财政局2021年工作总结和来年工作计划(合集五篇)

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第一篇:财政局2021年工作总结和来年工作计划

财政局2021年工作总结和来年工作计划

一、xxxx年财政预算执行情况

xxxx年,面对新冠肺炎疫情冲击和艰巨繁重的发展任务,在市委坚强领导下,在市人大、市政协的监督支持下,全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对x及x工作系列重要指示精神,全面落实党中央国务院、省委省政府和市委决策部署,以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,抢抓成渝地区双城经济圈建设等重大战略机遇,统筹疫情防控和经济社会发展,严格执行市十七届人大三次会议批准的预算,顺利完成全年各项目标任务,全市和市级预算执行情况良好。

(一)全市预算执行情况

一般公共预算。xxxx年,全市一般公共预算收入完成xxxx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长x.x%。其中,税收收入xxxx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长x.x%。加上转移性收入xxxx.x亿元,收入总计xxxx亿元。全市一般公共预算支出完成xxxx亿元,完成预算的xx.x%,增长x.x%。加上转移性支出xxx.x亿元,支出总计xxxx.x亿元。全市一般公共预算收支平衡,因项目跨年实施需要,结转下年继续使用xxx.x亿元。

政府性基金预算。xxxx年,全市政府性基金收入完成xxxx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长xx.x%。加上转移性收入xxxx.x亿元,收入总计xxxx亿元。全市政府性基金支出完成xxxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长xx.x%。加上转移性支出xxx.x亿元,支出总计xxxx.x亿元。全市政府性基金预算收支平衡,年终结余xxx.x亿元。

国有资本经营预算。xxxx年,全市国有资本经营预算收入完成xx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长xxx.x%。加上转移性收入x.x亿元,收入总计xx.x亿元。全市国有资本经营预算支出完成xx亿元,完成预算的xx.x%,增长xx.x%。加上转移性支出xx.x亿元,支出总计xx.x亿元。全市国有资本经营预算收支平衡,年终结余x.x亿元。

社会保险基金预算。xxxx年,全市社会保险基金收入完成xxx.x亿元,完成预算的xxx%,下降x.x%。加上上年结余xxxx.x亿元,收入总计xxxx.x亿元。全市社会保险基金支出完成xxx.x亿元,完成预算的xxx%,增长xx.x%。全市社会保险基金预算收支平衡,年终结余xxxx.x亿元。

(二)市级预算执行情况

一般公共预算。xxxx年,市级一般公共预算收入完成xxx.x亿元,完成预算的xxx.x%,下降x.x%。加上转移性收入xxxx.x亿元,收入总计xxxx.x亿元。市级一般公共预算支出预算因增列上下级转移支付、地方政府一般债券、调入资金等调整和变动为xxx.x亿元,实际完成xxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长x.x%。加上转移性支出xxx.x亿元,支出总计xxxx.x亿元。市级一般公共预算收支平衡,因项目跨年实施需要,结转下年继续使用xx.x亿元。

政府性基金预算。xxxx年,市级政府性基金收入完成xxx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长xx.x%。加上转移性收入xxxx.x亿元,收入总计xxxx.x亿元。市级政府性基金支出预算因增列上下级转移支付、抗疫特别国债、地方政府专项债券等调整和变动为xxx亿元,实际完成xxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长xx.x%。加上转移性支出xxx.x亿元,支出总计xxxx.x亿元。市级政府性基金预算收支平衡,年终结余xxx.x亿元。

国有资本经营预算。xxxx年,市级国有资本经营预算收入完成x.x亿元,完成预算的xxx.x%,下降xx.x%。加上转移性收入x.x亿元,收入总计x.x亿元。市级国有资本经营预算支出预算因增列上下级转移支付变动为x.x亿元,实际完成x.x亿元,完成预算的xx.x%,下降xx.x%。加上转移性支出x.x亿元,支出总计x.x亿元。市级国有资本经营预算收支平衡,年终结余x亿元。

社会保险基金预算。xxxx年,市级社会保险基金收入预算因实施阶段性减免社保费等调整为xxx.x亿元,实际完成xxx.x亿元,完成预算的xxx%,下降x.x%。加上上年结余xxxx.x亿元,收入总计xxxx.x亿元。市级社会保险基金支出预算因落实疫情防控出台的系列“稳就业”“保民生”等政策调整为xxx.x亿元,实际完成xxx.x亿元,完成预算的xxx%,增长xx.x%。市级社会保险基金预算收支平衡,年终结余xxxx.x亿元。

(三)xx区x直管区预算执行情况

xxxx年,xx区x直管区一般公共预算收入完成xx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长xx.x%;一般公共预算支出完成xxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长x.x%。

xxxx年,xx区x直管区政府性基金收入完成xxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长xx.x%;政府性基金支出完成xxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长xx%。

xxxx年,xx区x直管区国有资本经营预算收入完成x.x亿元,完成预算的xx.x%;国有资本经营预算支出完成x.x亿元,完成预算的xx.x%,调出到一般公共预算x.x亿元。

(四)x高新区预算执行情况

xxxx年,x高新区一般公共预算收入完成xxx.x亿元,完成预算的xxx.x%,增长x.x%;一般公共预算支出完成xxx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长xx.x%。

xxxx年,x高新区政府性基金收入完成xx.x亿元,完成预算的xx.x%,增长xx%;政府性基金支出完成xx.x亿元,完成预算的xx.x%,下降xx.x%。

xxxx年,x高新区国有资本经营预算收入完成xx.x亿元,完成预算的xx.x%;调出到一般公共预算xx.x亿元。

(五)地方政府债务情况

xxxx年底全市地方政府债务余额xxxx.xx亿元。xxxx年发行新增债券xxx.xx亿元、再融资债券xxx.xx亿元,举借外债x.x亿元。偿还到期政府债券xxx.xx亿元和外债x.xx亿元后,债务余额为xxxx.xx亿元,比xxxx 年底增加xxx.xx亿元,控制在省政府核定的债务限额xxxx.xx亿元内,债务风险总体可控。分类型看:全市一般债务限额xxxx.xx亿元,余额xxxx.xx亿元;专项债务限额xxxx.xx亿元,余额xxxx.xx亿元。分级次看:市本级债务限额xxxx.xx亿元,余额xxxx.xx亿元;区(市)县债务限额xxxx.xx亿元,余额xxxx.xx亿元。

二、xxxx年财政重点工作情况

面对特殊时期突出的财政收支矛盾,全市各级财政部门上下同心、众志成城,始终保持昂扬斗志,克服重大困难挑战,坚定实施更加积极有为的财政政策,有效发挥财政政策逆周期调节职能,研究出台一系列统筹支持疫情防控和经济社会发展的政策举措,财政运行逐季转好,全力保障“六稳”“六保”,各项工作取得积极进展(以下重点方面的财政投入统计,部分项目存在归类口径交叉)。

(一)坚持生命至上,支持疫情防控和经济复苏

一是优先保障疫情防控。第一时间启动财政应急响应机制,按照“防控优先、分级保障”原则,全市财政累计安排疫情防控资金xx.x亿元,切实保障患者救治、疫情防控人员临时性工作补助、应急物资采购、核酸检测以及新冠肺炎定点医院病房建设改造等支出;采取“先预拨、后清算”方式,开通政府采购和国库支付两个“绿色通道”,建立健全疫情防控资金监管制度,确保防控资金及时拨付、规范使用,防控物资及时到位。统筹安排抗疫特别国债和地方政府债券等财政资金,专项支持重大公共卫生项目建设、公立医院改扩建、疫情防控设施设备购置等,着力补齐公共卫生体系和重大疫情防控救治体系短板,加快应急物资储备体系建设。

二是全力支持经济复苏。全面落实中央、省、市各类减税降费政策措施,及时组织开展新冠肺炎疫情对x市实体经济影响调研,研究制定财政支持稳岗复产、吸纳就业等方面共xx项实施细则,全力保障“稳定经济运行xx条”“恢复经济秩序xx条”“扶持小微企业xx条”等政策实施。发布政府采购计划清单,积极开展复学复产防控产品供需“云对接”活动,搭建疫情防控“云平台”专区,优化升级“蓉采贷”融资服务。市本级按不低于xx%的比例统筹各产业专项资金共计x.x亿元,通过消费券、再贷款再贴现、项目补助等方式支持企业复工复产、稳产满产。着力支持科技战“疫”,推动实施疫情防控科研攻关项目xx个、科技金融资助项目xxx个。

三是积极加强向上争取。抢抓中央发行抗疫特别国债、新增财政赤字、建立特殊转移支付机制、扩大地方政府专项债券规模等政策机遇,力争更多上级政策资金落地我市。获得中央直达资金xxx.x亿元,其中,正常转移支付x.x亿元、特殊转移支付xx.x亿元、抗疫特别国债xxx.x亿元。获批新增地方政府债券xxx.x亿元,较xxxx年增加xxx亿元、增长xx.x%,其中,一般债券xxx.x亿元、专项债券xxx.x亿元。获批抗疫特别国债和专项债券规模均位居全国副省级城市前列。完善上级直达资金分配、使用和监督程序,确保直达市县基层、直接惠企利民,密切跟踪已获批债券项目资金动向,有效支持疫情防控和重大项目建设、保市场主体、保居民就业、保基层运转等。

(二)坚持民生优先,支持全面发展社会事业

坚持以人民为中心的发展思想,围绕民生大事实事急事难事精准发力,着力补短板、强弱项,全市民生支出占比持续保持在xx%以上高位水平;十大民生实事投入xxx.x亿元,完成计划的xxx.x%。

一是市级财政投入xx.xx亿元,支持教育优质均衡发展。落实学前教育财政补助、义务教育经费保障机制,以及高中阶段教育免学费和助学金、中职免学费、高等教育奖助学金等一系列教育资助民生政策,实现对所有学段、公办民办学校、家庭经济困难学生资助全覆盖,惠及学生xxx.xx万人次。义务教育公用经费生均标准提高xx元。支持普惠性幼儿园扩大覆盖面,加快推进简阳市中小学幼儿园标准化建设,进一步改善薄弱地区办学条件,全市xx所中小学、x万个公办幼儿园学位等民生实事目标全部完成。支持中科院x学院、吉利学院、特殊教育提升工程等教育重点项目建设。支持x大学引进高层次人才和强化学科建设。加强教师队伍建设,加大名校(园)长建设投入。支持提升教育对外开放水平,加强国际交流合作。

二是市级财政投入xxx.xx亿元,支持完善社会保障体系。支持援企稳岗扩就业,创新出台高校毕业生就业创业十条措施,在全国率先制定灵活从业人员服务管理办法,出台失保金稳岗返还等x个实施细则,发放失业补助金xx.xx亿元、普惠性企业稳岗返还xx.xx亿元。中心城区和郊区市县最低生活保障标准分别提高到xxx元和xxx元,发放低保金x.xx亿元、特困人员供养金x.xx亿元,惠及xxx.xx万人次。健全社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制,发放价格补贴x.xx亿元,惠及困难群众xxx.xx万人次。城乡居民医疗保险财政补助提高到xxx元/人。新增普惠养老床位xxxx张。投入x.xx亿元,支持棚户区改造和公租房租赁补贴;有序推进全国住房租赁市场改革试点工作。

三是市级财政投入xxx.xx亿元,支持健康x建设。统筹推进公立医院综合改革,投入市级公立医院改革发展资金xx.x亿元,增长xx%。新建、改扩建公立医院x个。拨付基本公共卫生服务资金xx.xx亿元,基本公共卫生服务项目补贴标准提高到xx元/人,较国家人均标准高xx元,免费为城乡居民提供预防接种、传染病防治等xx项基本公共卫生服务。支持所有社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室实施国家基本药物制度。投入x.xx亿元,完成xxx家基层医疗卫生机构改造。建立x特色分级诊疗制度,全市建成医联体xxx个,医联体基层xxx%覆盖。

四是市级财政投入xx.x亿元,支持“三城三都”建设。完善大运会财政保障方案和财务运行机制,大运村xx栋新建单体建筑全部完工,东安湖体育公园加快建设,凤凰山体育中心完成主体结构封顶,大运会场馆改扩建有序进行,“办赛”“营城”各项筹备工作高效推进。开展xxxxx全球创新创业交易会、中国-欧盟投资贸易科技合作洽谈会等线上线下国际国内展会活动xxx场。支持旅行社组织旅游包机和专列、在线旅游平台积极引流等,促进旅游业恢复健康发展。成功举办第六届中国诗歌节、第七届x创意设计周、第八届中国(x)网络视听大会等重大文化活动。支持x川剧艺术中心、金沙演艺综合体、x自然博物馆、川大博物馆群、建川博物馆综合馆等文化地标建设加快推进。继续支持实施“三馆一站”免费开放,举办“文化四季风”“乐动蓉城”等文体惠民活动xxx场次,惠及xxx.xx万人次。

五是市级财政投入xx.xx亿元,支持加强社会治理。持续深化平安x建设,支持打好扫黑除恶专项斗争收官战,着力强化食品药品安全监管,进一步完善双轨并行的社区发展治理经费保障激励机制,全面建设高品质和谐宜居生活社区。整合组建市级专业救援队伍xx支,建成综合减灾示范区、安全社区xxx个。动用预备费积极应对百年不遇洪灾、“x·x”青白江x.x级地震,加快灾后恢复重建。城市智慧治理中心运行的服务覆盖市民“衣、食、住、行”和市场主体全生命周期,天府市民云注册用户突破xxx万人,有力保障第七次人口普查顺利进行。

