专题:风险管理审计办法
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风险管理审计办法
***********公司 风险管理审计办法 编 号:TS-KP-XS-** 版 本: 2013 编 制:审计部 批 准:董事会 2013年**月**日 ****************公司内部控制体系 风险管理审计办法 目录:共
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企业风险管理和审计
摘 要 论文摘要:本篇论文通过先进的风险管理理念、理论、方法、技术以及国内部分学者关于风险管理的研究成果,以COSO2004年9月制定发布的《企业风险管理—整合框架》为理论基
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内部审计与风险管理
内部审计与风险管理 摘要:近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在阐述了风险、风险管理的涵义的基础上,对内部审计参与风险管理的动因、内部审计如何参与风险管理进
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内部审计与风险管理
内部审计与风险管理 编辑:凌月仙仙 作者:刘世谨 出处:中国论文下载中心 日期:2004-1-1 [关键词]内部审计;风险管理;动因 [摘要]近年来,风险管理已成为内部审计的重要领域。本文在
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审计风险
一、内部审计概述
随着经济一体化的进程,审计在维护秩序、提高经济效益方面发挥着越来越重要的作用。内部审计指部门或单位内部独立的审计机构和审计人员,依照律、法规、政策 -
关于加强跟踪审计管理的办法
关于加强跟踪审计管理的办法 生效日期:2010年12月24日 修订日期: 第一章 总 则 第一条 为加强我院基建工程、维修工程的造价管理,有效控制工程成本,提高资金使用效益,根据《卫生
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风险管理报告办法(暂行)
全面风险管理报告办法 第一章总则 第一条为建立畅通的全面风险管理信息传递与沟通(报告)机制,及时掌控集团所属各分子公司风险变化趋势、重大风险管控进展和成效,为集团风险管
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内部审计全面风险管理报告
内部审计全面风险管理报告 我国《内部审计具体准则第17号--重要性与审计风险》中对审计风险的定义是:审计风险,是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的
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江苏省风险管理审计操作指南
江苏省风险管理审计操作指南 江苏省风险管理审计操作指南 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计人员对组织活动中的风险管理状况进行审查与评价,提高内部风险管理审计质量,
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企业风险管理审计案例研究
某肉制品企业风险管理审计案例分析 工管5班js0844549 黄薇 一、公司简介某集团有限公司是中国最大的肉制品生产企业之一,其产品包括冷鲜肉、冷冻肉、以及以猪肉为主的低温肉
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公司合同管理审计办法 文档 [合集5篇]
XX公司合同管理审计办法(试行)
一、根据中华人民共和国合同法及XX公司内部审计制度,结合我公司的实际情况,制定本办法。
二、合同管理审计办法适用于公司及公司所属子公司,以及内 -
试论审计风险
试论审计风险 审计风险是一个非常重要的概念。在审计理论中,审计风险与审计重要性和审计证据等概念密切相关;在审计实务中,审计风险是审计人员在制定审计计划、执行审计程
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审计部门风险
审计部门风险报告 有审计就有风险。审计风险按照审计的阶段,可分为:1、审计计划风险;2、审计执行风险;3、审计报告风险。 一、审计计划风险 (一)审计计划风险内容 企业内部审计计
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规避审计风险
改制上市公司的三年业绩审计是一个风险较高的的审计领域,如何最大限度的降低审计风险,是注册会计师和会计师事务所都在认真思索的问题。充分重视并积极介入改制上市公司的资产
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廉政风险防范管理试行办法
廉政风险防范管理试行办法 第一章 总 则 第一条为深入贯彻落实中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》及《贯彻落实〈实施纲要〉2008-2012
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审计稽核办法
住房公积金审计稽核办法 第一章 总 则 第一条 为加强审计稽核工作,建立健全审计稽核制度,充分发挥审计稽核监督作用,确保住房公积金资金安全运作,根据《审计署关于内部审计工作
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经济责任审计办法
安徽水利开发股份有限公司 经济责任审计办法 第一条 为加强对本公司关键岗位人员任期履职的监督管理,客观公正地考核评价主要领导干部任期履行经济责任情况及经营绩效,加强
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效益审计办法
工厂效益审计办法(试行) 1 总 则 1.1 为了加强工厂内部审计监督,使审计工作制度化,法制化,根据国家审计法规和公司的相关规定并结合本厂的实际情况,特制定本办法。 1.2 本办法适