第一篇:永新国土资源局2016年部门决算情况说明部门主要职责1承担
永新县国土资源局2016年部门决算情况说明
一、部门主要职责
1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织编制和实施县级国土资源规划,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。
2、承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订全县国土资源管理、保护与合理利用政策措施,指导全县国土资源行政执法监察工作,调查处理国土资源违法案件。
3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施县级土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地开发整理复垦规划及相关专项规划、计划。组织编制并实施县级矿产资源总体规划、地质环境规划以及地质灾害防治、矿山地质环境保护等有关的专项规划并监督检查规划执行情况。指导和审核乡级土地利用总体规划、矿产资源规划及相关规划。
4、负责规范国土资源权属管理。组织土地、矿产资源调查、地籍调查、土地、矿产统计和动态监测。组织承办和调处土地、矿产权属纠纷,负责土地定级、确权、登记发证和矿业权查询、确权、登记发证工作。
5、负责组织实施耕地保护。监督管理基本农田保护、占用耕地补偿制度执行情况。负责土地开发、土地整理、土地复垦和耕地占补平衡的监管。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用。承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的预审、报批工作。
6、承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施县本级农用地转用、土地征收征用和政府土地储备。拟订并按规定组织实施全县国有土地使用权出让、转让、租赁、作价出资和临时用地等管理办法。1
建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。
7、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全县土地市场和建设用地利用情况,监管地价,负责土地使用权评估价格备案。负责矿产资源开发利用管理,规范和监管矿业权市场,负责县级发证的采矿权价款询价、评估备案工作。负责矿产资源储量评审结果的登记、统计管理。负责全县土地、矿产档案资料管理。
8、负责矿产资源开发监督管理工作,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案。
9、承担地质环境保护的责任。负责协调、指导、监督全县地质灾害监测、防治工作。负责指导和监督矿山地质环境恢复治理工作。组织开展建设用地地质灾害危险性评估和重要压覆矿产资源评估及结果备案。拟订并组织实施地质灾害等国土资源突发事件应急预案及指导应急处置。
10、依法征收土地收益、矿产资源补偿费、采矿权使用费和采矿权价款。会同有关部门对国家、省、市、县财政拨付县局的国土资源有关专项资金、基金及其他资金使用情况的监督管理。完成国家、省、市、县政府规定的国土资源税费征收、协收任务。
11、负责全县国土资源信访案件的调查处理。
12、拟订国土资源科技成果和人才培养规划和计划。负责全县国土资源系统正、副股级干部的任免。
13、承办县委、县政府和市国土资源局交办的其他事项。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计10125.89万元,其中上年结转和结余0万元,本年收入合计10125.89万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入10125.89万元。
三、支出决算情况说明
本年度支出总计10125.89万元,按经济类科目分,工资福利支出966.67万元,较上年增长38%,其主要原因为:不动产登记中心组建人员的增加、本年工资改革增资及增人增资后社保增加;商品和服务支出为2824.05万元,较上年增长42%,主要原因是:新增土地整治和地灾项目;对个人和家庭的补助为485.24万元,较上年增长55%,主要原因是:企业关停补助资金增加191万。其他资本性支出5849.9万元,较上年增长114%,主要原因是:县城新区征地拆迁的土地补偿安置补助支出增加。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年机关运营经费,办公费18.41万元、印刷费8.86万元。较上年办公费大幅下降。
五、“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出年初预算数位71.05万元,决算数为71.05万元,完成预算的100%,决算数较基本持平,其中公务接待费支出年初预算数为47.71万元,决算数为47.71万元,完成预算100%,较上年增减幅度基本持平。公务用车运营费支出年初预算数为23.34万元,决算数为23.34万元,完成预算100%,与上年决算数基本持平。
2017年8月24日
第二篇:2017部门决算说明
第二部分 2017部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策,起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划,并组织实施;根据国家和北京市宏观调控要求,统筹协调经济社会发展,研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施,提出综合运用各种调控手段的建议;受区政府委托,向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况;参与本区人才战略、规划的拟订工作,负责监测本区国民经济形势和社会发展态势,承担预测预警和信息引导工作,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况,参与拟订财政政策、金融政策和土地政策;提出深化投融资体制改革的建议并组织实施;会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任;研究本区经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任;拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡;拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划,统筹安排本区财政性建设资金,协调重大项目前期工作,申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金,组织拟订并实施政府投资计划;按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目;按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目;引导民间投资的方向;组织开展重大建设项目稽察;按规定指导和协调招标投标工作,对