前台文员工作细则(精选合集)

时间:2019-05-11 19:46:51下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《前台文员工作细则》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《前台文员工作细则》。

第一篇:前台文员工作细则

前台文员工作细则前台日常工作

1.1 早上上班在楼下保安处领3003的报纸

1.2 早上来到办公室启动办公设备(电脑,打印机,空调,饮水机)

1.3 注意办公室卫生,盆栽每周浇一次(浇水的喷壶在仓库)

1.4 接待来访客人

1.5 收发传真

1.6 接听电话

电话转接:行政部转803,财务802

桌面上有自然员工和会飞家员工的通讯录,有人询问员工联系方式需问清是谁找谁,然后查找联系方式给对方。

接听电话必要时填写电话来访登记

1.7 每月月末需做日、月考勤明细表交上级主管审核

1.8 库房管理,做好物品领用登记,入库,采购等管理

1.9 协助领导处理日常事务考勤管理

1.1考勤管理系统使用

登陆密码(桌面便签写有)-进入后点击链接下载-数据排序 – 勾掉日期范围点击排序 – 接着点击数据处理 – 勾掉日期点击处理-之后可以点击考勤报表查看员工考勤记录

1.2 新增员工需替他录入指纹和备份指纹,进入考勤系统-维护设置 –员工维护 –选部门-增加 –录入资料 –保存。接着进入考勤机管理-考勤机用户管理 –点击新增加员工的信息-在旁边的列表打勾-上传

1.3 制作日考勤明细表

可根据F盘-慧 –考勤 –日,月考勤明细表来制作

注*(做日,月考勤明细表时,导出考勤报表,根据数据制作报表)

(凡影响打卡记录,如:忘打卡,可填写打卡补签单之后直接在系统补打卡)办公用品采购

1.1 采购办公用品时需填写办公用品采购申请单(价格那栏暂不写,等采购回来在填上),物品多时另填采购清

单,写好的申请单发电子稿给欧主任审阅,同意后方可联系采购(采购资金由财务跟供货商月结),采购回来的物品要拊上供货商的发票,复印两份采购申请单,之后填写入库单,之后把一份采购申请单(复印件)、发票和入库单交给财务,另一份采购申请单(原件)交给王燕。月底之前都要把当月采购申请单交至财务,逾月报销无效。

1.2 凡办公用品的领用,都要在电脑上的办公用品库存清单录入其领用时间,数量,及时发现已经没有库存的办公用品,填入采购清单,及时采购回办公用品。

1.3名片采购

名片样板分为两种:总公司名片(黄勇名片样板)巴马分公司名片(蒙世明名片样板),制作名片时,告诉名片制作人需要制作名片的人名,联系方式,QQ邮箱。采购名片要写采购清单,填采购名片(通常采购五盒),让名片制作人把设计出的名片模板发过来,复印出模板,交由需采购名片的本人签字,把采购申请单和已签字模板交由上级主管签字,同意后方可购买(购买回来的名片同购买办公用品回来的程序一样)。

第二篇:前台文员工作汇总

广州市轩辕网络科技有限公司人力资源与行政部内部流程

行政工作指导书

目录

1、前台工作流程..............12、执行行政管理制度..........23、文档管理...........24、办公用品管理..............35、饮用水管理................36、办公设备管理..............47、办公室日常事务管理...............48、员工活动组织..............59、其它工作...........5一、前台工作流程

1.电话转接:接听来电(您好!轩辕)—询问找访谁—转给相应的人(ICM-分

机号-TRFR。当来电要找的人不在公司时,需要将来电人的联系方式记

录在《来电登记表》中,并尽快通知相关人员回复。

2.电话广播功能操作:拿起话柄按ICM—按“8”“0”—广播内容

3.来宾接待:带来宾进等候室并询问拜访谁---通知相关人员接待(对于

一些与公司确实没有业务来往或公司不想见的人员来访,应尽量打发

他们。)

