专题:内部财务审计工作流程
-
内部财务审计工作流程
内部财务审计工作流程(一)资产审计
1、货币资金审计
(1)审计目标
证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性
(2)内部控制系统测试
调查了解货币资金内部控制系统——→ -
内部审计工作流程
内部审计工作流程
1.目的:明确审计工作程序,保证审计工作顺利进行和审计报告传阅审批过程的规范性,使存在的问题和不足得到及时有效地整改,提高工作效率,特制定本流程。
2.范围:各 -
内部审计工作流程[推荐]
内 部 审 计 工 作 流 程
规范内部审计具体业务的操作是完善公司内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据公司《内部审计制度》的相关规定,内部审计业务的 -
财务审计工作流程
财务审计工作流程一、 审计准备阶段(审计前期阶段)
1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划),确定具体审计项目。
2、 组成审计小组,并确定审计小组组长(项目负责人)。
3 -
内部审计工作流程步骤详解
内部审计工作流程步骤详解 规范内部审计具体业务的操作流程是完善集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据集团《内部审计制度》及《内部审计实务标
-
阜阳市教育系统内部审计工作流程
阜阳市教育系统内部审计工作流程 为了使我市教育内审工作符合制度化、法制化和规范化要求,现根据审计署《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》《审计署关于内部审计工作的规
-
海门市教育系统内部审计工作流程
海门市教育系统内部审计工作流程 一、编制审计工作方案 编制审计工作方案前,首先应了解被审计单位的下列情况。 1、机构设置、人员编制; 2、银行帐户、会计报表及其他有关的会
-
内部审计工作
第四章 集团审计中心 内部审计工作 一、审计职责 集团审计中心,代表集团对各公司、各直属部门有关工作事项进行审计,独立行使内部审计职权。其职责是: (一)拟定集团有关审计事项
-
财务内部工作流程
一、出纳岗工作流程 (一)办理公司各项收款业务 1、营业收款: (1)现金营业收款:根据销售会计岗开具的收据或销售发票收款。收款时要仔细检查收据或发票开具的金额正确、大小写一致
-
内部审计工作流程步骤详解[5篇]
内部审计工作流程步骤详解 收藏人:西尧1976 腾讯空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 开心网2012-06-09 | 阅:1358 转:47 | 来源 | 分享 搜狐微博 推荐给朋友 举报 规范内
-
浅议行政事业单位内部审计工作
浅议行政事业单位内部审计工作 镇江市丹徒区住建局招标办 夏云 【摘 要】:目前行政事业单位内部审计工作存在着认识偏差、内部审计机构设置不到位、内审人员的素质与内审要求
-
医院内部审计工作
医院内部审计工作制度 为了加强医院内部审计工作,根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求,特制定本制度。 一、医院内部审计制度,以加强内部管理和监督,维护财经纪律,改善
-
考虑内部审计工作
赢了网s.yingle.com 遇到经济法问题?赢了网律师为你免费解惑!访问>> http://s.yingle.com 考虑内部审计工作 第一章 总则 第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中考虑
-
如何正确对待内部审计工作
如何正确对待内部审计工作
内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,其目的在于规范组织行为和提高组织的运作效率,它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、控制和 -
如何加强农村信用社内部审计工作
如何加强农村信用社内部审计工作在新形势下,农村金融竞争将更加激烈,要确保农村金融主力军的地位,进一步提高社会影响力,向现代金融企业迈进,必须积极寻求业务拓展取得突破,提高经
-
内部审计工作程序
内部审计工作程序一、根据教育部的部署和学校领导的意见,结合我校的实际情况,拟定审计工作计划,报经学校领导批准后组织实施。
二、根据审计工作计划确定审计事项,并于实施审计 -
内部审计工作规定
国务院机关事务管理局内部审计工作规定
第一条为加强和规范我局内部审计监督工作,维护财经纪律,提高资金使用效益和管理水平,促进党风廉政建设,依照《中华人民共和国审计法》、 -
内部审计工作经验交流
大部制环境下的内部审计工作开展十八届三中全会要求“积极稳妥实施大部门制”。新随县在建县之初即以大部制理论为基础,进行设计、管理、运行,因此其机构编制远低于同等规模的