(三)坚持高质量发展,支持主动服务构建新发展格局

一是市级财政投入xxx.xx亿元,支持培育新兴增长极。加快推进“两区一城”顺利建设。投入xxx.x亿元,支持x东部新区建设,通过优化财政资源配置、理顺财政管理体制和债权债务关系、出台财政配套政策、明确市区两级重大项目负担机制,全力支持x东部新区高质量起步。投入xxx.xx亿元,支持西部(x)科学城建设,x超算中心投入试运行,中科院x分院科学城园区等一批重大项目建设有序推进。加快成德眉资同城化发展,成资Sx市域铁路和xx条城际“断头路”贯通项目开工建设。完善财政转移支付制度,深入落实主体功能区战略,推动持续深化差异化协同发展格局。

二是市级财政投入xxx.xx亿元,支持加快构建现代产业体系。围绕构建“x+x+x”现代产业体系,大力推动产业功能区和生态圈建设,支持设立规模为xxx亿元的重大产业化项目投资基金,正式投运“x+x+x”产业子基金群,深入开展项目招引攻坚行动,聚焦重点产业实施稳链补链,电子信息产业成为我市首个万亿级产业。落实创新驱动发展战略,大力支持实施新经济企业梯度培育和“双百工程”,全年财政科技投入达xx.xx亿元,全社会研发投入预计增长xx%,净增国家高新技术企业xxxx家、增长xx.x%。健全“五创联动”科技投融资服务体系,“科创贷”规模提高至xx.xx亿元。贯彻落实人才优先发展战略,支持引进高层次人才,推动“蓉漂计划”“x工匠”“城市猎头”行动计划、产业生态圈人才计划等重大人才工程实施。

三是市级财政投入xx.xx亿元,支持扩内需稳外贸外资。实施新消费引领的提振内需行动,统筹财政资金x.xx亿元用于消费券活动,吸引x万余家市场主体参与,拉动消费xxx亿元。支持加快国际消费中心城市建设,积极培育与国际接轨的高端商品消费链和商业集群。支持实施稳外资外贸行动,利用枢纽经济优势全面促进贸易多元化发展、产业高端化延伸。投入xx.xx亿元,支持新开通x条国际定期直飞客货运航线,开通xx条通达“五大洲”的“客改货”航线,开行国际班列xxxx列、增长xx.x%,持续提升开放平台、口岸能级和国家供应链体系建设水平,引导对“一带一路”沿线国家进出口增长xx.x%。

(四)坚持品质为重,支持全面建设美丽宜居公园城市

一是市级财政投入xxx.x亿元,支持不断提升人居环境。持续完善财政分级投入机制,支持实施大气、水、土壤污染防治和低碳城市建设工程。积极支持构建“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治机制,完善岷沱江流域水环境生态补偿制度,继续实施跨行政区域饮用水水源保护工作考核激励机制。充分发挥财政资金引导作用,采取环境绩效合同服务、授予开发经营权等方式,鼓励社会资本加大生态环保投入。投入xx.xx亿元,支持推进全域增绿行动和龙泉山城市森林公园建设,新建天府绿道xxx公里,累计建成xxxx公里,锦城公园、锦江公园加快建设。投入xx.xx亿元,支持一环路周边风貌提升、城市桥梁维护改造等,提升城市基础设施品质。推动龙泉山城市森林公园暨国家储备林项目利用PPP融资,争取国开行授信xxx亿元已取得重大进展。

二是市级财政投入xxx.xx亿元,支持完善西部综合交通枢纽功能。投入xx亿元,继续实施公交惠民,深入推进中心城区城市公交一体化改革。实现成渝两地轨道交通“一码”通乘,优化调整轨道交通建设资金筹资管理办法,支持启动建设轨道交通TOD项目xx个,新开通运营地铁x、x、x、xx、xx号线,地铁运营里程超过xxx公里,跃居轨道交通“第四城”。支持全面加快高快速路建设,城市东西轴线建设顺利推进,川藏铁路建设前期准备工作有序开展。支持加快建设绿色智慧交通,完成xxxx辆纯电动出租车的推广应用。天府国际机场开展校飞。

三是市级财政投入xx亿元,支持实施乡村振兴战略。持续巩固简阳市脱贫攻坚成果,高标准开展对口帮扶工作,投入财政专项扶贫资金x.x亿元。深入推进涉农资金统筹整合,聚力实施乡村振兴战略推进城乡融合发展,构建形成以x个现代农业产业功能区为核心、四级园区联创联建的发展格局。支持持续强化“米袋子”“菜篮子”强基行动,狠抓生猪生产,建立市场化猪肉储备机制,主要农产品供应足、流通畅、价格稳。推动完善农村金融服务,组建规模x.x亿元的乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金,引导金融机构向新型农业经营主体发放贷款xxx亿元;政策性农业保险品种扩大为xx个。全面落实财政强农富农政策,兑现各项惠农补贴资金x.xx亿元。

(五)坚持激发活力,支持持续优化国际化营商环境

一是全面落实减税降费政策。继续抓好增值税降税率和留抵退税等更大规模减税降费政策的落实工作,及时兑现疫情期间出台的阶段性减税降费政策,重点为中小微企业、个体工商户和困难行业企业减轻税费负担,充分释放政策红利。新增减税降费xxx.xx亿元,其中,新增减税xxx.xx亿元,减免行政事业性收费和政府性基金xx.xx亿元,降低社保费xxx.xx亿元,助力厚植发展动能、培育财源增量,加快构建“质优增稳”的财政收入体系。全年新增市场主体xx.x万户,新增总部企业xx家,新经济企业增速超过xx%。

二是加大政府采购政策运用。“蓉采贷”向xxx家中小微企业授信x.xx亿元,投放政府采购信用贷款x.xx亿元。通过预留份额、评审优惠等措施,扩大中小微企业获得政府采购合同份额,中小微企业政府采购合同金额达xxx.xx亿元,占政府采购总额的xx.x%。积极助力打赢脱贫攻坚战,全市完成政府采购贫困地区农副产品交易总额xxxx万元,完成预留采购份额的xxx%。推进全域x政府集中采购“全程网办”,上线电子商城和网上竞价系统,大幅提升采购交易规范化便利度。持续强化产品价格监测,我市网上竞价、电子商城产品成交价格分别低于全国市场平均价xx.x%和x.xx%,xxxx年政府采购指标名列营商环境测评全省第一。

三是着力纾解民营企业困难。推进实施“财政金融政策xx条”,大力支持“科创通”“盈创动力”“天府融通”“创富天府”“农贷通”五大中小微企业融资服务平台,以及信用信息共享平台、地方金融监管平台两大金融信用基础设施建设,构建形成“x+x”全生命周期投融资服务体系。扎实推进清理拖欠民营企业账款工作,全市累计偿还拖欠款xx.xx亿元。成立中西部首家市级再担保公司,完成再担保业务xx.x亿元,其中中小微企业、“三农”和新兴产业等领域融资额占比达xx.xx%。“壮大贷”累计向xxx户中小微企业发放xxxx笔、xxx.xx亿元贷款。

(六)坚持绩效为要,全面增强财政管理能力

一是切实推进预算绩效管理改革。研究形成基本公共服务领域市与区(市)县共同财政事权和支出责任划分改革方案,将x大类xx项公共服务项目规范为共同事权转移支付。一般性转移支付规模达到xxx.x亿元、占比提高到xx.x%,其中共同财政事权转移支付规模达到xxx.x亿元、占比提高到xx.x%。大力推动预算绩效深度融合,全面加强绩效运行动态监控,监控项目xxxx个,涉及财政资金xxx.xx亿元;深入推进绩效评价,评价范围实现“四本预算”全覆盖,重点绩效评价规模达xxx.xx亿元。深入推进专项资金管理改革,调减专项资金xx项,取消x项,整合优化x项。积极推进零基预算改革,打破“基数+增长”预算分配模式,初步构建起“能增能减、能进能出”的零基预算格局。严格新增项目审核,创新运用五维审核体系,预算平均审减率达xx%。

二是切实转变财政投入方式。充分赋能国有企业,安排注册资本金、项目资本金共xxx亿元,x设计咨询集团加快组建,支持市属国企联合社会资本、引进金融资本积极参与重大项目建设。构建起由x支天使投资基金、x支产业引导基金和x支知识产权运营基金组成的市级政府投资基金体系,累计投资xxx个项目,总额xxxx.x亿元。设立规模xx亿元的风险补偿“资金池”,推动“蓉易贷”等财政金融产品落地。支持深化“交子之星”经济证券化行动计划,新增上市(过会)公司xx家,居中西部第一。完善政策性融资担保体系,在全国率先开展担保损失由融担机构与国家省市再担保机构按“x:x:x:x”负担的分险机制。

三是切实防范财政运行风险。面对xxxx年新冠肺炎疫情影响,坚决把“过紧日子”的方针政策落实到财政工作全局,及时研究出台《强化财政预算管理确保经济财政平稳健康运行的xx条措施》,xxxx年非重点和非刚性支出压减超过xx%,实现“三公”经费预算连续x年下降。有效防控政府债务风险,着力构建政府债务风险预警及处置机制,通过申请再融资债券、安排预算资金等方式妥善处置到期政府债务。有效开展地方政府融资平台公司债务信息与银行共享比对试点工作,建立跨部门信息共享机制,坚决遏制新增隐性债务。

四是切实加强财政监督管理。进一步落实法治财政建设责任,积极主动配合市人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展,推动依法行政依法理财规范化、制度化、系统化。全面开展直达资金、会计信息质量、疫情防控资金等领域的专项检查。不断完善政府采购监督制度机制,全流程规范政府采购行为,加强政府采购内控管理,推进政府采购信息化建设,强化采购人主体责任。党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革加快推进,划转部分国有资本充实社保基金工作基本完成。

xxxx年是“十三五”的收官之年。五年来,我们走过了极不平凡的历程,财政改革发展也取得了新的重大成就。一是财政实力再上台阶。地方财政收入规模连续跨上xxxx亿元、xxxx亿元两个台阶,达到xxxx亿元,增幅超过xx%,实现历史性突破。人均财力达到x.x万元,增长xx %。一般公共预算收入占全省的比重达到xx.x%,属地税收中上缴中央省比重达到xx%,首位城市作用进一步凸显。二是重点支出保障有力。一般公共预算支出、政府性基金支出规模双双突破xxxx亿元,“十三五”期间年均增速分别达x %、xx%。五年来基本公共服务等民生支出占财政支出比重始终保持在xx%以上高位水平。科技、环保、扶贫、教育文化卫生支出分别是“十二五”时期的x.x倍、x.x倍、x倍、x.x倍。三是减税降费力度空前。五年为市场主体新增减税降费xxxx亿元,在减轻企业负担、激发创新活力、促进居民消费、扩大就业等方面发挥了重大作用,累计新增市场主体超过xxx万家。四是财政改革纵深推进。公共服务领域财政事权和支出责任划分更加明晰,现代财政制度主体框架基本搭建。市级国有独资企业利润上缴比例和统筹国有资本经营预算调入一般公共预算比例双双提高到xx%。以绩效为导向的预算制度改革“四梁八柱”基本成型,零基预算改革纵深推进,预算与绩效深度融合。成为全国轨道交通项目采用PPP模式最多的城市。五是财源建设成效显著。市场主体突破xxx万户,总部企业达到xxx家,上市(过会)企业达到xxx家,世界xxx强企业在蓉数量达到xxx家。全市纳税过亿企业达到xxx家,纳税千万企业达到xxxx家,重点税源企业地方税收占比达到xx.x%。税收收入占一般公共预算收入比重达xx.x%,较“十二五”末增加x.x个百分点。市区联动的财源建设工作格局基本形成,企业能级、财源质量稳步提升。

财政发展改革取得的各项成绩,离不开市委的坚强有力领导,离不开市人大的监督指导、市政协的关心支持,离不开全市各级各部门的共同努力。同时,当前宏观经济环境更为复杂,预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是:预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强,一些领域资金的支出进度较慢,绩效状况有待改善;为积极应对疫情变化和外部环境的不确定性,财政运行需要更加注重结构优化、内部挖潜;补齐公共服务短板和建设高质量发展增长极和动力源两大任务并存,财政投入需要更加注重兜住基本、创新方式;经济社会领域的分散风险存在向公共财政传导集中的趋势,财政风险防范需要更加注重建好机制、守住底线。对此,我们高度重视,将采取措施努力加以解决。

三、xxxx年财政预算草案

随着经济运行逐步恢复常态,预计财政收入增速将明显好于上年。同时,疫情变化和外部环境仍然存在诸多不确定性,经济恢复基础尚不牢固,财政收入总体上仍面临挑战,实际可用财力总量增幅较低。各领域财政支出增长刚性较强,做好“六稳”“六保”工作、保障重点领域支出需求、防范化解风险的任务依然艰巨。综合分析,xxxx 年财政收支矛盾仍然突出,需要全市各级各部门把 “过紧日子”的要求落实落细,更加强化支出安排的战略导向,集中有限的财政资金办大事要事,着力保运转、保民生、促发展、强功能,确保财政平稳运行和健康发展。

