第一篇:办公用品采购与管理办法V1.0
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办公用品采购与管理办法
第一章 总则
第一条 目的
为完善公司办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象
本制度适用于本公司行政部对公司物资、物品、办公用品、设施设备的采购管理办法。第三条 采购原则
办公用品采购坚持保证品质优良,合理控制成本的原则;综合考量供应商的信誉度,同质量的用品以价格更低为优选的原则;采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。
第二章 采购范围、方式、途径及管理职责 第四条 集中采购范围
公司采购办公用品可分为:
(一)文具事务用品
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1、文件档案管理类:分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒(册)、文件篮等。
2、桌面用品:订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌等。
3、文书用品:中性笔(签字笔)、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本(账册)、凭证(单据)、便利贴、会议记录本、专用印章、印台(印油)等。
4、电脑周边用品:光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。
(二)办公耗材
硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、传真纸、绘图纸等。网线、水晶头、网线转换接头等。
(三)日杂百货
日用品:生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、抽纸、卷筒纸、毛巾、杯具、饮用水等。
(四)办公设备
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票据装订机、号码机、碎纸机、点验钞机、塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、烧水壶、空调、饮水机、电风扇等。
(五)办公家具
文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、铁皮柜等。第五条 采购方式
(一)集中采购:将公司各部门办公所需物品采购管理集中化,对同一类材料进行集中化采购。公司日常办公、使用频率较高的办公用品(文具事务类、办公耗材类、日杂百货类)采用集中购买方式。
(二)分散采购:不在集中采购范围内,由需求部门在“钉钉”上提报“需求申请”申请,再经行政部提请“物品采购”申请,报公司首席运营官审批,核准后安排采购。
(三)应急采购:在集中采购范围内,且急需使用。采购部门需提报“物品采购”申请,并经审批后优先采购。
第六条 采购途径
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(一)集中采购途径:以正规实体店及大型网站的官方自营店及可开取正规发票的店家为主。
(二)分散采购途径:根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还是实体途径,一般为单笔金额小于2000元时采用网购或实体店的途径,单笔金额大2000元时的采购以审批意见操作。
(三)应急采购途径:参照集中采购途径。第七条 职责权限
(一)需求部门职责
1、负责统计并汇总本部门办公需求,按“需求申请”流程进行申报。
2、负责部门办公用品分散采购或应急采购按“需求申请”流程进行申报,到货后与行政部共同验收。
3、负责所需办公用品的领用。
(二)行政部职责
1、负责全公司办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库(分散采购或应急采购时与申请部门共同验收)、保管、发放和盘点;
2、负责编制办公用品询价对比表;
3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表;
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4、负责收集并维护供应商信息,保管办公用品各类资料档案等;
5、行政部采购人员要认真审核各部门的“需求申请”,严格把关,杜绝采购过程中存在的重复采购及各种不合理的请购要求。
6、负责采购程序的管控;
7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同;
8、负责供应商评估和变更;
(一)财务部职责
1、负责审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款;
2、负责核算各部门领用办公用品的款项;
3、负责监督退货款项的收回;
4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理;
5、参与盘点工作的监督;
第三章 采购流程
第八条 集中采购流程
(一)集中采购周期
行政部根据全公司办公用品使用情况,每月按时集中采购一次。
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(二)采购申请汇总及审核
1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求和库存情况分类于每月30日前上报公司财务部审批。
(三)进行采购
办公用品采购应根据多家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信等因素,以遵循“同品牌、同质量,选价格最低”的原则进行综合评估,最终选择供应商,并签订采购合同进行采购。
第九条 进度跟催
(一)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话或亲自到
供应商处跟催,以确保物资能适时供应。
(二)若采购物资无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会申请部门。
第四章 验收与结算领用
第十条 验收入库
(一)行政部负责集中采购办公用品的验收及入库工作。分散采购或应急采购的验收由请购部门与行政部2018-04-01
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共同负责,入库由行政部负责。
(二)行政部在核对数量、规格、品牌后,建立并填写办公用品入库登记表。
(三)如验收不合格的,由采购人员依据申请部门要求进行退换货。
(四)若入库办公用品与申请汇总表和合同不符,行政部应及时查明原因,落实责任。第十一条 价款结算
财务部应根据公司全称抬头发票、办公用品清单、验收单和采购合同及时履行付款手续。如果发票内容与采购内容不符或者没有正规发票,财务部有权拒绝付款。
第六章 领用
采购用品入库后,部门申购的由行政部依据上报的采购清单发放,经需求部门指定人员签字确认后方可领用;行政部还要做好办公用品领用记录及台账登记。
第七章 盘点
第十二条 盘点
行政部于每一季度末组织办公用品管理人员、财务人员及部门领导对库存办公用品进行盘点,编制办公用2018-04-01
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品盘存表,统计剩余库存数量及其状态,作为下一期申购的依据和核算办公用品消耗成本依据之一。
第十三条 盘点结果处理
办公用品盘点如发现盈亏,行政部应及时查明原因,并拟写盘存结
果报告,经运营领导审批做出处理,落实责任人的有关责任。
财务部会同行政部对办公用品盘盈或盘亏金额进行确认,公司领导审批后进行账务处理。
第八章 其它
第十四条 处罚
凡违反本办法的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。
第十五条 生效日期
本办法自发布之日起生效。
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201*年 *月 *日
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第二篇:公司办公用品采购管理办法
公司办公用品采购管理办法(暂行)
为加强管理,规范公司办公用品的采购、领取及保管行为,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。
一、管理部门。公司所有办公用品(含日用杂品、劳动保护用品等)的采购、发放、管理工作,由办公室统一负责。
二、办公用品的分类。本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格200元以下的日常办公消耗性用品,如计算器、打印机耗材、笔、本、纸等;特殊办公用品指单位价格在200元以上但不超过3000元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品,如电脑配件、移动硬盘、碎纸机等。
三、办公用品的采购
1.每年一季度由办公室会同财务部、法务部,共同通过比选或询价的方式确定本的办公用品固定采购单位,并确定常用物品价格清单,本采购人员按照价格清单到固定采购单位进行采购。