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展,推进本区经济结构调整;研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施;组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策;提出国民经济重要产业的发展规划,做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;统筹推进第三产业发展,会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施;会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策,推进重大科技成果产业化,协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题;承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施;研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议,协调小城镇发展的重要问题;组织协调区域合作工作,负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任,研究分析市场供应状况,指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任;贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策;负责监测分析价格运行情况,并提出相关政策和价格改革建议;依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准,并组织实施;监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和计划;参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题,推进社会事业建设,参与研究提出社会事业发展的重大政策建议;协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施;研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况,提出相关政策建议,协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略,参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划;负责本区节能减排的综合协调工作;组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施,并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;负责生态建设资金的管理;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施;衔接能源总量平衡;监测分析能源运行情况,提出相关政策建议;协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题;参与拟订电力配套规划,协调解决煤炭、电力行业的重大问题,并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划;研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
我委无二级决算单位,单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人,工勤编制7人,实有编制69人;事业编制共有43人,实有编制39人;长期聘用人员(临时工)20人。离休1人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017收入总计139041.35万元,其中:本年收入135749.05万元,年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中,财政拨款收入135749.05万元,占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元,其中:基本支出2828.08万元,占支出合计的2.04%;项目支出13974.81万元,占支出合计的97.96%。
2017年年末结转和结余238.46万元。
三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9707.33万元,占本年财政拨款支出54.79%; 教育支出1.09万元,占本年财政拨款支出0.009%;科学技术支出2441.97万元,占本年财政拨款支出13.78%;社会保障和就业支出473.53万元,占本年财政拨款支出2.67%;医疗卫生与计划生育支出0.2万元,占本年财政拨款支出0.001%;节能环保支出5097.77万元,占本年财政拨款支出28.76%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元,比2017年年初预算增加6214.33万元,增长178%。其中:
“发展和改革事务”2017决算8300.85万元,比2017年年初预算增加4838.59万元,增长58.29%,主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。
2、“教育支出”2017年决算1.09万元,与2017年预算数一致。
3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元,比2017年年初预算增加2441.97万元,增长100%。其中:
“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元,比2017年年初预算增加2441.97万元,增长100%,主要原因是增加了企业转型所需资金。
4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元,比2017年年初预算增加122.56万元,增长35%。其中:
“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元,比2017年年初预算增加109.99万元,增长23.86%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元,与2017年预算数一致。
6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元,比2017年年初预算增加5097.77万元,增长100%。其中: “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元,比2017年年初预算增加5056万元,增长100%,主要原因是风沙荒漠治理资金增加。
