无锡服装项目实施方案[5篇]

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第一篇:无锡服装项目实施方案

无锡服装项目

实施方案

泓域咨询机构

无锡服装项目实施方案

受益于消费升级与二胎政策红利,我国童装市场处于新增长阶段,规模增速连年攀升。2017 年我国童装市场规模达 1796 亿元,同比增长 14.3%,2012-2017 年 CAGR 达 11.14%,市场规模创历史新高,未来前景可期。

该童装项目计划总投资 10872.57 万元,其中:固定资产投资 9530.26万元,占项目总投资的 87.65%;流动资金 1342.31 万元,占项目总投资的12.35%。

达产年营业收入 10911.00 万元,总成本费用 8671.75 万元,税金及附加 181.40 万元,利润总额 2239.25 万元,利税总额 2729.51 万元,税后净利润 1679.44 万元,达产年纳税总额 1050.07 万元;达产年投资利润率20.60%,投资利税率 25.10%,投资回报率 15.45%,全部投资回收期 7.97年,提供就业职位 239 个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述投资项目建设的背景及必要性。

......我国童装市场已进入快速成长期,但童装企业规模普遍偏小,单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时,消费需求的变化导致竞争成分

日趋复杂,市场竞争压力加速了童装市场的深度细分,也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下,童装企业必须要创新思维来迎接挑战,深挖内功。

无锡服装项目实施方案目录

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案

第六章

环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章

经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章

社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表 1:主要经济指标一览表

附表 2:土建工程投资一览表

附表 3:节能分析一览表

附表 4:项目建设进度一览表

附表 5:人力资源配置一览表

附表 6:固定资产投资估算表

附表 7:流动资金投资估算表

附表 8:总投资构成估算表

附表 9:营业收入税金及附加和增值税估算表

附表 10:折旧及摊销一览表

附表 11:总成本费用估算一览表

附表 12:利润及利润分配表

附表 13:盈利能力分析一览表

第一章

申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

(一)项目单位名称

xxx 公司

(二)法定代表人

曾 xx

(三)项目单位简介

公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

(四)项目单位经营情况

上一年度,xxx 有限公司实现营业收入 8159.25 万元,同比增长 30.71%(1917.14 万元)。其中,主营业业务童装生产及销售收入为 7026.47 万元,占营业总收入的 86.12%。

根据初步统计测算,公司实现利润总额 1921.20 万元,较去年同期相比增长 462.03 万元,增长率 31.66%;实现净利润 1440.90 万元,较去年同期相比增长 281.49 万元,增长率 24.28%。

上年度营收情况一览表

序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

营业收入

1713.44

2284.59

2121.41

2039.81

8159.25

主营业务收入

1475.56

1967.41

1826.88

1756.62

7026.47

2.1

童装(A)

486.93

649.25

602.87

579.68

2318.74

2.2

童装(B)

339.38

452.50

420.18

404.02

1616.09

2.3

童装(C)

250.84

334.46

310.57

298.62

1194.50

2.4

童装(D)

177.07

236.09

219.23

210.79

843.18

2.5

童装(E)

118.04

157.39

146.15

140.53

562.12

2.6

童装(F)

73.78

98.37

91.34

87.83

351.32

2.7

童装(...)

29.51

39.35

36.54

35.13

140.53

其他业务收入

237.88

317.18

294.52

283.19

1132.78

上年度主要经济指标

项目 单位 指标 完成营业收入

万元

8159.25

完成主营业务收入

万元

7026.47

主营业务收入占比

86.12%

营业收入增长率(同比)

30.71%

营业收入增长量(同比)

万元

1917.14

利润总额

万元

1921.20

利润总额增长率

31.66%

利润总额增长量

万元

462.03

净利润

万元

1440.90

净利润增长率

24.28%

净利润增长量

万元

281.49

投资利润率

22.65%

投资回报率

16.99%

财务内部收益率

23.58%

企业总资产

万元

23830.63

流动资产总额占比

万元

36.57%

流动资产总额

万元

8715.12

资产负债率

48.57%

二、项目概况

(一)项目名称及承办单位

1、项目名称:无锡服装项目

2、承办单位:xxx 公司

(二)项目建设地点

xxx 科技园

无锡,简称锡,古称新吴、梁溪、金匮,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018 年,全市下辖 5 个区、代管 2 个县级市,总面积 4627.47平方千米,建成区面积 332.01平方千米,常住人口 657.45 万人,城镇人口 501.50 万人,城镇化率 76.28%。无锡地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原,是扬子江城市群重要组成部分,北倚长江、南滨太湖,被誉为太湖明珠,京杭大运河从无锡穿过;境内以平原为主,星散分布着低山、残丘;属北亚热带湿润季风气候区,四季分明,热量充足。无锡是国家历史文化名城,自古就是鱼米之乡,素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。无锡是中华民族工业和乡镇工业的摇篮,是苏南模式的发祥地,也是联勤保障部队无锡联勤保障中心驻地。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中

视影视基地等景点。2017 年 11 月,复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018 年 12 月,被评为 2018 中国大陆最佳地级城市第 3 名,2018 中国创新力最强的 30 个城市之一,2018 中国最佳旅游目的地城市第 17 名。2019 年 8 月,中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名,无锡排名第 11。2019 年,无锡市地区生产总值为11852.32 亿元,增长 6.7%。分产业看,第一产业增加值 122.50 亿元,下降 2.4%;第二产业增加值 5627.88 亿元,增长 7.6%;第三产业增加值6101.94 亿元,增长 6.0%。

(三)项目提出的理由

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期,而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

大量的童模需求被释放出来的背后,是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开,以及居民人均可支配收入的增长,使得童装市场越来越热闹了,不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

(四)建设规模与产品方案

项目主要产品为童装,根据市场情况,预计年产值 10911.00 万元。

(五)项目投资估算

项目预计总投资 10872.57 万元,其中:固定资产投资 9530.26 万元,占项目总投资的 87.65%;流动资金 1342.31 万元,占项目总投资的 12.35%。

(六)工艺技术

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。

遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。

(七)项目建设期限和进度

项目建设周期 12 个月。

该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资 8480.28 万元,占计划投资的 78.00%。其中:完成固定资产投资 6159.23 万元,占总投资的72.63%;完成流动资金投资 2321.05,占总投资的 27.37%。