2.一般办公用品的采购在每季度末由办公室统计各部室的申请计划、库存及使用情况提出采购计划,报总经理批准后,集中购置;特殊办公用品的采购,由各部室提出申请,经分管领导、总经理批准后,专门购买。3.采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。
4.办公用品采购实行双人双岗制。负责采购人员要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。
5.认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。
四、办公用品的领取
领取办公用品可根据工作需要,由部室工作人员填写办公用品请领登记表,并经部室负责人签字后直接到办公室领取。
五、办公用品的管理
1.每季度末,办公室将各部室办公用品领用登记汇总后交财务部备案,财务部按公司报销制度据实报销。
2.办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。
3.要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。每季度末办公室将本季度办公用品总体采购情况(包括采购单价明细)、各部室领取情况及库存情况予以公示。
第三篇:公司办公用品采购管理办法
公司办公用品采购管理办法
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为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。
第一条 办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。
第二条 办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品,应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或
负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条 办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对无误后,在送货单上签字验收,然后将送货联
留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签
字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提
下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库
管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。
第四条 办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用
;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经
办人员。
三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。
第五条 本规定从即日起执行
第四篇:公司办公用品采购管理办法
文章标题:公司办公用品采购管理办法
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为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党
风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。
第一条办公物品购买原则
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。
第二条办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或
负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联
留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签
字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发
办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提
下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库
管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。
第四条办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用
;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经
办人员。
三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。
第五条本规定从即日起执行
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第五篇:公司办公用品采购管理办法
XXXX有限公司
办公用品购置领用管理制度
第一条 公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等,由各部门填写《办公用品使用申请表》,部门经理签字,报总经理审批后,由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后,方可领用。
第二条 各部门所用的专用表格等印刷品,由部门自行制订格式,按规定报总经理审批后,由综合部统一印制。
第三条 所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。
第四条 使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。
第五条 本办法所指办公用品分为:
1、耐用品:
第一类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第二类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
2、低值易耗品:
第三类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U
盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第四类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
第六条 第一、二类办公用品申领流程如下:
各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核(签字)→分管副总审批(签字)→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐,记载考核办公用品领用情况。
第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程: 各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核(签字)→综合部经理审核(签字)→领取发放(每月15日统一发放,如遇节假日顺延),同时建立领用台帐,记载各部门领用情况。
第七条 临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后,由使用部门配合综合部先行采购,然后做好手续补办工作。
第八条 各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动),须提前5天做出采购计划,经分管副总和总经理、董事长审批后,由综合部指定专人采购。
第九条 对专业性物品的采购,由使用部门协助综合部共同采购。
第十条 办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。
第十一条 凡属耐用品类,按部室岗位、确定相应配置,如有质量问题,综合部设专人协调更换、维修和其他售后工作。
第十二条 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。第十三条 员工离职时,所在部门经理对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关证明后,方可到综合部办理离职手续。
第十四条 公司员工应本着厉行节约的原则,合理使用好各类办公用品。
第十五条 办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期,需要做报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门经理审核,并报主管副总批准后,使用人将报废办公用品交回综合部,由综合部会同财务部门办理报废注销手续。
第十六条 办公用品若被认定为人为损坏的,应由责任人照价赔偿并追究相关责任。
第十七条 凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管,丢失和人为损坏由部门经理负责。