(一)xxxx年财政预算安排的指导思想

xxxx年是中国共产党成立xxx周年,是“十四五”规划和全面建设社会主义现代化国家的开局之年,是新时代x“三步走”战略第二步目标的起步之年。财政预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,全面落实习近平总书记对x及x工作系列重要指示精神,扎实抓好党中央国务院、省委省政府和市委决策部署落实,坚持稳中求进工作总基调,站位新发展阶段,践行新发展理念,服务新发展格局,以建设践行新发展理念的公园城市示范区为统领,推动成渝地区双城经济圈建设,以抓好四件大事、实施幸福美好生活十大工程为抓手,统筹做好“高质量发展攻坚年”各项工作,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,坚持系统观念,更好统筹发展和安全,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推进财政治理体系和治理能力现代化,实现经济行稳致远、社会安定和谐、财政平稳运行,确保“十四五”开好局起好步。积极的财政政策要提质增效、更可持续,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,全面落实党政机关“过紧日子”和“三保一优一防”要求,集中财力保障全市重大发展战略实施;进一步深化以绩效为导向的财政预算制度改革,完善能增能减、有保有压的预算分配机制,推动预算和绩效深度融合,全面提升财政资源配置效率和使用效益;增强忧患意识、树立底线思维,加强政府债务管理,坚决守住不发生系统性、区域性风险底线。

(二)xxxx年财政预算安排的基本原则

一是强化以收定支,确保年度收支平衡。收入预算要从实际出发,科学预测,与年度经济运行目标相衔接。二是坚持“过紧日子”,体现绩效预算导向。一般性支出、“三公”经费等运转经费只减不增,加强绩效结果应用,大力削减低效支出、取消无效支出。三是服务战略重点,全面实行零基预算。加强财政性资源的统筹整合力度,更好服务中央、省、市重大发展战略和中心工作,建立经济社会重点工作财政激励引导机制。四是严控债务风险,量力而行兴办事业。严格政府债务限额管理,加大重大建设项目财政承受能力评估,做好应对重大财政运行风险的应急预案和政策储备。五是加强财源建设,提升收入规模质量。支持财源重点项目建设,提高财政收入“两个比重”和经济发展“四个贡献率”。六是注重抓早动快,提高财政资金效益。坚持资金跟着项目走,优先保障准备充分、成熟度高、成本控制好、绩效目标明确的项目,促进早日形成财政支出和实物工作量。

(三)xxxx年预算草案

1.全市预算草案

一般公共预算。xxxx年,全市一般公共预算收入预期xxxx.x亿元,增长x%。加上预计的税收返还、一般性转移支付收入等转移性收入xxx亿元,减去预计的上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等转移性支出xx.x亿元,相应安排一般公共预算支出xxxx.x亿元,增长x.x%,加上省提前下达的专项转移支付x.x亿元、上年结转xxx.x亿元后,安排全市一般公共预算支出xxxx.x亿元。

政府性基金预算。xxxx年,全市政府性基金收入预期xxxx.x亿元。加上预计的上级补助收入x.x亿元、上年结转xxx.x亿元,减去地方政府专项债务还本支出xx.x亿元,按收支平衡和列收列支原则,对应安排政府性基金支出xxxx.x亿元。

国有资本经营预算。xxxx年,全市国有资本经营预算收入预期xx.x亿元,加上预计的上级补助收入x.x亿元、上年结余x.x亿元,减去调入一般公共预算xx.x亿元,相应安排国有资本经营预算支出xx.x亿元。

社会保险基金预算。xxxx年,全市社会保险基金收入预期xxx.x亿元,社会保险基金支出安排xxx.x亿元,收支相抵,当年结余xxx.x亿元,滚存结余xxxx.x亿元。

2.市级预算草案

一般公共预算。xxxx年,市级一般公共预算收入预期xxx.x亿元,增长x%。加上预计的税收返还、一般性转移支付收入和下级上解收入等转移性收入xxx.x亿元,减去预计的中央、省对区(市)县税收返还、一般性转移支付支出、上解上级支出和地方政府一般债务还本支出等转移性支出xxx.x亿元,相应安排一般公共预算支出xxx.x亿元,增长x.x%。加上省提前下达的专项转移支付x.x亿元、上年结转xx.x亿元后,安排市本级一般公共预算支出xxx.x亿元,对区(市)县转移支付xxx.x亿元。

政府性基金预算。xxxx年,市级政府性基金收入预期xxx.x亿元,加上预计的上级补助收入、区(市)县上解收入、上年结转等xxx.x亿元,减去补助下级支出、地方政府专项债务还本支出等xx亿元,按收支平衡和列收列支原则,对应安排政府性基金支出xxx.x亿元。

国有资本经营预算。xxxx年,市级国有资本经营预算收入预期x.x亿元。加上预计的上级补助收入、上年结余x.x亿元,减去补助下级支出、调出资金x.x亿元,相应安排国有资本经营预算支出x亿元。

社会保险基金预算。区(市)县社会保险基金全部由上级统筹,市级社会保险基金预算与全市数据一致。

3.xx区x直管区预算草案

xxxx年,xx区x直管区一般公共预算收入预期xx.x亿元,增长x%;一般公共预算支出安排xxx亿元,增长x.x%。

xxxx年,xx区x直管区政府性基金收入预期xxx亿元,政府性基金支出安排xxx亿元。

xxxx年,xx区x直管区国有资本经营预算收入预期x亿元,国有资本经营预算支出安排x.x亿元。

4.x高新区预算草案

xxxx年,x高新区一般公共预算收入预期xxx亿元,增长x.x%;一般公共预算支出安排xxx.x亿元,增长x.x%。

xxxx年,x高新区政府性基金收入预期xx.x亿元,政府性基金支出安排xx.x亿元。

xxxx年,x高新区国有资本经营预算收入预期x.x亿元,国有资本经营预算支出安排x.xx亿元,剩余全部调入一般公共预算。

(四)xxxx年预算安排重点

1.xxxx年市级支出预算安排重点

在落实人员、运转和基本民生等“三保”刚性支出以及既定的重大项目和政策支出基础上,xxxx年市级支出预算将全部用于保障全市重大战略部署落实,重点围绕全面实施幸福美好生活十大工程和“四件大事”有效匹配保障资金,提升财政支撑和保障城市发展战略的能力水平。

聚焦全面实施幸福美好生活十大工程。一是支持提升居民收入水平。围绕富民增收,安排资金xx.x亿元,重点支持完善多层次社会保障和社会救助体系、加快农业转移人口市民化进程、拓宽农民财政性收入渠道等。二是支持实施高品质公共服务倍增工程。围绕提升公共服务供给质量,安排资金xx.x亿元,重点支持提供更公平的教育供给、更高质量的医疗卫生服务、更高层次的文体生活等。三是支持提升生活成本竞争力。围绕完善百姓衣食住行供给体系,安排资金xx.x亿元,重点支持加快推进保障性租赁住房建设、健全完善房地产市场秩序、加强粮油猪肉政府储备、落实低收入群体价格补贴等。四是支持提升城市通勤效率。围绕构建高度融合通勤体系,安排资金xxx.x亿元,重点支持全面建成智能便捷交通设施、丰富“轨道+公交+慢行”多样化出行选择。五是支持城市更新和老旧小区改造提升。围绕持续改善城乡人居环境,安排资金xx.x亿元,重点用于加速老旧小区、棚户区和城中村改造进程,完善老旧小区服务治理,实现老旧小区硬设施软环境双提升。六是支持实施生态惠民示范工程。围绕构建绿道蓝网、天清气朗的城市新形态,安排资金xx.x亿元,重点用于支持工业废水、城镇污水处理设施建设补短板,岷沱江流域污染治理,生产生活垃圾处理,“增绿筑景”等。七是支持建设稳定公平可及营商环境。围绕提升市场主体和市民获得感,安排资金x.x亿元,重点支持高效开展网络理政、健全知识产权保护、拓展城市机会清单等。八是支持青年创新创业就业。围绕成就青年创业梦想,安排资金x.x亿元,重点支持引进培育各类创新平台、建设科技众创空间、深入实施重大人才工程、开展引才品牌活动等。九是支持建设智慧韧性安全城市。围绕建设智能韧性安全城市,安排资金xx亿元,重点支持建设区域智慧城市枢纽、加强自然灾害预警和应急救援、构建城市运行安全防线、深化平安x建设等。十是支持营建全龄友好包容社会。围绕彰显“全龄共享、友善公益”城市气质,安排资金x.x亿元,重点支持关心关爱儿童健康成长、健全完善社会养老服务体系、提升扶残助残能力等。

聚焦支持唱好双城记共建经济圈。一是支持现代产业体系协作共建。围绕“x+x+x”现代化开放型产业体系,安排资金xxx.x亿元,重点支持产业功能区建设、促进中小企业发展、落实重大产业化项目投资基金财政出资等,提升产业基础高级化和产业链现代化水平。二是支持推进“两区一城”协同发展。安排“两区一城”发展资金xx.x亿元,重点支持一批战略性、支撑性、功能性重大工程和创新平台落地实施,高质量推进“两区一城”错位发展、联动发展。三是支持促进成德眉资同城化发展。安排成德眉资同城化资金xx.x亿元,重点支持落实成德眉资轨道交通建设运营补贴、成德大道建设等重点项目,加快促进成德眉资规划融合、设施互联、产业协作、服务共建、生态共治,推进x都市圈内圈同城化、外圈一体化。

聚焦全面融入服务双循环新格局。一是支持国际消费中心城市建设。围绕推动消费升级和消费结构调整,安排资金xx.x亿元,重点支持塑造“三城三都”城市品牌、打造“八大消费场景”、发展首店经济和特色小店品质消费等。二是支持国家西部金融中心建设。围绕推动金融要素高效聚集,安排资金xx.x亿元,重点支持构建多层次政府投资基金体系、深化财政金融互动运作、打造特色金融产业集聚区、推动金融市场主体发展壮大等。三是支持国际门户枢纽城市建设。围绕提升对外贸易发展质量,安排资金xx.x亿元,重点支持保障天府国际机场及配套工程建设、加快x国际铁路港建设、完善亚蓉欧班列网络节点布局、深化国际经贸合作等。

聚焦加快建设践行新发展理念的公园城市示范区。一是支持科技创新能力提升。安排科技创新能力提升资金xx.x亿元,重点支持推进天府实验室等重大科技基础设施建设、国家农科中心等高能级创新平台建设、深化产业功能区与高校院所合作、深入推进新经济“双百工程”和梯度培育等。二是支持实施乡村振兴战略。安排乡村振兴发展资金xx.x亿元,提高土地出让收入用于“三农”发展比例,重点支持推进现代农业功能区建设发展、持续提升农村人居环境、供给保障“米袋子”“菜篮子”、巩固拓展脱贫攻坚成果等。三是支持城市功能品质提升。安排城市功能提升资金xxx.x亿元,重点支持不断完善西部综合交通枢纽、高水平建设重大功能性基础设施、推动城乡公共服务基础设施有机更新和运行维护等。

聚焦全力保障x大运会筹备。一是安排大运会执委会“办赛”经费xx.xx亿元,主要用于赛事营销、氛围营造、信息技术保障、开闭幕式策划等。二是统筹安排资金xx.x亿元,主要用于城市品质提升、建筑风貌和功能改造、重大干道建设及整治等项目,全力推进体育场馆、轨道交通、生态工程等提档升级,全面促进城市面貌有机更新。

2.xxxx年xx区x直管区支出预算安排重点

xx区x直管区xxxx年财政预算重点用于“三保”支出、防范化解风险、产业升级发展、公园城市建设等方面。

3.xxxx年x高新区支出预算安排重点

x高新区xxxx年财政预算重点用于加大科技投入、扶持产业做大做强、保障公建配套重点建设工程、解决群众“急难愁盼”民生难题等方面。

(五)关于市级预算(草案)的补充说明

1.转移支付安排情况。xxxx年安排对区(市)县转移支付xxx.x亿元,较xxxx年预算增长x.x%。其中,一般性转移支付xxx.x亿元,主要包括均衡性转移支付、共同财政事权转移支付、结算补助等;专项转移支付xx.x亿元,主要是为实现特定的经济和社会发展目标,专项安排给区(市)县按规定用途使用的资金,涉及社会保障、医疗卫生、科学技术、污染防治、农业开发以及产业发展等方面。

2.预备费安排情况。xxxx年安排预备费x.x亿元,占市本级当年一般公共预算支出的x.x%,用于因预算执行中自然灾害、疫情等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.预算稳定调节基金增减变动情况。xxxx年初市级预算稳定调节基金余额xxx亿元,当年调出动用xx亿元,调入补充xxx.x亿元,年末余额xxx.x亿元。xxxx年年初预算调出动用xx亿元后,市级预算稳定调节基金余额为xxx.x亿元。

4.政府债务还本支出安排情况。xxxx年市本级应偿还到期地方政府债券本金xxx.x亿元,安排债务还本支出xx.x亿元,剩余本金拟通过再融资债券(借新还旧债券)以及项目产生的收入偿还。

5.预算(草案)审查批准前的支出安排情况。根据预算法规定,预算年度开始后,在市人民代表大会批准本预算草案前,可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。

