差旅制度(范本)

2021-07-08 07:40:03下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了这篇《差旅制度(范本)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《差旅制度(范本)》。

运盛(上海)实业股份有限公司文件

运盛实业内(2009)16号

签发人:钱仁高

关于差旅制度的补充说明

一、目的为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度,并简化申请及报销流程,特对差旅制度做如下补充说明。

二、适用范围

本说明适用于公司所有在编员工。

三、流程说明

1.除特殊情况外,各项差旅安排均由两地行政人员(即“出发地行政人员”和“目的地行政人员”)负责落实。

2.两地行政人员就差旅安排对接流程如下:

①出差人员将审批获准的《出差申请单》(见附件一)交至出发地行政人员

②行政人员填写《差旅联络单》(见附件二),并完成需出发地安排的差旅事宜后转交至目的地行政人员

③目的地行政人员根据《差旅联络单》完成需目的地安排的差旅事宜

四、费用说明

1.票务费

特指行政人员预定的差旅往返及行程中的火车票、飞机票、船票等,不包括出差地市内打车或公交费用。

凡由两地行政人员预定的票据,须在差旅结束后三个工作日内,将票据发票联交于当地行政,由当地行政统一报销。遗失者,已票价30%赔付。

特殊情况下由个人预定的票务,费用经审批流程后报销。

2.住宿费

特指入住两地行政人员安排的酒店而产生的住宿费用。

凡入住当地行政指定安排的酒店,则住宿费用由当地行政统一报销。

特殊情况下由个人自行入住的酒店,费用经审批流程后报销。

职级

用餐额度

董事长、董事、总裁

实报实销

常务副总裁、副总裁、董事长助理、董秘、职能中心总经理、副总经理、部门总监、副总监

50元∕次

经理、副经理、主管

40元∕次

专员、一般员工

30元∕次

职级

用餐额度

分公司总经理、常务副总经理、副总经理

50元∕次

总经理助理、部门经理、副经理

40元∕次

主管、专员、一般员工

30元∕次

3.用餐费

自本补充说明发布之日起,取消总部及分公司、项目公司全部人员的出差津贴。

总部各层级人员用餐额度如下:

分公司、项目公司各层级人员用餐额度如下:

用餐费仅指出差当天实际发生的午餐和晚餐,早餐不予报销。

原则上当地陪同就餐人数不得超过差旅就餐人数。

集体用餐费用由当地公司负责报销,报销时注明用餐人员已便核对用餐额度。

若出差期间公司已统一安排用餐,不得就本次用餐另行报销费用。

4.外部业务单位差旅费用

外部业务单位随行人员享受与带队内部人员中最高差旅等级相同的待遇。

五、附则

1.自本说明发布之日起,凡涉及差旅流程及费用的均已本说明为准,之前发布如有冲突处,即行废止。

2.本说明由总部行政部负责解释说明。

3.本说明自颁布之日起执行。

严格控制差旅费用,不仅是节约行政开支的需要,更是培养各级人员勤俭办公、踏实创业的团队精神。总部各级人员、分公司、项目公司人员需严格遵照执行。

附件1《出差申请单》

附件2《差旅联络单》

运盛(上海)实业股份有限公司

2009年

关键词:运盛

差旅

补充说明

主办单位:

运盛实业

行政部

END

下载差旅制度(范本)word格式文档
下载差旅制度(范本).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    差旅制度管理

    差旅费管理制度 一、根据有关文件和制度,结合我校的实际,采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时,在相应限额标准内报销。......

    差旅报销制度

    差旅报销制度 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法:......

    市场部差旅费用制度

    市场部差旅费用制度 为了提高工作效率,保证市场部业务的顺利开展,本着“节约成本、效益最大化”的原则,特制定此制度。一、出差人员费用 A.出差来回路费凭车票报销 B.出差一......

    差旅费用报销制度

    篇一:最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度 为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a) 公司员工出差乘坐火车(高......

    公司差旅标准制度

    出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依......

    差旅费用报销制度(汇编)

    篇一:最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度 为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a) 公司员工出差乘坐火车(高......

    公司差旅报销制度范文

    公司差旅报销制度 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,特制定本制度。 一、因公出差,应持派差单到财务部借支差旅费。 二、一般业务员(包含部门经理)因......

    差旅报销制度[5篇范文]

    差旅报销制度 一、总则 1、为了规范导师的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,是指导师因公司业务外出的出差。 3、本制度适用于本公司驻厂导师。 二、报销标准......