湾里区委宣传部部门2017部门决算五篇

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第一篇:湾里区委宣传部部门2017部门决算

湾里区委宣传部部门2017年度部门决算

目 录

第一部分 湾里区委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 区委宣传部部门概况

一、部门主要职能

1、根据市委宣传部和区委的统一工作部署,制定全区宣传工作计划;提出全区宣传思想文教事业发展的指导方针;协调全区宣传文教系统各单位之间的关系。

2、负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作;配合有关部门做好党好教育工作。

3、负责指导、协调新闻单位的工作;掌握舆论导向,把握宣传基调,引导社会舆论;对湾里广播电视台和区中心报道组的工作实施方针、政策的指导;对全区新闻工作者在政治政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、负责从宏观世上指导精神产品的生产和文化市场的管理;对区文化旅游局的工作实施方针、政策的指导。

5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策;指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作;会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。

7、负责研究制定全区精神文明建设规划、措施、对策;指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动;负责开展全区精神文明建设的调查研究,总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

8、按有关文件规定的范围和职责,管理宣传文教系统的干部,指导这些部门领导班子的建设;制定全区宣传文教系统干部培训规划并组织实施;联系宣传文教系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;主管全区企业(含企业化管理事业单位)政工干部的职称评定工作。

9、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市区委,省、市、区政府关于对外宣传工作的指示,研究制定全区外宣工作规划和区内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径;指导、协调区直有关部门和乡镇街办的对外宣传工作以及对外文化交流活动;负责引导全区对外舆论,组织对外新闻报道;负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。

10、承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:网络信息研究中心、精神文明建设指导委员会办公室、中心通讯报道组、文化艺术界联合会。

本部门2017年年末编制人数17人,其中行政编制6人,事业编制 11人;年末实有人数15人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员2人;年末学生人数0人。

第二部分 2017年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计794万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0.05%;本年收入合计794万元,较上年增长0.05%,主要原因是:宣传思想文化专项有增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入794万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计794万元,其中本年支出合计794万元,较上年增长0.05%,主要原因是:宣传思想文化专项有增加;年末结转和结余0万元,较上年增长(下降)0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出184万元,占23%;项目支出609万元,占76%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为928万元,决算数为 794万元,完成年初预算的85%,主要原因是:宣传思想文化专项年初安排的园区专项没有支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为228万元,决算数为274万元,完成年初预算的120%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %0。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出124万元,较上年增长96 %,主要原因是:工资调整、人员增加;商品和服务支出144万元,较上年增长108 %,主要原因是:工作内容增加,支出增多;对个人和家庭补助支出7.1万元,较上年增长44%,主要原因是:退休人员工资增加,公积金增加;其他资本性支出0万元,较上年增长(下降)0 %,主要原因是:没变化。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184万元,其中:

(一)工资福利支出 124.1万元,较2016年增加61万元,增长96 %,主要原因是:工资调整、人员增加。

(二)商品和服务支出53.5万元,较2016年增加34万元,增长170 %,主要原因是:工作内容增加,支出增多。

(三)对个人和家庭补助支出7.1万元,较2016年减少41万元,下降14 %,主要原因是:公积金比例调整。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元,决算数为3.87万元,完成预算的45%,决算数较上年下降18 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.5万元,决算数为3.87万元,完成预算的45 %,决算数较上年下降18 %。主要原因是:招待费降低。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:没变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:没公车没变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费794万元,较上年增长0.05%,主要原因是:专项增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.2万元,占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目 5个,共涉及资金609万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。共组织对“与新华社合作”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出140万元,政府性基金预算支出0万元。组织对“宣传思想文化专项”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出609万元,政府性基金预算支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。我部门今年在省级部门决算中反映宣传思想文化项目绩效自评结果。

宣传思想文化项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,宣传思想文化项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为700万元,执行数为609万元,完成预算的87%。

主要产出和效果:宣传报道保障和舆情处置、文明创建、文化产业扶持等专项使用率高。发现的问题及原因:公用经费明显不足,存在使用专项补足公用经费的情况。宣传思想文化专项可对项目名称进行微调,提高项目资金使用率。下一步改进措施:专项配置中,可将文化园区专项改为与上级媒体合作经费,用以弥补宣传专项经费的不足。