四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元,主要用于以下方面:城乡社区支出121081万元,占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2017决算121081万元,比2017年年初预算增加121081万元,增长100%。其中:
“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元,比2017年年初预算增加33000万元,增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。
“城市建设支出”2017决算88081万元,比2017年年初预算增加88081万元,增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。
五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
单位名称:北京市昌平区发展和改革委员会
第三篇:2017部门决算说明
2017部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策;组织编制本区环境保护中长期规划和计划;组织编制本区环境功能区划。
2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施;参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作;承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批;负责建设项目竣工环境保护验收;实施排污许可证制度;负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批;负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准;负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。
4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划;督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况;负责环境统计工作;组织开展本区环境保护目标管理考核工作。
5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施;组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查;参与促进清洁生产;负责环境信访受理和查处工作;负责污染源单位和减排工程的日常监督管理;负责污染源调查工作;负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理;会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理;负责突发性环境污染的应急工作。6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门,组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理;调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉;负责突发性辐射事故应急响应工作,参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。
7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量;负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车;负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。
8.负责本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;承担社会委托和环境信访监测工作;负责编写环境影响质量报告书。
9.指导城镇和农村的环境保护工作;组织开展农村污染防治和生态保护工作;组织开展生态示范建设,指导生态农业建设。
10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划,并组织实施;组织开展环境保护教育培训;开展对外环境保护交流工作;推动社会组织和公众参与环境保护。
11.负责专项资金的申请和落实工作;组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。12.承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
根据单位职能区环保局内设有办公室、法制宣传教育课、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科7个机构,下设有环境保护监察支队、环境保护监测站、机动车排放管理站、城区直属监察大队、南口环境监察大队、沙河环境监察大队、小汤山环境监察大队、东小口环境监察大队、十三陵环境监察大队、回龙观环境监察大队10个机构。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017收入总计21152.38万元,其中:本年收入21152.38万元,年初结转和结余1466.72万元。在本年收入中,财政拨款收入21152.38万元,占收入合计的100%。
2017本年支出合计17200.38万元,其中:基本支出3329.86万元,占支出合计的19%;项目支出13870.52万元,占支出合计的81%。
2017年年末结转和结余5418.72万元。
三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017一般公共预算财政拨款支出17200.38万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.33万元,占本年财政拨款支出0.001%;社会保障和就业支出514.38万元,占本年财政拨款支出 2.99%;医疗卫生与计划生育支出0.3万元,占本年财政拨款支出0.001%;节能环保支出16685.37万元,占本年财政拨款支出97.008%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2017决算0.33万元,比2017年年初预算减少1.07万元,下降77%。其中:
“进修及培训”(款,下同)2017决算0.32万元,比2017年年初预算减少1.08万元,下降76%。主要原因:培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017决算514.39万元,比2017年年初预算增加143.68万元,增加39%。其中:
“行政事业单位离退休”(款)2017决算514.38万元,比2017年年初预算增加143.67万元,增加39%。主要原因:新增退休人员、退休人员增资。
3、“节能环保支出”(类)2017决算16685.37万元,比2017年年初预算减少19946.37万元,减少54%。其中:
“环境保护管理事务”(款)2017决算2815.15万元,比2017年年初预算增加181.81,增加7%。主要原因:新增在职人员工资及在职人员增资支出。
“污染防治”(款)2017决算12094.5万元,比2017年年初预算增加12051.71万元,增长28165%。主要原因:年中追加“燃煤锅炉改清洁能源补助资金”11416.56万元,增加昌平区入河排污口溯源调查费156.4万元,增加编制不达标水体达标工作方案资金50万元
“自然生态保护”(款)2017决算397.68万元,比2017年年初预算增加393.09万元,增长8564%。主要原因:年中追加创建国家生态示范区和环保模范城市工作宣传经费2.4万元,追加国家重点生态功能区环保经费395.28万元。
“污染减排”(款)2017决算1145.9万元,比2017年年初预算增加317.33万元,增加38%。主要原因:增加昌平区集中式饮用水源地状况评估费17.16万元,增加环境监测站实验室租赁费125.49万元,增加环境监督性监测费141.21万元,环境监测站物业及取暖费8.59万元,购置环境监测设备92.4万元,协管员工作经费250.9万元,信息化平台建设费432.5万元等。
“其他节能环保支出”(款)2017决算122.79万元,比2017年年初预算减少24.67万元,减少16.73%。主要原因:减少金额主要消防设备维护改造、安防设备维修改造、档案室改造及设备购置费用经预算评审审减金额。
四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3329.86万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
单位名称:北京市昌平区环境保护局
第四篇:爱民区2017部门决算及相关情况说明
爱民区2017部门决算及相关情况说明
单位名称(公章):牡丹江市爱民区民政局
单位负责人: 张敏
填报人:李光旭
联系电话:0453-5796788
二〇一八年十月八日
第一部分 部门概况
一、主要职责
按照《牡丹江市爱民区机构编制委员会关于印发<牡丹江市爱民区民政局主要职责、岗位设置和人员编制规定>的通知》(牡爱编发〔2011〕6号),牡丹江市爱民区民政局主要职责为:
(一)贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规,组织实施上级下达的民政工作任务。根据国家、省、市民政事业发展规划及民政经济与社会发展规划,制定全区民政经济发展规划,编制民政事业长期发展规划,制定民政工作计划。
(二)依法对全区社会团体、民办非企业单位等成立(设立)登记、变更登记、注销登记管理和检查;依法对全区社会团体、民办非企业等监督检查,依法查处违法行为。
(三)组织和指导拥军优属工作,制定双拥工作的规划、方案,组织总结、考核评选、申报工作,协调军民关系,做好军政、军民团结工作。负责现役军人(含武装警察部队)抚恤工作与烈士褒扬的审核、申报工作,负责重点优抚对象的各项政策落实,负责全区重点优抚对象的抚恤补助。
(四)负责城镇义务兵家属优待金的登记、发放、管理工作,负责农村退伍义务兵的接收安置和两用人才的开发使用,负责军队无军籍退休职工的接收安置和军队离退休干部移交地方安置工作。
(五)负责评定革命伤残人员和调整革命伤残人员等级申报、审核工作。负责革命烈士、因公牺牲人员和军人、军队系列编制内无军籍正式职工、参战民兵、民兵牺牲、病故后一次性抚恤金的发放工作。
(六)负责全区查灾、核灾、报灾、救灾工作。分配救灾款和组织全区性救灾捐赠活动,检查、监督救灾款物的使用情况,建立本级政府救灾预备金,并指导乡镇设立救灾预备金,开展减灾活动。
(七)拟定全区社会救助规划,承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、城乡医疗救助、廉租房实物配租和货币补贴及经济适用住房的审核、审批、申报、发放和信息数据录入工作。负责城乡五保供养等人员的救助工作。负责全区老龄工作,维护老年人的合法权益,协调各涉老部门,共同推进我区的老龄工作;指导全区敬老院管理工作。
(八)负责全区的残疾人工作,落实残疾人各项政策,维护残疾人合法权益。
(九)负责推进城乡社区建设和社区服务体系建设;实施社区信息化管理和服务;组织指导基层群众自治组织和社区干部的培训、表彰工作;指导村(居)委会换届选举;负责乡镇政务公开、村务公开的检查、指导和监督。
(十)负责全区行政区域划分工作。承办全区乡、街道办事处、村、居委会的设立、撤消、更名和界线变更的审核及申报;负责检查地名标志的设置、使用、更新和城乡街门牌管理工作,负责全区行政区域边界、勘界工作;负责地名档案、资料的管理工作。
(十一)指导社区福利事业单位的服务管理工作;拟定社会福利机构管理办法,负责社会福利机构的管理、监督、审批和资格认证工作。组织贯彻促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作。
(十二)负责《婚姻法》、《殡葬管理条例》、《收养法》的贯彻实施。负责婚姻登记、协议离婚工作;负责婚姻档案的归档、立卷及统计汇总和管理工作。负责殡葬管理工作,负责丧葬用品销售点的登记管理,负责对全区死亡人口的统计报表及殡葬改革工作,开展移风易俗文明祭悼活动。协助出具收养相关证明。
(十三)负责民政信访工作。负责传达落实上级有关信访工作的指示规定,负责最低生活保障、优抚对象和与民政有关的来信、来访接待及转办、催办工作。
(十四)完成区委、区政府交办的其它工作任务。
二、内设机构及编制
爱民区民政局设7个内设机构,行政编制7个,参公事业编制4个。
(一)社区建设、政权建设、低保、城乡救助
(二)双拥优抚、综合
(三)救灾救济、社会救助、老龄
(四)财务、统计
(五)社会事务
(六)社会福利
(七)地名区划与社团管理
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
牡丹江市爱民区民政局2017部门决算编报范围包括:牡丹江市爱民区民政局本级。
第二部分 2017部门决算公开表
1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表 5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2017全口径收入3482.01万元,比上年增加2334.76万元,增长203.51%,原因一是社区干部补贴增长,二是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加;比年初预算增加1818.43万元,增长109.31%,原因是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加。其中财政拨款收入1376.06万,其他收入2105.95万元。
财政拨款收入1376.06万,比上年增加228.81万元,增长19.94%,原因是社区干部补贴增长;比年初预算减少287.52万元,降低17.28%,原因一是2017年没有网格长补贴,二是本财政统一代列住房公积金。其中:一般公共预算财政拨款收入1376.06万,比上年增加291.81万元,增长26.91%,原因是社区干部补贴增长;比年初预算减少287.52万元,降低17.28%,原因一是2017年没有网格长补贴,二是本财政统一代列住房公积金。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年减少63万元,降低100%,原因是本无政府性基金收入;与年初预算一致,没有增减变化。