四、xxxx年财政工作重点

全面贯彻党中央国务院、省委省政府和市委决策部署,严格执行《预算法》和《预算法实施条例》有关规定,认真落实市人大审查意见和决议决定,坚持科学谋划、创新作为、艰苦奋斗,实施提质增效、更可持续的积极财政政策,精准发力做好财政改革发展各项工作,为加快建设带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源作出更大财政贡献。

(一)强化重大战略保障能力

一是全力抓好收入组织。充分考虑经济运行态势和实施减税降费政策等因素,科学预测、合理确定收入增长预期,统筹谋划提出预算安排建议。坚持“留得青山,赢得未来”,规范各类收入征管,全面落实各项减税降费政策。充分发挥财政部门统筹协调作用,科学把握财政收入征管的“时、度、效”。加强税收政策研究,做好重大项目建设全链条税收筹划,充分挖掘股权转让、总部经济等重点领域税收潜力,促进税政服务质效提升,做到既应减尽减,又应收尽收。

二是大力优化支出结构。注重优化供给体系,增强财政支出政策适时调整的灵活性、主动性,积极向内挖潜、促进结构优化,使有限的公共资源和政策目标有效匹配、精准对接。注重需求侧管理,加强各类别、各层次财政资金的统筹力度,全力保障政府刚性支出事项不留“硬缺口”,合理保障维持部门正常运转和履职的必需支出。注重提质增效,从严审核项目绩效目标,优化财政专项资金投向,集中财力保障重点产业、重点项目、基本民生和促进消费投资方面的资金投入。不断优化财政应急动员机制,强化政策储备,健全应急机制,加强资金保障,全力推进公共卫生体系和应急物资保障体系建设,慎终如始支持抓好常态化疫情防控。

三是统筹形成工作合力。认真贯彻党中央国务院、省委省政府和市委关于财经工作的方针政策和决策部署,继续实施财政运行定期调度工作机制,切实增强以“政”领“财”的政治自觉。坚持“三重工作法”,建立经济社会领域重点工作财政奖励机制,激励市县两级加大对“四件大事”和“幸福美好生活十大工程”的投入。加强纵向、横向工作协调配合,把握专项债“合理扩大使用范围”“优先支持在建工程后续融资”等工作要求,提早做好项目前期准备、评估遴选等工作。

(二)切实创新财政投入方式

一是加快转变政府投融资模式。完善资本金持续补充机制,以商业化逻辑创新公共服务多元供给,支持推动市属国企向城市建设和公共服务整体方案提供商转型,鼓励社会力量参与“幸福美好生活十大工程”投建管运,促进公共服务品质绩效双提升。加强项目策划包装和项目建设管理,复制推广“专项债券+市场化融资”模式,扩大专项债券用作项目资本金比例。合理统筹市县两级财政承受能力空间,总结淮州新城建设成功融资经验,大力引入城市合伙人共同参与推进实施片区综合开发。

二是积极创新产业投入方式。推动以股权为纽带形成利益共同体,引导重大产业化项目向产业功能区集聚。争取国家集成电路产业投资基金二期、中国PPP基金、国家融资担保基金等国家级政府投资基金向x倾斜,支持x电子信息、智能制造等主导产业加快发展。学习借鉴先进地区经验,遵循产业发展逻辑,精准对接市场需求,支持引入PE、VC职业投资经理人团队提升管理绩效,完善重大产业化项目基金投运体系。

三是持续深化财政金融政策协同。坚持金融为实体经济服务,集成使用贴息、担保和再担保、周转资金池、奖补等财政政策工具,打好“组合拳”,放大金融资本对实体经济的支持力度。支持努力补齐金融牌照“短板”,推动金融资源要素向我市集聚,加快建设国家西部金融中心。完善金融奖补政策,引导金融机构支持企业对高成本债务进行置换、优化债务结构,有效降低融资成本。清理整合各类“资金池”,健全贷款风险分担机制,完善政策性融资担保体系,充分发挥市再担保公司作用,解决企业融资难融资贵问题。

(三)加快推进重点改革

一是深化预算绩效改革。强化绩效目标引领,全面实施新增重大增资政策、重大项目事前绩效评估,狠抓事前评估、事中监控、事后评价三个重点环节,严格落实绩效责任,建立健全预算安排与项目评审、预算执行、绩效情况、审计监督“四挂钩”机制,积极配合市人大开展预算绩效管理专项督查,着力提高财政资源配置效率和使用效益。深入实施零基预算,推动绩效和预算深度融合,修订完善市级专项资金管理办法,完善预算标准体系和项目库建设。提升国有资本投入效益,深化以管资本为主的国资国企改革,有序推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管试点,不断完善国资报告机制和成果运用。

二是深化财政体制改革。完善转移支付制度和区(市)县财政考核激励办法,深化市县两级财政体制改革,加快推进市县两级财政事权和支出责任划分,加强对区(市)县财政履行支出责任的指导监督,加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市县政府间财政关系。健全跨区域财税利益分享机制,推动建立“存量不变+增量分成”、成本收益匹配、税收税源一致的税收共享制度。推动建立区域协同发展税收共享激励机制,采取转移支付手段对跨区域合作中的利益受损主体给予补偿,促进要素自由流动、资源合理配置。

三是深化财政支持科技创新改革。整合财政科研投入体制,把科技作为财政支出重点领域,强化财政科技投入对“两区一城”、高品质科创空间等创新载体的聚焦聚能作用,支持x大学新经济技术交叉与转化中心、电子科大国际创新中心等重大功能性项目建设。统筹整合现有财政专项资金,支持国家实验室、综合性国家科学中心建设,加大对高水平创新人才及团队、科研机构支持力度,支持产业功能区与高校院所建立利益联接机制,打造创新发展利益共同体。强化财税金融政策,建立持续稳定投入机制,鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入,扩大政府采购支持首台(套)推广应用试点产品和地区范围。

(四)突出重点加强财政管理

一是突出源头控制,切实“过紧日子”。厉行节约办一切事业,继续从严控制一般性支出、“三公”经费、会议节会经费、培训课题经费等。压实预算单位主体责任,推动部门在预算编制执行、政府采购、资产配置使用等方面做到厉行节约。严控提标扩围、深化清理退出,加强财政可承受能力评估,逐步清理规范过高承诺、过度保障的支出政策。深入开展严肃财经纪律及财务管理风险排查。突出建章立制,强化财会监督,推动建立党政机关“过紧日子”的长效机制。

二是突出政策功能,加强政府采购监管。强化政府采购绩效管理,健全以结果为导向的需求管理制度机制,进一步规范采购需求内容、履约验收标准,强化主体责任,确保实现“物有所值”。进一步加大政府采购支持中小企业发展力度,提升政府采购政策实施效果,营造稳定公平可及的政府采购营商环境。强化三级联动管控,进一步做好采购信息发布审核工作。促进政府采购招标代理机构、政府采购专家的行业规范管理。

三是突出风险防范,健全政府债务管理体制。统筹一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算,切实履行政府债务偿还责任。定期评估各区(市)县政府债务风险,加强债务限额管理,完善风险处置和应急预案。健全跨部门联合监测和防控机制,统筹推动财政部地方融资平台公司债务信息与金融机构共享比对试点,加强国有企业债务和融资监管,推动深化国资工作“降本增效”。自觉接受人大、审计部门和社会公众监督,增强地方政府债务信息透明度。把好金融机构提供融资的“闸门”,从严审批政府投资项目资金筹措方案,坚决遏制隐性债务增量。

第二篇:高新区财政局全年工作总结来年工作计划

高新区财政局全年工作总结来年工作计划

高新区财政局全年工作总结来年工作计划

一、2012年工作的回顾

2012年,财政部门在区工委(管委会)的正确领导下,紧紧围绕全年的目标任务,不断狠抓增收节支,强化财政管理,以组织收入为中心,积极筹措建设资金,科学合理安排支出,财政收入保持稳定增长,重点支出得到有力保障,各项工作取得了新的进展。主要做了以下几个方面的工作:

1、千方百计抓收入。今年以来,面对国内外市场需求不足、进出口贸易下滑,实体经济经营困难、房地产市场疲软等不利的宏观形势,我们紧紧以收入工作为中心,创新思路、做好服务、深入挖潜,全区实现公共财政预算收入82.04亿元,增长15.4%,财政收入增幅、税比两项指标均超大市平均水平。

顺利实现人代会及管委会财政收入目标,实现财政收入三年跨越两年完成。一是做好了区经济工作会议及财税分析会议汇报工作,主动掌握信息,配合XX市做好税收保障体系工作;二是进一步加强税收源头维护,继续推进区域内异地纳税清理工作,同时分解任务抓落实,部分企业清理到位,增加了纳税额;三是全面调查国有企业税收情况,加强国有企业税收征管工作,全力做好财政收入推进工作,关注房地产行业和重点税源企业实际情况;四是不留余地抓非税收入,加强与各板块和区属国有企业的沟通协调,该进则进,确保入库,非税增收贡献全部增量的一半。

2、创新方式筹资金。今年由于受国家宏观定向调控政策影响,融资过程异常艰难,通过创新融资方式不断提高自身融资能力。一是充分拓展融资渠道,融资规模最终达到预期水平,确保了开发建设资金的需要。1~12月累计新增融资95亿元。二是确保符合银监会管理要求。自去年底城投公司成功退出银监会平台名单以来,严格按照监管要求,合理有序经营,适度融资。三是做大做强融资平台。今年,重建公司增资4.8亿元,同时已完成对国资公司增资15亿元,后续还将由国资公司对下属子公司进行增资。切实提高资金管理效益。四是合理利用支付中心间歇资金,在保证资金流动性和安全性的前提下,通过定期存款方式进行理财增值,为区滨湖农业发展有限公司作质押担保,通过银行承兑汇票向第三方申请办理贴现,既缓解了资金压力,保证开发建设的资金需求,也有效地盘活了财政存量资金,提高了财政资金的运行效率。

3、国资管理趋规范。一是不断完善我区国资监管体制,通过调研,在区委、区政府的指导下,区编委出台了调整区国资办机构的批复,构建了今后加强国资监管工作的基本框架。完成了完善机构职能准备工作,如资料的收集、整理;招收新进工作人员等。为明年的实体运作。二是配合本次管委会搬迁工作,财政局强化资产管理,规范资产处置流程,在十月中旬专门发文,从明确资产管理责任人、做好搬迁前报废资产的处置、做好留存资产的清理造册及新办公楼内资产的交接等四个方面予以明确。并在10月24日管委会部署搬迁工作会议上再次强调、提出具体要求,有效地对各搬迁单位的资产管理工作进行了指导。三是强化了国资公司管理,对高新区自来水公司、出口加工区公司等国资公司进行了专门调研,通过调研不仅掌握了国有公司的基本情况,还提高了各国国资公司国有资产管理意识,促进国有资产管理进一步制度化,规范化。

4、服务企业促转型。一是积极争取上级各类政策和资金资助,目前已取得55笔资助金额为3.86亿元,较去年增长约23%;安排8000多万元产业引导资金,对我区13家重点扶持的先进制造业企业进行资助,助推企业做大做强;筹措2000多万元专项资金对服务外包和开放型经济进行奖励和配套,保证外贸平稳发展;积极鼓励企业改制上市,安排专项资金1415万元对7家上市、股改企业进行奖励和补贴;二是加大对科技创新资金投入,全年预算内共安排科技发展资金2.6亿多元,首次设立区文化产业发展专项资金1200万元,用于促进我区文化产业快速发展。三是助推中小企业发展,解决企业发展难题。为进一步促进区内中小企业的快速发展,有效解决企业发展过程中的难题,带动区域经济快速增长,经高新区管委会同意,成立苏州高新中小企业发展有限公司。国资公司出资1,750万元,占比35%。公司成立后与进出口银行合作,通过建行先后对区内15家企业发放贷款17,600万元。

5、有控有促保民生。一是全面落实我区党政机关厉行节约各项规定,严格控制车辆购置运行经费,加强对区三公经费统计上报工作,对出国资金、车辆集控及经费严格执行经费使用标准,促进各项经费的节约使用,保证更多的财力投向社会民生事业。二是继续落实18条惠民政策和今年的6大实事工程,优先保障就业创业、社会保障、医疗保险、住房保障、小区改造、公共交通等方面的资金需求。三是安排足额资金,用于重点民生项目,中环、南环、建林路改造、学府中学、日本人学校、退二进三等项目的顺利实施,根据《苏州高新区建设工程变更管理办法》,参与在建工程的变更管理,对工程变更进行审核,发挥财政资金的投资效益,有效节约了财政资金。四是认真完成家电以旧换新清算工作。通过多次与企业、网上系统、环保部门进行补贴金额核对、调整,现家电销售、运费、拆解补贴三项补贴金额均与省厅核对一致,已拨付各类补贴资金12407万元。

6、夯实基础强管理。一是制定《关于苏州高新区区级按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》,进一步规范了我区级行政事业单位的收支行为,完善国库集中支付制度,推进以部门预算为核心的预算管理制度改革,不断增强财政的调度能力和综合平衡能力。二是经过充分调研,认真学习借鉴了周边地区的国资管理经验,同时针对我区多年来国资运作模式和国资监管现状,建立和完善符合我区实际的国资管理体制。三是与审计局联合开展单位负责人、财务负责人财经法规培训,通过培训进一步强化和提高责任人遵纪守法的意识。今年下半年组织全区财政干部培训班,加深了财政干部对当前经济形势的认识,提高了干部理论水平、业务能力和综合素养。