4.重要来宾接待:根据来宾人数准备相应的饮料(目前公司供应的是小

瓶矿泉水)、水果洗好摆好,欢迎牌放于公司大门位置(大厦大堂是否

需要放欢迎牌须根据实际来决定)。

5.来文(传真件)登记:在《传真签收表》进行登记---通知相关人员---

签收

6.收件邮寄:投寄人填写好快递单,将投寄物包装好,联系速递公司在每天两个时间点:(10:30)、(17:00)到公司收件。公司现使用的速

递公司是顺丰快递,月结号:02011540825。电话:4008111111)

二、执行行政管理制度

1.根据平时的观察,对于执行得不好的制度加于强调。

2.每月初对上月执行制度的情况进行总结,总结中反映发现的问题及对问

题进行分析。

3.每天检查员工的考勤状况:每天早上上班后,打开考勤软件,检查员工

是否准时打卡上班,对于无考勤记录的人员,查问去处,记录于《出勤

登记表》中,在09:00前提交给主管审阅。

4.每月4号下班前统计公司全体员工的出勤记录:迟到、休假、出差、加

班,统计好后,制度成电子版提交给行政总监及抄送一份给财务总监。

三、文档管理

1.文档管理:一般文档一年一存档(一年一独立文件盒),重要文件如租赁

合同等则随时存档(同一文件盒可以使用多年),文件盒贴好标识,方便

查找。建立《文件借阅一览表》,对于重要的文件借阅应登记借阅表中,以保障重要文件的安全。

2.保管公司证书原件:1)ISO质量体系认证证书(中英);2)高级项目经

理证书;3)项目经理证书;4)华为网络工程师认证证书;5)ITIL认

证证书。

四、办公用品管理

1.采购申请,完成办公用品,办公设备消耗的采购工作,并对采购、使用

进行登记:办公用品采购:找固定的供应商,价格和服务都对公司比较

有利。

2.办公用品领用:员工可以领用办公用品:

1)计算器一个(一般业务才用)

2)名片本一个(一般业务才用)

3)笔一支

4)笔记本一本

5)铅笔一支

6)胶水一瓶

7)告示贴一本

以上标准随员工在公司服务时间可重复领用(计算器和名片本除外)。

3.检查办公用品库存—领用登记—拿领用品

4.员工领用后在“领用登记簿”上登记并签字。

五、饮用水管理

1.饮用水的选用:水质保证可以通过其营业执照、水质检验报告等资料来确诊。对于刚开始合作的公司,第一次试用不应签太多数量,经过使用后,在质量、服务及价格方面觉得都不错了,再签一定的数量。即使已建立了诚信的合作了,在合同签定后,也不能一 次把所有水票购买,应分期购买,用完一批再买下一批。

2.饮用水订购:联系供水公司---(订水)报客户编号---报需要的数量---水到登记或付水票,现公司的饮水公司是景田饮用水,卡号:J52413。

六、办公设备管理

1.新购设备管理:对购买的新设备进行贴标并编号---录入《设备档案》。

2.员工领用、借用、调用设备:在洽谈室拿相应的表格填好后,呈部门经理、行政部经理、总经理批准后,领用、借用、调用设备。单据在财务做好账后,在行政部保管,行政部根据员工领和的设备,录入《员工领用设备一览表》中。

3.员工领用贵重设备---笔记本电脑,需与其签定《设备领用责任协议书》。

4.设备归还:员工离职时或在职工领用新设备前,填写设备归还单,表示设备的使用权力及保管义务交还给公司。

5.设备报修:报修人填写《设备报修单》,呈行政部经理批准后,报修设备交由公司网管或技术人员检查故障是否需要维修,检查人签名确认后,交由行政部联系维修点,当维修费用超过500元时,须呈总经理批准。

6.打印机管理:公司打印机的耗材用品及配件维护由广州市凯祺办公设备公司统一管理,管理费以每次加碳粉来计算:HP1320:135元/次(加碳粉一次打印2000-2500张),HP2015:135元/次(加碳粉一次打印2000-2500张)。管理费每季度或每半年结算,7.复印机管理:复印机日常维护由广州金穗隆公司管理,维护费450元/元,如无特殊故障,日常维护每月上门一次。复印机碳粉也由金穗隆公司供应: 250元/瓶,一般每瓶碳粉可以复印6000-8000张。

