专题:审计失败与风险控制

  • 审计质量与审计风险控制

    时间:2019-05-12 07:03:53 作者:会员上传

    中国注册会计师协会CPA继续教育专用资料第 四 讲
    审计质量与审计风险控制主讲人李晓慧【师资简介】李晓慧,河南南召人,经济学博士,教授,硕士生导师,现任中央财经大学会计学院副院

  • 经济责任审计风险的控制与防范

    时间:2019-05-14 16:20:28 作者:会员上传

    经济责任审计风险的控制与防范 经济责任审计是对领导干部执行国家财经法规、履行经济职责和廉洁勤政情况的审计。通过经济责任审计,为组织、人事部门对干部进行考察考核、综

  • 审计质量控制风险点归总与分析

    时间:2019-05-14 21:40:21 作者:会员上传

    审计质量控制风险点归总与分析 质量是国家审计的生命线,审计过程中加强审计质量控制是审计机关工作的核心内容,如何提高审计效率、降低审计风险是国家审计较长时期内必须不断

  • 论银行内部审计风险与控制(推荐五篇)

    时间:2019-05-12 18:27:19 作者:会员上传

    论银行内部审计风险与控制
    随着我国金融业参与国际金融业程度的不断提高,现代管理技术和理念不断被引入我国银行内部管理活动中,内部审计(以下简称“内审”)开始成为银行整体内

  • 企业内部审计及内部控制与财务风险管理

    时间:2019-05-12 07:04:48 作者:会员上传

    企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级培训班
    培训时间:
    2012年04月14-15日/05月18-19日深 圳
    2012年04月21-22日/05月25-26日上 海
    培 训 费: 2600元(含资料费、午餐费、

  • 事业单位内部审计及风险控制之探讨

    时间:2019-05-15 00:14:56 作者:会员上传

    内部审计是由各单位自身设置的相对独立的审计部门对单位内部进行的审计,它是各单位管理职能的一部分,内部审计主要监督检查本单位的财务收支和经营管理活动。内部审计有利于

  • 论经济责任审计风险成因及控制

    时间:2019-05-14 00:43:58 作者:会员上传

    论经济责任审计风险成因及控制 [摘要]随着审计环境日趋复杂化,经济责任审计风险愈加突出,对其进行控制显得尤为重要。本文通过对经济责任审计风险成因的分析,力求探讨行之有效

  • 试论商业银行内部审计风险及其控制

    时间:2019-05-13 05:18:43 作者:会员上传

    试论商业银行内部审计风险及其控制 [作者:lyw 来源:《现代商业银行导刊》 时间:2006-5-23 15:36:15 阅读:625次] [字体:] 一、商业银行内部审计风险表现形式近年来,由于发生了不少

  • 《内部审计与内部控制》

    时间:2021-09-29 00:20:06 作者:会员上传

    内部审计与内部控制一、什么是内部审计1、概念u《审计署关于内部审计工作的规定》,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效

  • 财务管理与风险控制

    时间:2019-05-15 11:50:39 作者:会员上传

    课程目标:
    在本次课程中,倍垒管理将带您了解何谓现代财务管理体系。您还可以了解到公司财务管理通常所存在的问题和建立现代财务管理的作用与意义,增强您的现代财务知识体系。

  • 采购风险与控制范文

    时间:2019-05-14 13:37:14 作者:会员上传

    采购风险与控制 采购,主要是指企业外购商品并支付价款的行为。物资采购,主要是指以生产为目的的主要材料、辅助材料、工具、备件和设备等物资的购买活动,对于组织产品生产、基

  • 审计失败案例

    时间:2019-05-12 17:40:50 作者:会员上传

    山登公司审计失败案例
    1999年12月7日,美国新泽西州法官William H. Walls判令山登 (Cendant)公司向其股东支付28.3亿美元的赔款。这项判决创下了证券欺诈赔偿金额的世界记录,比

  • 会计师事务所防范审计失败风险的几点思考

    时间:2019-05-15 00:07:33 作者:会员上传

    会计师事务所防范审计失败风险的几点思考 摘要:审计机构司资本市场“经济警察”之责,但是,近些年来,一些社会审计机构屡陷上市公司财报作弊漩涡,最终,监管部门对涉案会计师事务所

  • 浅议审计结果公告的风险控制和管理(范文模版)

    时间:2019-05-12 07:04:28 作者:会员上传

    【摘要】在推行政务公开、建设透明政府的大背景下,实行审计公告制度是大势所趋,是审计事业发展的一个方向。审计公告工作是一项新的工作,没有成熟的经验,社会影响大,风险大。在实

  • 审计风险

    时间:2019-05-12 07:04:48 作者:会员上传

    一、内部审计概述
    随着经济一体化的进程,审计在维护秩序、提高经济效益方面发挥着越来越重要的作用。内部审计指部门或单位内部独立的审计机构和审计人员,依照律、法规、政策

  • 2018内部控制与审计试题

    时间:2019-05-14 22:49:39 作者:会员上传

    内部控制与审计 一、 单项选择题 1、内部控制理论的最新成果是COSO发布的。 A《企业风险管理框架》 B《独立公共会计师对财务报表的审查》 C《财务报表审计中内部控制结构的

  • 内部控制监督与审计

    时间:2019-05-12 07:03:47 作者:会员上传

    内部控制监督与审计一、内控监督的主体企业内部控制的监督机构主要包括三大主体:1.审计委员会企业中内部控制监督的第一大主体是企业董事会所属的审计委员会。2.内部审计机构

  • 企业内部审计及内部控制与财务风险管理[共5篇]

    时间:2019-05-14 03:01:14 作者:会员上传

    企业内部审计及内部控制与财务风险管理高级培训班 培训时间: 2012年04月14-15日/05月18-19日深 圳 2012年04月21-22日/05月25-26日上 海 培 训 费: 2600元(含资料费、午餐费