专题:上市公司内部审计报告
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集团公司内部审计报告
针对2012年至——2013年4月份度内控审计反馈 审计时间:2013年4月14日-2013年4月16日 审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的
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物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告
审核日期: 2008年12月15日—12月18日 审核目的 评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分 -
上市公司内部控制审计案例参考实务
上市公司内部控制审计案例参考实务 一、内部控制审计与财务报表审计整合的意义、功能与作用 内部控制审计与财务报表审计的整合对于上市公司、注册会计师以及需要使用企业财
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某上市公司内部审计制度(推荐五篇)
内部审计制度 一、目的: 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察制度、风险管理制度,完善公司
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中小企业板块上市公司内部审计工作指引
发文标题: 关于发布《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的通知
发文文号:
发文部门: 深圳证券交易所
发文时间: 2007-12-26
实施时间: 2007-12-26
失效时间:
法规类型: 内审行 -
我国民营上市公司内部审计调查报告
浙江XX大学毕业调研报告第I页我国民营上市公司内部审计调查报告引言改革开放30多年,我国民营经济获得了突飞猛进的发展,成为我国经济发展的重要力量,对国民经济的发展作出了
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上市公司内部审计机构设置探讨5篇
上市公司内部审计机构设置探讨 一、上市公司内部审计机构设置的主要原则 国际内部审计师协会发布的《内部审计实务标准》(2001年修订本)对内部审计的定义作了描述:“内部审计
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拓新科技股份有限公司内部控制审计报告(5篇)
拓新科技股份有限公司内部控制审计报告
各位股东代表:
为了配合今年年底公司组织的行业检查活动,我们临时调整了审计计划,组成了以程洁英为项目负责人的5人审计小组,对公司内部 -
我国上市公司内部控制存在问题及对策
本科生毕业设计(论文)封面 ( 2015 届) 论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称) 论 文 字 数 论文完成时间大学教务处制 会计原创毕业论文参考选题 (200个) 一
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我国上市公司内部控制相关问题研究[最终版]
我国上市公司内部控制相关问题研究 摘 要:上市公司的内部控制问题是一个既古老又弥久常新的话题。随着时代的发展、经济的进步、历史的变迁,内部控制问题逐渐得到了丰富与完善
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我国上市公司内部审计问题与对策(本站推荐)
我国上市公司内部审计问题与对策 2013年03月01日 14:48 来源:《合作经济与科技》2013年第1期 作者:朱晓宇 字号 打印 纠错 分享 推荐 浏览量 摘 要:目前,我国上市公司的内部审
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上市公司内部控制信息披露探讨论文(五篇范例)
摘要:内控信息披露是上市公司内控管理中的重要工作,在开展这项工作的过程中,上市公司需要以财务部发布的相关标准为依据,对企业内控信息所具有的完整性、合法性、有效性以及合
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上市公司内部控制缺陷披露研究论文(五篇材料)
一、上市公司内部控制缺陷信息披露制度的产生1、社会需求基于信息不对称理论,其一,企业经营者掌握的企业信息远多于投资者,两者之间即出现了信息不对称问题,不利于市场经济健康
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11.《中小企业板上市公司内部审计工作指引》[五篇模版]
中小企业板上市公司内部审计工作指引 2007-12-27 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称“上市公司”或“公司”)内部审计工作,提高内部审计工作质量,
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上市公司内部控制存在的问题及对策研究
上市公司内部控制存在的问题及对策研究 摘要:本文简单介绍了上市公司内部控制研究现状,以具体的研究数据结果为依据,针对上市公司内部控制存在问题,以及上市公司内部控制研究策
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拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》(最终定稿)
拒绝虚假《上市公司内部控制自我评价报告》
2010年,证监会、财政部等五部委明确要求68家规定实施上市公司和216家自愿试点上市公司按照《企业内部控制基本规范》(简称:《规范》 -
关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议(精)
关于加强上市公司内部控制制度建设的几点建议 [摘要] 内部控制制度是现代管理的一个重要组成部分,是国家机关、企业、事业单位内部各种形式控制的总称。从内部控制和内部控制
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如何正确认识我国上市公司内部财务监控机制问题
如何正确认识我国上市公司内部财务监控机制问题 摘要]财务监控机制是现代公司治理结构的重要组成部分。目前,虽然从监控结构上看我国上市公司的内部财务监控已经比较完善,但是