2017全口径支出3652.54万元,比上年增加2505.29万元,增长218.38%,原因一是社区干部补贴增长,二是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加;比年初预算增加1988.96万元,增长119.56%,原因是义务兵优待金及退役军人安置补助资金增加。其中基本支出123.93万元,项目支出3528.61万元。基本支出中人员经费支出120.33万元,比上年增加1.83万元,增长1.55%,原因是人员工资增长;比年初预算减少3.55万元,降低2.87%,原因是本财政统一代列住房公积金。日常公用经费支出3.6万元,比上年减少0.2万元,降低5.26%,原因是严控支出,缩减日常公用经费;与年初预算一致,没有增减变化。2017财政拨款支出1376.06万元,比上年增加228.86万元,增长19.95%,原因是社区干部补贴增长;比年初预算减少287.52万元,降低17.28%,原因一是2017年没有网格长补贴,二是本财政统一代列住房公积金。其中:一般公共预算财政拨款支出1376.06万,比上年增加291.86万元,增长26.92%,原因是社区干部补贴增长;比年初预算减少287.52万元,降低17.28%,原因一是2017年没有网格长补贴,二是本财政统一代列住房公积金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比上年减少63万元,降低100%,原因是本无政府性基金收入;与年初预算一致,没有增减变化。
一般公共预算财政拨款支出1376.06万元,其中基本支出123.93万元,项目支出1252.13万元。基本支出中人员经费支出120.33万元,比上年增加1.83万元,增长1.54%,原因是人员工资增长;比年初预算减少3.55万元,降低2.87%,原因是本财政统一代列住房公积金。日常公用经费支出3.6万元,比上年减少0.2万元,降低5.26%,原因是严格执行预算,严控支出,缩减日常公用经费;与年初预算一致,没有增减变化。
一般公共预算财政拨款基本支出123.93万元,其中:工资福利支出53.76万元,比上年减少4.04万元,降低6.99%,原因是合理划分科目将退休人员取暖补贴列入退休费;商品与服务支出3.6万元,比上年减少0.2万元,降低5.26%,原因是严格执行预算,严控支出,缩减日常公用经费;对个人与家庭的补助支出66.57万元,比上年增加5.87万元,增长9.67%,原因一是合理划分科目将退休人员取暖补贴列入退休费,二是退休人员工资增长。
二、“三公”经费支出说明
牡丹江市爱民区民政局2017部门决算“三公”经费支出合计0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。具体情况如下:
1.因公出国(境)费0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。2017年因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,本年购置公务用车0辆,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。公务用车运行维护费0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。2017年末公务用车0辆。
3.公务接待费0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。其中:国内接待费0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。国(境)外接待费0万元,与上年一致,与年初预算一致,无增减变化。2017年国内公务接待0个批次,共0人次;国(境)外公务接待0个批次,共0人次。
三、机关运行经费支出说明
2017本部门机关运行经费支出3.6万元,比2016减少0.2万元,降低5.26%。主要原因是:严格执行预算,严控支出,缩减日常公用经费。
四、政府采购支出说明
2017本部门政府采购支出总9.04万元,其中:政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.04万元,占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效情况
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,牡丹江市爱民区民政局组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到100%。
组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价, 涉及一般公共预算财政拨款支出1376.06万元。从评价情况来看,在预算编制和预算执行方面,我局进一步完善了财务管理体制和运行机制,提高了预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算决算公开,积极同财政部门沟通学习,对于财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作按时完成;在预算管理和资产管理方面,我局始终严格遵守各项制度和规范,经常不定期的围绕基金收支、管理、监督的各个环节,深入查找问题,对于发现的问题及时进行整改,进一步提高维护资产安全的自觉性;在职责履行和履职效益方面,我们以保障基本民生为主线,全面落实惠民利民政策。加强最低生活保障与其它社会救助制度的有效衔接,坚持“保底线、救急难、可持续”的方针,统筹兼顾,突出重点,不断完善政府领导、民政牵头、部门配合、社会参与的社会救助工作机制,切实帮助贫困和遭遇突发贫困的群众解决困难,社会效益明显。我局已完成年初设定的绩效目标,无违规情况发生。按照《区属部门(单位)财政支出绩效评价考评内容及标准》,我部门绩效得分100分。
第四部分 名词解释
根据《2017政府收支分类科目》和《2017部门决算报表编制说明》,对牡丹江市爱民区民政局2017部门决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:填列单位本从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。
二、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。该类支出明细还应在“基本支出决算明细表”(财决05-1表)中按支出经济分类科目进行反映。
三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
四、“三公”经费支出口径:填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,相关数据与财决08表一致。
五、机关运行经费支出口径:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据与财决07表一致。
六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。
九、基层政权和社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
