第一篇:测量审核整改报告
西安天宙矿业科技开发有限责任公司测试中心
曲折通过中实国金实验室能力验证
实验室接到中实国金测量审核结果报告,铜精矿报告中Cu、Pb、Zn为满意,Cd为不满意结果,立即着手进行自查整改。
首先成立自查小组,由经验丰富的高级工程师王平约、工程师张敏、陈养利、王贵贤等,对原始记录进行技术质量分析,整理自查材料、确定整改方案。
1、将样品下发实验室,严格按照国标方法进行复检,复检结果0.018%与报出结果一致;
2、随后我们赶紧开会研究,决定再对样品做加标回收,加镉标准40ug,样品按0.018%计算回收率为101.8%(国家标准回收率在95%-105%之间),试验数据与报出结果在正常误差内;
3、将样品送到综合实力资质比较强的国家单位——西安地质地矿研究所,实验结果为0.0186%,与我实验室之前报出结果在正常误差内。
经过以上实验我们怀疑样品定值有误,向中实国金专家提交了自查实验的相关实验记录,在专家组确定我实验室实验过程和质量分析没有问题后,中实国金也做了该样品的相关实验,实验结果为0.018%,与我实验室之前所报的结果吻合,证明我实验室结果正确后,随后把原报告收回,给我实验室颁发满意结果报告。
通过这次曲折的验证比对,使我们实验室每位成员从中得到
了锻炼,认识到了质量分析的重要性,也让大家更坚信了自己技术能力,同时也证明了我实验室的技术能力和实验水平是能经得起考验和推敲的。相信科学的管理方法,专业的技术能力将是我测试中心在整个行业生存和发展的保障。
注:能力验证是国际公认的评价和监控实验室(机构)的技术能力的有效验证手段
中实国金国际实验室能力验证研究中心(NIL),其前身为原中国实验室国家认可(CNAL)能力验证金属专业工作组,是专业从事实验室能力验证、测量审核、实验室技术服务以及非标准检测方法确认工作的研究中心和国内首家具有能力验证提供者资格的第三方独立法人机构。
第二篇:测量整改报告
中铁九局集团有限公司藏木工程项目部
项目名称:藏木水电站场内交通工程【3#公路】隧洞工程合同号:HXZM2008/R03 业主单位:华能西藏发电有限公司藏木工程筹建处编号:SD-2010-069 监理单位:中水东北公司藏木工程监理处日期:2010-05-30 关于上报【3#公路】隧洞工程测量专项检查整改结果的报告 致:中水东北公司藏木工程监理处:
华能藏木电函《关于进行测量检测专项检查结果的通报》([2010]084号)我部已收悉,根据通报要求及业主测量中心对我单位测量工作组织的检查中发现若干问题,我部积极做如下整改措施:
1、缺少施工放样前的书面技术交底资料,施工放样计算中缺失复核计算程序和实际复核计算人员签字,必加以规范。
已对测理人员进行培训,严格按照测量规范规程进行技术交底、按照规程进行施工施样。
2、洞外导线观测及平差方法存在重大缺陷,水平角、竖直角及距离观测必须严格按照四等以上精度实施。平差计算时边长计算中应加入倾斜改正、投影改正、气象改正和加乘常数改正。
2010年4月26日对我部隧洞施工控制网进行复测,观测方法按照水电水利工程测量规范规程要求操作及平差,测量成果符合四等测量精度。附:【3#公路】施工控制网测量成果书
3、洞内导线点观测方法、平差方法错误。同一导线点坐标应取两次独立观测的平均值,且两组坐标的差值不能大于单点精度限差的2√
隧洞于2010年5月25日贯通(横向贯通误差3.1cm、高程误1.1cm),已对洞内导线进行闭合导线复测及平差,测量成果符合四等测量精度。K2+205处贴坡砼方量计算图
现将我部上述整改结果上报贵部,请与核查!2+205处贴坡砼方量计算图 中铁九局集团有限公司藏木工程项目部 2010年 05月30日
主题词:3#公路测量检查整改措施结果 主送:中水东北公司藏木工程监理处
抄送:华能西藏发电有限公司藏木工程筹建处 拟稿:安晓签发:王晓刚
第三篇:QS审核整改报告
整 改 报 告
**省**市质量技术监督局:
省审查组及贵局观察员于2009年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审,指出了不足之处,并提出了许多宝贵的建设性建议,这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用,对此,我司表示十分感谢。在此次审查评审后,我司进行多次且深层次的分析和讨论,落实了各项改进措施,健全了规章制度,保证了措施的实现和可持续性,现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下:
