专题:局内部控制业务流程图

  • 内部控制,预算流程图

    时间:2019-05-14 10:54:48 作者:会员上传

    内部控制,预算工作流程图 一)预算编制及批复 (二)预算执行 预算执行申请超出预算指标申请符合预算指标及其规定进入预算追加调整程序预算执行审批预算执行管理预算执行分析 (三)预

  • 内部控制制度-业务外包

    时间:2019-05-14 10:10:29 作者:会员上传

    内部控制制度 ——业务外包 第一章 总 则 第一条 为了加强某某公司(以下简称“公司”)对外包业务的内部控制,规范业务外包行为,防范业务外包过程中的差错和舞弊,根据国家有关法律

  • 支票业务内部控制制度

    时间:2019-05-13 04:45:03 作者:会员上传

    支票业务内部控制制度为加强单位的财务工作,提高财务工作效率,规范支票签发业务流程,发挥财务管理作用和提高资经使用效益,特制定本制度。签发支票,应注意以下问题:
    (一)要严格做到

  • 业务流程图

    时间:2019-05-15 01:10:26 作者:会员上传

    业务流程图步骤具体操作事项负责部门1、搞清楚客户借款行、融资主体、额度、期限、保障措施、资金用途、还款来源、资金监管措施、再融资渠道、处置预案、可接受的融资成本

  • 内部审计流程图

    时间:2019-05-12 07:03:26 作者:会员上传

    内部审计流程图
    行政职权目录单位:(公章)石家庄市桥西区审计局序
    项目名称 类别 号
    实施依据
    收费依
    公开 形公开 公开 承办科
    据和标
    式 范围 时间 室
    《中华人民共和国审计法

  • 内部控制,合同管理流程图2018.3(共5篇)

    时间:2019-05-14 22:35:10 作者:会员上传

    内部控制合同业务流程图 一、工作步骤示意图 了解合同业务的管理结构和业务的主要环节合同订立梳理各业务环节的工作流程查找风险点控制设计制度建设合同业务合同履行合同登

  • 内部控制审计业务约定书参考格式

    时间:2019-05-12 04:11:28 作者:会员上传

    附录1-1:
    内部控制审计业务约定书参考格式
    (合同式)
    本附录提供了内部控制审计业务约定书的参考格式。本约定书是针对单个报告期间截止日的内部控制审计而起草的,如果拟用于连续

  • 信用证业务流程图(大全)

    时间:2019-05-14 07:51:56 作者:会员上传

    信用证业务流程图及简介 ①买卖双方经过磋商,约定以信用证方式进行结算; ②进口方向开证行递交开证申请书,约定信用证内容,并支付押金或提供保证人; ③开证行接受开证申请书后,根

  • 房产局业务流程图

    时间:2019-05-14 01:33:11 作者:会员上传

    商品房预售合同备案流程图三楼1913-1916号窗口三楼1917、1918号窗口 办理时限:即时办结商品房预售许可流程图房屋中介(评估、经纪、咨询)市场准入初次申报流程图房屋中介(评估、

  • 外贸业务流程图

    时间:2019-05-15 12:03:16 作者:会员上传

    外贸交易流程:流程说明:从签订外销合同,到租船订舱、检验、产地证、保险、送货、报关、装船出口,直至押汇(或托收)、交单、结汇、核销、退税,是每笔进出口业务必经的过程。一、指

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 景德镇市交通运输局财务审计科业务流程图

    时间:2019-05-12 07:05:13 作者:会员上传

    景德镇市交通运输局财务审计科业务流程图财务岗景德镇市交通运输局财务审计科业务流程图
    (审计工作流程图)
    拟定局年度审计工作计划 根据计划安排审计工作 组织人员成立审计

  • 企业货币资金业务内部控制制度设计(定稿)

    时间:2019-05-12 19:18:27 作者:会员上传

    企业货币资金业务内部控制制度的设计 内容摘要: 货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产,是企业生存与发展的基础。它可以与任何财产物资、商品进行交换,于是就成了贪污

  • 第三方监管业务内部控制制度调查报告

    时间:2019-05-14 13:34:24 作者:会员上传

    中岸物流公司
    第三方监管业务内部控制制度调查报告
    刘总裁、关总监:
    内部控制制度是指企事业单位为了保证各项业务活动的有效进行,保护资产的安全完整和有效运用,防止、发现和

  • 后勤集团经营业务内部控制规范

    时间:2019-05-14 05:53:07 作者:会员上传

    后勤集团经营业务内部控制规范第一章 总则第一条 为了指导和加强集团各项经营业务的内部控制,规范行为,提高经营管理水平和风险防范能力,促进事业可持续发展,根据国家及学校的有

  • 财政资金收付及管理业务内部控制制度

    时间:2019-05-14 10:13:30 作者:会员上传

    财政资金收付及管理业务内部控制制度 第一章总则 第一条为进一步加强财政资金管理,规范财政资金收付程序,明确资金收付管理责任,确保财政资金使用的安全,提高资金运行效率和使用

  • 内部控制应用指引培训资料-采购业务

    时间:2019-05-14 04:55:08 作者:会员上传

    企业内部控制应用指引-采购 培训提纲 一、 采购业务内部控制的目标(第一条) 规范采购行为,防范采购风险,从而促进企业合理采购,满足生产经营需要。 本指引所称采购,是指购买物资(

  • 《证券公司融资融券业务内部控制指引》

    时间:2019-05-12 00:59:30 作者:会员上传

    关于修改《证券公司融资融券业务试点 内部控制指引》的决定 现决定对《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》(证监机构字〔2006〕124号)作如下修改: 一、将名称修改为《证券