与新华社合作项目绩效自评综述:与新华社合作供稿协议是根据我区实际情况与新华社强大影响力而设立的合作项目。该项目主要内容为:从2016年8月开始,新华社在一年之内为我区提供点题服务、专题报告分析、经济分析报告、新华联播网信息推介、南昌公交LED电子屏推介、手机信息推介、舆情监测服务、新媒体专线服务。供稿服务费为60.8万元;新华社客户端地方频道发布我区图片文字形象宣传广告,费用为40万元;我区在《新华每日电讯》16版上做半个版面的广告,广告费用为39万元。该项目预期目标是:利用新华通讯社的影响力,向全国宣传湾里形象项目预期阶段性目标:在《新华每日电讯》、新华通讯社客户端地方频道进行全方位宣传。项目预期目标完成情况:2017年在《新华每日电讯》报道了《江西湾里:致力复活茶产业 万亩茶园助创收》、《装点此关山 今朝更好看》、《她走过的路散发着药香》等报道,新华网报道湾里新闻共50余篇,预定目标已完成。

第四部分 名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

运行经费:指行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

政府性基金:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

绩效预算:绩效预算,就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划,再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案,并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。

第二篇:曲沃委宣传部2017部门决算信息公开

曲沃县委宣传部2017部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导。

(二)统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产,规划、部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

(三)负责引导社会舆论,对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务进行工作指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

(四)围绕全县经济建设以及县委、县政府的决策和工作部署,组织全县社会力量开展两个文明建设工作和社会宣传活动。配合县委组织部做好党员教育工作。

(五)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统、文物旅游、体育事业中心各单位的领导干部和领导班子建设。

(六)负责全县对外宣传工作,承办精神文明建设指导委员会的日常工作。

(七)承办县委交办的其他工作。

二、新闻网络中心主要职能

(一)负责本县新闻宣传管理工作。

1、紧紧围绕全县中心工作和社会稳定大局,组织和引导全县通讯报道工作者唱响主旋律,打好主攻仗,为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、做好外来记者的接待工作,并协助做好新闻来访基层调查工作,及时向外界展示我县经济社会发展新成就,塑造曲沃新形象。

3、规范整顿新闻工作秩序,确保新闻宣传工作有序进行。

(二)负责本县互联网新闻管理工作。

1、负责本县范围内网络新闻宣传工作。

2、管理维护和更新县政府门户网站。

3、负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。

4、协调督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门,加强对网络文化信息服务的管理和引导。

5、净化网络环境,确保网络信息安全。

二、部门决算单位构成

目前部机关下设办公室、干部室、宣教室共3个科室。下属单位:通讯组;全额事业单位:曲沃县新闻网络中心。

目前我部共有财政供养人员20人,其中:行政人员14人,事业人员6人。第二部分 2017部门决算报表

一、曲沃县财政局2017年收入支出决算表(见附表)

二、曲沃县财政局2017年收入决算表(见附表)

三、曲沃县财政局2017年支出决算表(见附表)

四、曲沃县财政局2017年财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)(见附表)

六、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)(见附表)

七、曲沃县财政局2017年三公经费公开表(见附表)

八、曲沃县财政局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、曲沃县财政局2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2017部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入363.2万元,其中:公共预算财政拨款收入363.2万元,同比上年增加 77.82万元,同比增长27.27%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年增加了市级文明单位奖金支出。

二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出364.99万元,其中:公共预算财政拨款支出364.99万元,同比上年增加109.54万元,同比增长42.88%。

基本支出222.12万元,其中:工资福利支出128.36万元,同比减少13.77万元,同比下降9.69%;商品和服务支出88.18万元,同比减少34.43万元,同比下降64.05%;对个人和家庭的补助支出0万元,同比上年减少8.06万元,同比下降100%;其他资本性支出5.58万元,上年无。

项目支出142.87万元,同比增加91.36万元,同比增长177.36%其中:商品和服务支出138.37万元,同比上年增加90.05万元,同比增长186.36%;对个人和家庭的支出4.5万元,上年无;其他资本性支出0元,同比上年减少3.19万元,同比下降100%。

三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出93.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加40.01万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日,办公用房0平方米,价值0万元;没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

(一)预算执行情况:2017我局调整预算364.99万元,上年结转 34.53 万元,实际支出364.99 万元,其中:基本支出 222.12万元,项目支出 142.87 万元,结转下年 32.74 万元。

(二)实际工作绩效:

一、树牢“四个意识”,扎实推动习近平新时代中国特色社会义思想深入人心

一是抓好县委中心组学习,在“关键少数”的引领上下功夫。二是组织好《习近平谈治国理政(一、二卷)》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学用工作,举办相关的研讨会和交流会。三是广泛开展“新时代、新作为”百姓宣讲活动,各级党组织要推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走,成为全县上下的共同意志、共同思想、共同行动。

二、做强新闻舆论,为蓬勃发展的曲沃营造良好氛围 第一,展示美好形象。要高度重视对外宣传,围绕上大报、上大台、上头条、上典型,把美丽、厚重、奋进、精彩的曲沃推向全市、全省、全国乃至世界,把我县的国字号名片、乡村振兴、诗经山水、全域旅游、发展战略、发展成果、招商引资环境等宣传出去。举办好第二届全域旅游晋都行文化旅游系列活动月新闻发布会,以及《来曲沃逛吧》大型电视竞演活动,展示出奋发有为的曲沃形象。第二,凝聚干事劲头。在内宣工作上,要按照团结、稳定、鼓劲的原则,大力宣传我县各条战线在县委县政府的领导下,咬定目标、积极奉献、埋头苦干的状态和精神。要聚焦我县开展全域旅游、六城联创、项目建设、扶贫攻坚、招商引资等重点工作,开展系列专题宣传报道。要大力宣传先进典型,弘扬劳模精神和工匠精神。要把镜头对准基层干部群众,反映他们的“新时代新形象新作为”,讲述“有道德、有筋骨、有温度”的时代故事。要积极推进新旧媒体深度融合发展,办好智慧曲沃手机台和各种微信微博,形成线上线下的宣传工作矩阵,提高新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。第三,营造发展氛围。要围绕全县中心工作、重要节庆等,广泛运用标语、版面、电子屏、文化墙、公共交通工具、建筑围挡、公共场所、城市乡村文化广场等形式,形成浓厚的宣传氛围。

三、压实工作责任,加强党对意识形态工作的领导 第一,要落实意识形态责任制。各级各部门党组织一定要把意识形态工作紧紧抓在手上,按照县委《关于加强意识形态工作的意见》,严格落实年初建账、年中查账、年终交账机制,压紧压细压实意识形态工作责任制,厘清责任清单,并向基层单位延伸。各级党组织书记是“第一责任人”,对意识形态工作负主体责任,一定要种好意识形态工作这块“责任田”。第二,筑牢意识形态主阵地。我们要有居安思危的忧患意识、未雨绸缪的风险意识,要有时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神,旗帜鲜明地坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体,决不允许在意识形态领域有“特殊成员”和“舆论飞地”。继续加大对非法出版物查处力度,深入开展“扫黄打非”。第三,守好网络意识形态“最前沿”。各级党组织要认真落实网络意识形态责任制,确保网络安全。开展关键信息基础设施网络安全检查工作,开展“清朗”“净网”等专项行动;要健全工作机制。严格执行网上舆情值班、研判、报送等一整套工作制度,完善监看、处置、通报、督办、指导等工作机制。确保网络意识形态责任制落到实处。

四、引深文明创建,培育和践行社会主义核心价值观 我们要针对创建全国文明城市认真布署,组建队伍,扎实推进。今年是创建的开局之年,要以“争创全国文明城市”为主题统揽精神文明创建各项工作,引深核心价值观系列工程,与其它“五城”创建同频共振,重点在“四项工作上下功夫”。

一是在营造文明创建氛围上下功夫。围绕全域旅游晋都行和全省旅发大会,充分利用各种社会媒介,扩大公益广告宣传的覆盖面,全县所有有条件的农村和文明单位都要建设核心价值观主题公园或广场,在景区、城区、道路认真制作便民标识,打造城乡“文明颜值”。推进爱国主义教育基地建设提档升级,抗战红色堡垒石桥堡要升级为省级教育基地。通过浓厚的文明创建氛围营造,要让核心价值观象空气一样无处不在。

二是在提升公民道德素质上下功夫。围绕传统文化的传承与弘扬,加强“道德讲堂”建设,县文明办要牵头组织全县道德大讲堂,不断提高辐射力。在全县上下教唱道德歌,适时举办“核心价值观主题歌曲”和“诗经山水晋都曲沃原创歌曲”歌咏比赛,激发起广大干部群众歌唱曲沃、践行文明、建设家乡的热情。要在“德孝”文化传承上做足文章,全县所有农村和社区要建设德孝文化宣传墙,围绕德孝文化开展大宣讲、大评比、大表彰活动,结合农村老年日间照料中心工作,丰富农村老年人的业余生活。通过打造孝老爱亲、崇德向善的浓厚氛围,要让核心价值观真正走进每个人的心灵深入。

