮带跑偏严重,巷道撒货多,且皮带保护不起作用。整改措施: 整改责任人: 整改资金: 元

整改完成时间:2014年 月 日 4、11202轨道顺槽超前支护有一单体失效。整改措施: 整改责任人: 整改资金:

整改完成时间:2014年 月 日

以上23条问题已认真按检查组的要求制订了整改方案,所有隐患已经全部落实到位。xxxxxxx公司天山煤矿 2014年xx月x日篇二:煤矿隐患整改报告

大同 煤业有限公司文件

同平煤字[2011]第83号

大同——煤业有限公司隐患整改报告

大同市煤炭工业局: 2011年10月13日大同市煤炭局对我矿进行了现场检查,对我矿存在的隐患提出整改意见。我矿领导高度重视,当日下午召开了有关人员会议,对存在的隐患责成专人分工负责,至10月18日,所检查的问题全部整改完毕,现将整改情况报告如下:

一、存在问题及整改情况 1、51123炮掘工作面局扇风机外壳无保护接地。

整改责任人:——

整改验收人:——

整改措施:机电队当班对该局扇风机外壳加装了接地保护。

2、西运输大巷16#采区变电所调节风窗未打开,无人值班。

整改责任人:——

整改验收人:——

整改措施:通风科针对该调节风窗按所需风量进行了开启,并已安排人员进行值班。

3、西运输大巷15#、17#密闭漏风,墙体变形严重。

整改责任人:——

整改验收人:——

整改措施:10月16日已安排人员对这两处密闭漏风地点进行修补,并检查其余密闭。4、15502回采工作面回风顺槽一台瓦斯传感器显示瓦斯浓度0.38%,与便携式瓦检仪显示浓度0.68%误差较大。

整改责任人:——

整改验收人:——

整改措施:已更换了该瓦斯探头。5、15502回采工作面回风顺槽超前支护段顶板压力大,工字钢棚变形严重。

整改责任人:——

整改验收人:——

整改措施:综采队已于10月15日停产全力维修综采工作面回风巷。6、15502回采工作面回风顺槽静压水管中部断开。

整改负责人:——

整改验收人:——

整改措施:10月13日当班运输队已修复上述地点断开水管。

7、钢丝绳已送检,检测报告未取回。

整改负责人:——

整改验收人:——

整改措施:钢丝绳检测报告仍未取回。

我矿已针对本次检查出来的问题落实整改完毕,望上级给予审核。特此报告

大同——煤业有限公司

二0一一年十月十八日

主题词: 隐患整改 报告 抄 报: 大同市煤炭工业局篇三:2014张家湾煤矿隐患自查自纠及整改报告

攀枝花市会兴工贸有限责任公司张家湾煤矿

安全生产隐患自查自纠及

2014年5月28日

尊敬的上级领导:

根据上级领导部门相关文件精神,攀西煤监【2014】14号、15号文件要求,张家湾煤矿于2014年5月17日组织了一次全面的安全生产隐患的自查自纠,根据自查自纠出现的安全隐患,进行了彻底的整改。

一、指导思想:

根据上级指示精神,切实开展好安全隐患自查自纠,有效防止安全生产事故发生,不留死角;加强安全隐患排查治理力度,把事故隐患消灭在萌芽状态,不留后患,彻底整治隐患;做到人员责任,整改措施,整改资金、整改限期,应急预案五落实,实现我矿安全生产稳步提升。

二、自查自纠及整改领导小组: 组 长:王永圣(矿 长)

副组长:孙德桃(总工程师)刘登华(安全矿长)组 员:钟成国(生产矿长)丁兆才(机电矿长)

张朝庭(技术科长)钟玉王(通风科长)孙胜利(电 钳 工)赵明涛(监测电工)高永江(瓦斯检查)陈绪辉(安全检查)

1、领导小组工作责任

在组长领导下,各成员积极参与自查自纠检查内容,对分工检查范围内的隐患排查负责,查出一处、清理一处、落实一处,做到

不留死角,消除隐患,积极工作,认真负责,彻底整改,完成任务。

2、检查治理方式:

① 按上级领导部门相关文件、会议精神,组织自查自纠、逐条对照,进行全面整改。② 自查自纠工作重心在加强隐患排查治理,认真落实安全生产责任体系,隐患整改五落实。

③ 加强整改力度,强技术、重装备、高投入、重成效的治理理念,全面整改,落实到位。

三、时间安排: 1、2014年5月17日,第一次全面自查自纠,提出排查、整改措施。2、2014年5月22日,进行一次“回头看”,再排查,再整改。

四、安全生产隐患自查自纠及整改措施(见下表): 4篇四:煤矿民爆物品检查隐患整改报告

煤矿

民爆物品检查隐患整改报告

公安局: 2013年12月20日贵局对我矿民爆物品存储库进行了安全检查,查出隐患共计2条。针对贵局检查出的隐患,我矿及时组织召开了矿委会,成立了隐患整改领导组,并对查出的隐患制定了整改方案,现分述如下:

一、成立了隐患整改领导组

组 长:

副组长:

成 员:。

二、存在的隐患及整改措施

1、无爆炸物品出入井登记。针对这一问题,矿领导已召集我矿仓库管理员谈话,对管理员进行了批评教育,并要求仓库管理员严格执行民爆物品库管理制度,严格做好台账领退登记,要求账目清晰无错,无修改、无污迹。

2、爆破员未下井。

对于爆破员未下井一事,我矿经矿委会讨论决定,对爆破员进行严厉的处罚,决定每人处罚1000元。12月23日又对爆破员进 1 行了爆炸物品管理规定的培训学习工作,加强了爆破员的思想教育,使大家严格按照爆炸物品的管理规定进行作业。

我矿现已完成隐患整改工作,特将隐患整改情况向贵局汇报,望贵局核查。

特此报告

煤矿 二0一三年十二月二十六日 2篇五:煤矿隐患自查自纠整改报告2015.1.2 ******煤业有限责任公司

隐患排查治理行动方案自查整改报告 二0一五年一月二日 隐患排查治理行动方案自查整改报告 ***煤炭管理办公室:

根据《三门峡市人民政府办公室关于印发三门峡市集中开展煤矿隐患排查治理行动方案的通知》(三政办[2014]53号)文件精神,为进一步落实煤矿企业安全生产主体责任,对矿井建设项目审批手续以及建设、设计、施工、监理等单位资质和落实安全生产责任制进行全面隐患排查治理。我公司自查自纠领导小组于2015年1月2日,对公司各岗位、井下各作业点以及供电、提升、运输、通风、排水、六大系统建设、巷道维修等进行了全面检查。共查处隐患 条:并对查出的隐患立即安排责任单位、责任人员落实整改,现将隐患排查整改工作安排如下:

一、组织机构

为搞好此次矿井隐患整改工作,确保矿井隐患整改工作安全、顺利进行,******煤业有限责任公司特成立由矿长负责的矿井隐患整改领导小组。组长:矿长 副组长:生产矿长 安全矿长 机电矿长 总工程师 成员:办公室主任 安检科长 工程技术科长 通风科长 机电科长 防水办主任 生产副总 调度室主任 ******煤业有限责任公司井上、下隐患整改工作领导小组全面负责本次矿井隐患整改的督促、落实工作,从资金、措施、整改人员、整改时间要求、整改结果验收等方面按“五定”原则整改到位,并负责隐患整改的督促和验收工作。矿井隐患整改期间,严格按照安全技术措施组织施工,并坚持矿长值班及矿领导入井带班制度,确保矿井隐患整改期间的安全。

二、整改工作要求

1、此次隐患整改工作应严格按照“五定”原则落实到各位责任人,必须认真负责,从思想上高度重视,要按时、保质保量的完成此次隐患整改工作,隐患整改工作必须按要求整改彻底、整改到位。

2、隐患整改领导小组成员与入井带班领导及安全生产管理人员对井下整改现场,要认真监督施工人员的施工行为,严格按照作业规程作业,安全顺利的完成此次隐患整改任务。

3、在隐患整改期间,凡发现违章指挥、违章作业的,要对责任人按本矿安全管理规定加倍处罚。

4、隐患整改结束后,由隐患整改工作领导小组组织验收。

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