十、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
十一、其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
十二、公益性岗位补贴:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
十三、义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。
十四、其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
十五、其他退役安置支出:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
十六、儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。
十七、社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
十八、其他社会福利支出:反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
十九、其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十、行政区划和地名管理:反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。二
十一、农村特困人员救助供养支出:反映农村特困人员救助供养支出。
二十二、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
第五篇:2014年本级部门决算公开的说明-张家口国土资源局(本站推荐)
张家口市国土资源局
2016年市本级部门预算公开的说明
根据张家口市财政局《预算法》的规定,我局对2016年市级部门预算进行公开,具体内容如下:
一、公开内容
公开内容汇总了张家口市国土资源局、张家口市土地储备交易中心、张家口市国土资源局桥东分局、张家口市国土资源局桥西分局、张家口市国土资源局宣化分局、张家口市国土资源局下花园分局、张家口市国土资源局土地资源站、张家口市国土资源局地价管理所、张家口市土地整理中心、张家口市国土资源执法监察支队的预算。
二、主要职能
(一)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规;执行国家和省土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法,并制定全市的 实施细则;负责有关行政复议;监督检查全市国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况,查处违法案件。
(二)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。编制和组织实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划、土地整理复垦开发 规划和其他专项规划;参与审核报国务院和省、市政府审批的城市总体规划;指导、审核各县区、乡镇土地利用总体规划;组织矿产资源调查评价,编制矿产资源保 护与合理利用规划、地质勘查中长期规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织编制地质灾害防治、矿山环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况;参与审 核报国务院和省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。
(三)承担全市耕地保护的责任。拟订耕地的特殊保护和鼓励耕地开发政策;组织基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;拟订未利用土地开发、土地整 理、土地复垦和开发耕地规定,确保耕地总量占补平衡;实施农用地用途管制、负责农用地转用和土地征收审核报批工作。
(四)负责规范全市国土资源权属管理。提供全市土地利用的各种数据;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处较大权属纠 纷;组织土地资源调查、城镇地籍调查、土地统计和土地动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享 和管理工作;提供社会查询服务。
(五)承担节约集约利用全市土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、开发和节约集约利用;组织实施土地使用权出让、划拨、租赁、转让、占用和交易等;拟订乡镇、村用地管理办法;实施农村集体非农土地使用权流转;负责临时用地管理;负责制定基准地价、标定地价;负责土地一级市场的地价评 估;审核土地评估机构资质;确认审核土地使用权评估价格。
(六)承担规范全市国土资源市场秩序责任。监测土地市场、地价动态和建设用地利用情况,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。
(七)负责全市矿产资源开发、地质勘查行业和矿产资源储量的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案,在授权范围 内审批对外合作区块;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;负责矿产资源储量管理;实施全市地质勘查行业管理;协助省厅审查确定地质勘查单位资质。
(八)负责全市地质环境保护及地质灾害防治的监督管理;组织协调全市地质灾害防治、监测、监督,指导地质灾害应急处置;防止地下水过量开采与污染;负责地 热、矿泉水勘查评价和监督管理;组织认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹,负责地质遗迹保护的监督管理。
(九)依法征收矿产资源补偿费及其他有关专项经费并负责管理,协助上级主管部门和财政税务部门征缴有关税费;负责机关及直属事业单位经费预算的编审; 安排市以上财政拨给的地勘资金、矿产资源开发资金、土地管理专项资金等,并监督检查使用情况。
(十)组织制定全市国土资源科技发展和人才培养计划;指导、实施全市国土资源信息化建设和信息资源的公共服务;开展对外合作与交流。
(十一)贯彻测绘法律法规,制定本市测绘管理规定、技术标准,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘;管理全市地图编制、基础地理信息数据、各 类测绘成果和测量标志;组织指导基础地理信息社会化服务;组织测绘基础设施建设;依法审核测绘单位资质。
(十二)按规定管理县国土资源局领导班子和领导干部。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
三、与上年相比数据增减变化
人员经费支出预算2016年2684.28万元比2015年2751.02万元减少66.74万元;正常公用经费支出预算2016年247.95万元比2015年674.52万元减少426.57万元。
特此说明
张家口市国土资源局
2016年3月22日