1.腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实,工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒,确保产品不受污染。
2.对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷,保证了生产环境卫生、整洁。
3.及时更换损坏的紫外线杀菌灯,确保车间空气控制措施的有效性,并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。
4.在配料间重新设立一个物料传递窗口,使人流、物流彻底分离,确保物料在传递过程中不受交叉污染。
5.及时更换损坏的灯具防护罩,以起到保护照明灯具的作用,并随时检查。
6.因新工人刚入职,已向***卫生监督所办理健康证,证件还在办理中。
7.添加塑料筐,将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放,有效防止了半成品在储运过程中的污染,确保了产品卫生质量。
****集团有限公司
第四篇:QS现场审核整改报告
****食品厂(或公司)“qs”认证整改报告(范文)
本厂(或公司)自****年**月**日取得“食品生产许可证”以来,严格根据食品生产企业的各项要求组织生产经营,全面实现了质量目标,使产品质量和经营管理上了一个新台阶。根据“食品生产许可证”管理规定,本厂于****年**月**日向**市市场监督管理局提出换证申请,该局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志组成的核查组对我厂(或公司)进行了全面深入细致的现场核查。核查组充分肯定了我厂(或公司)认真实施食品生产企业相关法律法规的成绩,认为已符合****生产企业“qs”审查标准,同时也指出了 * 个基本符合项需要改进,要求尽快予以整改。因此,我厂(或公司)专门组织有关责任部门和相关人员,对核查组指出的情况和问题进行讨论和总结,启动《预防与纠正措施控制程序》,认真进行了整改。现把整改情况总结如下:
一、存在的问题 [按顺序逐个列出审查组审定的基本符合项(8个以内)]。如: 1、1.4.1 未能提供食品安全法、质量管理手册等相关法规及生产工艺操作相关人员的培训考核记录; 2、1.4.4相关人员健康档案制度未落实到位;
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二、整改措施
1、厂(或公司)领导和质量负责人专门组织召开了整改会议,统一认识,决定对存在的问题及时予以整改,逐项对照,认真落实,严格执行《质量管理体系文件》。
2、成立整改领导小组,对基本符合项限期整改,落实整改责任人。
3、通过有关责任部门和有关人员的积极工作,已于****年**月**日完成了整改。通过这次“qs”换证现场核查组的现场核查指导,进一步提高了对实行全面质量管理的认识和管理水平,也发现了尚存在的问题。今后我厂(或公司)将认真总结经验,不断完善质量管理体系,严格执行****生产企业的相关法律法规,切实保障食品质量安全。
整改实施情况详见《整改实施情况表》 ****食品厂(或公司)****年**月**日 ****食品厂(或公司)整改实施情况表 ****食品厂(或公司)
****年**月**日篇二:qs审核整改报告
整 改 报 告 **省**市质量技术监督局:
省审查组及贵局观察员于2009年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审,指出了不足之处,并提出了许多宝贵的建设性建议,这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用,对此,我司表示十分感谢。在此次审查评审后,我司进行多次且深层次的分析和讨论,落实了各项改进措施,健全了规章制度,保证了措施的实现和可持续性,现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下: 1.腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实,工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒,确保产品不受污染。
