专题:内部交易记录制度

  • 私募基金公司机构内部交易记录制度

    时间:2019-05-12 02:49:42 作者:会员上传

    XXX公司 机构内部交易记录制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部交易记录管理,完善业务信息留痕机制,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办

  • 内部控制制度-关联交易

    时间:2019-05-12 01:51:01 作者:会员上传

    内部控制制度 ——关联交易 第一章 总 则 第一条 为了规范某某公司(以下简称“公司”)关联方及其交易行为,防范关联交易损害中小股东利益,确保维护投资者、债权人合法权益,根据国

  • 防范内幕交易及内部员工交易制度

    时间:2019-05-13 16:07:26 作者:会员上传

    北京安家永富资产管理有限公司 防范内幕交易及内部员工交易制度 第一章 总则 第一条为规范北京安家永富资产管理有限公司(以下简称“公司”)员工个人投资行为,防止出现利益冲

  • 银行客户身份资料和交易记录保存制度

    时间:2019-05-12 06:52:21 作者:会员上传

    客户身份资料和交易记录保存制度1.制度要求:金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。2.记录保存的完整性(1)金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身

  • 排污权交易制度

    时间:2019-05-14 07:39:17 作者:会员上传

    排污权有偿使用和交易制度 一、案例介绍 位于长江三角洲的江苏省,经济发展迅速,用电需求量与日俱增,扩建、新建电厂的呼声越来越高。江苏太仓港环保发电有限公司就是因苏州市用

  • 保证金交易制度

    时间:2019-05-14 21:14:57 作者:会员上传

    什么是保证金交易制度?
    保证金制度
    为在股指期货交易中确保履约,维护交易双方的合法权益,实行保证金制度。即在股指期货交易中,交易者必须按照其所交易期货合约价值的一定比例缴

  • “辩诉交易”制度

    时间:2019-05-12 06:53:03 作者:会员上传

    “辩诉交易”制度辩诉交易,是指检察官与被告人或其辩护律师在检察官向法庭提出公诉前,私下进行商量,讨价还价,最后达成协议:被告人答辩有罪,检察官则相应地减少控罪或降低控罪幅度

  • 讲义 关联交易内部控制

    时间:2019-05-15 01:02:53 作者:会员上传

    关联交易内部控制 知识点1:关联交易概述:(一)关联方界定不准确、关联交易及其披露违反国家相关法律法规;(二)关联交易未经适当审批或超越 1.什么是关联交易 本章所称关联方是指一方

  • 客户身份资料及交易记录保存制度(推荐阅读)

    时间:2019-05-15 12:01:34 作者:会员上传

    xxx农村信用社客户身份资料及
    交易记录保存管理办法第一章总则
    第一条为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范营业网点客户身份资料和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民

  • 防范内部交易、利益冲突的投资交易制度(证券投资)(共五则)

    时间:2019-05-14 09:36:57 作者:会员上传

    杭州蝴蝶资产管理有限公司防范内部交易、利益冲突的投资交易制度及从业人员 买卖证券申报制度(证券投资) 第一章 总则 第一条 为规范杭州蝴蝶资产管理有限公司(以下简称“公司

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-15 00:35:47 作者:会员上传

    内部稽核制度 为加强公司财务会计资料及原始凭证信息的真实、准确、可靠,防止和减少会计工作差错,按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,制订内部稽核制度。主要内容如

  • 内部招聘制度

    时间:2019-05-14 07:42:20 作者:会员上传

    内部招聘制度 一、 目的 为满足员工职业生涯发展需要,全面培养和发展各方面优秀人才并使其最大限度地发挥自身优势,促进各类人才在学校内部合理、有序流动,从而优化人力资源配

  • 内部沟通制度

    时间:2019-05-14 13:18:59 作者:会员上传

    内部沟通制度1.目的:
    确保公司各部门、各层次之间信息得到交流,加强配合,促进公司质量管理体系的有效性,形成和谐有序、团结奋进的内部环境。2.适用范围:
    公司各职能部门及领导层

  • 内部稽核制度

    时间:2019-05-13 22:27:40 作者:会员上传

    内 部 稽 核 制 度1、实行内部稽核制度,是为了加强会计人员相互制约,相互核对,提高会计工作的质量,防止会计事务处理中发生的失误和差错以及营私舞弊等行为。
    2、凡涉及款项、财

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部财务检查制度

    时间:2019-05-14 12:05:14 作者:会员上传

    XXXXX有限公司 内部财务检查制度 第一条 :目的 为了解外派财务人员对被投资企业财务工作的开展情况、监督财务基础工作质量、岗位职责履行情况、各项财务制度、规定执行的情

  • 内部牵制制度

    时间:2019-05-13 23:09:12 作者:会员上传

    内部牵制制度内部牵制制度第一条为保证各种业务和会计核算的正常进行,减少错弊,保障国家、集团财产物资的安全完整和会计信息的合法、真实、准确、完整,依据国家、军队有关规定

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    ***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................