七、办公室日常事务管理

1.办公室绿化:绿化:寻找合适的租赁公司,租赁一定量的摆物在公司适当位置摆放,起点缀作用。现绿化月结是200元/月。

2.办公室卫生:办公室日常卫生找专人负责,办公桌及垃圾每天一次,吸尘每周一、三、五,电话半个月消毒一次,玻璃一个月清洗一次。保洁费450元/月。

3.名片印刷:员工详细填写《名片印刷申请单》,交由上级主管审批后,交到行政部,行政部再安排印刷。名片印刷20元/盒。

4.协助出差人员进行订票,出差人与上级主管定好交通工具后,协助其订相应的票。

八、员工活动组织

1.公司组织活动、联欢:在网上寻找相关资料----找到联系方式----知会上级主管。

2.根据公司的会议时间安排(一般是每年的4月和10月),完成对会议场所的订制,以及会议所需的所有资料。

3.市外会议:应选交通便利、最好在公司附近的会场,会场环境好、空气流通好、设施好。

4.市外会议:一般由旅行社找会场,因为不能到现场察看,所以应对会议室要标跟旅行社说清楚,必要时将这些要求写进合同中。

5.会议室布置:讲台应是国际会议讲台(即

台面只能放一台笔记本电脑宽站立的讲台),麦克风与音响很重要,一定要在会前试好,不管会场是否提供投影仪,都要把公司的投影仪拿到会场备用,会场座位只摆参加会议人数的座位,这样可以避免大家不愿往前坐的现象。

6.如果会上陈统董事长需要发言,应将会议时间在原基本上增多半小时的时间安排。

九、其他工作

1.企业港澳商务报备证年审:根据上一年证书的有效期限提前一个月在广州市金盾网上进行年审。须上传到网上的材料:

1)下载《往来港澳商务备案申请表》,并填写所需信息:如企业负责人

签名和公司公章样式等;

2)公司营业执照副本。

需要采集的数据:上一地税、国税总纳税额(应提前让财务开好纳

税证明)网上申请成功后,一周内将过期的报备证寄往广州市出入培管理处。

年审时间:10个工作日

2.陈统等港澳通告证签注,须备的证件:

1)身份证原件及复印件

2)户口本原件及复印件(非广州市户口提供暂住证原件及复印件)

3)公司报备证原件及复印件(商务);

4)大一寸蓝底照片1张;

5)通行证(正本);

6)单位派遣函;

7)填申请表;

广州市户口如代办,需提供:办证人身份证及复印件,非广州市户口需本人前往办理。

签注时间:10个工作日(非广州市户口需20个工作日)

第三篇:前台工作内容细要

前台工作内容细要

作为一名前台接待文员,其工作内容是怎样的?如有疑惑,请参考以下这则前台文员工作内容,希望各位从中有所收获。

1.转接总机电话

2.收发传真并转交给部门

3.管理办公用品,办公用品的寻价及采购,对公司人员申请领用办公用品进行登记,发放。每月与行政,财务进行库存盘点工作,并将汇总表上报给部门经理一份。

4.承办员工考勤工作和外出登记,每天检查到岗情况,每天不定时检查员工有无中途离岗等等,违反考勤制度的,没有正规手续的,一律严格按制度执行,无特殊情况当月考勤在次月第二日内完成,每天更新考勤表电子版,连同工作日志一同发到领导邮箱里。

5.规范化公司固定资出产的库和入库工作和出库单入库单的规范使用和管理,出库或领用、库存,建立电子版,每天发到行政经理工科邮箱里。

6.协助人事办理人员离职,入职的相关手续

7.快递的收发工作,并做好登记本人签字确认的相关工作

8.每日向全公司人员收集个人日报内容,整理好及时上报给行政经理

9.及时申请交纳水费,快递费,办公用品费等相关费用的报销工作

10.随时更新和管理员工的通讯录并发放到内部局域网及各个分公司

11.及时下达领导的各类通知包括口头通知

12.给招聘主管做好面试人员面试接待的工作

13.信件和书刊的收发,并做好相关的登记工作

14.票务的查询

15.公司员工饮用水的订购及管理

16.定期抽查办公区内是否存有的安全隐患问题

17.会议室使用管理和客户接待引见支持工作

18.会议结束后清理会议室

18.协助好各部门组织公司活动等事宜

19.协助各部门打印相关信息

第四篇:前台文员工作内容.

