专题:上市公司审计制度

  • 上市公司外部审计制度变革DOC7

    时间:2019-05-14 05:43:33 作者:会员上传

    上市公司外部审计制度变革 简介: 公司治理决定了审计制度,审计制度对公司治理又会起到积极作用,健全的审计制度可以促进公司治理的完善。以监事会为中心、以董事会为中心与以独

  • 上市公司舞弊审计研究

    时间:2019-05-13 20:06:38 作者:会员上传

    上市公司舞弊审计研究 摘要:由于我国社会有很多方面和快速稳定发展的经济不相适应,财务造假严重,每年都会爆出大量的上市公司舞弊案件,有些案件至今都有很大的影响。中国势必会

  • 上市公司审计风险分析

    时间:2019-05-12 05:03:53 作者:会员上传

    上市公司审计风险分析
    ——以安妮股份为例
    一、公司简介
    厦门安妮股份有限公司于2007年由原厦门安妮纸业有限公司改制设立,公司注册资本人民币19,500万元。安妮股份长期从事

  • 上市公司审核制度

    时间:2019-05-13 03:33:52 作者:会员上传

    什么是证券上市审核制度?
    是对上市公司是一种带有较强政治色彩的股票发行管理制度。表现在:股票发行实行下达指标的办法,同时对各地区、部门上报企业的数量也作出限制;掌握指标

  • 内部控制审计制度是上市公司重要的制度创新

    时间:2019-05-14 14:28:11 作者:会员上传

    内部控制审计制度是上市公司重要的制度创新 ——中国注册会计师协会副会长兼秘书长陈毓圭在2012上市公司内控建设评价与审计峰会上的讲话 各位嘉宾、朋友们: 非常高兴参加今

  • 审计制度文本

    时间:2019-05-14 08:43:59 作者:会员上传

    上海**实业发展有限公司 内审部审计管理监督体系及问责机制 编辑日期2015年2月25日 生效日期2015年3月01日 1 / 8 内部审计管理监督体系及问责机制 第一章 总 则 第一条为

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:07:15 作者:会员上传

    汇川技术(300124)内部审计工作制度
    深圳市汇川技术股份有限公司
    内部审计工作制度第一章 总则
    第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作,提高审计工作质量,实现内部审计经常

  • 审计制度

    时间:2019-05-12 07:04:22 作者:会员上传

    陕西建工集团第一建筑工程
    有限公司内部审计制度第一章 总则
    第一条 为了加强和规范公司内部审计工作,强化公司内部监督和控制风险,保障财务收支和经济活动遵守国家法律法规和

  • 上市公司独立董事制度

    时间:2019-05-14 13:47:49 作者:会员上传

    上市公司独立董事制度(P167) (一)任职条件 1.基本任职条件(包括但不限于) (1)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。 (2)具有5年以上法律、经济或者其他履行

  • 上市公司独立董事制度

    时间:2019-05-14 06:04:54 作者:会员上传

    一、基本制度
    1、上市公司应当按照有关规定建立独立董事制度。独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东,不得在上市公司担任除独立董事外的其他任何职务。各境内上市公司聘

  • 上市公司独立董事制度

    时间:2019-05-14 06:04:53 作者:会员上传

    上市公司独立董事制度一、相关法律法规
    所谓独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董

  • 上市公司特有制度目录

    时间:2019-05-15 08:56:20 作者:会员上传

    1、公司章程;
    2、议事规则及工作制度:股东大会议事规则、董事会议事工作、监事会议事规则、总经理(总裁)工作细则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则;
    3、如设立董事会专门

  • 浅析我国上市公司退市制度

    时间:2019-05-15 03:29:40 作者:会员上传

    浅析我国上市公司退市制度——以主板为例 摘 要:上市公司退市是证券市场的一个有机组成部分,其重要性不言而喻,在证券市场上发挥着独一无二的作用,自我国九十年代中期以来,关于出

  • 审计整改制度

    时间:2019-05-12 02:52:45 作者:会员上传

    某某分局建立六项内部审计整改落实制度近日,为贯彻落实贵阳市人民政府《关于建立审计整改落实工作制度的通知》,进一步规范和加强全市公安机关审计整改落实工作,确保内部审计

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 15:46:36 作者:会员上传

    内部审计办法 (试行) (SDLQ)QB—SJW—01 山东省路桥集团有限公司 二00六年七月 1 山东省路桥集团有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督,维护集团

  • 内部审计制度

    时间:2019-05-14 22:50:15 作者:会员上传

    ***股份有限公司 内部审计制度 目录 第一章 总则............................................................ 3 第二章 审计机构设置及职责...........................

  • 离任审计制度

    时间:2019-05-14 00:59:31 作者:会员上传

    华为公司离任审计制度 第一章 总 则 第一条目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督,促进其在任职期间增强自我约束的意识;同时通过对工作移交情况的监督和检查,

  • 离任审计制度

    时间:2019-05-14 21:17:50 作者:会员上传

    离任审计制度 第一条 为了规范公司人员离任审计及审查报告内容,根据《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》、《基金行业人员离任审计及审查报告内容准则》和其他有关法