2.对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷,保证了生产环境卫生、整洁。3.及时更换损坏的紫外线杀菌灯,确保车间空气控制措施的有效性,并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。4.在配料间重新设立一个物料传递窗口,使人流、物流彻底分离,确保物料在传递过程中不受交叉污染。
5.及时更换损坏的灯具防护罩,以起到保护照明灯具的作用,并随时检查。6.因新工人刚入职,已向***卫生监督所办理健康证,证件还在办理中。7.添加塑料筐,将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放,有效防止了半成品在储运过程中的污染,确保了产品卫生质量。****集团有限公司篇三:qs整改报告
食品用塑料包装、容器、工具等制品加工企业实地核查 一般不合格项目整改报告
领导小组我公司实地核查中,指出了7项一般不合格项目,公司领导对指出的问题十分重视,针对每项问题立即进行了整改,现对整改情况对领导做一下汇报:
1、生产车间墙壁、地面不够平整光滑,不够清洁;防止昆虫和其他动物进入的设施不完善。---公司对墙壁重新进行了粉刷,地面重新做了修整,对风口进行安装了纱窗。并在车间安装了三个灭蚊灯。
2、人员进入无消毒设施,物流的通道无消毒设施和除尘设施,车间个别位置未有效封闭。---人员入口增加了84消毒液,物流通道增加了风幕进行除尘,对封闭不严的地方进行了重新封闭,封闭不严的大门已经换掉,换成了风比较好的门。
3、个人卫生状况监控记录不完善。---对个人卫生检查并做了详细记录(见附表)
4、采购质量验证记录不齐全。---对采购材料验证记录进行了完善(见附表)
5、关键控制点操作控制记录不完善。---对关键控制点进行了检验并做了记录(见附表)
6、过程检验记录不完善,标识不全。---完善了过程检验记录,对标示进行了完善。
7、电气闸刀、溶剂储存的防护措施不完善,个别灭火器已失效---对电器电闸全部换成了防护措施好的空气开关,溶剂房的灯和开关进行了拆除,对失效的灭火器进行了更换。
郑州义兴彩印有限公司
2008-10-25篇四:杭州钱江味精有限公司qs现场核查不合格项整改报告
杭州钱江味精有限公司
食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项
整
改
报
告
杭州钱江味精有限公司
二零零九年三月十一日
杭州钱江味精有限公司
食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项整改报告
杭州市质量技术监督局:
本厂于2009年3月6日接受食品质量安全生产必备条件核查组的现场核查,核查组对本公司{味精[谷氨酸钠(99%味精)、味精]分装}申证单元,进行科学、客观、公正、全面系统核查后,提出了5项书面一般不合格项。针对核查组提出的整改要求,我司非常重视并立即组织开展整改工作,经过一段时间的整改,所有一般不合格项现已全部整改完毕。现就整改要求和具体整改措施及完成情况报告如下:
1、“*2.2.1 生产车间入口处防鼠板设施、更衣设施欠规范。”?
纠正措施:立即由办公室、生技部组织对生产车间的入口处安装防鼠板;针对更衣室中紫外线灯位置的设置不合理,由生技部组织员工对紫外线灯进行了重新安装,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。见附件1:整改前后的照片。
2、“*3.1.1 搅拌机电源安装不规范。”?
纠正措施:针对搅拌间里电源安装设置不规范,立即由办公室、生技部组织对搅拌间的电源进行了重新安装,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。
见附件2: 整改前后的照片。
3、“*4.3 80%味精验收工作欠规范。”?
纠正措施:立即由办公室组织对80%味精的供方进行重新评定,并且加强索证的力度。80%味精的进货检验记录表格和报告进行了重新规范并认真的填写,使之具体,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。
见附件3:80%味精的进货检验记录表格、80%味精的所有供方资质。
4、“*5.2 分装计量记录欠规范。”?