项目建设进度一览表

序号 项目 单位 指标 1

完成投资

万元

8480.28

1.1

——完成比例

78.00%

完成固定资产投资

万元

6159.23

2.1

——完成比例

72.63%

完成流动资金投资

万元

2321.05

3.1

——完成比例

27.37%

(八)主要建设内容和规模

该项目总征地面积 36084.70平方米(折合约 54.10 亩),其中:净用地面积 36084.70平方米(红线范围折合约 54.10 亩)。项目规划总建筑面积 46549.26平方米,其中:规划建设主体工程 31393.84平方米,计容建筑面积 46549.26平方米;预计建筑工程投资 4135.24 万元。

项目计划购置设备共计 98 台(套),设备购置费 4567.28 万元。

(九)设备方案

投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计 98 台(套),设备购置费 4567.28 万元。

第二章

发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

(一)建设背景

受益于消费升级与二胎政策红利,我国童装市场处于新增长阶段,规模增速连年攀升。2017 年我国童装市场规模达 1796 亿元,同比增长14.3%,2012-2017 年 CAGR 达 11.14%,市场规模创历史新高,未来前景可期。

2011 年 11 月起我国各地开始全面实施双独二孩政策,标志着独生子女政策开始放松;2013 年 12 月开始实施单独二孩政策,生育限制进一步放宽;2015 年 10 月,我国第八届中央委员会第五次全体会议提出实施全面二孩,标志着二胎政策的彻底放开。得益于政策的助力,我国出生率明显反弹,2016 人口出生率达 12.95‰,同比提升 0.88‰;0-14 岁人口数量在 1997-2010 年经历缩减后,自 2011年起呈现波动上升趋势,2016 年我国 0-14 岁人口同增 1.3%达 2.3 亿人,增速达近年最高水平。新生人口增加为童装市场扩容带来庞大消费群基础,童装品牌迎来良好发展机遇。②国内消费升级趋势。随着城镇化加快与居民收入的持续增长,我国消费者的购买能力显著提升,消费观念明显改善,随着中国的 80-90 后人群步入结婚生子的阶段,80 后妈妈已经成为儿童消费的重要推动力,新生代妈妈的超强消费意

愿和现代育儿观,正在推动儿童消费升级,对童装的质量、实用性、审美等等方面的要求日渐提高,童装行业因此迎来独立的高速发展,类别和款式的丰富程度日益增加,行业景气度明显提升。

2015 年全年全国居民人均可支配收入为 21,966 元,同比增长 8.9%,扣除价格因素,实际增长 7.4%。随着我国城乡居民人均可支配收入水平不断提高,增强的消费能力为婴童产业的繁荣提供了保障。此外,80、90 后进入婚育高峰期也进一步促进婴童消费规模的快速增长。80、90 后群体占育儿群体比例超过 85.9%,他们多数为独生子女,经济成长环境优越,对生活品质要求更高,更加注重优生优育的育儿观念。目前,几乎每个家庭都在不断增加婴童食品、教育、玩具、服装等方面的支出。据调查,80%的家庭儿童支出占家庭支出的 30%-50%,婴童消费已经成为家庭消费的最大支出之一,婴童消费集中地体现了家庭支出的消费升级。

我国童装行业集中度逐渐提升,龙头竞争优势凸显。2017 年,我国童装品牌 CR5、CR10 分别为 8.5%、14.9%,较 2012 年分别提升 2.1pct、3.5pct,集中度稳步提升。其中巴拉巴拉一枝独秀,2017 年市占率达 5%,相比于 2012 年提升 2pct,与其他品牌的差距进一步拉大。2017 年,AdidasKids、小猪班纳、安奈儿、嗒嘀嗒分别以 1.1%、0.8%、0.8%、0.8%的市占率位列 2-5 名,相比于 2012 年,除 Adidas 市占率提升 0.4pct 外,小猪班纳、安奈儿、滴答滴 12-17 年间市占率皆下降 0.1pct。

从 2017 市场占有率前 15 的品牌来看,位于前列的品牌内既有专业的童装企业,也包括运动品牌儿童线及各大快时尚、成人装的童装副线。本土专业童装巴拉巴拉具先发优势,稳扎稳打占据行业第一名,而以运动童装如AdidasKids,拥有时尚设计为成人装童装副线如 MiniPeace、H&M也在童装市场中占有一席之地。

(二)行业分析

我国童装市场已进入快速成长期,但童装企业规模普遍偏小,单个品牌的市场占有率和竞争力有限。与此同时,消费需求的变化导致竞争成分日趋复杂,市场竞争压力加速了童装市场的深度细分,也收窄了单个品牌的市场空间。在这样的行业大背景下,童装企业必须要创新思维来迎接挑战,深挖内功。

品牌格局正在形成。垄断的全国性童装品牌、强势的区域品牌、代理商品牌以及零售商品牌即将出现。品牌从地域、档次、风格类型等多层面形成梯队模式。对此,童装企业必须要精准定位,明确品牌发展方向。一线市场将以国内实力雄厚、竞争力强的本土大品牌与外来高端品牌平分天下,从而打破目前外来品牌在一线市场上独领风骚的格局;二三线品牌将以独具规模的本土大众品牌或区域品牌为主;批发市场将出现品质精良、注重

品牌形象的批发品牌。

企业运营和终端操作精益化。童装企业要着力提高终端的快速反应能力和盈利能力。终端营销模式呈现立体交叉态势,不但包含百货专柜、商业街街边店、超市店中店、多品牌集合店,还不断涌现出一站式儿童商品购物生活馆和体验馆。同时,电子商务也已成为主力销售的手段。

品牌整合营销成趋势。品牌不但通过在终端与消费者互动,更通过动漫与卡通营销、网络营销、快时尚营销、体验营销、定制营销等整合营销手段来进行品牌文化传播,提升品牌形象力。童装企业必须要整合优势,多元化发展。

质量成为企业生存的根本。今后,童装企业要更加主动地融入低碳时代,采用绿色的原、辅材料,努力让童装更环保、更健康,并主动研究儿童成长的生理、心理特征,努力通过品牌和产品来诠释儿童的需求。

高中档品牌仍是城市中特别是大型零售企业童装销售的重心,童装销售领先品牌的优势不是很明显,各品牌之间差距不大。外资、合资品牌价位较高,但在大型百货商场中仍收到追捧。

最后,从童装市场的消费受众来看,主力军主要由 80 后父母构成,而且未来几年就会蔓延到 90 后父母。至此,典型的 6+1 家庭结构越来越多地出现。也就是说,目前的孩子俘获了整个社会与家庭前所未有的高度重视,而童装市场也由满足基本穿着的实用型向追求

