专题:医院内部营销

  • 2014年医院内部营销

    时间:2019-05-13 00:13:26 作者:会员上传

    2014年医院内部营销初诊量提高了,复诊率高了吗?营业额高了吗?如何做好医院内部营销,这是我们医院给患者提什么样的产品,医院的产品应该是:技术+服务+药品=产品。医院是怎样做到医院的

  • 内部营销管理

    时间:2019-05-14 07:55:15 作者:会员上传

    内部营销管理 第五部分 销售管理 (一) 基础管理 第一章 销售管理关键名词释义 一、 客户类释义 1、全国性连锁客户:指全国性的专业从事家电销售的客户;目前主要指苏宁、 国美、

  • 2011医院营销

    时间:2019-05-14 00:34:55 作者:会员上传

    2011年母亲节妇科医院活动策划方案
    2011-04-26 15:25:56 作者:hxyjw 来源:海峡医界网 浏览次数:0
    母亲节活动宗旨为:(1)公益活动、公众活动(2)事件性活动(3)新闻性活动——以引起广泛

  • 医院内部审计报告

    时间:2019-05-14 05:16:09 作者:会员上传

    xx人民医院内部审计报告 xx人民医院审计小组于2016年3月12日至3月15日对我院2015年度会计报表及财务资料进行了审计,现将审计情况报告如下: 一、货币资金审计情况 1、现金:期

  • 医院内部审计报告(格式)★

    时间:2019-05-14 05:25:31 作者:会员上传

    审计报告 医审[2015] 号 关于工程的审计报告院领导: 财务科: 我科根据四川省建设工程 定额、合同、造价信息、市场价格、以及甲乙双方的签证资料,对医院 工程的决算进行了审

  • 医院内部制度

    时间:2022-11-04 06:06:05 作者:会员上传

    医院内部制度 医院内部制度1 为了加强货币资金管理,防止被盗,违法违纪现象的发生,对货币资金收、支管理作如下规定:一、凡现金管理人员,必须做到每日提取备用金,不得超过银行规定

  • A医院内部审计报告

    时间:2019-05-14 06:39:05 作者:会员上传

    医院内部审计报告 **医院有限责任公司 我们接受贵公司董事会委托于*年*月*日至*年*月*日对**医院责任公司*nian*yue*日至*年*月*日期间的经营情况进行了就地审计。 审

  • 医院内部审计工作

    时间:2019-05-14 02:17:19 作者:会员上传

    医院内部审计工作制度 为了加强医院内部审计工作,根据审计部门《关于内部审计工作的规定》的要求,特制定本制度。 一、医院内部审计制度,以加强内部管理和监督,维护财经纪律,改善

  • 医院内部审计报告

    时间:2019-05-14 02:17:19 作者:会员上传

    医院内部审计报告2009年12月31日,由杨柯任组长,黄飞凤为审计人员。对医院财务收支情况作了详细审计。 一、审计情况:1、2009年末资产42,276,757.08元,其中:货币资金9,376,073.37元、

  • 医院内部审计报告

    时间:2019-05-13 14:43:42 作者:会员上传

    医院内部审计报告
    2009年12月31日,由杨柯任组长,黄飞凤为审计人员。对医院财务收支情况作了详
    细审计。
    一、审计情况:
    1、2009年末资产42,276,757.08元,其中:货币资金9,376,073.37元

  • 医院内部自查报告

    时间:2022-12-30 14:36:22 作者:会员上传

    医院内部自查报告 医院内部自查报告1 作为新农合的一名工作员工,就要切实把这项解决农民“病有所医”“因病致贫”和“看病贵”、“看病难”的重大举措和造福广大农民的大事

  • 医院内部处罚通知

    时间:2019-05-14 21:20:42 作者:会员上传

    “违规收费”处罚通知书 2014年8月22日病人***到财务科投诉,反映**科收费不规范,经财务科调查核实,处理如下: 1. 退还病人多收费用:“******术”、“******加收”。 2. 三季度考

  • 医院内部审计方案

    时间:2019-05-15 01:30:00 作者:会员上传

    2016年度内部审计工作方案 各科室、各分院: 为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,充分发挥审计监督职能,强化内部管理、维护财经纪律、促进廉政建

  • 医院内部控制制度

    时间:2019-05-14 21:47:00 作者:会员上传

    财务内部控制制度 内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营管理

  • 医院内部审计工作总结

    时间:2019-05-11 19:56:18 作者:会员上传

    医院内部审计工作重点探究 中图分类号:f239 文献标识:a 文章编号:1009-4202(2010)01-106-02 摘 要 根据国际内部审计协会对内部审计的定义,本文从医院内部审计监督的重点

  • 医院内部审计职责

    时间:2019-05-15 00:53:38 作者:会员上传

    医院审计科内部审计职责 一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责: 1、拟定本单位内部审计规章制度; 2、审计预算的执行和决算;3、审计财务收支及有关经济活动;4、审计基

  • 医院内部审计制度

    时间:2019-05-14 03:50:08 作者:会员上传

    医院内部审计制度 为了加强医院审计、纪检工作,建立医院重点部门、重点人员的监督制约机制,规范管理,促进医院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内

  • 浅析医院科室内部审计

    时间:2019-05-15 00:53:38 作者:会员上传

    浅析医院科室内部审计 科室内部审计是由医院内部专设审计机构和审计人员,依据国家法规和本单位有关规定,按照特定的程序和方法,相对独立地对本单位科室经济活动的真实性、合法