纠正措施:立即由办公室、生技部组织对生产过程中分装计量关键质量控制点的记录进行重新的规范,并认真的填写,使之具体,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。
见附件4:整改后的分装计量记录。
5、“6.4.1 成品出厂检验标签检验工作欠规范。”?
纠正措施:立即组织办公室、质检部对标签的内容和型式进行了重新规范,以符合核查组提出的要求。该不符合项已于2009年3月13日前整改完成。见附件5:整改后的标签。
报告单位:杭州钱江味精有限公司
时 间: 二00九年三月十三日篇五:整改报告
整 改 报 告
广州市花都区质量技术监督局食品科:
贵科和市质检所于年 日派出审查组,对我厂(公司)食品生产许可证的(申报 □ 换证 √ 年审 □)工作实施了现场审查。本次审查中审查组对照食品生产许可证的条件逐项进行了检查,审查结果:审查14项,一般不合格4项,严重不合格0项,综合评价为合格。为此,审查组在肯定我们工作的同时,也给我们的不足提出了以下4点整改意见:1、2、3、4、我们对本次审查组提出的意见非常重视,对存在问题的原因作了深刻分析,并制定相应的整改措施实施整改,整改情况如下: 1装间工作人员,并要求灌装间工作人员工作时间按规定进行着装(见附件整改后的现场拍照);
2、整改后的现场拍照); 3录项目对公司现有的不安全食品召回记录进行整改、完善所有项目(整改后的表格项目见附件);
4、故处置方案》相关内容在日常工作中实施(整改后的《食品安全事故处置方案》材料见附件);
根据上述整改情况,我司对审查组提出的整改意见进行了认真的整改并经自查,符合规定的要求,现将整改资料上报贵科,请予以审查。
第五篇:安全隐患排查整改报告-审核
安全隐患排查整改报告
根据《成都海峡教育科技产业开发有限公司关于成立海峡中小企业孵化园安全生产大检查领导小组的通知》我司为切实加强公司各方面的安全工作,杜绝重大安全事故的发生,对公司各方面安全状况进行了全面的排查,现将有关情况汇报如下:
一、严格落实通知精神。
接到通知后,公司马上召开会议,领导对通知精神做了具体传达,由公司法人代表亲自部署,组织、指挥,主管领导具体负责,对公司车间作业安全、消防安全、安全教育等各方面进行周密部署。
二、严格完善落实各项规章制度。
完善《安全生产检查制度》、《车间安全生产管理制度》等相关安全制度体系。
三、成立了“安全监督小组”。
以公司负责人谭荣为安全工作组织机构组长,进一步明确了责任分工。对组装车间进行监督,并严格地责任到人,以确保安全。
组 长:谭荣
组 员:叶林
四、采取的措施、办法。
我司从2017年8月份开始正式使用,为了切实消除公司内、外安全隐患,保护好公司公共财产安全和员工生命安全,维护正常的生产秩序,我司认真对公司内部进行了彻底的安全工作自查、整改。公司自查及整改:
1、我们建立安全检查领导小组,由公司负责人谭荣任组长,组员叶林对公司此项活动进行检查。同时,将相关规章制度入境上墙,并派专人负责,以制度促管理。(正在进行整改)
2、在消防上,对全厂灭火器材进行检查,清查发现不合格灭火器2个(共2个),现将重新购买。
3、制定应急管理制度。(正在进行整改)
4、我们对生产车间和办公区域进行统一领导,各负其责,各司其职,各尽所能,同时派专人负责本单位内的重大安全事故在第一时间的处理、现场保护、情况上报,将各任职人员名单上墙公布,同时24小时保持通讯畅通,对各临近医院、急救中心电话号码上墙。
5、对水、电进行了安全检查。
6、经技术负责人全面清查资料,已安装的施工机械备案手续齐全、维保记录齐全,维修保养情况属实,特种操作工人证相符。
特此报告
成都海川四维智能科技有限公司 2017年8月24日