第一篇:关于严禁违规采购设备、材料性物资的紧急通知
关于严禁违规采购设备、材料性物资的紧急通知
集团公司各单位:
为严肃物资采购纪律,杜绝违规采购,特作如下规定。
1、严禁私自采购设备、材料性物资或以不同方式串换设备、材料性物资,所有设备、材料性物资必须通过物资分公司进行采购。
2、严禁各单位私自与供应商(包括淮海公司)联系送货,事后再补手续。凡私自与供应商联系送货的,物资分公司不予结算。
请各单位严格执行,违反规定的将给予严肃处理。
2014年8月22日
抄送:公司纪委(监察审计处),供应分公司。
集团公司办公室2014年8月22日印发-1-
第二篇:物资设备采购、管理制度
天井煤矿设备物资管理制度
为了加强公司设备物资的管理,做好公司设备物资的采购、储备、供应工作,抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础,物美价廉保证质量为要求,特制定本制度。
一、采购程序:
1、采购一般程序
⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类,根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后(填写比值比价表),报公司价格委员会相关领导进行审核,机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商,进行签订材料供应合同。① 凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书,根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。
② 凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书;有电路系统的必须有图纸。
2、特殊物资的采购 ⑴工字钢
由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况,所以工字钢的采购除了按照一般程序外,要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。① 所供工字钢必须要有材质检验报告。⑵电缆
为了规范管理,杜绝电缆事故的发生,电缆采购以符合煤矿安全标准为基础,要求必须是昆明电缆厂的电缆,比价程序按采购一般程序采购。⑶开关
为了规范管理,杜绝电气事故的发生,开关采购以符合煤矿安全标准为基础,要求必须是华荣、电光,比价程序按采购一般程序采购。⑷检测监控
由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森,比价程序按采购一般程序采购。
二、付款程序
⑴合同有预付款要求的先通过付款申请,支付合同预付款(40%)。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。
⑵根据合同条款支付合同款(50%)必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。
⑶材料除外所采购的设备必须有5%的质保金,质保期为一年。
⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。
三、采购要求
1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期,若采购周期较长或特殊(进口)的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。
2、物资采购计划按年、月上报一份,经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。
3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购,煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚,精度达到使用要求。
4、煤矿必须在设备安装前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对,对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。
5、对于到货物资,煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划员组织的验收工作(主要设备有煤矿机电设备主管参加)并作相应的验收记录,对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。
6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理,按定置化管理要求堆放各种材料,备件及其它物资,并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐,做到帐、卡、物相符。
7、严禁任何单位或个人,擅自采购或与供应单位接洽采购事宜,一切采购工作均归供机电部负责。
8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核,机电设备主管领导批准后执行。对修改过的图纸或设备改造后所产生的备品备件图纸必须提交机电部备案。
第三篇:设备物资采购流程
设备物资采购流程
1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请,经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。
2.审批通过后,按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批,待集团公司审批后,根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织,国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标,经过评议后,选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品,把信息反馈给现场,与现场沟通后再报公司领导审批,审批通过后按采购程序签订相关合同。
3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。
4.签订采购合同后,厂商备货,租船订舱,按照合同规定日期交货,如需商检的设备物资提前进行商检,后勤保障部进行验货,出口报关,编制单据,安排发货。发货后,给收货方提供清关资料,包括:箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。
5.货物到港后,海外项目部进行清关,点验,运货至现场;对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等;对设备进行安装调试,做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查(包括精度检验)记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部,由后勤保障部联系厂家协商解决。
