专题:进出口内审报告
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进出口业务内审报告(精选合集)
一、进出口业务内控的审计程序 (一)了解基本情况 了解基本情况,是展开审计的必要准备和基本条件。这些基本情况包括:成立时间、工商注册号、海关注册编码、进出口报关登记证书、
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进出口业务内审报告
进出口业务内审报告一、进出口业务内控的审计程序(一)了解基本情况了解基本情况,是展开审计的必要准备和基本条件。这些基本情况包括:成立时间、工商注册号、海关注册编码、进出
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进出口资金和财务内审报告
**公司进出口业务资金和财务管理 专项内部审计报告 报告编号: 报告时间: 报告抄报: 董事长 报告抄送:集团常务副总经理、财务总监、物流管理中心总监、资金管理中心总监 审计报
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进出口内审注意点
进出口内控审计着眼点 (一)进口业务的内控审计着眼点 进口业务的内控审计主要着眼于以下五个方面: (1)着眼于进口计划审计。进口计划项目数量、名称、型号和规格,是否符合国
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内审报告
洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通
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内审报告!!!
一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业
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2008年度内审报告
2008年度内审报告 经过2008年12月15日一天的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施
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内审报告
内审报告 一、企业的基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度企业药品经营质量回顾分析: 1、基本情况: ****公司成立于****年*月*日,注册地址、仓库地址为****
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内审报告
某某集团股份股份有限公司审计部
某集审(2007)第2号 审 计 报 告
集团董事会:
根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定,并受集团分管领导安排,我们于2007 年元月15 日至26日对某 -
内审整改报告
公司内审船体车间不合格项整改报告一、内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,实际合格率为80.6%,没有整改措施。我车间对此不
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EICC内审报告
EICC运行评估报告 10月21日至22日进行了EICC内审及管理评审,结果如下: 1. 为了验证公司对EICC社会责任管理体系的运行,审核公司各部门对相关法律法规的遵守,对公司EICC体系的符
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经典仓储内审报告
仓库审计报告 根据年度审计计划的安排,审计部于2013年2月25日至3月25日对公司各仓库进行了审计。本次审计重点是对仓库制度的完整性、健全和有效性、业务流程的清晰与否以及
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4.内审报告
2017年度内部审核报告 编号:JL/ZG-10 一、审核目的: 评价本公司产品及质量保证能力、质量环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。 二、审核范围: 本公司所有产品和所有
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内审结论报告(范文)
内审结论报告 JL-60 一、 内审目的: 检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。 二、 审核的范围: 审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。 三、审核依
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2016年度质量体系内审报告
第 1 页 共3页 **公司 QR-PZ-019A 质量管理体系内审报告 拟制/日期:批准/日期: 第 2 页 共3页 1、 审核目的: 根据ISO9001:2008标准和公司的质量手册、程序文件及其它有关的
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CCC内审报告
内审报告 BZDQ/JL—8.2—05 审核目的:检查本公司的质量管理体系及3C体系运行的符合性、充分性、有效性、满足外部审核准则的程度。 内审依据:GB/T 19001:2000《质量管理体系—
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2014阿布扎比内审报告
二○一四年CPECC质量管理体系 内 部 审 核 报 告 (阿布扎比分公司) 编 制: 林 莉 审 核: 审 批: 中 国 石 油 工 程 建 设 公 司 二○一四年九月八日 内 部 审 核 报 告 (阿布扎
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计算机内审报告(精选合集)
xxxx公司 计算机专项内审评审报告 一、前言 根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案,定于2016年 月 日对公司新建立的计算机系统进行专项内部审核和汇总,现就具体