三是在发挥典型示范引领上下功夫。围绕全县文明程度的整体提高,积极开展“文明单位”、“文明村镇”、“文明校园”、“文明家庭”创评活动,在2019年底县级以上文明村比例达到50%,“文明单位”和“文明学校”比例达到100%,提前完成国家“十三五”规划目标。认真组织第三届感动曲沃人物及“道德模范”评选和颁奖典礼。筹备成立诚信建设促进会,开展诚信系列评比活动,推进“诚信曲沃”建设。通过新时代新典型的示范带动,要让践行核心价值观引领社会新风尚。

四是在活动开展的常态化上下功夫。围绕推进创建工作的制度化、常态化建设,壮大志愿者队伍,组建全域旅游志愿服务团,为全域旅游晋都行活动月提供全方位志愿服务,打造我县志愿服务品牌。深入开展“学雷锋”、“我们的节日”、“主题团队日”、“文明出行”等系列活动。大力净化社会文化环境,营造青少年健康成长的良好环境。围绕乡村振兴发展战略,持续推动移风易俗,培育乡贤文化,弘扬文明风尚。通过开展形式多样、创在经常的系列活动,要让践行核心价值观成为人们的行动自觉。

五、推进文化繁荣,更好地满足人民群众对美好生活的文化需求

一是要坚定文化自信,切实把曲沃的文化资源优势转化为品牌优势、产业优势和发展优势。广大文化工作者、各文化协会要认真探索和研究西沟文化、诗经文化、黄帝文化、晋文化、成语文化、顾炎武爱国思想、红色文化等文化形态的丰富内涵,深入发掘运用我县非物质文化遗产珍贵资源,围绕县域范围内的各景点建设和城镇公共基础设施建设,不失时机、不留盲点地抓好文化展示。要以“晋之源”品牌的成功打造为模式,不断推进“晋文化”向各行各业渗透和融合。把以“晋文化”为主要内容的曲沃系列特色文化,打造成全域旅游和城市建设的“金名片”。

二是着眼于文化惠民这一根本目标,组织举办好各类文化活动,丰富群众精神文化生活,助力2018全省旅发大会。文化、体育等职能部门及各协会组织,要继续组织举办好已经形成较大影响并相对固定的系列品牌活动,特别是要重点组织举办好“第二届全域旅游晋都行——曲沃县六区四园文化旅游系列活动月”、广场消夏文化活动月、全民健身活动月、“科技、文化、卫生”三下乡、百姓大舞台、送电影下乡以及“庆元旦 迎新春”系列文体活动。在扩大规模和提升品味上继续下功夫,把各类活动真正办成呈现给群众的一道道丰盛的文化大餐。

三是不断激发文艺创作动力,为奔跑的曲沃增彩添色、鼓劲加油。近几年的持续努力,“曲沃精神”“曲沃作风”日益彰显,“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑,各个领域各条战线,越来越多地涌现出各类先进典型和模范。广大文艺创作者,要通过歌曲、戏剧、诗词、散文等形式,以丰富多彩的文艺精品凝聚起曲沃经济社会发展的强大正能量,反映出曲沃干群奋发向上的精神风貌。

四是开动脑筋、紧抓机遇,做大做强我县文化旅游和各项文化产业。我们要紧抓当前中央、省、市强力推进文化旅游、全省旅发大会在我市召开的难得机遇,紧紧围绕“6411”整体战略布局,以全县已经建成的十六个景区为平台,实现文化和旅游的深度融合。以初具规模的青铜器铸造、编织、葫芦、剪纸等文化企业为基础,尽快打造一批具有曲沃地域特色、与文旅消费市场相适应的文创产品。进一步完善公共文化服务体系,加快推进曲沃县奥体中心项目建设,为创建全省文化示范县奠定良好基础。