时尚美观的品牌化转变。

高端童装市场需求爆发,奢侈品大牌加码布局

近年来,奢侈品行业深陷寒冬,但高端童装市场却逆势增长,呈现出勃勃生机。高端童装续期爆发,吸引了众多奢侈品大牌加码布局,成为奢侈品寒冬中一簇徐徐燃起的火苗。

童装主要是指 0-16 岁年龄段人群的着装,按材质、价格、设计等划分为高端童装市场、中高端童装市场及低端童装市场,近年来发展迅速。

和成人衣物不同,消费者在选购童装时,会综合考虑舒服度、质量、品牌、填充物等因素,而不仅仅只是好看。这是因为儿童正处于成长期,对贴身衣物要求更高,既要保证舒适度,又不能损害到健康。

童装选购理念的不同,给高端童装市场创造了巨大潜在需求。随着消费升级、居民收入水平提高、健康意识觉醒,高端童装市场需求将逐步得以释放。

2015 年,我国童装零售量为23.15 亿件,童装市场规模达到 1372 亿元,同比增长 8%。其中,高端童装零售规模为 144 亿元,占比十分有限。随着二胎开放和消费升级,2017 年中国童装行业市场规模达到 1,597 亿元,未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为 8.05%,2021 年中国童装行业市场规模将达到 2,177 亿元。

从产业生命周期来看,童装行业尚处于成长期阶段,市场需求增长迅速,上升空间巨大。特别是伴随全面二

胎政策落地,童装行业前景可期。今年 2017 年,我国童装行业市场规模将超过 1500 亿元。高端童装细分领域有望因此受益,并迎来快速发展。

全球范围内来看,高端童装潜力同样不小。一方面,高端童装逐步发展成为馈赠礼品,童装礼服销售量提升;另一方面,随着健康生活观念深入,高端童装需求将迎来爆发。

高端童装的大好前景,吸引了众多奢侈品牌入局。Burberry、Gucci 等国际奢侈品牌纷纷进军童装领域,开辟童装产品线,各地的童装精品店铺随之不断涌现。

相对而言,国内高端童装行业主要以中小企业。随着高端童装市场崛起,有望掀起一轮洗牌,优质企业将脱颖而出,甚至与国际奢侈品牌展开竞争。

总的来说,随着中高端收入家庭增多,高端童装市场在未来几年内有望迎来爆发式增长,国内外企业已开始加码布局,试图从中分得一杯羹,未来发展空间广阔。

(三)市场分析预测

大量的童模需求被释放出来的背后,是一个正处在红海的童装市场。二胎政策的放开,以及居民人均可支配收入的增长,使得童装市场越来越热闹了,不少老牌服饰也开始纷纷下海童装。

2011年中国童装行业市场规模已达 964 亿元,并呈现逐年快速增长态势。2012 年中国童装行业市场规模已是千亿市场规模。截止至 2017 年中国童装行业市场规模增长至接近1600 亿元,2012-2017 年年复合增长率

达 8.65%,人均消费达 19.2 美元,仅相当于美、英的五到六分之一。

初步测算 2018 年中国童装行业市场规模将达 1680 亿元左右。预计未来五年,童装市场将以 5%左右的速度增长,预测 2022 年中国童装行业市场规模将突破 2000 亿元,并预测在 2023 年中国童装行业市场规模将达到了 2183 亿元左右。

童装本身具有穿着周期短的特点,再加上电商近年来的发展,加快了童装产品的流转速度,线上童装更像是速成的童装(生产周期约为一周),随之网拍童模的需求量逐年递增。据了解,浙江省湖州市织里镇每年童模的需求量在 8000人次,从全国童模市场范围来说,已有将近百亿级别的市场,加上衍生的童星培训等,至少为近千亿级别的市场。

公开资料显示,小小的织里镇上聚集了近1.3 万家童装生产企业、7000 余家童装电商企业。从最开始只供线下渠道到借助淘宝等电商渠道,2017 年,织里童装的线上销售额高达 70 亿元。据不完全统计,织里每年童模的需求量在 8000 人次,拍摄量约 500 万张,而且每年都以阶梯式递增。

(四)必要性分析

在大环境需求不景气的情况下,尤其是在成人服装市场增长放缓,男女装市场趋于饱和的背景下,童装行业尚处成长期,而且童装市场的快速增长显得尤为亮眼,已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。

据有关数据统计,目前 16 岁以下儿童有3亿多,其中6岁以

下 1.71 亿,7~16岁达1.7 亿,占全国人口的四分之一,其中独生子女占儿童总数的34%,并且每年还有 1000 多万新生儿。年均消费需求量在 8 亿件左右,庞大的适龄消费人群为童装市场发展奠定了基础,显而易见童装市场蕴藏着巨大的发展空间,童装市场将成为最有增长性的市场之一。

并且独生子女成长于相对优越和宽松的经济环境中,对生活品质有一定追求,中国目前主流的 4+2+1 家庭结构为儿童消费支出提供了两代人财富积累的基础,随着家庭收入的进一步提高,我国童装市场的消费需求由过去的满足基本生活的实用型开始转向追求时尚型、科技产品,童装作为儿童消费中占比相对大的品类,将受益于本次消费升级。

再者,从中国服饰发展历史来看,我国童装业发展起步晚,观念落后,长期以来,对于童装缺乏科学的认识,童装的季节性不强,时代感又很弱,一直存在轻儿童服饰研究的状况,没有童装设计人员去研究预测、发布国内外童装的流行趋势,在设计与市场之间缺少沟通,信息不畅,存在着差距误区。

而小马嘟嘟以自然、时尚、童趣、舒适,强调多元化的设计风格,把握时尚脉搏与流行趋势为设计风格,牢牢吸引住孩子的目光,也深深打动了家长,彼此产生共鸣,从而与消费者建立密切的联系。

其次,市场童装也有众多瑕疵,例如色彩暗淡,不合儿童口

味;款式单调、陈旧,缺少童趣;面料选择不合理;装饰过于花哨;服装号码与相同年龄的个体身材差异大,且规格不全,尺码断档严重。

而小马嘟嘟童装在印花和染色工艺环节采用的染料色素都源于天然植物,符合国家标准的拉链,上乘质感,耐用安全;用最好的丝印等印花工艺,色彩鲜艳;甲醛、可提取重金属含量、浸出液 PH 值、色牢度及杀虫剂留量等指标均符合国际生态纺织品标准。