7、提振队伍精气神。一是认真学习浦市长、袁书记在全区思想作风建设大会的讲话,全面推进思想作风“五个零”建设。提振财政干部精气神,以积极的姿态迅速行动起来,解放思想、转变作风,增强服务意识,树立良好的财政干部形象。二是面对错综复杂的经济形势,全体财政干部以奋发有为、创先争优的精神风貌,深入贯彻落实浦市长今年7月25日在全区领导干部会议上的讲话精神,为高新区跨越发展、争先进位,再创高新区科学发展新辉煌而努力。三是进一步加强财政法制建设,提高依法行政、依法理财水平,深入开展财政法律法规的宣传教育,积极参加全国财政“六五”普法知识竞赛活动,市局组织的“财政宣传月”活动。

二、2013年的工作部署

2013年是全面贯彻党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承前启后的关键之年,同时也是我区再创科学发展新辉煌的突破之年。财政工作将面临新的机遇和挑战。最近召开的中央经济工作会议对进一步深化改革、扩大开放,加快推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,实现经济结构战略性调整提出了明确要求,为推动经济稳中求进、持续健康发展奠定了基调,会议同时还明确了2013年将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,可以预见,随着国内转型升级和扩大内需步伐加快,整体发展“大环境”将逐步回暖。这些都会对我区的经济社会发展产生积极的影响,也为财政增收打下良好的基础。在看到有利因素的同时,我们也应清醒地看到经济回升基础尚不稳固,收支矛盾依然存在,主要表现在:受国家宏观经济等各方面因素影响,财政收入增长趋缓。在国际金融危机和贸易保护主义的影响下,一些工业企业生产经营困难加剧,作为增值税和企业所得税主要税源的制造业税收持续下滑,另外土地财政收入进一步弱化,加上“营改增”等结构性减税因素影响,进一步减少税收收入。落实工委(区委)部署的重点实事工程,推进产业转型升级,保障和改善民生,加强“三农”、教育、社会保障和就业、医疗卫生、科技、节能减排等经济社会发展重点领域都需要加大投入,财政收支平衡的压力较大。

依据2013年经济形势和宏观政策的分析预测,按照工委(区委)对全区经济工作的总体部署,结合上级财政部门的工作要求。2013年全区财政工作的总体思路是:认真学习贯彻党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,按照中央、全省经济工作会议和市委十一届四次全会精神,以提高经济增长质量和效益为中心,紧紧围绕“创新驱动、再创辉煌”主题和“跨越发展、争先进位”目标,进一步解放思想、创新工作方法,充分发挥财政政策、资金引导功能,加快发展创新型经济,推动产业转型升级;大力优化财政支出结构,切实保障和改善社会民生,加快城乡一体化发展步伐;继续深化财政改革,创新体制机制,强化监督管理,全面提升财政工作科学化、精细化水平。

按照上述工作思路,2013年全区财政要重点开展好以下几方面工作: 1.培植财源税源,确保财政收支平稳运行。纵观我区财政经济形势,影响财政收入增长的因素仍然很多。由于外向型经济程度高,受税收政策性影响大,加上国际金融危机的影响,原有的重点税源企业发展后劲不足,新的税源增长点不多,财政增收压力很大。财政工作就必须坚持以组织收入为中心,积极培植财源税源,确保地方财政收入的持续稳定增长。一是加大产业扶持,拓展新兴税源。重点支持高新技术产业的发展,加大对科技的投入,积极引进高层次专业人才,加快科技产业化进程,提高高新技术产业对经济增长的贡献率和带动率;重点支持服务业的发展,特别是金融保险业、现代物流业的发展,要从资金上、政策上加大对服务业的支持,促进服务业的发展长大,从而增强区级经济发展后劲。二是强化目标责任制,及早将全年收入任务落实到各征收部门、分解到各镇(街道)和浒墅关开发区、科技城,进一步发挥增收的积极性,不断完善收入增长的激励机制,积极主动做好税收保障和税源维护,密切关注房地产行业和重点税源企业情况,强化国企税收征管,继续清理异地纳税企业,确保应收尽收。三是在2012年的基础上继续做好增值税扩围工作,在工委(区委)的部署下,积极向省市财政部门争取政策,协调税务部门开展工作,主动服务企业,制订相关政策制度,使国家税收改革试点在我区顺利推进。2.优化支出结构,促进民生事业和谐发展。进一步优化支出结构,加大资金整合力度,确保民生支出。继续坚持“有保有压、有促有控”原则,严格控制一般性支出增长,切实降低政府行政成本,努力将有限的财力更多的投向社会民生领域。一是继续加大对三农投入。推进城乡一体化建设,落实生态补偿机制,及时兑现各类惠农补贴,安排好村庄整治、河道清淤等建设经费。二是优化教育、文化资源布局,新建改扩建学校。新建镇湖中学和狮山南片学校,进一步提升教育资源;保障民生,加快文化卫生体系建设。加快区文化体育中心的设计和前期准备工作,新建东渚和镇湖社区卫生服务中心,完善西部医疗卫生资源。三是做好失地和被征地农民基本生活保障工作。根据工委(区委)关于被征地(失地)农民基本生活保障的实施意见,安排资金做好动态安置人员的基本生活保障并轨,确保应保尽保。四是加大投入,提升城乡环境。推进南环路西延高新区段、中环快速路高新区段、现代有轨电车1号线、马涧路西延、中心城区“三线”入地、中心区景观提升等工程建设,优化区域基础设施和完善城市功能、提升环境形象。3.强化调控引导,加快全区经济转型发展。进一步发挥财政政策和资金“四两拨千斤”的作用,加快区域产业企业转型升级,促进经济发展方式的转变。一是大力推进科技发展和自主创新。围绕“2+3”产业发展规划,进一步增强科技创新驱动力,安排产业引导资金,对我区重点扶持的先进制造业企业进行资助,助推企业做大做强;二是大力推进产业转型升级。积极争取和落实扶持政策,支持培育新兴产业和新能源、医疗器械等特色产业基地建设;安排服务业引导资金,推进现代物流、金融保险、科技研发、信息服务和软件服务外包等现代服务发展,支持加快文化旅游项目建设。三是充分发挥财政投资在经济结构调整中的作用。财政性资金的投资的重点转向调整优化投资结构、提高投资质量和效益,引导投资向保障性安居工程、科技创新、教育卫生、节能减排和生态环境等领域倾斜,优化税源建设外部环境;坚决控制向高能耗、高排放和产能过剩领域的投入,防止低水平重复建设,进一步推进区域经济转型升级。

4.加强监督管理,提升财政科学理财水平。一是加强对财政资金的监督管理,将财政监督融入财政管理、贯穿于财政管理全过程,在财政内部实现全程控制、全面覆盖的日常监督与专项监督紧密结合,保证财政资金安全、规范、有效使用。二是自觉接受人大、审计、新闻媒介及社会各界监督,坚持依法行政、依法理财、规范行政权力运行。三是加强政府性债务管理。建立有效的债务偿还机制,建立政府性债务统计和报告制度、规范审批和担保制度,促进“责、权、利”和“借、用、还”相统一。完善债务规模控制和风险预警机制,动态控制政府性债务运行,防范和化解财政风险。

5、围绕制度建设,强化国有资产管理。一是要完善国资管理体制。开展我区国资管理和运行调研,通过建立和完善符合高新区实际的国资管理体制,切实履行出资人职责,维护出资人权益,以加强对国有资产的监管,推进实现高新区国资的大整合、大发展。二是要出台资产管理办法。针对国资公司调研中暴露出的资产管理薄弱环节,制定相应的资产管理办法,进一步加强行政事业单位及国有企业的资产管理。三是通过对一期搬迁资产管理工作的经验总结,为2013年二期入住科技大厦搬迁工作打下坚实的基础,提前准备,围绕资产管理制度加强资产管理,杜绝国有资产流失,最大限度地使用一些闲置资产,厉行节约。四是与上级主管机构市国资委、兄弟市、区的国资办深入沟通联系,学习好的做法,吸取好的经验,制定符合高新区实际的国资办总体工作思路和近远期的工作计划。

6、加强思想作风建设,严格落实廉政建设制度。一是以浦市长、袁书记在全区思想作风建设大会的讲话精神,和思想作风“五个零”建设为抓手,进一步转变机关作风,全面落实机关作风和效能建设各项制度。二是加强对干部的教育和培训,通过多层次的培训形式,提升财政干部科学分析、把握全局、应对困难的能力。三是不断落实廉政建设制度,要强化制度约束,继续把党风廉政责任制落实到每个部门,加强警示教育,筑牢思想防线。开展形式多样的廉政教育,引导干部牢固树立正确的人生观、世界观、权力观。坚持依法行政,全面推行行政执法责任制,推行政务公开和行政权力公开透明运行工作。四是增强服务大局意识,每一位财政干部,特别是窗口部门,要进一步树立为基层、为企业、为群众服务的意识,时刻注意自己的一言一行,维护集体的形象和荣誉。保持奋发进取、积极向上的精神状态,不断增强事业心、责任感。

第三篇:财政局工作总结和来年工作思路

财政局工作总结和来年工作思路

2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,国家经济形势逐步回稳转暖。XX区财政局在区委、区政府的正确领导和市财政局的大力支持下,认真贯彻落实区第七次党代会的战略部署,紧紧围绕年初确定的工作目标,大力组织财政收入,切实发挥财政职能,不断强化资金安全和财政监管,加快推进财政改革,精细化调整支出结构,促进社会保障和改善民生,有力地促进了全区经济社会的稳步发展。2013年XX区预计完成公共财政预算收入1750000万元,同比增长14.72%,其中:地方财政收入预计完成862550万元,增长10.97%,中央财政收入预计完成887450万元,增长17.08%。XX区公共财政预算收入预计完成670000万元,同比增长22.64%;开发区公共财政预算收入预计完成1080000万元,同比增长10.3%。

2013年预计完成全区公共财政预算支出744500万元,为调整预算的100%,增长15.02%。基金预算支出预计完成445700万元。

一、固税源控支出,着力提高财政保障能力。

(一)强化税源监控,实现收入平稳增长。2013年在经济复苏偏弱、房地产调控、实施“营改增”等结构性减税政策影响下,税收收入增收亮点不多,区财政局协同国地税等部门积极应对,加强调研分析,夯实税收征管基础,强化对税收支柱企业监控,提高税收收入分析预测水平。积极配合开展招商引资,细化税源管理考核细则。通过走访国、地税、街道、重点税源企业,做好税源调研、分析、预测和总结。截止11月底,全区完成正常性企业税收1223184万元,引进三产企业税收57653万元。各招商部门及乡镇街道确认新增企业5600户,其中新增三产企业1742户,完成税收35580万元。

(二)加强资金保障,积极突破融资制约。根据区委区政府重点工程安排情况,着力优化投资结构,保障各在建、续建项目的顺利推进,2013年安排政府投资项目184个,计划投资44.09亿元。一是加大资金统筹力度,压缩部门结余资金规模,激活可用的存量资金,提高资金使用效益。二是有序安排政府融资计划,合理安排融资进度,集中财力保障重点工程建设,完善财政资金管理体系。三是加强融资平台建设,积极拓展融资渠道。在确保安全规范和成本控制的前提下,构建多元化融资模式。2013通过信托、结构化贷款、租赁贷款等多种创新形式,并继续保持融资成本全市最低。

(三)促进政策整合,加大产业扶持力度。根据规范促进产业结构调整专项资金扶持领导小组工作会议精神,配合区府办、管委办,协同各职能部门及街道乡镇做好规范促进产业结构调整专项资金扶持工作实施方案落实工作。分部门开展绩效调研评估,充分梳理三年内相关政策,为完善规范阶段夯实基石。在促进政策整合的同时,加大产业扶持的力度,为企业发展营造良好环境。

二、抓重点惠民生,全力发挥财政政策积极作用

(一)切实兜住民生保障标准。2013年全区社会保障就业和医疗卫生预计支出8.6亿元。全年安排基础养老11241.36万元,进一步保障养老保险全覆盖的实现;投入再就业资金1600.96万元,审核下拨被征地人员用工补助经费约4394.56万元,建立普惠制的再就业培训体系;进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平,全年预计投入社会福利和救助资金12418.48亿元。安排基层医疗卫生机构经费1.5亿元;安排新型农村合作医疗统筹方面资金6500万元,受惠人群达129361人;安排公共卫生经费2729万元、公立医院经费5170万元,重点投向医疗改革、卫生医疗基础建设。

(二)切实提升生态文明水平。把生态区创建作为公共财政支出的重点,建立长效资金投入机制,保障生态建设的持续推进。2013年安排绿网建设、水环境整治资金各5000万元,创建生态区专项资金645万,1-10月已拨付政府投资项目有关生态区创建项目资金17850万元,项目涉及道路沿线绿化、园林建设、水系整治等,确保生态北仑重大投资项目的顺利开展;本年1-10月森林生态效益补偿、创建森林城市等林业等项目实际支出792.73万元,节能保护经费实际支出36061万元,其中能源节约利用23110万元,可再生能源3850万元、污染防治7114万元,全面支持生态北仑发展规划。

