专题:审计业务流程管理制度

  • 业主大会审计业务流程[精选合集]

    时间:2019-05-14 11:45:40 作者:会员上传

    业主大会委托开户银行签约的会计师事务所 实施业主委员会换届财务审计工作的流程 (业主大会适用) 第一步 联系审计事宜 业委会联系业主大会开户银行的客户经理,并填写《审计业

  • 财务收支审计业务流程(范文模版)

    时间:2019-05-14 14:20:55 作者:会员上传

    财务收支审计业务流程 一、审计准备阶段 (一)制定年度审计工作计划 计财科根据学校的总体工作安排和上一年年终有关单位的委托,制定本年度审计工作计划。 (二)教育局主管领导审批

  • 集团公司内部审计业务流程

    时间:2019-05-12 07:05:14 作者:会员上传

    集团公司内部审计业务流程
    一、审计准备阶段
    审计准备阶段是内部审计部门根据年度审计项目计划或审计委员会临时指派确定的审计事项组成审计组,制定审计方案,向被审计单位送达

  • 采购业务流程及管理制度

    时间:2019-05-14 03:07:32 作者:会员上传

    采购业务流程及管理制度 总则 第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理

  • 采购业务流程及管理制度

    时间:2019-05-13 11:21:18 作者:会员上传

    浙江虹达特种橡胶制品有限公司 编制:审核:批准: 总则 第一条 采购部门的划分 1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2.日常办公用品采购:由采购部门负责办理

  • 中国石化审计项目业务流程

    时间:2019-05-15 01:58:21 作者:会员上传

    中国石化审〔2015〕646号 中国石化审计项目业务流程 1基本要求 1.1本制度所称审计项目是指集团公司(含股份公司,以下统称公司)审计部门及审计人员根据公司/企业年度审计工作

  • 营业厅现场管理制度及业务流程

    时间:2019-05-14 06:43:24 作者:会员上传

    营业厅现场管理制度及业务流程 一、 营业服务管理: 1、 营业厅服务时间: 营业时间为每日早8:30时至晚17:30时(根据公司具体情况进行调整),遇国家法定节假日另行公告用户。 2、开店

  • 公司采购业务流程和管理制度

    时间:2019-05-14 05:52:50 作者:会员上传

    烟台凯实工业有限公司
    采购业务流程及管理制度
    (讨论稿)
    为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管

  • 采购业务流程及管理制度(5篇)

    时间:2019-05-13 22:23:01 作者:会员上传

    采购业务流程及管理制度(试行)总则
    第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在
    李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,

  • 内部审计管理制度

    时间:2019-05-14 02:46:25 作者:会员上传

    内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计工作,提高内部审计工作质量,明确内部审计人员职责,发挥内部审计强化企业内部控制、改善企业经营管理、提高企业经

  • 离任审计管理制度

    时间:2019-05-14 16:43:55 作者:会员上传

    离任审计管理制度
    第一条目的
    为评价XX集团及体系内离任者在任职期间的工作业绩,界定离任者在任期间应承担的经济责任及存在的潜在经营风险,协助离任者与接任者完成工作交接,特

  • 审计财务管理制度

    时间:2019-05-15 00:12:07 作者:会员上传

    审计、财务管理工作制度 一、审计工作制度 为加强对医院经济活动的监督,规范经济行为,维护医院合法权益,改善经营管理,提高经济效益,根据《卫生系统内部审计工作规定》和县卫生

  • 内部审计管理制度(范文模版)

    时间:2019-05-14 22:50:17 作者:会员上传

    内部审计管理制度 1.目的:为规范内部审计执行,制定本制度。 2.适用范围:内部审计工作。 3.内容: 3.1总则 3.1.1 释义 公司的审计工作分为内部审计和外部审计。 A.1 内部审计是指

  • 流程审计管理制度

    时间:2019-05-12 07:09:58 作者:会员上传

    裕富宝厨具设备(深圳)有限公司董事办文件文件编号:流程审计管理制度1.0目的通过审计公司流程的运作的真实性,检查流程执行的效益、符合性,最终达到维护流程体系的有效运转、促进

  • 内部审计管理制度

    时间:2019-05-12 07:04:43 作者:会员上传

    内部审计管理制度
    第一章 总则
    第一条 为了建立健全XX公司(以下简称公司)及其所属全资、控股子公司(以下简称公司所属单位)内部审计制度,实现内部审计工作的制度化和规范化,明确内

  • 内部审计管理制度

    时间:2019-05-13 04:49:10 作者:会员上传

    内部审计管理制度 1总则 1.1目的 为改进公司质量管理、加强风险管控、提高内部运营管理水平,实现公司内部审计管理工作的标准化,依据国家相关法律法规、客户要求、公司流程制

  • 业务流程

    时间:2019-05-12 12:04:52 作者:会员上传

    中、小企业从创业到业务发展稳定,逐渐形成自身的业务管理流程。业务管理流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动,它不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门,贯穿始终的

  • 业务流程

    时间:2019-05-13 02:45:14 作者:会员上传

    房产抵押流程一、接待客户都是我们主动约到公司的,所以可以确定客户的来访时间。 接到客户电话说到公司来,客户进门我们给客户让座,倒水,询问贷款金额及抵押物。只要是我们有工