二、产业政策分析

对照经济高质量发展要求,关键在于推动工业高质量发展,而解决我市工业发展现状问题,根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势,在民族团结、社会安定的发展环境中,在多年以来工业发展积累的良好基础上,进一步满足广阔的市场需求,推动工业高质量发展,成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。

充分利用我市深厚的文化底蕴,深挖文化资源,提炼文化精髓,融入现代文化,丰富设计内涵,彰显地方特色,实现实用价值和文化价值的有机统一,坚持与特色文化相结合。

目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标

均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

先进装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节,决定着整个产业链综合竞争力,是推动工业转型升级的重要引擎。发展先进装备制造业是实现我国由制造大国向制造强国转变的重要途径。要在“十二五”末期推动工业转型升级取得实质性进展,就要大力发展先进制造业。

三、行业准入

xxx 公司于 20xx 年 xx 月通过 xxx 公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程,达到行业准入条件。

中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的 99%以上,其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的 60%、40%和 60%左右。中小企业还提供了约 75%的城镇就业机会,为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界

性的课题,各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50 年前就出台了专门的中小企业法律,并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难,技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展,影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后,市场竞争日趋激烈,为中小企业创造公平竞争的外部环境,也是国家义不容辞的责任。

近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了 80%,而新增就业贡献率超过了 90%。改革开放 40 年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012 年以来,民间投资占全国固定资产投资比

重已连续 5 年超过 60%,最高时候达到 65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。

第三章

资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案

该项目为非资源开发类项目,其生产经营过程未对环境资源进行开发,无资源开发方案。

二、资源利用方案

(一)土地资源

该项目选址位于 xxx 科技园。

振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升 26 个、23.5 个百分点;中心城区建成面积增至 70 万平方公里,常住人口城镇化率达到 48.6%,提高 1.1 个百分点。

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公

用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。

(二)原辅材料

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全 ISO9000 质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购

集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。

(三)能源消耗

1、项目年用电量 1066626.89 千瓦时,折合 131.09 吨标准煤。

2、项目年总用水量 9539.01 立方米,折合 0.81 吨标准煤。

3、“无锡服装项目投资建设项目”,年用电量 1066626.89 千瓦时,年总用水量 9539.01 立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.90 吨标准煤/年。达产年综合节能量 51.29 吨标准煤/年,项目总节能率 29.63%,能源利用效果良好。

三、资源节约措施

项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

第四章

节能方案分析

一、用能标准和节能规范

充分认识做好“十三五”节能减排工作的重要性和紧迫性。当前,我国经济发展进入新常态,产业结构优化明显加快,能源消费增速放缓,资源性、高耗能、高排放产业发展逐渐衰减。但必须清醒认识到,随着工业化、城镇化进程加快和消费结构持续升级,我国能源需求刚性增长,资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一,节能减排依然形势严峻、任务艰巨。各地区、各部门不能有丝毫放松和懈怠,要进一步把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,下更大决心,用更大气力,采取更有效的政策措施,切实将节能减排工作推向深入。

1、《中华人民共和国节能能源法》

2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》

3、《国务院关于加强节能工作的决定》

4、《中国能源技术政策大纲》

5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》

6、《节能减排综合性工作方案》

7、《中华人民共和国节约能源法》

8、《工业企业能源管理导则》

9、《企业能耗计量与测试导则》

10、《评价企业合理用电技术导则》

11、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

12、《国务院关于加强节能工作的决定》

13、《产业政策调整指导目录》

14、《重点用能单位节能管理办法》

15、《各种能源与标准煤的参考折标系数》。

二、能耗状况和能耗指标分析

(一)项目用电量测算

全年用电量 1066626.89 千瓦时,折合 131.09 标准煤。

(二)项目用水量测算

项目实施后总用水量 9539.01 立方米/年,折合 0.81 吨标准煤。

(三)能耗指标分析

项目位于 xxx 科技园,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 131.90 吨,节能量折合标煤 51.29 吨。

三、节能措施和节能效果分析

(一)公共建筑节能设计

不采暖地下室:顶板采用单面钢丝网架聚苯板。不采暖楼梯间或前室及走廊:采用 25.00 毫米厚胶粉聚苯颗粒保温层。

(二)居住建筑节能设计

外门窗建筑的外窗均采用 PA 隔热断桥铝合金中空玻璃窗,玻璃厚度为5+5 空气间层为 12.00 毫米,窗的气密性不低于 4 级,单位缝长空气渗透量为:0.5E1≤1.5[?(m?h)],单位面积空气渗透量为 E2≤4.5[?(?O?h)]。外门选用中空玻璃门,外门窗框与门窗洞口之间的缝隙采用聚氨酯高效保温材料填实并用密封膏嵌缝不得采用水泥砂浆填缝。住宅外墙的传热系数要达到 0.45-0.63 的标准。采用粉煤灰砖砌的墙加贴 5.00-8.00 厘米左右的聚苯板屋面加贴 8.00 厘米左右的聚苯板。

(三)公用工程节能设计

项目承办单位应加强管理完善各项规章制度,定期对各类设备、管道、器具等进行检修,从而减少跑、冒、滴、漏等不必要的浪费。室内照明采用节能灯具;路灯照明采用以太阳能为能源的灯具 LM-TL005 型;因居住建筑、公共建筑均具有间断使用的特点,各类房间对湿度和温度要求不同,故空调系统各使用单元均设置手动或自动调节装置以节能降耗。undefined

(四)节能措施

项目承办单位在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较,在满足生产工艺要求的前提下,选用电功率较小的高效节能型先进设备,使之具有高效的运转率,在科学的管理和调配使用中,使生产设备充分体现高效、节能的特性。项目承办单位在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较,在满足生产工艺要求的前提下,选用电功率较小的高效节能型先进设备,使之具有高效的运转率,在科学的管理和调配使用中,使生产设备充分体现高效、节能的特性。

项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式;在保证照明质量的前提下,优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。

项目用水节流措施;项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率,才能大大减少新鲜水的消耗量,可以达到增产不增水的目的;企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡,从中找出最优的供水方案,进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。项目用水节流措施;项目承办单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率,才能大大减少新鲜水的消耗量,可以达到增产不增水的目的;企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡,从中找出最优的供水方案,进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术;为了做到最大限度的节约用水减少污染,在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时,积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备,选择节水型生产工艺或不耗水工艺,从用水的源头做好节水工作。

