专题:内部控制网上作业

  • 2018年开放大学《内部控制》网上作业

    时间:2019-05-12 01:55:46 作者:会员上传

     1、单项选择题 独立董事就对外担保﹑关联交易﹑投资等业务要求报告和披露,属于( )。 A ) 一般控制 答案: B ) 财务报告内部控制 C ) 业务流程信息控制 D ) 应用控制  2、单项选

  • 内部控制作业

    时间:2019-05-14 21:55:02 作者:会员上传

    案例理解与问题讨论 问题讨论: 1、 在梁冰娴的第一次作案中,公司为什么要采取宽容政策?2、近年来为构建良好的内部控制,金融机构采取了哪些措施?1、答:梁冰娴成绩优异属于属于证

  • 内部控制作业

    时间:2019-05-15 03:02:27 作者:会员上传

    内部控制作业 要求: (1)从以下三道案例分析题中任选两道,各作为一次作业并提交。(两次作业不要写在一起); (2)手写,不要打印; (3)在第18周之前提交。案例分析(一) 2013年8月16日11点05分上

  • 内部控制作业

    时间:2019-05-14 21:50:41 作者:会员上传

    内部控制作业1 第1章至第3章 一、单项选择题(每小题1分,共10分) 略 二、多项选择题(每小题2分,共20分) 略 三、是非判断题(每小题1分,共10分) 1、 内部牵制是以不相容职务分离为主要

  • 内部控制作业

    时间:2019-05-12 18:32:34 作者:会员上传

    一、出台时间
    2008年5月22日,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会、出台《企业内部控制基本规范》、2010年4月15日,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会又发布了

  • 《内部控制》辅修期末作业

    时间:2019-05-14 21:41:19 作者:会员上传

    《内部控制》会计辅修期末大作业 考试题型: 一、判断题(每小题1.5分,共15分) 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 三、多项选择题(每小题2分,共20分) 四、简答题(二题共18分) 五、案例分

  • 会计本科《内部控制》作业及答案

    时间:2019-05-13 05:18:33 作者:会员上传

    一、单项选择题 1.重大固定资产的处置,应当( )。 D.施行集体审议联签 2.归贵重物品、生产用关键备件、精密仪器、危险品等重要存货,应当采用额外控制措施,确保重要存货的保管、调

  • 内部控制材料

    时间:2019-05-14 10:27:00 作者:会员上传

    内部控制规范 第一章 总则第一条:为了进一步提高学校内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规

  • 内部控制与风险管理作业5篇

    时间:2019-05-14 07:21:47 作者:会员上传

    《内部控制与风险管理》结课报告 报告标题:报 告 人:学号:序号:课程编号:课堂号:任课教师:分 数: 探索中国餐饮连锁企业的内部控制与风险管理——以俏江南集团为例 刘紫薇 1201020

  • 公司治理与内部控制第二次作业

    时间:2019-05-12 14:07:03 作者:会员上传

    公司治理与内部控制第二次作业
    题号:1
    内容:“经理层对内部控制有效性负全责”。判断是否恰当,并说明理由。
    答:不恰当。 理由:董事会对建立键全和有效实施内部控制负责或:经理

  • 公司治理与内部控制第一次作业(★)

    时间:2019-05-13 17:33:26 作者:会员上传

    公司治理和内部控制第一次作业 *** 贾蕊 镇江学习心 题号:1 题型:简答/计算题 本题分数:8.33 “请自制文档完成答卷在平台上传,标明学号+姓名+学习中心”——“梳理

  • 网上作业

    时间:2019-05-13 04:33:59 作者:会员上传

    1.我国合同法调整的关系有()。D. 财产关系 2.下列合同中,属于单务合同的是()。 A. 赠与合同
    3.代位权行使的费用由( )。A. 债务人承担
    4.合同的转让就是合同的()。A. 主体的变更
    5.违

  • 内部控制管理制度

    时间:2019-05-14 03:46:59 作者:会员上传

    内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自

  • 内部控制审计报告

    时间:2019-05-14 07:03:06 作者:会员上传

    内部控制审计报告 2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

  • 内部控制自查报告

    时间:2020-08-25 07:40:00 作者:会员上传

    内部控制自查报告按照市局下发的关于《三门峡市社会保险经办机构内部控制检查评估方案》的要求,我中心在7月21日至8月10日期间,对失业保险制度建设、业务规程、基金财务、信息

  • 内部控制工作方案(范文大全)

    时间:2019-05-15 02:55:12 作者:会员上传

    内部控制工作方案 为了贯彻落实依法治国基本方略,加强内部权力制约,有效防控廉政风险和行政风险,根据上级财政工作会议有关要求,现就进一步加强我单位内部控制制度体系建设制定

  • 内部控制调查报告

    时间:2019-05-12 01:24:32 作者:会员上传

    扬州鸿信线路器材有限公司 内部控制调查报告 [内容提要] 本调查以扬州鸿信线路器材有限公司内部管理制度和内部会计制度,合起来即是内部控制制度为研究对象,通过对其内部控制

  • 内部控制管理制度

    时间:2021-08-05 19:20:01 作者:会员上传

    内部控制管理制度第一章总则第一条为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。第二条公司内部控制是一种自律行为,是