关于规范采购流程通知
各中心、各部门:
为进一步规范公司采购流程,严控采购成本,根据《采购管理制度》以及公司实际情况公司就采购工作作如下调整:
1、总体原则
阳光原则、高质量原则、高性价比原则、归口管理原则、成本管控原则、及时性原则
2、相关人员职责
① 计划供应部
作为采购工作的归口管理部门,该部门负责人有责任、有义务、有权利对各中心的采购工作进行监管,该部门负责人可对申购单内容进行同意、质问、修改和驳回,可对各中心物资管理进行综合性监管和督查。该部门负责人应每季度就物资采购及管理工作向公司进行专项汇报。
② 各中心负责人
作为本中心物资管理第一责任人,保证本中心物资状态正常、合理合法,组织建立本中心的物资台账,明确具体管理人员,定期检查物资管理工作。
③ 各中心物资管理人员
作为本中心物资具体管理人员,负责建立台账、定期清点、建立规范使用记录等,负责验收本中心购买的物资。
④ 申购人
负责填制申购单,清楚阐述申购用途、物资名称、型号、拟采购价格等。
3、工作流程
① 申请及采购工作流程
a.各中心采购类
对于某些物资大部分由该中心或特定人员、位置使用的物资或经计划供应部授权的物资采购,由申购人提出申请,填制申购单,经部门负责人、本中心负责人签字后,经供应采购部签字确认,报董事长审批同意后,进行采购。
b.计划供应部采购类
对于各中心均会使用的或大宗物资采购或经计划供应部确认后其他物资采购,由申购人提出申请或由计划供应部汇总各中心需购情况,做出采购计划(包括需购品种、规格、数量、预计资金),经董事长审批后,进行采购。
② 收货工作流程
a.各中心采购类
物资采购回来后,经该中心物资管理员签字收货,可填制收货单或在发票签字收货,并进行管理、发放、建立台账。
b.计划供应部采购类
物资采购回来后,根据归口管理原则,进行管理。比如:行政类物资由行政中心统一管理、发放、建立台账;促销类物资由客服中心统一管理、发放、建立台账。
③ 库房管理工作要求
一般物资各中心各根据实际情况设置库房,指定专人进行管理,建立台账、使用制度权限等,报计划供应部备案。
④ 报销工作要求
报销要求具备发票或其他合理票据、申购单、入库单,同时具备方可报销。
采购报销流程图
4、其他
本通知所涉及物资为除生产原辅材料以外的物资。
本通知为《采购管理制度》的补充性制度,最终解释由行政中心负责。
本通知自2021年7月1日起实施。