洪源创业投资服务有限公司 前台文员工作职责 前台文员的工作职责: 1.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集;整 理员工人事档案材料 , 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续

2.负责前台区域水台和接待室清洁卫生。

3.协助文控室收发传真并转交给部门,信件和书刊的收发,并做好相关的 登记工作;协助各部门发放快递

4.接听、转接电话;接待来访人员,清理好接待后续工作。

5.管理办公用品,对公司人员申请领用办公用品进行登记,发放。每月底 进行库存盘点工作,并将汇总表上报给主管一份;6.承办员工考勤工作和外出人员、车辆的登记手续,每天检查到岗情况, 每天不定时检查员工有无中途离岗等等,违反考勤制度的,没有正规手 续的,一律严格按制度执行;每月 3号之前统计好考勤报表上报主管签 字后上交财务。

7.做好公章,车辆出行、人员行程的登记。8.办理人员入职,离职人员的相关手续;9.及时下达领导的各类通知包括口头或电话通知;10.每天检查会议室卫生情况并整理好会议所需所有用品,召开会议时做好 会议记录,会议后的第一个工作日整理好会议纪要,并发布与公司微信 群。会议结束后清理会议室;11.公司员工动态栏两个星期定期更换。

12.协助好各部门组织公司活动等事宜;13.协助各部门打印相关信息;14.协助部门领导完成办公室日常事务。

15.检查和准备好各种办公设备,对其使用时间备案存档,保证办公设备的 正常使用。

16.晚上下班时检查好门窗,关闭设备电源开关。

第五篇:前台文员工作内容

一、办公室日常工作

1、每天早上回到办公室,先把总经理、副总经理的房门打开,把领导茶几上的茶具拿去清洗干净。每周让清洁阿姨打扫两次大会议室,保持会议室及办公室的整洁。

2、寄收快递及派发:签收公司各个人员的快递。查找事业部通讯录得知收件人所在项目,然后打电话通知来领取。同事需要寄快递的来前台领取快递公司的单回去填好,由我统一打电话叫快递人家上门收件。

3、各项目需要使用会议室和投影仪的,来前台填写“会议室使用登记表”和“投影仪借用登记表”。会议过后我会去检查空调、窗户、灯、门。

4、每个项目日常的扫描、复印、打印。在自己的能力范围内处理打印机的故障。严重的问题打电话请打印机师傅来修理。(李师傅:***)

5、每月办公室的日用品采购;每月1号之前打电话去日用品公司采购,收到货品后通知各项目文员来前台领取并派发给项目员工。

6、每月办公室的文具采购;每月底之前会通知各项目负责文员提交文具清单,然后预算每个项目的支出并告知项目经理做好文具采购预算。5号前去文具店按照每项目需要的文具清单来采购。采购完毕后通知文具店老板送货上门。然后按照清单把文具派发下去。(杨生:***)

7、接待来访日员;新人来面试、报到的拿登记表给他们填好个人资料,然后收集需要提交的资料,拿到人事部给负责人。然后告知新来人员坐在前台旁边稍等片刻。拿员工手册或者实习协议给他们看,倒杯水给他们喝。

8、员工卡的佩戴与管理;新员工的员工卡统一由总部派发,然后让我回去领取回棠下事业部,根据不同项目的员工把各项目的员工卡分开,通知项目文员来前台领取员工卡回去派发。按照公司的规定,凡是公司的员工上班时间都必须佩戴员工卡,每周由我来检查,一旦抓到没佩戴员工的一律当场罚款30元1次。(罚款用于购买办公室日用)对于新员工有一次警告,下不为例。

9、办公室的盆栽如需要更换,打电话通知园艺来修剪或者更换。购买办公室饮用水,让送水工每周按时送水上来。

二、各项目工作

1、周报、晨会:每周一下班前,打电话通知各项目经理提交周报及晨会,收集完晨会和周报后并提交给事业部领导。如不能按时提交的,则抄送给项目经理。

2、每月20号之前,发邮件通知项目经理提交“甲方考核表”。给一个星期时间项目经理收集。要求在规定的时间内提交给我。然后汇总所有项目的“甲方考核表”发送给事业部领导审核。审核完毕后,再提交给总公司的林欣颖。(没有这项)