第四篇:学院物资设备采购管理办法
学院物资设备采购管理办法
第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动,均适合本办法。
第二条 仪器设备采购5万元以上(含5万元)的,要先经论证是否立项(论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定),批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组(以下简称领导小组)讨论,决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的,标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封,否则无效;货比三家的,其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意,不得提交领导小组讨论;个别持不同意见的,可在论证书上表明意见,供领导小组讨论时参考。
第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的,按如下程序办理:1.用户提出申请(如属两个以上单位使用或管理的,均应有意见并签字); 2.主管部门意见;3.审计、财务部门审核; 4.校分管领导审批;5.上网公布信息(7天以上); 6.有关部门组织洽谈和选定厂家(必须要有审计和财务部门参加);7.实地考察(根据具体情况确定);8.签定合同;9.实施过程监督和验收签字(审计、主管部门、用户)。
第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的,办理程序为:用户参与、校分管领导审批、签订合同。
第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字,低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。
第六条 在进行物资设备采购活动中,达到第二条限额需要公开招投标的,由领导小组指定成立项目工作组,具体负责操作和开展业务工作。
第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用,学校投入的项目,在项目经费中支出,领导小组办公室统一办理。
第八条 项目工作组在工作全部结束后,主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。
第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动,可参照本程序办理。
上述第二、三、四条工作结束,要在网上公示结果10天后,学校招投标领导小组办公室负责同志签字,财务处方能报销。
第十条 本办法从发布之日起执行。
第五篇:如何做好设备物资采购管理工作
如何做好设备物资采购管理工作
采购职能是物资供应部门的一项基本职能。采购工作的质量关系到公司的产品质量和成本,随着公司规模的不断扩大,采购的比重呈上升趋势,它的地位越来越重要。采用科学的方法进行采购管理成了保证公司利润的重要手段。采购工作对于公司及各项目部安全、稳定、高效生产中起到非常重要的作用!做好采购工作的管理必须做到以下几点:
1.首先要加强业务学习。认真学习公司通过的《ISO9000 质量体系》中的各项章程、熟练掌握公司的各项规章制度、加强业务技能的培养、做到不违法违纪、加强谈判技巧的学习、供应商评估等业务知识学习。
2根据公司规定的物资采购流程把各项工作严格落实到位:
2.1采购管理科学化。首先要规范采购作业的行为模式,树立主人翁意识。杜绝采购时按照个人的工作习惯随意操作,杜绝采购中的 “三不现象”(即:不管是否为公司所需,不做市场调查和咨询,不问价格高低、质量好坏),确保物资采购的质量。
2.2物资供应部门一定严格按照公司规定采购的流程执行,以保证工作质量,提高工作效率,堵住徇私舞弊及资金流失的漏洞。
2.3采购流程:各施工项目部根据生产需要提请—物资需求计划—生产管理部主管审批— 总经办核价—总经理审批—供应部进行询价、谈判、合同签订、采购实施。
2.4 采购必须严格按生产的需要以及现有库存量,对品种、数量、安全、等因素作科学的计算后实施。
3.供应部依据公司U8系统对采购物资进行细化分类,明确公司供应部及项目部施工现场的物资采购范围。
3.1严格设备、物资采购的审核制度,规定哪些物资,多大的采购资金必须经过哪级主管的批准,通过采购申请环节的控制,防止随意决定和盲目采购。
3.2对采购物资实施分类、分层管理:A类:原材料(油漆、丝材)B类:设备(各种设备的备品备件)、C类:耐用易耗品、D类:低值易耗品、E类:办公用品、F类:生活用品。根据生产需求,制订各类物资分别的管理及采购办法,从而为物资的采购、验收、仓储、运输提供依据。
4.供应商的选择:
4.1 供应商的多样性更使得选择变得复杂,需要一个规范的程序来操作,对供应商评估的最基本指标应该包括:技术水平、产品质量、供应能力、价格、地理位置、可靠性、信誉、售后服务。
4.2技术水平:是指供应商提供商品的技术参数能否达到要求,一个好的供应商具有相应的技术队伍和能力去制造或供应所需的产品。选择具有高技术水准的供应商对企业的长远发展是有好处的。
4.3供应商提供的产品质量是否可靠,是一个很重要的评估指标,供应商的产品必须能够持续稳定地达到产品说明书的要求,供应商必须有一个良好的质量控制体系。
4.4供应商应该能够提供有竞争力的价格,这并不意味着必须是最低的价格,这个价格是考虑了要求供应商按照所需的时间、所需数量、质量和服务后确定的。
4.5供应商的地理位置对库存量有相当大的影响,如果物品单价较高,需求量又大,距离近的供应商有利于管理。地理位置近送货时间就短,意味着紧急缺货时,可快速送到。
4.6 可靠是指供应商的信誉,在选择供应商时,应该选择一家有较高声誉的、经营稳定以及财务状况良好的供应商,同时双方应该互相信任,讲究信誉,并能将这种关系保持下去。
4.7供应商必须具有优良的售后服务。如需要他们提供可替元器件,或者需要能够提供某些技术支持。
5.加强各层库房库存物资检查、核对:
5.1物资进入库房,在验收、码垛的同时,要根据物资维护保养要求进行技术保养。
5.2对库房已存物资,进行定期或经常性检查。通过检查可及时发现和掌握物资变化情况,对查出的问题进行及时处理,消除隐患。
6.台帐管理:
6.1按要求做好物资采购总台帐。
6.2对各项目部进行不定期物资采购台帐对查。
6.3严格奖惩制度。
总之,物资采购质量管理,关乎公司的效益及各生产项目部的安全、稳定、高效运行。做好采购物资质量的管理,严格按照法律法规和技术标准组织采购,强化
过程控制,是安全生产的基础。为了使公司在采购环节上发掘更大的利润源泉,把采购工作做得扎实稳妥,保时、保质、保量,我一定努力学习各项业务技能,在实践中不断地去摸索更多、更好的方法,使自己在本职工作上更上一层楼。要求:为了工作便利,申请一台便携式笔记本电脑。
张振义
2008-10-12