选用热效率高的冷却器,减少循环水的使用量;同时,积极回收利用蒸汽冷凝液,充分回收热量;凡是表面温度大于 50.00℃的设备和管道,均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温,减少热能的损失。

项目位于 xxx 科技园,项目建成后年消耗能源总量折合标煤 131.90 吨,节能量折合标煤 51.29 吨,节能率 29.63%。

节能分析一览表

序号 项目 单位 指标 备注 1

总能耗

吨标准煤

131.90

1.1

—年用电量

千瓦时

1066626.89

1.2

—年用电量

吨标准煤

131.09

1.3

—年用水量

立方米

9539.01

1.4

—年用水量

吨标准煤

0.81

年节能量

吨标准煤

51.29

节能率

29.63%

第五章

建设用地、征地拆迁及移民安置

一、项目选址及用地方案

(一)项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

(二)项目选址

该项目选址位于 xxx 科技园振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升 26 个、23.5 个百分点;中心城区建成面积增至 70 万平方公里,常住人口城镇化率达到 48.6%,提高1.1 个百分点。

无锡,简称锡,古称新吴、梁溪、金匮,是江苏省地级市,国务院批复确定的中国长江三角洲的中心城市之一、重要的风景旅游城市。截至2018 年,全市下辖 5 个区、代管 2 个县级市,总面积 4627.47平方千米,建成区面积 332.01平方千米,常住人口 657.45 万人,城镇人口 501.50 万人,城镇化率 76.28%。无锡地处中国华东地区、江苏省南部、长江三角洲平原,是扬子江城市群重要组成部分,北倚长江、南滨太湖,被誉为太湖

明珠,京杭大运河从无锡穿过;境内以平原为主,星散分布着低山、残丘;属北亚热带湿润季风气候区,四季分明,热量充足。无锡是国家历史文化名城,自古就是鱼米之乡,素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称。无锡是中华民族工业和乡镇工业的摇篮,是苏南模式的发祥地,也是联勤保障部队无锡联勤保障中心驻地。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地等景点。2017 年 11 月,复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2018 年 12 月,被评为 2018 中国大陆最佳地级城市第 3 名,2018 中国创新力最强的 30 个城市之一,2018 中国最佳旅游目的地城市第 17 名。2019 年 8 月,中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名,无锡排名第 11。2019 年,无锡市地区生产总值为11852.32 亿元,增长 6.7%。分产业看,第一产业增加值 122.50 亿元,下降 2.4%;第二产业增加值 5627.88 亿元,增长 7.6%;第三产业增加值6101.94 亿元,增长 6.0%。

(三)建设条件分析

项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

(四)用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24 号)文件规定的具体要求。

(五)用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数 62.78%,建筑容积率 1.29,建设区域绿化覆盖率 5.40%,固定资产投资强度 176.16 万元/亩。

(六)节约用地措施

在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了

主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。

(七)总图布置方案1、平面布置总体设计原则

2、主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置,方便生产、生活、运输组织及消防要求,所有道路均采用水泥混凝土路面,其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。3、绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。4、辅助工程设计

(1)给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

(2)项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。

(3)车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明;普通照明是整个照明系统应用最多的系统,根据不同厂房对照度的要求,对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯,车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯,检测室采用荧光灯,车间局部采用节能灯,金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具,并带电容补偿,荧光灯采用高效反射灯具。10KV 配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用 TN-C-S 制,变压器中性点接地,接地电阻 R≤4.00 欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。

(4)

(5)工业电视部分:在场内主要场所进行重点监视,适时录像并存储图像,不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况,还可通过查询录像资料,为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程 14.50℃-16.50℃,需采暖的库房 5.50℃-8.50℃,公用站房 14.50℃,办公室、生活间 18.50℃,卫生间 15.50℃;采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。数据通信:数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求;也可采用GPRS...

第二篇:服装项目课题

一、选题:本课题调研现状述评;

服装专业是一个综合性很强的专业,其专业课程所涉及的理论与实践性都很强。在以往的授课过程中,几乎都是讲练结合,通过动手操作来巩固和验证理论知识掌握的程度,学生的学习兴趣显得较被动,尤其缺乏学习过程的监控及全程评价,对有些内容的学习效果十分不理想。

我校服装制作与营销专业,在多年的教学教改下,由于种种原因导致教学实效没有充分展现,许多毕业生无法很快的适应、胜任服装企业制版师的工作。从而体现出我们传统服装制图教学中普遍存在的一些不足,无法满足产业和专业发展的要求:

1、教学内容陈旧,更新慢。

由于受到时间性、灵活性、地区性的限制,目前服装专业制图教材所采用的款式早已过时,也存在许多错误,如教材中上衣制图中存在前袖窿和后袖窿深存在两个数值的问题。这些问题给教学带来了问题,同时对于学生来说,只能起到入门作用,无法满足服装企业迅速发展的需求。

2、课程结构上偏重学科的系统性和完整性,缺乏针对性和实用性。

现今的服装行业内部已经开始细分,不同岗位方向课程结构也应该有所不同,比如服装公司技术部往往设有版师、工艺师、样衣师等等职务,但是学校教育却没有很好的课程结构来适应不同岗位的需求。

3、教学过程重理论,轻实践。

教学模式比较偏重理论,往往是老师教,学生学。学生的设计是准理念型的,制图也是按部就班的,缺乏灵活性和应变性,缺乏思维的创造性,也难激起学生很大的学习热情。同时,结构制图教学理念上,教学实效缺乏实践检验。往往制图课仅仅是绘制样板,却没有将样板转换到实际成品的过程,学生无法确认样板结构是否合理。同时学校与企业脱节,学生在校期间很难将所学应用到企业实践中去,就很难辨别自身所学是否受用,是否能适应市场社会的需求

而项目教学法在具体教学中,将所授内容确定为具体的项目,每小节的内容具体成一个子项目,实施过程中,通过组织学生真实地参加项目设计、履行和管理的全过程,培养学生的实践能力、分析能力及其他关键能力,完成每个子项目的教学任务,从而达到大项目的完成。通过实际尝试,在服装专业教学中试行项目教学法是非常可取的。

二、内容:本课题调研的基本思路、主要对策建议;