3、每月20号之前,发邮件通知项目经理提交“采购预算”给一个星期时间项目经理收集。要求在规定的时间内提交给我。然后汇总所以项目的“采购预算”发送给事业部的领导审批。审批完毕后,再提交给总公司胡丹。总公司审批完后会给我们报价还有审批结果。最后再把结果回发给各项目经理。

4、每月30号前,打电话通知各项目提交“日常工作照片”。然后汇总所有项目的工作照片发送给总公司的石田,并告知有哪些项目没提交。

5、每月5号之前提交“自购笔记本电脑采购预算”给总公司的吕珏。自购笔记本电脑的采购预算与各项目的采购预算一起提交,由办公室领导审批后,再通知各项目文员收集需要自购笔记本电脑的人员资料。分别填写纸质版“笔记本电脑申请表”(必须有事业部领导的签名)和电子版“笔记本电脑补贴明细”。最后拿回总部交给市场部吕珏。

6、韶关、清远项目的竣工文件;收到项目的文件后,填写“竣工文件制作审核表”拿回总公司给负责人出版,等出版好后回总公司把竣工文件上需要的公章、竣工图章盖好。然后寄回各项目。

7、通知各项目经理提交“客户满意度调查问卷”,改好分数如分数不达标的重新让客户填写。分数达标的统一收齐,让办公室领导审阅。确认无误后,复印一份复印件留底,原件拿回总公司提交给质安部林新颖。(没有这项)

三、事业部工作

1、事业部公章的保管及使用;需要盖事业部公章的同事,先发邮件并添加附件给办公室的领导,然后抄送一份给我。领导同意后,同事便可以来前台登记“部门盖章登记表”,最后由我审核纸质版的资料是否与电子版的附件一致,确认后统一由我帮忙盖章。

2、外出金山,金海;合同的归档,当移动发通知来,由我去金海领取我们公司的合同回来。新的合同就必须走公司内部盖章流程。如是盖好章的合同就把合同复印出来,原件送回总部,复印件由我们事业部装订归档。

3、每周安排人员轮流做好中午休息时间值班前台的工作。

4、每月帮忙贴办公室三位领导的报销单。

5、一切关于宽带或者通信问题由我这边联系移动客户经理,把事情解决。四、一体化工作

1、整理好一体化项目的所有报销凭证和单据。凡是餐费发票都必须上地税网辨认发票的真伪,每月5号前粘贴好票据并填写好费用报销单。再提交到总公司交给彭玉仪。

2、每月去营业厅帮忙打宽带费用的发票。

3、去国税排队开增值税发票。

4、加班协助后勤人员打印并整理车辆合同。

广州无线代维:黄静 广州网格优化支撑:林珊珊 广州网络值班:池子君 广州物业费用代缴:许晓君 广州室分一体化施工项目:陈雨雯

广州机楼现场值守:钱火强(项目经理)

广州基站一体化施工项目:刘桂芳 广州传输本地网一体化施工:吕秋文 广州传输修缮子项目:戴观聪 广州传输基础维护子项目:蔡达玲

韶关无线一体化维护项目:吴增峰(项目经理)

范萍 韶关基站一体化施工:陈瑞谦(项目助理)

罗福标 韶关网优技术支撑:赖少智(项目经理)清远网优:陈炯岗(项目经理)

电脑补贴申请:

笔记本电脑跟采购预算是一起的,一起收集、一起提交。

等领导批后,你就要通知他们项目文员收集好“自购笔记电脑申请表”和“自购笔记电脑明细表”。

然后把纸质版的拿进去给陈总签名。再拿回总部

自购笔记本电脑跟采购预算一起提交给陈总审批。审批下来后就通知各项目提交“自购笔记电脑申请补贴表”、电脑补贴申请明细表“。然后就开始收集,收集齐,就拿去给陈总签名 签名后就拿回总公司交给王莹君

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