(三)存在的问题

总体来看,2017年各项工作进展顺利,财政资金收支运行的审批程序需要继续完善,加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出,按照分管领导核实,财务领导审批,财务人员办理的程序正常办理;对超出额度控制数的大额支出,应报部务会研究通过后按规定办理;对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够,对需要采购的项目测算不够准确。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议,完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时,作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等,必须办理政府采购手续,同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时,作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等(如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映)。同时,作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支,反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第三篇:威信委统战部2016部门决算

威信县委统战部2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究,向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况,并提出工作意见和建议,检查统战、民宗政策执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系各乡(镇)统战委员工作。

3、负责联系工商联和无党派人士,及时通报情况反映他们的意见和建议。

(二)2016重点工作任务介绍

深入调查摸底,完善全县统一战线代表人士相关档案资料,做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式,加深与统一战线代表人士的交流沟通,加强理论政策和形势任务的学习,不断提高统一战线代表人士综合素质。

组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动,制定好民族文明村寨建设实施规划,结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设,抓好民族文明村寨示范点建设,积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设,加强民族文化建设,挖掘、保护、传承民族民间文化,使民族文化资源与自然资源有机

结合,积极打造民族文化旅游精品景点。

积极引导宗教与社会主义社会相适应,切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导,完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度,制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),离退休人员4人。其中:退休4人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入,即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%;与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工资调标。

2、是职工死亡后领一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是

1、工资调标,2、职工死亡领取一次性抚恤金。

(一)基本支出情况

2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比,增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元,占基本支出1042582的61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元,占总支出的23%。

(二)项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标,死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元,支出决算为22000元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17000元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为5000元,完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17000元,占77%;公务接待费支出5000元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中: 公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元。其中:

国内接待费支出5000元,接待人次50人,主要用于部门工作,先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。

其他无需说明。

第四篇:民革连云港委2016部门决算

民革连云港市委2016部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国国民党革命委员会(简称“民革”)是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:办公室、组宣处

三、2016重点工作完成情况

2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年,民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下,团结带领全市民革党员,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神,学习贯彻各级统战工作会议精神,以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,切实加强自身建设,积极履行参政党职能,继承和发扬民革优良传统,凝心聚力,开拓创新,各项工作取得了新的成绩。

2016年“两会”期间,民革党员中人大代表、政协委员,以高度的政治责任感和使命感,切实履行职责,积极建言献策。在市政协十二届五次会议上,市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言,提交集体提案2件,大会发言1件,个人及联名提案21件。其中,《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案,《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意,《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。

继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层,组织捐款捐书,为东海县高山小学建设“图书馆”,为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流,认真学习领会中央对台工作大政方针,特别是总书记一系列对台重要讲话精神,通过在台属党员中举办中秋座谈会等,进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势,积极牵线搭桥,为促进民革祖统事业作出新贡献。

2016年是连云港民革市委会换届年,市委会对换届工作高度重视,并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人,其中中高级职称者占比91 %,大学以上学历者占比82 %,平均年龄39岁。截止到2016年12月,民革共有基层组织12个,其中总支1个(下辖支部2个),支部12个,党员265人。

第二部分 2016决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计171.30万元。包括:

1.财政拨款171.30万元,为市级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计193.35万元。包括: 1.一般公共服务支出172.75万元,2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016财政拨款支出193.35万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出172.75万元,占91.47%;住房保障支出6.8万元,占2.11%;其他支出13.8万元,占6.42%。

三、收入决算情况说明

2016收入合计171.30万元,包括:一般公共服务支出172.75万元。

四、支出决算情况说明

2016支出合计172.75万元,其中:基本支出总计172.75万元。包括: 1.一般公共服务支出172.75万元,2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年,民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中: 1.人员经费182.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费11.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2016年,民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元,支出决算4.51万元,完成预算的25.05 %。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.6万元,完成预算的35.47%,全年国内公务接待15批次,70人次。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,民革连云港市委共有一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入,指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余,是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务(类)支出,是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、资源勘探电力信息等事务(类)支出,是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

八、商业服务业等事务(类)支出,是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十二、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金,是指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五篇:上饶国资委2017部门决算

上饶市国资委2017部门决算

目 录

第一部分 市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 市国资委概况

一、部门主要职能

监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产;指导服务全市国有企业改革;指导监督各县(市、区)国有资产监管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:上饶市国有资产监督管理委员会、上饶市出资监管企业监事会办公室、上饶市产权交易管理办公室。