(三)切实支持城乡一体化建设。配合市局完成我区两家农业企业的2013年国家级农业综合开发产业化财政贴息项目上报申请工作,共批准获得贴息额154万元;落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目21个,计划总投资4000万元;本下达资金599万元,6个项目已完成建设,8个项目通过验收。积极做好家电下乡、摩托车下乡补贴资金清算工作,累计该项政策实施补贴2206.63万元

(四)切实加快文教事业发展。积极推进全区义务教育均衡发展,2013年安排教育经费10.4亿元,用于课本费学杂费减免、教育装备、校舍维修、建造梅山学校等项目,形成了城乡一体、区域联动的均衡发展特色;1-10月份科技经费投入1957万元,持续加大科技投入力度,着力改进和加强财政科技经费管理,不断增强社会创新能力、优化科技资源配置、营造创新环境。

三、促改革提绩效,极力提升财政科学管理化。

(一)着力于厉行节约,优化财政支出结构。严格控制“三公”等一般性财政支出,进一步优化预算编制,2013年XX区(开发区、梅山保税港区)“三公经费”预算比去年削减10%。大力推行公务卡,开展公务用车专项治理工作;严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过挖掘节支潜力,控制增量,切实节约行政成本。

(二)着力于安全规范,加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制,在2012年开展XX区(开发区)行政事业单位公有房屋(土地)调查工作基础上,出台区行政事业单位国有资产出租和处置进场交易管理实施细则及公有房屋公开招租操作规程,统一平台公开化出租及处置;运用新的行政事业单位资产管理系统,在清查全区64家试点单位资产基础上,制定资产处置网上审批流程,加强资产的监管。根据试点一批,成熟一批的原则,在全区逐步推广资产管理系统,为部门预算编制、资产配置等提供基本依据,避免资产配置的盲目性和资产处置的随意性。

(三)着力于多维监管,扩容绩效评价范围。积极推进财政支出绩效评价工作,由点到面继续推进财政支出的事后绩效评价工作。修订《XX区财政支出绩效评价实施办法》,对2012学前教育经费、市政养护、大楼日常维修经费、中医药扶持经费、路灯电费及维修、行政大楼物业能耗费、九峰山运行补助等涉及财政资金投入8400万元的共计11个项目开展绩效后评价,并及时对财政支出项目绩效报告中反映的问题进行汇总。同时全区联动,积极试点推行2013年项目绩效预算,探索对财政资金支出的前期有效监督,建立全过程预算绩效管理机制,拓展绩效评价范围和模式,全面推进预算绩效管理工作。

(四)着力于科技优化,推行阳光政府采购。以信息化建设为支撑,积极稳妥地推进各项财政改革,推出采购代理机构集中招标制,规范采购代理中介机构。进一步完善全省首推的电子反拍系统,实现政府从发起采购到合同签订,都在系统登录后自主进行,有效解决了集中采购领域的价格、效率和服务等“老大难”问题。截至11月,2013年电子反拍共上线633单,采购预算1348.9264万元,实际采购金额1320.9368万元,节约金额27.9896万元,资金节约率2.07%,有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。积极探索政府采购新模式,试点网上竞价采购,截至11月共成交80单,采购预算646.9万元,实际采购金额602万元,节约金额44.9万元,资金节约率6.94%。

(五)着力于资金安全,推进国库集中支付和公务卡业务常态化。2013年1-10月,全区已有168家单位实行国库集中支付,累计实现国库集中支付50869笔,金额330127万元,其中,直接支付37874笔,金额305817万元,占总支出的92.64%;直接支付金额比例维持高位。公务卡报销单位共计127家单位,消费总金额达到5077万元,消费总数为19115笔,其中刷卡消费3077万元,刷卡笔数为11397笔,分别占消费总金额和消费总笔数的60.61%和59.62%,在全区范围内推行单位公务卡,惩防腐败力度进一步加强。

(六)着力于收入统筹,深化非税收缴改革。认真落实财政部关于“将非税资金收入纳入预算管理”的要求,按照市统一安排部署,做好新版非税系统运行的各项工作,实现非税资金管理软件与预算编制执行系统相对接,推广至全区非税资金执收单位,不断健全信息共享及监控管理机制。

(七)着力于财务评价,规范分中心会计实务。拟定并实施《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务指导实施细则》、《分中心财会业务工作评价指标表》、《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务工作评价办法》,创建分中心财会业务评价体系,比照实际业务情况,形成评价报告,为下步规范会计实务工作提供了思路和方向。

(八)着力于公共财政本质,推进预算信息公开。根据预算信息公开的要求,参照市财政部门预算信息公开的统一部署,扩围预算信息公开主体规模。2013年从原26个政府序列部门扩展到45个部门,从原公开的一级预算单位延伸到所属下级事业单位,教育、卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生类支出细化到项级,并增加名词解释内容,充分保障公民的知情权、参与权和监督权,进一步提高预算管理透明度。

2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,国家经济形势逐步回稳转暖。XX区财政局在区委、区政府的正确领导和市财政局的大力支持下,认真贯彻落实区第七次党代会的战略部署,紧紧围绕年初确定的工作目标,大力组织财政收入,切实发挥财政职能,不断强化资金安全和财政监管,加快推进财政改革,精细化调整支出结构,促进社会保障和改善民生,有力地促进了全区经济社会的稳步发展。2013年XX区预计完成公共财政预算收入1750000万元,同比增长14.72%,其中:地方财政收入预计完成862550万元,增长10.97%,中央财政收入预计完成887450万元,增长17.08%。XX区公共财政预算收入预计完成670000万元,同比增长22.64%;开发区公共财政预算收入预计完成1080000万元,同比增长10.3%。

2013年预计完成全区公共财政预算支出744500万元,为调整预算的100%,增长15.02%。基金预算支出预计完成445700万元。

一、固税源控支出,着力提高财政保障能力。

(一)强化税源监控,实现收入平稳增长。2013年在经济复苏偏弱、房地产调控、实施“营改增”等结构性减税政策影响下,税收收入增收亮点不多,区财政局协同国地税等部门积极应对,加强调研分析,夯实税收征管基础,强化对税收支柱企业监控,提高税收收入分析预测水平。积极配合开展招商引资,细化税源管理考核细则。通过走访国、地税、街道、重点税源企业,做好税源调研、分析、预测和总结。截止11月底,全区完成正常性企业税收1223184万元,引进三产企业税收57653万元。各招商部门及乡镇街道确认新增企业5600户,其中新增三产企业1742户,完成税收35580万元。

(二)加强资金保障,积极突破融资制约。根据区委区政府重点工程安排情况,着力优化投资结构,保障各在建、续建项目的顺利推进,2013年安排政府投资项目184个,计划投资44.09亿元。一是加大资金统筹力度,压缩部门结余资金规模,激活可用的存量资金,提高资金使用效益。二是有序安排政府融资计划,合理安排融资进度,集中财力保障重点工程建设,完善财政资金管理体系。三是加强融资平台建设,积极拓展融资渠道。在确保安全规范和成本控制的前提下,构建多元化融资模式。2013通过信托、结构化贷款、租赁贷款等多种创新形式,并继续保持融资成本全市最低。

(三)促进政策整合,加大产业扶持力度。根据规范促进产业结构调整专项资金扶持领导小组工作会议精神,配合区府办、管委办,协同各职能部门及街道乡镇做好规范促进产业结构调整专项资金扶持工作实施方案落实工作。分部门开展绩效调研评估,充分梳理三年内相关政策,为完善规范阶段夯实基石。在促进政策整合的同时,加大产业扶持的力度,为企业发展营造良好环境。

二、抓重点惠民生,全力发挥财政政策积极作用

(一)切实兜住民生保障标准。2013年全区社会保障就业和医疗卫生预计支出8.6亿元。全年安排基础养老11241.36万元,进一步保障养老保险全覆盖的实现;投入再就业资金1600.96万元,审核下拨被征地人员用工补助经费约4394.56万元,建立普惠制的再就业培训体系;进一步提升助学、助老、助困、助残等社会救助水平,全年预计投入社会福利和救助资金12418.48亿元。安排基层医疗卫生机构经费1.5亿元;安排新型农村合作医疗统筹方面资金6500万元,受惠人群达129361人;安排公共卫生经费2729万元、公立医院经费5170万元,重点投向医疗改革、卫生医疗基础建设。

(二)切实提升生态文明水平。把生态区创建作为公共财政支出的重点,建立长效资金投入机制,保障生态建设的持续推进。2013年安排绿网建设、水环境整治资金各5000万元,创建生态区专项资金645万,1-10月已拨付政府投资项目有关生态区创建项目资金17850万元,项目涉及道路沿线绿化、园林建设、水系整治等,确保生态北仑重大投资项目的顺利开展;本年1-10月森林生态效益补偿、创建森林城市等林业等项目实际支出792.73万元,节能保护经费实际支出36061万元,其中能源节约利用23110万元,可再生能源3850万元、污染防治7114万元,全面支持生态北仑发展规划。

(三)切实支持城乡一体化建设。配合市局完成我区两家农业企业的2013年国家级农业综合开发产业化财政贴息项目上报申请工作,共批准获得贴息额154万元;落实村级公益事业建设一事一议财政奖补项目21个,计划总投资4000万元;本下达资金599万元,6个项目已完成建设,8个项目通过验收。积极做好家电下乡、摩托车下乡补贴资金清算工作,累计该项政策实施补贴2206.63万元

(四)切实加快文教事业发展。积极推进全区义务教育均衡发展,2013年安排教育经费10.4亿元,用于课本费学杂费减免、教育装备、校舍维修、建造梅山学校等项目,形成了城乡一体、区域联动的均衡发展特色;1-10月份科技经费投入1957万元,持续加大科技投入力度,着力改进和加强财政科技经费管理,不断增强社会创新能力、优化科技资源配置、营造创新环境。

三、促改革提绩效,极力提升财政科学管理化。

(一)着力于厉行节约,优化财政支出结构。严格控制“三公”等一般性财政支出,进一步优化预算编制,2013年XX区(开发区、梅山保税港区)“三公经费”预算比去年削减10%。大力推行公务卡,开展公务用车专项治理工作;严格压缩各类纪念、庆典、节会、论坛类活动事项的经费支出。通过挖掘节支潜力,控制增量,切实节约行政成本。

(二)着力于安全规范,加强国有资产管理。建立健全全区行政事业单位固定资产管理机制,在2012年开展XX区(开发区)行政事业单位公有房屋(土地)调查工作基础上,出台区行政事业单位国有资产出租和处置进场交易管理实施细则及公有房屋公开招租操作规程,统一平台公开化出租及处置;运用新的行政事业单位资产管理系统,在清查全区64家试点单位资产基础上,制定资产处置网上审批流程,加强资产的监管。根据试点一批,成熟一批的原则,在全区逐步推广资产管理系统,为部门预算编制、资产配置等提供基本依据,避免资产配置的盲目性和资产处置的随意性。

(三)着力于多维监管,扩容绩效评价范围。积极推进财政支出绩效评价工作,由点到面继续推进财政支出的事后绩效评价工作。修订《XX区财政支出绩效评价实施办法》,对2012学前教育经费、市政养护、大楼日常维修经费、中医药扶持经费、路灯电费及维修、行政大楼物业能耗费、九峰山运行补助等涉及财政资金投入8400万元的共计11个项目开展绩效后评价,并及时对财政支出项目绩效报告中反映的问题进行汇总。同时全区联动,积极试点推行2013年项目绩效预算,探索对财政资金支出的前期有效监督,建立全过程预算绩效管理机制,拓展绩效评价范围和模式,全面推进预算绩效管理工作。

(四)着力于科技优化,推行阳光政府采购。以信息化建设为支撑,积极稳妥地推进各项财政改革,推出采购代理机构集中招标制,规范采购代理中介机构。进一步完善全省首推的电子反拍系统,实现政府从发起采购到合同签订,都在系统登录后自主进行,有效解决了集中采购领域的价格、效率和服务等“老大难”问题。截至11月,2013年电子反拍共上线633单,采购预算1348.9264万元,实际采购金额1320.9368万元,节约金额27.9896万元,资金节约率2.07%,有效防范和化解了协议供货中的价格、履约等风险。积极探索政府采购新模式,试点网上竞价采购,截至11月共成交80单,采购预算646.9万元,实际采购金额602万元,节约金额44.9万元,资金节约率6.94%。

(五)着力于资金安全,推进国库集中支付和公务卡业务常态化。2013年1-10月,全区已有168家单位实行国库集中支付,累计实现国库集中支付50869笔,金额330127万元,其中,直接支付37874笔,金额305817万元,占总支出的92.64%;直接支付金额比例维持高位。公务卡报销单位共计127家单位,消费总金额达到5077万元,消费总数为19115笔,其中刷卡消费3077万元,刷卡笔数为11397笔,分别占消费总金额和消费总笔数的60.61%和59.62%,在全区范围内推行单位公务卡,惩防腐败力度进一步加强。