项目教学法,是师生通过共同实践一个完整的项目工作而进行的教学活动。该工作过程用于学习一定的教学内容,具有一定的应用价值;能将某一教学课题的理论知识和实际技能结合起来;与企业实际生产过程有直接的关系;学生有独立制定计划并实施的机会,在一定时间范围内可以自行组织安排自己的学习行为;有明确而具体的成果展示;学生自己克服、处理在项目中出现的困难和问题;项目工作有一定的难度,要求学生运用新学习的知识、技能,解决过去从没有遇到过的实际问题;学习结束时,师生共同评价项目工作成果。项目教学法注重的不是最终的结果,注重的是项目完成过程中的过程与实践经过。

这一模式突破了传统的“以课堂为中心,以教师为中心”教学模式,强调实用技能,强调知识创新,充分展示了现代职业教育“以能力为本”的价值方向。本课题的实施方案分总体分为四个阶段:确定阶段、准备阶段、实施阶段、成果展示和评价阶段。

1、项目内容确定:

项目教学法是以项目为中心,确定最终目标,一切教学活动围绕达成项目的完成来组织教学过程,所以项目内容的确定至关重要。因此在确定项目时应综合考虑以下三方面因素:首先,所选项目应紧扣教学大纲和教学目标;其次,项目的难易程度根据学生现状设定;最后,项目应与学生的生活环境有关。

2、项目前期准备

项目教学的准备包括教师的准备和学生的准备两大方面。教师的准备主要是对项目任务的分析和研究、资料的查阅等;学生的准备是针对项目内容进行解读并查找相关资料。然后师生应共同讨论,制定项目计划。

3、项目的实施过程:

项目实施的第一步是先进行分组,根据班级的实际情况,本班共45人五人一组,没组推选一个负责人。第二步则是按照计划完成项目内容,各组可以先商量确定具体的几个子项目任务,根据每个同学的自身特点和特长进行分工,然后在教师的引导下,确定各项内容的先后步骤、整体风格、材料的运用等等。然后逐一完成子项目。

4、项目成果展示和评价

待学生完成一个项目后,要及时进行评价。这是学生掌握知识、提高能力的重要阶段。通过教师的点评和学生的互评,同学们可以互相学习,知己知彼,取长补短,使学生对学习产生浓厚兴趣,达到一定的教学效果。

① 展示交流:项目成果的展示

② 教师评价:教师主要从学生参与程度、合作能力及成果最终效果等几个方面进行评价。先由学生自己进行自我评价,再由同学进行互评,师生共同讨论在项目实施过程中出现的问题,最后教师对项目结果进行检查评分和总结。

三、创新之处:如本课题调研提出的新思路、新方法、新模式等; 1,通过项目教的实践发现,此教学法的目的在于充分发挥学生的主体作用,在老师的指导下,学生有目的有计划地运用已有的技能和知识主动探知的过程,同时学生之间相互影响,相互促进,对学习效果有良好的促进作用。改变了传统法教学中以教师为主,学生被动地盲目地学习的状况,使学生乐学,反之促使教师乐教,使教与学变得有趣,生动、快乐。

2,通过教学的实施也发现在日常教学过程中,项目教学模式不能完全代替传统教学模式,它只能作为一种模式在学生基本知识、基本能力达到一定基础的情况下穿插其中,有的注重理论知识的讲解的内容则要采取传统的讲解式以提高教学效果,实现培养目标。在开展项目教学之前一定要统筹规划,在什么阶段实行这一教学模式,项目是什么,教师一定要心中有数 3,实行项目教学对教师的要求较高。实践证明在项目教学过程中教师既要懂理论教学,又要知实训教学;既要了解书本,还要了解企业要求、市场变化。按照完整的设计过程,根据不同外形轮廓设计并完成1:5的服装这个项目的完成中,我深切地感到对现代服装企业的陌生,仅有的认识也只停留在上大学期间的认识,所以教师应有计划、有目的地与市场接轨,到企业去锻炼,深入地了解企业的需求,了解新工艺、新设备,练就扎实的操作技能。做一名名副其实的双师型教师。

4,实行项目教学过程中涉及的课程多,组织的方式也较为灵活。教师课前要做充分的准备,备课不充分,知识储备不足,教学目标很难实现。因此在教学工作中要加强学习,认真研究实施项目教学后的目标要求,主动学习新的教育理念,力争与专业科研最前沿接触,切实提高教师的综合素质,逐步形成一整套切实可行的服装专业项目教学法实施体系,切实推进服装专业的项目教学改革。

四、方法:本课题具体调研方法和调研方案;

① 调查法研究:对兄弟学校的服装职业教育现状进行实地考察,搜集他们教育研究的相关资料。加强市场、企业、同行院校的交流合作,调查研究先进的课程设置于教学模式,残所更科学的教学方法。

② 经验总结研究法:针对其他类似项目教学实践经验进行对比总结,为解决当前的课题研究提供借鉴。

③ 文献研究法:搜集服装教育发展研究理论的论文和报告,把理论运用于实践,把理论转化成实际操作原则,在实践中检验本课题的研究成果。

④ 个案研究法:认定某一特定研究对象进行跟踪,加以调查分析,弄清其特点及其形成的过程。

⑤ 准实验研究法:设置教学实验班,进行教学实践课程,借鉴企业公司运作模式,创造情景教学,将各种项目融入教学,丰富教学模式。

⑥ 对比行动研究法:教师到企业实践工作,以实践引导理论。在服装毕业设计环节中完全市场化操作,检验课题研究成果。

第三篇:服装园区项目简介

创新产业基地

项目简介

一、承办企业概况

公司始建于1980年,是一家集研发、设计、工贸于一体的专业针织服装生产企业,拥有自营进出口权。公司总资产5000万元,现有厂区面积1.8万平方米,厂房面积1.2万平方米,拥有4个独立运营的制衣工厂,在职员工600余人,管理及专业技术人员50余人,其中中高级专业技术人员17人,拥有各种先进生产、实验、检测设备600多台(套)。产品涵盖休闲运动装、家居服、时尚休闲装、针织内衣、T恤衫等30多个品种,产品95%以上出口,主要销往日本、美国、德国、英国、西班牙、意大利、荷兰、澳大利亚、俄罗斯、香港以及智利等国家和地区。

公司着力打造企业文化,大力实施品牌战略。公司坚持 “以品牌求发展,凭诚信走天下”的经营宗旨,“尽心、创新”的经营理念,着力打造x和x2个自主品牌。目前,2个品牌已有一定的知名度,企业正处于快速发展期,多年被评为省、市优秀私营企业。

