专题:内审小结

  • 内审小结

    时间:2019-05-12 07:06:28 作者:会员上传

    内审部2014年度工作总结内审部是公司根据管理需要在2013年8月份成立的一个新部门,2013年11月底开始正式开始执行审计部门工作职能。结合公司当前实际情况其主要职责是为了加

  • 2014年内审小结

    时间:2019-05-13 22:19:27 作者:会员上传

    2014年管理评审工作汇报
    -------- 综合管理部
    我综合管理部目前承担的要素是:6.2、7.4.1-2(生产辅料)和7.5.5条款。下面就三个过程一年来的运行情况逐一汇报:
    一、6.2人力资源:
    1

  • 内审工作小结

    时间:2019-05-12 17:59:20 作者:会员上传

    XXXX年度内部审计工作总结 XX审计部 一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项

  • 交叉内审小结(5篇范文)

    时间:2019-05-12 19:00:07 作者:会员上传

    某卷烟厂公司交叉内审小结 井冈山卷烟厂内审组 公司2011年度第一次内部管理体系交叉审核井冈山卷烟厂内审组于6月28日至7月1日在某卷烟厂进行。审核前,我厂根据公司《内部审

  • C组内审小结

    时间:2019-05-12 17:59:46 作者:会员上传

    内审小结
    2014年3月19日、20日,我们内审 C小组受公司审核组的安排,对公司管理者代表、设备部、清洁生产部、安全保卫部、生产调度中心、工会六个部门进行了内部质量、环境、职

  • 内审

    时间:2019-05-15 05:24:35 作者:会员上传

    内部审计职业实务准则 2000-6-17 导言内部审计是一项独立、客观的保证和咨询活动。其目的在于增加价值和改进组织的经营。它通过系统化和规范化的方法,评价和改进风险管理、

  • 内审

    时间:2019-05-14 22:36:55 作者:会员上传

    1、 前言 实验室为了保证检测结果准确可靠,就必须对可能影响结果的各种因素和环节进行全面控制和管理,使这些因素都处于受控状态。影响检测报告质量的因素很多,为使这些因素全

  • 内审报告

    时间:2019-05-14 07:13:02 作者:会员上传

    洗浴中心上半年内审报告 2011年7月1日至7月3日,本单位进行了健康管理体系的内审,历时3天,对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核,审核组由OHS管理小组成员组成。通

  • 内审工作总结范文

    时间:2019-05-14 02:40:12 作者:会员上传

    内审工作总结根据楚湘工技函[2010]16号文,关于开展2010年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知,内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室,进行了内部审核,其审核情况如

  • 专题内审检查表

    时间:2019-05-11 23:41:19 作者:会员上传

    专题内审检查表(小包装分厂)
    内审人:戴小明、冀永青、丁洪芬内审时间:年月日 检查表
    一、关于30万吨配送中心试生产前准备工作落实情况(10分)
    1.人员培训2.有关HACCP认证硬件实施计

  • 内审计划

    时间:2019-05-14 21:18:43 作者:会员上传

    2010年质量体系内部审核计划 一、内部审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行与《实验室资质认定审核准则》的符合性和有效性、组织机构和职责权限是否与体系相适

  • 内审总结

    时间:2019-05-14 19:57:08 作者:会员上传

    内审总结
    1、部分文件提升为二级
    ①《供方管理控制规定》提升为二级;
    ②《检测设备管理规定》提升为二级;
    ③《不合格品控制规定》提升为二级;
    ④《纠正预防管理规定》提升为二

  • 内审报告!!!

    时间:2019-05-14 06:01:47 作者:会员上传

    一、体系运行情况 1、审核目的 结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业

  • 武钢内审

    时间:2019-05-14 23:18:53 作者:会员上传

    武钢的“内审三部曲” 作为一家大型的国有钢铁企业,武钢内审工作的开展和绩效在业内可谓是有口皆碑。内审工作的重点到底是什么?怎样通过内审工作为企业保驾护航,防范风险,增加

  • 2017年度内审计划

    时间:2019-05-12 03:36:20 作者:会员上传

    2017年度内审计划 为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划

  • 2008年度内审报告

    时间:2019-05-15 01:52:31 作者:会员上传

    2008年度内审报告 经过2008年12月15日一天的紧张工作,在公司各部门的积极配合下,公司内审组较为圆满地完成了本年度的内审任务,本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施

  • 内审通知书-

    时间:2019-05-14 10:47:57 作者:会员上传

    索引:S0-01 XX投资管理有限公司 审字〔2018年〕00X号 签发人: 内部审计通知书 XX有限公司: 根据公司下发的年度审计计划,审计部计划于2018年04月23日-2018年04月27日,对你公

  • 反恐内审

    时间:2019-05-13 02:55:58 作者:会员上传

    反 恐 内 审 报 告2009年12月3日反恐验厂,对验厂中出现的问题进行内审,对反恐验厂中的问题进行快速整改,此次内审主要针对反恐验厂中的不足,反恐程序文件,以及反恐固件设施建设。