(六)着力于收入统筹,深化非税收缴改革。认真落实财政部关于“将非税资金收入纳入预算管理”的要求,按照市统一安排部署,做好新版非税系统运行的各项工作,实现非税资金管理软件与预算编制执行系统相对接,推广至全区非税资金执收单位,不断健全信息共享及监控管理机制。

(七)着力于财务评价,规范分中心会计实务。拟定并实施《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务指导实施细则》、《分中心财会业务工作评价指标表》、《XX区预算会计核算中心对分中心财会业务工作评价办法》,创建分中心财会业务评价体系,比照实际业务情况,形成评价报告,为下步规范会计实务工作提供了思路和方向。

(八)着力于公共财政本质,推进预算信息公开。根据预算信息公开的要求,参照市财政部门预算信息公开的统一部署,扩围预算信息公开主体规模。2013年从原26个政府序列部门扩展到45个部门,从原公开的一级预算单位延伸到所属下级事业单位,教育、卫生、社会保障和就业、农林水事务等重点民生类支出细化到项级,并增加名词解释内容,充分保障公民的知情权、参与权和监督权,进一步提高预算管理透明度。

四、重监督增效能,全方位规范财政秩序。

(一)加强财政资金支出管理。按照慎重、节约、有利于工作开展的原则,加强单位日常经费的审核拨付,同时充分发挥管理软件的作用,严格按程序拨付财政资金。把好采购环节关,加强政府采购监管。加强基建预算管理,强化支出审核制度,及时跟踪掌握各项工程进度。

(二)加强财政资金监督力度,开展会计信息质量检查。完成日常内审工作,1-11月份共完成银行定期存款询证函的收集和核对111笔。审核金额27.37亿元。对北仑职业高级中学、北仑白蚁防治站、XX区疾病防治和控制中心、XX区卫生监督所等四家单位进行会计信息质量检查。配合完成XX区2013年普法依法治理自查和“六五”普法中期督导自查工作。

(三)抓好会计从业资格证书管理工作。组织安排2013年上半年会计从业资格无纸化考试共19天,《财经法规与会计职业道德》共24场,应到1590人,实到1143人;《会计基础》共24场,应到1590人,实到1139人;组织安排2013年下半年会计从业资格无纸化考试共23天,《财经法规与会计职业道德》共30场,应到2087人,实到1526人;《会计基础》共30场,应到2087人,实到1517人。

五、高标准严自律,切实提高干部综合素质。

班子以身作则,积极参与每个科室年初确定的调研课题,广泛开展调研,提高工作主动性、前瞻性,不断提升干部综合素质和服务水平。一是加强各科室之间业务联系,强化团结协作。立足全局一盘棋,主动取得和掌握第一手资料,服务于领导决策。二是合理调整人员结构。借助区会计核算中心调配充实力量,完善因岗设人、以岗定责的梯队建设制度,通过以老带新,新老结合,努力营造上下联动、守职尽责、时不我待的积极向上工作氛围。三是进一步加强精神文明建设,积极开展文明机关、文明单位、巾帼示范岗等创建活动,进一步增强干部队伍凝聚力和向心力。大力开展道德讲堂、廉政活动进机关、参观警示教育基地等活动,提高干部的廉政意识,做到警钟长鸣,防患于未然。

2013年财政工作虽然取得了新成绩,为北仑经济社会的新发展提供了充分的财力保障,但同时也存在一些问题和不足:一是财政增收面临考验。二是财政性基建项目所需资金的筹集面临压力。三是财政科学化精细化管理水平有待提高,一些财政基础性工作还需要进一步加强。2014年财政工作思路

2014年是贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》开局之年,全局上下将紧紧围绕区委区政府的主题主线,坚持稳中求进的工作总基调,进一步优化财政收入结构,积极推进财政各项改革,提升财政管理水平,提高财政资金使用效益,强化队伍建设,积极发挥财政职能作用,促进全区各项事业的全面发展。

一、培植稳定财源,提升财政可持续发展力。一是积极拓宽财政参与、支持和服务经济的领域,扩展理财空间。坚持财源建设方式,支持企业发展壮大,积极培植涵养地方财源,着力创新财源建设新机制。二是要加强税源管理,完善重点税源管理服务体系。优化提高现有财源,开辟扶持新型财源,积极探索“聚财、生财、理财”新思路,按照“统筹规划、联动发展、稳步推进”的总体思路,挖掘新的财政增长点。三是健全完善税源管理系统,计划重新建造、拓展税源管理系统功能,在原有基础上加强与重点企业联系,与税务部门联合打造重点企业交流平台。四是建立完善专项资金扶持管理系统,充分发挥财政政策和资金的导向作用,坚持收入增长和结构调整并重,不断优化财政结构,完成2014年产业结构调整专项资金扶持一体化政策的拟定和把关。加大对“龙腾工程”、“121”工程龙头骨干企业、高新技术产业支持力度。改造、提升传统产业,推进“个转企”工作,积极支持中小企业的发展。

二、增强社会保障,加大民生投入力度。一是加强就业服务平台建设,实施城乡居民社会养老保险办法,推动社会保障从制度全覆盖向人群全覆盖转变。进一步推进教育跨越发展,全面建设省现代化教育强区,创建省卫生强区,完善社区责任医生制和村卫生室标准化建设,方便群众就医。二是深入推进文化强区建设,支持举办形式多样的文化惠民活动,加大公共文化体育资源向社会开放力度,不断满足群众的精神文化需求。三是持续加大“平安北仑”、“法治北仑”、“生态北仑”投入力度,进一步完善治安防控体系。进一步健全应急管理保障体系,提高应对突发事件的综合能力。支持加大食品药品安全专项整治力度,建立食品安全风险监控体系。进一步加大对道路沿线绿化、园林建设、水系整治投入,不断提升人居环境和民生建设。

三、积极筹措资金,确保基本建设需要。面对政府债务的难题,主动积极做好各项应对工作,通过结构型贷款、政府债券、公司中期票据和私募等各种形式不断拓宽融资渠道。同时继续利用与战略合作银行的相互合作支持,争取财务成本,继续保持全市最低,努力实现将有限的资金全部用于急需的民生和基础设施建设,确保基本建设项目的顺利推进。

四、深化财政改革,加强公共财政管理。进一步确立绩效理念,用绩效理念提高管理水平。继续深化完善部门预算改革,进一步探索预算绩效。继续深化非税收入管理改革,完善非税收入管理与非税软件推广工作。进一步深化国库集中支付和公务卡改革。大力推进核算中心分中心建设,规范财政资金的管理。大力推进政府公共服务的政府采购,不断扩大政府采购范围和规模。加强行政事业单位资产管理,建立行政事业单位国有资产管理新机制。完善乡镇街道规范化信息系统建设的相关工作。拟定新一轮乡镇街道财政体系,充分调动街道、乡镇的积极性,做到管理和服务齐头并进,防止税收的流失。

五、加强队伍建设,提高干部整体素质。以科学发展观为指导,以“三思三创”主题活动为契机,继续组织好、推进好创先争优和“三思三创”两项主题实践活动。以干部队伍能力建设为重点,加强党风廉政建设,改进工作作风,加大干部统筹使用力度,做好以老带新梯队建设,进一步增强干部创先争优的能力,树立财政干部新形象。

第四篇:粮食局工作总结和来年工作计划

**年,我局在玉林市委、市人民政府的领导下,认真贯彻党的十八大、十八届三中全会精神,围绕”广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章,及“粮安工程”建设要求,结合本市粮食工作实际,积极推进各项工作。

一、**年主要工作和成效

我局坚持以“种粮卖得出,吃粮买得起”的粮食流通工作“底线目标”,建立起“收购便利、储存安全、供给稳定、价格平稳、质量可靠、调控有力”的粮食流通格局,主要抓了如下几方面工作。

(一)较好完成了储备粮直补订单收购任务。

我市粮食部门认真贯彻自治区人民政府办公厅(桂政办发[**]50号)文件通知,把储备粮直补订单收购工作作为粮食工作的重中之重,作为三农重要工作来抓,并通过政府成立领导小组,召开专题会议,广泛深入开展政策宣传,制定出台实施方案,把任务逐级分解下达到村、屯、农户,粮食、财政、农业、工商、物价、农发行等部门密切配合,积极做好粮食收购入库工作,储备粮食质量执行国家中等质量标准以上,达到干净、饱满,水分杂质不超标,质量是近年来比较好的一年。收购价格严格执行自治区定价,每50公斤普通早籼稻133元,专用稻140元,粮食部门按时结算付清农民粮款,没有压级压价,抬级抬价,没有打“白条”现象。截止12月31日止,全市订单收购入库普通稻谷70000吨,占全年任务100%。粮食直补资金补贴方面,能严格执行自治区政策规定,每公斤补贴0.24元,粮食收购企业根据农户交粮数量将有关资料报送当地财政所,及时兑付粮食直补资金,到目前为止,全市收购直补订单粮食71154吨,应总付直补资金1707.7万元,已全部及时足额兑现给农户,调动了农民卖粮积极性,增加了农民种粮收入。

(二)全面落实市县储备粮规模,认真抓好储粮管理工作。进一步完善应急保障机制。

全面落实市县储备粮规模,并抓好科学贮粮,安全有效,确保储备粮质量可靠,数量真实。在应急机制上,全面落实了市本级的应急储备成品粮和储备食用油任务,并落实了应急加工企业3家,应急供应企业3家。

(三)继续推进“放心粮油工程”建设工作。

积极推进放心粮油工程,建设放心粮油经营网络和服务体系,确保粮油食品质量安全。到目前为止全市已建成放心粮油店37家,其中配送中心1家,中心店1家,经销店、专柜35家。

(四)积极做好前期工作,加快我市粮食仓储基础设施建设。

今年市政府同意立项直属石鼓塘储备粮库改造扩建仓容2.5万吨项目。完成了可研报告和立项工作,现正在进行编制水土保持方案环评和项目初设等工作。博白县亚山储备库扩建项目完成第一期工程投资209万元,正推进第二期13、14号仓;陆川县良田粮食中心储备库项目第一期投资665万元,扩建6020吨仓容,已开工建设。福绵区建设1.5万吨仓容,已通过了项目立项。北流市续建未完成的附属工程,已开工建设。

(五)开展粮食库存检查,确保储粮安全、数量确实。

市局面上指导组由分管领导带队,统计、会计、保管和监督查检查科人员参加,于4月份两个阶段进行巡回检查。自查结果检查实物库存与保管账面库存数、统计账面数和会计账面数“三员”对口,账实相符、账账相符。

(六)认真抓好军粮供应,促进双拥工作。

全市各军粮供应站(点)能严格执行《军粮供应管理暂行办法》和《广西壮族自治区军供粮油质量管理暂行办法》要求,建立了军粮质量管理制度,严格采购、接受、保管、供应各环节要求,做到登记清楚、手续齐全。去年市粮食局组织检查组对各个军供站(点)进行了军粮供应质量、财务、保管工作检查。确保军粮供应不出现问题。

(七)建立粮食监督机构,为储备粮质量提供安全保障

全市七个县(市、区)均通过内部调整等方式配备了监督检查机构,去年市编委批复同意设立市质量检测中心,在市储备粮管理中心挂牌,增加编制3个,为我市的粮食质量监测、提高粮食原粮质量卫生监督水平提供体制机制保障。进一步完善粮食监督检查工作机制,有利于开展粮油库存检查、直补订单、收购资格等政策性业务监督检查、社会粮食流通执法检查。

(八)认真开展 “美丽玉林 清洁乡村”等活动,提高广大干部的服务意识,促进粮食经济工作。

一是开展本局的“美丽玉林 构建清洁舒适高效粮食企业”活动,围绕粮库、所等粮食企业进行仓容库貌、安全生产、粮情监测、清洁环境、绿色环保储粮等工作。同时做好本局负责的市区周边卫生责任区及本单位办公场所清洁维护工作。二是对驻点村北流田心村等部门负责的村开展清洁环境、美化乡村、培育新风、造福群众“四个目标”,以清洁家园、清洁水源、清洁田园“三清洁”为主要任务,以消除“五乱”和农村垃圾“围村堵河”为重点内容,推进本部门包村点的清洁整治工作。购买赠送垃圾清运车3辆,支持垃圾漕运费1.2万元。从资金和人力上支持乡

村把村容村貌搞整洁。三是组织参与万名干部进农家、万名干部入乡驻村工作队和返乡帮扶活动,宣讲十八大精神。

此外,党风廉政建设、“六五”普法、依法行政、机关党建、信访维稳、后勤服务等工作也取得了较好成绩,为确保全市粮食流通工作顺利开展打下了良好的基础。

二、目前粮食工作遇到的主要困难和问题

一是我市国有粮食企业

80%仓容为80年代前建设,难于适应现代储粮要求,需加快新粮仓建设工程。

二是粮食企业改制工作还未全面完成影响部分粮食企业生产经营。

三、扎实做好2014年全市粮食流通工作打算

2014年是是全面深化改革的开局之年,按照中央和自治区的部署要求,结合玉林市粮食工作实际,2014年我市粮食流通工作总体思路是:全面贯彻落实2014年中央一号文件和党的十八届三中全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神,自治区党委十届四次全会、全区经济工作会议、全区农村工作会议精神,按照市委第四届四次全会精神,开展“三个年一活动”的决策部署,以全面深化改革总揽粮食流通工作大局,认真实施国家粮食安全战略,以确保玉林粮食安全为中心,以全面实施粮安工程为重点,以守住管好天下粮仓为已任,继续做好“广积粮、积好粮、好积粮”三篇文章。夯实基础、稳中求进,改革创新、加快发展,为实现玉林“两个同步”目标作出应有的贡献。