二、企业发展思路

继续坚持 “以品牌求发展x”的经营宗旨和“发展、创新”的经营理念,通过组建企业集团,创建产业基地,打造国内外知名服装品牌和区域性文化品牌,加强软硬件建设,提高吸引高端优秀人才的能力和设计研发水平,实现企业由单纯服装加工向集团多元化经营转变。通过树立园区化建设和行业发展的标杆,推动全-1-

县服装行业整体转型升级和发展壮大,使全县服装行业在此轮产业调整中处于优势地位,努力打造成为京北最大的服装产业基地。

三、项目建设的必要性

当前,我县服装产业发展形势严峻,一是由于受国际金融危机、人民币升值、劳动力成本上升等诸多方面原因的影响,使我县服装产业面临着空前的危机和调整,企业、品牌面临着新一轮的洗牌,产业升级迫在眉睫。二是企业经营者普遍素质不高,缺乏长远发展战略和品牌意识,缺少企业文化和企业精神。三是企业硬件环境普遍较差,从厂区环境、建筑布局、生产设备等诸多方面未形成规范框架,生产技术落后,生产能力较低,对中高端客户吸引能力很弱。四是受我县区位、企业实力、就业环境等方面因素制约,吸引人才能力弱,人力资源保障不足。目前服装企业工人年龄基本在35-45岁之间,为方便照顾家庭生活,一般不愿到离家较远的企业工作。

本项目的建设,具有如下必要性:

1、通过倾力打造X、X2个自主品牌成为国内外知名品牌,可以实质性推进我县服装品牌建设,提升企业创新能力、利润水平和发展潜力。

2、通过提高和完善服装产业发展的软硬件环境,提高吸引人才和中高端客户的能力,促进行业加快发展,快速壮大我县服装行业整体规模和实力。

3、通过实质推进我县服装产业园区化建设,以及打造我县园区化建设和行业发展的标杆,带动全县服装行业整体规范发展和产业转型升级。

4、通过企业品牌及企业文化的建设,积极打造区域性文化品

牌,整体提升全县服装产业文化品味和与国际接轨能力。

四、项目建设内容

本项目是以X有限公司现有厂区为基础,买断X土地及其它资产,科学统筹规划,建设本项目。

项目计划占地 亩,计划总投资 亿元,其中固定资产投资万元,总建筑面积㎡,投资强度为万元/亩,容积率为1.69。项目计划分两期建设。

其中:一期工程,计划总投资亿元,其中固定资产投资 万元,总建筑面积 ㎡。项目建设期年。

二期工程,计划总投资亿元,其中固定资产投资 万元,总建筑面积 ㎡。项目建设期年。

五、项目实施的优势和条件

1、项目承建单位有多年从事服装出口贸易的经验,与等国内外多家知名服装企业一直保持良好的合作关系,对集团今后从事国际服装进出口贸易及本项目的建设打下了坚实基础。

2、该项目所需建设资金目前已全部到位,项目如期建成投产有可靠保障。

3、集团已成立项目开发部门,专门负责新建项目的开发建设工作,具有强有力的组织保障。

六、项目经济效益和社会效益情况

(一)经济效益

1、项目建成后,年实现进出口贸易额万美元,年产服装万元,其它经营性收入万元。

2、项目建成后,年新增产值 万元,新增税金万元,新增利润 万元。

3、一期建成后,年新增产值 万元,新增税金万元,新增利润 万元。

4、二期建成后,年新增产值 万元,新增税金万元,新增利润 万元。

5、项目投资回收期年。

(二)社会效益

1、本项目的建设,可有效盘活国有闲置资产,提高土地利用效率。

2、可安排 人就业,原厂全部下岗职工可安排就业,减少了社会矛盾纠纷隐患。

3、对X厂破产后职工安置费用可先行垫付,减轻县财政压力。

七、项目进展情况

目前,企业已成立项目推进部,完成了项目前期调研、可行性研究报告的编制及项目备案工作,正在进行总体规划及施工设计,公司已将土地买断计划及项目报告书等报有关领导及部门。

八、需协调解决的问题

1、县厂土地及其它资产的买断工作需政府给予协调解决。

2、因本项目需协调处理问题较多,企业不擅长处理与有关部门的关系,对项目审批程序不够了解,县政府能否抽调有关部门人员成立一个专门推进本项目实施的组织,以推进本项目建设。

第四篇:服装项目商业计划书

服装项目商业计划书

1.0 项目概要

1.1 项目公司

1.2 项目简介

1.3 客户基础

1.4 市场机遇

1.5 项目投资价值

1.6 项目资金及合作

1.7 项目成功关键

1.8 公司使命

1.9 经济目标

2.0 公司介绍(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

2.1 历史财务经营状况

2.2 历史销售网络基础

2.2.1 现有客户

2.2.2 潜在客户

2.3 公司地理位置

2.4 公司发展战略

2.5 公司内部控制管理

2.6 公司产品质量保证

3.0 项目/产品介绍

3.1.主要服装产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)

3.2.服装产品特性

3.3 生产原料

3.4 加工工艺

3.5 生产线主要设备

3.6 核心生产设备

3.7.正在开发/待开发产品简介

3.8.研发计划及时间表

3.9.知识产权策略

3.10.无形资产(商标知识产权专利等)

3.11 项目地理位置与背景

3.12 项目建设基本方案

4.0 市场分析(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

4.1 原料市场分析

4.2 目标市场区域产品供需现状与预测(目标市场分析)

4.3 行业市场状况

4.4 市场容量分析

4.5 市场需求与趋势分析

4.5.1 产品的市场需求

4.5.2 产品的趋势分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手情况与分析

4.7.1 竞争对手情况

4.7.2 竞争对手情况分析

4.8 行业准入与政策环境分析

5.0 发展战略与实施计划(参考兆联公司的商业计划书范文:服装项目商业计划书模板格式)

5.1 项目执行战略

5.2 项目合作方案

5.3 公司发展战略

5.4 市场快速反应系统(IIS)建设

5.5 企业安全管理系统(SHE)建设

5.6 市场营销策略

5.6.1 市场核心竞争力培育

5.6.2 价格定位策略

5.6.3 促销策略

5.6.4 渠道策略

5.6.5 电子网络营销策略

5.7 销售制度与实施策略

5.7.1 多层面营销系统

5.7.2 多层面代理制度的建立

5.7.3 多层面营销系统的发展目标

5.7.4 推行代理制应注意的几个关键问题

5.8 项目实施进度

5.8.1 产销实施进度

5.8.2 项目建设实施里程

6.0 项目SWOT综合分析

6.1 优势分析

6.2 弱势分析

6.3 机会分析

6.4 威胁分析

6.5 SWOT综合分析

7.0 项目管理与人员计划(参考兆联公司的商业计划书范文:服装项目商业计划书模板格式)

