专题:内部审计项目计划

  • 2017年度内部审计计划

    时间:2019-05-15 01:56:49 作者:会员上传

    2017年度内部审计工作计划 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计等专项审计,保障集

  • 内部审计计划

    时间:2019-05-12 17:19:35 作者:会员上传

    上海月洋控股集团2011年度
    内部审计工作计划根据集团公司年度内审制度的有关要求,集团财务部计划于2011年11月对2011年度上海公司和各驻外公司财务等进行一次例行内部审计,现

  • 2017年内部审计计划

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    2017年内部审计计划 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心,同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计,保障集团制度贯彻与落实,

  • 审计年度审计项目计划

    时间:2019-05-12 07:03:22 作者:会员上传

    日前,审计署编制完成并正式印发了*年度统一组织审计项目计划。该计划明确了全年审计工作的指导思想和总体思路,对审计署统一组织实施的审计项目做出了具体安排。一、*年审计工

  • 投资项目内部审计实施办法

    时间:2019-05-15 00:44:58 作者:会员上传

    XXX公司 投资项目内部审计实施办法 (草拟) 第一章 总则 第一条 为促进XXX公司承担政府投资项目顺利运作及有效利用政府建设资金,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和

  • 投资项目内部审计实施办法(合集)

    时间:2019-05-15 00:12:21 作者:会员上传

    6.5.10 投资项目内部审计实施办法 投资项目内部审计是企业防范投资决策风险、规范投资行为、提高投资收益的重要举措。企业应针对投资项目执行全过程的各项审计工作给出操作

  • 年度内部审计计划(共5篇)

    时间:2019-05-14 02:29:28 作者:会员上传

    年度内部审计计划一、评审会计报表的内部制度
    1. 调查了解并描述报表编制的内控制度。
    (1) 调查了解会计报表编制的岗位责任控制情况。即看各环节的工作质量
    要求是否明确,各岗

  • 内部审计

    时间:2019-05-15 00:44:59 作者:会员上传

    企业集团内部审计 【摘 要】 本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展趋势等问

  • 内部审计(合集)

    时间:2019-05-12 15:36:11 作者:会员上传

    最近我再次学习了的《中国共产党党章》,通过认真学习,我对党章有了更新更高的认识,对我们党的性质,理想目标,指导思想,基本要求,党员义务权益有了更深的理解,受到了一次深刻的党的政

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 06:11:02 作者:会员上传

    事业单位内部审计存在的问题及解决对策
    一、事业单位内部审计概述
    事业单位内部审计作为一种经济活动由来已久, 随着社会化在生产的开展和管理要求的不断提高, 内部审计也经

  • 内部审计

    时间:2019-05-12 07:05:30 作者:会员上传

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义为:内部审计

  • 内部审计

    时间:2019-05-13 10:32:05 作者:会员上传

    三、明确审计重点内容,拓展审计范围 在国外先进内部审计思想的推动下,我国内部审计理论已逐渐涉及以风险为导向的审计,但实践中我国企业内部审计工作仍更多的局限于财务报表项

  • 审计局审计项目计划

    时间:2022-01-16 07:20:04 作者:会员上传

    审计局审计项目计划xxxx年审计工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实______关于审计工作重要指

  • 浅议如何加强审计项目计划管理

    时间:2019-05-13 23:21:47 作者:会员上传

    浅议如何加强审计项目计划管理 浅议如何加强审计项目计划管理 审计项目计划管理是审计管理的一个重要环节,是审计工作的起点和龙头。如何加强审计项目的管理,使其在审计业务管

  • 销售业务项目审计计划

    时间:2019-05-12 07:12:23 作者:会员上传

    审计部2014年度销售业务项目审计计划根据公司审计部2014年度审计计划和《内部审计具体准则第1号——审计计划》规定,编制本项目计划。
    (一)审计目标和范围
    1.审计目标:通过检查

  • 浅谈商业银行内部审计项目质量的控制措施

    时间:2019-05-13 04:28:37 作者:会员上传

    浅谈商业银行内部审计项目质量的控制措施 摘要:商业银行内部审计的项目质量控制是一个过程,包括立项、准备、实施、报告、后续等各环节。其控制的关键是在正确认识加强项目质

  • 基建项目内部审计风险与审计策略

    时间:2019-05-13 05:54:43 作者:会员上传

    基建项目内部审计风险与审计策略 EMBA 在职博士 专升本 自考网 在职研究生 育龙网核心提示: 基建项目内部审计是指通过一定方法和适当程序,对建设项目的一系列治理活动进行再

  • 内部审计通知书范文

    时间:2019-05-12 02:12:06 作者:会员上传

    内部审计通知书 审通字(2007)第2号 ………………………………………………………………………… 关于对宾馆经理夏尊江同志 离任经济责任审计的通知 宾馆: 根据审计工作计划的