2014年,围绕“守底线,保安全,惠民生,保发展”的工作目标,要加大力度认真落实“抓收购、保供给、稳粮价”的中心工作。以全市正在开展的“三个年一活动”为指导,以党的群众路线学习实践活动要求为标准,扎实做好如下工作。

(一)加大仓储建设力度。

各地要加快中心粮库建设步伐,积极向各级财政争取仓储设施建设资金和仓库维修资金补助,确保完成自治区粮食局对我市到今年年底国有粮食企业完好仓容达到13万吨以上的绩效考核任务;市直属石鼓塘粮库扩建工程项目要加大建设进度,力争今年开工建设两栋仓库,同时抓紧扩建仓库的土地筹备工作。

(二)继续落实好储备粮直补订单收购工作。

今年自治区下达我市储备粮直补订单收购计划。为确保完成收购任务和直补资金真正发放到农民手中,务必要重点抓好“四个强化”和“三个不准”,四个强化就是强化宣传活动、强化警示教育、强化程序执行、强化监督检查;三不准就是不准利用上年储备粮轮换出库搞“转圈粮”收购旧粮,不准同粮商勾结倒卖粮食,不准虚购或虚销掺假掺杂从中套取差价和直补资金,用制度和纪律来管人、管事、监督粮食收购工作全过程。

(三)落实储备规模,确保储备粮数量真实,质量良好。

抓好粮食质量,加强除杂、水分、隔年粮或虫粮等严格检查,保证收到当年本地生产符合国标的粮食。及时上报粮食留用划转储备和调出计划,及时做好验收工作和划转工作,使自治区储备和县市储备规模得到落实。并做好科学储粮,提高储粮水平和库存管理水平。市本级储备粮收购要超前做好收购、资金计划并向政府报告,争取收购工作主动权。

(四)切实抓好2014年放心粮油工程建设,真心实意为老百姓办实事。根据自治区粮食局、财政厅桂粮发【2014】12号文件通知,下达我市今年放心粮油网点建设计划8个,其中市级配送中收1个,县级配送中心、连锁中心店3个,经销店4个。一是实事求是做好调查摸底工作,确定各类放心粮油工程网点建设到县到点计划,制订放心粮油工作建设计划并落实到具体建设单位,及时下拨自治区补助资金,确保专款专用。二是要加强监管,督促检查补助资金的使用情况,放心粮油店经营规范情况,跟踪建设和经营情况的全过程。

(五)做好粮食应急工作,提高粮食应急保障能力。

着重抓好粮食应急预案制定和修订工作,废除过时或不适用条款;加强应急队伍建设,落实应急机构人员;足额落实粮食储备规模和应急成品粮油的储备,提高玉林城区的应急供应能力。同时做好其他应急物资的保障工作,确保应急粮食管得好、调得动、用得上,抓好应急消防演练,增加防灾减灾意识,防患于未然。

(六)按时完成2014年储备粮轮换抛售和新粮收购业务。

抓好市体级2012年入库的市级储备粮拍卖后的出库等工作,要配合储粮单位为客户做好服务工作,确保储备粮销售出库工作顺利完成。同时新粮上市前做充分的准备工作,确保新粮收购任务按时完成。

(七)继续开展好各项粮食政策落实的检查。

一是依法组织开展全市粮食收购资格核查,二是开展粮食购销政策执行情况检查,三是开展全市军粮供应工作检查,并且配合安全监督和食品监督部门开展有关行政执法检查,确保粮食质量安全和粮食生产安全。

(八)切实开展党的群众路线教育实践活动。

按照党的群众路线实践活动的工作要求,以党的十八大、十八届三中全会和总书记系列讲话精神为指导,以为民务实清廉为主题,落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,深入开展好下一步的活动工作,着力查找解决“四风”方面存在的问题、粮食工作中存在的突出问题,以开展“三个年一活动”为抓手,推动粮食各项工作的开展。

(九)继续开展好“美丽玉林、清洁乡村”活动

一是继续开展好“美丽粮库所构建清洁舒适高效粮食企业”活动,提升粮库、所等粮食企业仓容库貌和环境;二是对进驻包村点指导开展美化乡村、清洁工作;三是做好责任区“美丽玉林清洁乡村”包干点工作,促进城镇的环境清洁美化工作。

第五篇:工作总结and来年工作计划

工作总结and来年工作计划

写下前面的话:工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验,从而根据实际情况制定出明年的工作计划。下面是关于工作总结和来年工作计划,供大家参考!范文一

时光荏苒,××年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……回首望望走过的一年,虽没有轰轰烈烈的战绩,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。感谢公司给我提供这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往,公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们的帮助,才能令到公司的发展更上一个台阶,在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己,较好的完成各项工作任务。在没有进公司之前我是一个没有销售经验缺乏专业知识的人,仅凭对销售的热情,到公司之后,一切以零开始,一边学习产品知识,结合销售学习,通过不断学习和努力,收取同行之间的信息和积累市场经验。

这段时间,在公司领导的关心支持下,我认真以岗位职责要求,以饱满的热情投入到工作中去,以谦虚的态度虚心向其他同行学习,开括创新,扎实工作,转变思想,积极投入到实践中去。非常感谢采购部积极支持和领导的支持与关心,现将这一年是以来的工作总结如下:

一、存在的缺失:

1、对市场了解得不够深入,主要是冬装的备货不及时,没有细心注意天气突变,以至于引起一连串的反应,令业绩位能达到最佳状态。

2、一年来我做了一定的工作但跟领导的要求还有不少差距,专柜的纪律管理执行力不够,影响整个买场形象。

3、服装区的没资料的旧商品的处理问题没能够得到合理的处理意见。有时候看问题看得不够通彻,容易把问题理想化,容易导致和实质情况产生一些偏差。

二、部门工作总结:

客观上的一些因素虽然存在,在工作中的其他一些做法也有很大问题,主要表现在:

1、销售工作最基本的会员信息维护,信息反馈,一些老会员积分转新卡未转入等等导致很多顾客未能及时得到一些优惠活动信息。门店也常收到顾客投诉旧积分未转新卡。

2、沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中,不能够把我们的产品的情况十分清晰的传达给客户,了解客户的真正想发和意图,对客户提出的某个建议不能做出迅速的反应,老员工的流失,新员工的专业知识有待加强。明年计划:

1、建立一支熟悉产品,而相对稳定的销售团队。人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源与有一个好的销售人员,建立一支具有合作精神的销售团队企业的根本。

2、完善会员制定,建立一套明确的专人管理办法。

3、销售目标:以每月区域目标,每日的销售目标分配到个个销售人员身上,完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。我认为公司明年的发展与员工综合素质,公司的指导方针,团队的建设是分不开的,提高执行力的标准。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于全局,着眼于今后的发展。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。范文二

一、本工作总结

XX年即将过去,在这将近一年的时间中我通过努力的工作,也有了一点收获,临近年终,我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训,提高自己,以至于把工作做的更好,自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。

我是今年三月份到公司工作的,四月份开始组建市场部,在没有负责市场部工作以前,我是没有销售经验的,仅凭对销售工作的热情,而缺乏行业销售经验和行业知识。为了迅速融入到这个行业中来,到公司之后,一切从零开始,一边学习产品知识,一边摸索市场,遇到销售和产品方面的难点和问题,我经常请教经理和北京总公司几位领导和其他有经验的同事,一起寻求解决问题的方案和对一些比较难缠的客户研究针对性策略,取得了良好的效果。

通过不断的学习产品知识,收取同行业之间的信息和积累市场经验,现在对市场有了一个大概的认识和了解。现在我逐渐可以清晰、流利的应对客户所提到的各种问题,准确的把握客户的需要,良好的与客户沟通,因此逐渐取得了客户的信任。所以经过大半年的努力,也取得了几个成功客户案例,一些优质客户也逐渐积累到了一定程度,对市场的认识也有一个比较透明的掌握。在不断的学习产品知识和积累经验的同时,自己的能力,业务水平都比以前有了一个较大幅度的提高,针对市场的一些变化和同行业之间的竞争,现在可以拿出一个比较完整的方案应付一些突发事件。对于一个项目可以全程的操作下来存在的缺点:

对于市场了解的还不够深入,对产品的技术问题掌握的过度薄弱,不能十分清晰的向客户解释,对于一些大的问题不能快速拿出一个很好的解决问题的方法。在与客户的沟通过程中,过分的依赖和相信客户,以至于引起一连串的不良反应。本职的工作做得不好,感觉自己还停留在一个销售人员的位置上,对市场销售人员的培训,指导力度不够,影响市场部的销售业绩。二.部门工作总结

在将近一年的时间中,经过市场部全体员工共同的努力,使我们公司的产品知名度在市场上渐渐被客户所认识,良好的售后服务加上优良的产品品质获得了客户的一致好评,也取得了宝贵的销售经验和一些成功的客户案例。这是我认为我们做的比较好的方面,但在其他方面在工作中我们做法还是存在很大的问题。下面是公司XX年总的销售情况:

从上面的销售业绩上看,我们的工作做的是不好的,可以说是销售做的十分的失败。产品价格混乱,这对于我们开展市场造成很大的压力。

客观上的一些因素虽然存在,在工作中其他的一些做法也有很大的问题,主要表现在销售工作最基本的客户访问量太少。市场部是今年四月中旬开始工作的,在开始工作倒现在有记载的客户访问记录有个,加上没有记录的概括为个,八个月天的时间,总体计算三个销售人员一天拜访的客户量个。从上面的数字上看我们基本的访问客户工作没有做好。

沟通不够深入。销售人员在与客户沟通的过程中,不能把我们公司产品的情况十分清晰的传达给客户,了解客户的真正想法和意图;对客户提出的某项建议不能做出迅速的反应。在传达产品信息时不知道客户对我们的产品有几分了解或接受的什么程度,洛阳迅及汽车运输有限公本文来自,转载请保留此标记。司就是一个明显的例子。工作没有一个明确的目标和详细的计划。销售人员没有养成一个写工作总结和计划的习惯,销售工作处于放任自流的状态,从而引发销售工作没有一个统一的管理,工作时间没有合理的分配,工作局面混乱等各种不良的后果。

新业务的开拓不够,业务增长小,个别业务员的工作责任心和工作计划性不强,业务能力还有待提高 市场分析

现在市场品牌很多,但主要也就是那几家公司,现在我们公司的产品从产品质量,功能上属于上等的产品。在价格上是卖得偏高的价位,在本年销售产品过程中,牵涉问题最多的就是产品的价格。有几个因为价格而丢单的客户,面对小型的客户,价格不是太别重要的问题,但面对采购数量比较多时,客户对产品的价位时非常敏感的。在明年的销售工作中我认为产品的价格做一下适当的浮动,这样可以促进销售人员去销售。在区域,我们公司进入市场比较晚,产品的知名度与价格都没有什么优势,在开拓市场压力很大,所以我们把主要的市场放在地区市上,那里的市场竞争相对的来说要比小一点。外界因素减少了,加上我们的销售人员的灵活性,我相信我们做的比原来更好。

市场是良好的,形势是严峻的。可以用这一句话来概括,在技术发展飞快地今天,明年是大有作为的一年,假如在明年一年内没有把市场做好,没有抓住这个机遇,我们很可能失去这个机会,永远没有机会在做这个市场。三.XX年工作计划

在明年的工作规划中下面的几项工作作为主要的工作来做:

1、建立一支熟悉业务,而相对稳定的销售团队。

人才是企业最宝贵的资源,一切销售业绩都起源于有一个好的销售人员,建立一支具有凝聚力,合作精神的销售团队是企业的根本。在明年的工作中建立一个和谐,具有杀伤力的团队作为一项主要的工作来抓。

2、完善销售制度,建立一套明确系统的业务管理办法。

销售管理是企业的老大难问题,销售人员出差,见客户处于放任自流的状态。完善销售管理制度的目的是让销售人员在工作中发挥主观能动性,对工作有高度的责任心,提高销售人员的主人翁意识。

3、培养销售人员发现问题,总结问题,不断自我提高的习惯。

培养销售人员发现问题,总结问题目的在于提高销售人员综合素质,在工作中能发现问题总结问题并能提出自己的看法和建议,业务能力提高到一个新的档次。

4、在地区市建立销售,服务网点。(建议试行)根据今年在出差过程中遇到的一系列的问题,约好的客户突然改变行程,毁约,车辆不在家的情况,使计划好的行程被打乱,不能顺利完成出差的目的。造成时间,资金上的浪费。

5、销售目标

今年的销售目标最基本的是做到月月有进帐的单子。根据公司下达的销售任务,把任务根据具体情况分解到每月,每周,每日;以每月,每周,每日的销售目标分解到各个销售人员身上,完成各个时间段的销售任务。并在完成销售任务的基础上提高销售业绩。

我认为公司明年的发展是与整个公司的员工综合素质,公司的指导方针,团队的建设是分不开的。提高执行力的标准,建立一个良好的销售团队和有一个好的工作模式与工作环境是工作的关键。

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