本部门2017年年末编制人数20个,其中:行政编制7个,机关工勤2个,纪检编制5个,事业编(监事会办公室)6个。实有人数36人,其中:委机关24人,监事会办公室2人,产权交易管理办公室自收自支12人(无编制)。委机关退休人员9人。

第二部分 2017部门决算表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计615.17万元,其中年初结转和结余90.39万元,较2016年增加59.93万元,增长196.75%;本年收入合计524.78万元,较2016年增加14.34万元,增长2.8 %,主要原因是:单位在职人员增加,国资经营预算收入经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入524.78万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计615.17万元,其中本年支出合计551.39万元,较2016年增加100.87万元,增长22.39%,主要原因是发生老年体协工程款及审计费40.62万元,以及在职人员增加,增加工作经费;年末结转和结余63.78万元,较2016年减少26.61万元,下降29.44 %,主要原因是:2017年工作经费支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出358.75万元,占65.06% ;项目支出192.64万元,占34.94 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为510.54 万元,决算数为551.39万元,完成年初预算的 108%,主要原因是:在职人员增加,工作经费增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为510.54 万元,决算数为551.39万元,完成年初预算的108 %,主要原因是在职人员增加,工作经费增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出358.75 万元,其中:

(一)工资福利支出249.72万元,较2016年增加21.54万元,增长9.44%,主要原因是在职人员增加。

(二)商品和服务支出 49.2万元,较2016年增加11.62 万元,增长30.92 %,主要原因是:2017年公车补贴预算经费纳入商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出55.03万元,较2016年减少26.1 万元,下降32.17 %,主要原因是:退休人员9人退休费未纳入2017年预算,由社保局统筹安排。

(四)其他资本性支出4.8万元,较2016年增加4.8 万元,增长100 %,主要原因是:2017年发生网络更新费用4.8万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为15万元,决算数为10.67万元,完成预算71.13 %,决算数较2016年减少1.94万元,下降 15.38 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0.54 万元,决算数较2016年增加0.54 万元,增长100%。主要原因是:赣港经贸活动未纳入年初预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数10.13万元,完成预算的67.53 %,决算数较2016年增加2.95万元,增长41.09 %。主要原因是在职人员增加,国资国企改革和监管工作任务增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,决算数较2016年减少5.43万元,下降100 %。主要原因是:机关公车改革,本委取消公务车辆,采取发放公务交通补贴方式。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费支出54 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加39.2万元,增长264.86%,主要原因是本委2017发生公车补贴经费24万元,网络信息更新费4.8万元及其他相

关支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017政府采购支出总额7.6986万元,其中:政府采购货物支出7.6986万元。授予中小企业合同金额7.6986万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的75.68%。

组织对“国资经营预算收入”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看,根据项目实施的具体情况对委机关“国资经营预算收入”项目专项资金个性指标进行了调整细化,根据细化指标完成情况进行考核。

组织对市国资委机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出471.39万元。从评价情况来看,2017年委机关预算收入总额为471.39万元,资金来源为财政拨款收入。2017年预算支出总额为471.39万元,其中基本支出286.39万元,大专项25万元,国资经营预算收入支出160万元。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委财

政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“国资经营预算收入”项目绩效自评结果。

“国资经营预算收入”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“国资经营预算收入”项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全市国资系统在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕“改革攻坚、创新驱动、壮大龙头、提质增效”战略,全力推进国资国企改革发展工作。国有经济总量快速做大,全市国有企业资产总额过2千亿、列全省第二;国企改革迈出坚实步伐,出台了《上饶市市属国资国企改革实施方案》、《关于调整市属国有企业领导人员管理方式的通知》、《市属国企重大事项报告暂行规定》等文件,规范了市属企业管理层选拔任用和考核机制及企业投资、并购、融资等报告事;国有资本经营预算逐步实现全覆盖。社区移交平稳有序,按时有序完成了我市16个省属企业社区移交任务;大力推进央企入赣,2017年我市与央企签约项目6个,总投资额53.5亿元,5个项目实现了当年正式开工。

发现的问题及原因:一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能

根据经验分析和判断制定定额,往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验,对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题,我们将强化专项资金监督自查,有效发挥财政资金使用效率。下一步改进措施:一是不断完善专项经费管理制度,统筹预算安排,对专项经费的支出进行进一步细化。二是不断提高专项经费管理的工作能力,加强对专项资金的科学管理。

第四部分 名词解释

一.收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二.支出科目

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

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