7.1组织结构

7.2管理团队介绍

7.3管理团队建设与完善

7.4人员招聘与培训计划

7.5人员管理制度与激励机制

7.6 成本控制管理

7.7 项目实施进度计划

8.0 风险分析与规避对策

8.1 经营管理风险及其规避

8.2 技术人才风险及其规避

8.3 安全、污染风险及控制

8.4 市场开拓风险及其规避

8.5 政策风险及其规避

8.6 融资风险与对策

9.0 投入估算与资金筹措

9.1 项目融资需求与贷款方式

9.2 项目资金使用计划

9.3 融资资金使用计划

9.4 贷款方式及还款保证

10.0 财务预算(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

一. 财务分析说明

二. 财务资料预测

1.销售收入明细表

2.成本费用明细表

3.薪金水平明细表

4.固定资产明细表

5.资产负债表

6.利润及利润分配明细表

7.现金流量表

8.财务指针分析

1)反映财务盈利能力的指针

a.财务内部收益率(firr)

b.投资回收期(pt)

c.财务净现值(fnpv)

d.投资利润率

e.投资利税率

f.资本金利润率

g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映项目清偿能力的指针

a.资产负债率

b.流动比率

c.速动比率

d.固定资产投资借款偿还期

11.0 公司无形资产价值分析(参考兆联公司的商业计划书范文:服装商业计划书模板格式)

11.1 分析方法的选择

11.2 收益年限的确定

11.3 基本数据

11.4 无形资产价值的确定

附件附表:

一. 附件

1.营业执照影本

2.董事会名单及简历

3.主要经营团队名单及简历

4.专业术语说明

5.专利证书生产许可证鉴定证书等

6.注册商标

7.企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8.演示文稿及报道

9.场地租用证明

10.工艺流程图

11.产品市场成长预测图

二. 附表

1.主要产品目录

2.主要客户名单

3.主要供货商及经销商名单

4.主要设备清单

5.市场调查表

6.预估分析表

7.各种财务报表及财务预估表

第五篇:服装商业计划书 服装项目商业计划书

服装商业计划书模板 服装项目商业计划书模板(制造)1.0 项目概要

1.1 项目公司

1.2 项目简介

1.3 客户基础

1.4 市场机遇

1.5 项目投资价值

1.6 项目资金及合作

1.7 项目成功关键

1.8 公司使命

1.9 经济目标

2.0 公司介绍

2.1 历史财务经营状况

2.2 历史销售网络基础

2.2.1 现有客户

2.2.2 潜在客户

2.3 公司地理位置

2.4 公司发展战略

2.5 公司内部控制管理

2.6 公司产品质量保证

3.0 项目/产品介绍

3.1.主要服装产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)

3.2.服装产品特性

3.3 生产原料

3.4 加工工艺

3.5 生产线主要设备

3.6 核心生产设备

3.7.正在开发/待开发产品简介

3.8.研发计划及时间表

3.9.知识产权策略

3.10.无形资产(商标知识产权专利等)

3.11 项目地理位置与背景

3.12 项目建设基本方案

4.0 市场分析

4.1 原料市场分析

4.2 目标市场区域产品供需现状与预测(目标市场分析)

4.3 行业市场状况

4.4 市场容量分析

4.5 市场需求与趋势分析

4.5.1 产品的市场需求

4.5.2 产品的趋势分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手情况与分析

4.7.1 竞争对手情况

4.7.2 竞争对手情况分析

4.8 行业准入与政策环境分析

5.0 发展战略与实施计划

5.1 项目执行战略

5.2 项目合作方案

5.3 公司发展战略

5.4 市场快速反应系统(IIS)建设

5.5 企业安全管理系统(SHE)建设

5.6 市场营销策略

5.6.1 市场核心竞争力培育

5.6.2 价格定位策略

5.6.3 促销策略

5.6.4 渠道策略

5.6.5 电子网络营销策略

5.7 销售制度与实施策略

5.7.1 多层面营销系统

5.7.2 多层面代理制度的建立

5.7.3 多层面营销系统的发展目标

5.7.4 推行代理制应注意的几个关键问题

5.8 项目实施进度

5.8.1 产销实施进度

5.8.2 项目建设实施里程

6.0 项目SWOT综合分析

6.1 优势分析

6.2 弱势分析

6.3 机会分析

6.4 威胁分析

6.5 SWOT综合分析

7.0 项目管理与人员计划

7.1组织结构

7.2管理团队介绍

7.3管理团队建设与完善

7.4人员招聘与培训计划

7.5人员管理制度与激励机制

7.6 成本控制管理

7.7 项目实施进度计划

8.0 风险分析与规避对策

8.1 经营管理风险及其规避

8.2 技术人才风险及其规避

8.3 安全、污染风险及控制

8.4 市场开拓风险及其规避

8.5 政策风险及其规避

8.6 融资风险与对策

9.0 投入估算与资金筹措

9.1 项目融资需求与贷款方式

9.2 项目资金使用计划

9.3 融资资金使用计划

9.4 贷款方式及还款保证

10.0 财务预算

一. 财务分析说明

二. 财务资料预测

1.销售收入明细表

2.成本费用明细表

3.薪金水平明细表

4.固定资产明细表

5.资产负债表

6.利润及利润分配明细表

7.现金流量表

8.财务指针分析

1)反映财务盈利能力的指针

a.财务内部收益率(firr)

b.投资回收期(pt)

c.财务净现值(fnpv)

d.投资利润率

e.投资利税率

f.资本金利润率

g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2)反映项目清偿能力的指针

a.资产负债率

b.流动比率

c.速动比率

d.固定资产投资借款偿还期

11.0 公司无形资产价值分析

11.1 分析方法的选择

11.2 收益年限的确定

11.3 基本数据

11.4 无形资产价值的确定

附件附表:

一. 附件

1.营业执照影本

2.董事会名单及简历

3.主要经营团队名单及简历

4.专业术语说明

5.专利证书生产许可证鉴定证书等

6.注册商标

7.企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)

8.演示文稿及报道

9.场地租用证明

10.工艺流程图

11.产品市场成长预测图

二. 附表

1.主要产品目录

2.主要客户名单

3.主要供货商及经销商名单

4.主要设备清单

5.市场调查表

6.预估分析表

7.各种财务报表及财务预估表

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