第一篇:宁波委党校2015年部门决算-中共宁波委党校
宁波市委党校2015年部门决算
一、宁波市委党校概况
(一)主要职能
1.围绕市委经济社会发展和干部队伍建设的要求,有计划地培训、轮训各级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干,协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核。
2.研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想;
3.围绕市委市政府的中心任务、重大战略部署,对国内外、市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要科研成果提供给市委决策参考;受市委委托举办市管干部专题研讨班;负责对全市各县(市)区委党校进行业务指导。
(二)部门决算单位构成
从决算单位构成看,市委党校部门决算仅包括:本级决算。
二、市委党校2015年部门决算安排情况说明
(一)收入决算总体情况
2015年当年收入合计7545.5万元,其中:财政拨款6732.67万元,占89.23%;专户资金473.42万元,占6.27%;事业收入(不含专户资金)0万元,其他收入339.41万元,占4.5%。用事业基金弥补收支差额 0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0%。
(二)支出决算总体情况 2015年支出决算7274.63万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出97.18 万元、教育支出6890.31万元、科学技术支出5.13万元、住房保障支出268.47万元、其他支出13.54万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出3605.85万元,项目支出3668.78万元,上缴上级支出0 万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
(三)财政拨款收支决算总体情况
市委党校2015年财政拨款收入总计决算 6732.67元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款6732.67万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算6732.67万元,支出包括:一般公共服务支出97.18万元、教育支出6348.35万元、科学技术支出5.13万元、住房保障支出268.47万元、其他支出13.54万元、年末财政拨款结转和结余0万元。
(四)一般公共预算财政拨款支出情况
市委党校2015年一般公共预算财政拨款支出合计 6732.67万元,具体用于以下方面:
1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务37万元,主要用于民主党派培训班的培训经费。2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务60万元,主要用于引进人才安家补助费。
3.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务0.18万元,主要用于全国文明“四连冠”工作奖励经费。3.教育支出-职业教育-其他职业教育支出16万元,主要用于2015年第一批企业职工培训费用。
4.教育支出-进修及培训-干部教育6331.85万元,主要用于培训、轮训各级党员领导干部。
5.教育支出-其他教育支出-其他教育支出0.5万元,主要用于领军和拔尖人才培养工程经费。
6.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发5.13万元,主要用于知识产权创造和保护与科技创新与条件建设这两个课题用款。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金259.17万元,主要用于发放职工住房公积金。
8.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴4.04万元,主要用于发放职工提租补贴。
9.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.26万元,主要用于发放老职工的住房补贴。
10.其他支出-其他支出-其他支出13.54万元,主要用于新党校建设前期发生的各种费用。
(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
市委党校2015年一般公共预算财政拨款基本支出3537.32万元,其中:
人员经费 3146.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费390.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
(六)政府性基金预算财政拨款情况
市委党校2015年政府性基金预算年初结转和结余0 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。
(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
市委党校2015年“三公”经费支出决算73.23万元,比上年减5.03 %。其中: 1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出41.86万元,比上年减5.74 %。主要用于行政学院公务员培训交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 1个,人次10人。减少主要原因是少组一个团,费用减少了。
2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0 辆,公务用车保有量5 辆。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费。
3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费 支出10.97万元,比上年减2.10 %,主要用于事业人员所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是因为校长参加了车改,车辆减少了一辆。
4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出 20.4万元,比上年增8.45 %。主要用于上级党校和兄弟党校间交流学习时发生的伙食费和住宿等支出,其中国内接待费20.4万元,国内公务接待批次39个,国内公务接待人次358人。增加的主要原因是接待的客人比上年有所增加。
三、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出 390.91万元,比上年增加35.67万元,增长10.04 %。增加的主要原因是:公务接待费和工公经费有所增加,还因为办公设备老化,采购了一批办公设备。
2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额15.72 万元,其中:政府采购货物支出15.72万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆5 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对0 个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0 万元,其中: 0个项目达到预期绩效目标,0 个项目未达到预期绩效目标。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
8.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项):反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
第二篇:青山湖区委党校2017部门决算
青山湖区委党校2017部门决算
目 录
第一部分 青山湖区委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 青山湖区委党校部门概况
一、部门主要职能
区委党校是主管干部培训工作的区委组成部门,主要职责是:
1、班子自身建设工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神,认真学习党的基本理论和基本知识,贯彻党的路线、方针、政策,坚持正确的办学方向,提高办学水平,建立惩治和预防腐败体系,落实好党风廉政建设责任制,班子成员带头以身作则、廉洁自律、勤俭办校。
2、干部培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的要求,认真开展大规模培训干部工作,配合组织、宣传及相关部门拟定干部培训规划,发挥对党政领导干部培训、轮训的主渠道、主阵地作用,有计划地培训科级党员领导干部、村级党员主要领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干,负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记,作为干部使用的重要依据之一。
3、科研工作。研究习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署,开展专项课题调研活动,为区委、区政府决策服务,为理论创新服务,为教学服务,为社会实践服务。
4、教学管理工作。定期召开校委会议,研究工作计划与安排,分析教育培训情况,不断改进教学方法,积极推进教学改革,提高教学质量,努力改善办学条件,加强基础设施建设,完善教学设施的配套,健全学校各项管理制度,明确工作目标,完成工作任务。
5、师资建设工作。抓好师资队伍建设,组织教师参加政治理论学习、业务知识学习和思想道德学习,开展讲课竞赛、评教评学、集体备课等活动,狠抓教学质量管理,促进教师业务水平提高,努力建立一支素质强、业务精、作风正的教师队伍。
6、基层党校指导工作。按照区委宣传部提出的具体要求,加强对镇、街道、园区、区直机关系统党组织等基层党校进行业务指导,形成干部教育培训网络体系。
7、对外联系工作。加强同省内外先进党校的交流与合作,互通信息、互相学习、促进党校工作上水平,开展异地交流培训干部工作。
8、其它工作。完成上级党校及区委交办的其他工作,接受委托,面向社会开展职业技能培训,开办符合政策规定的其他干部教育。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:本级1个,所属基层预算单位1个,编制人数16 人。
本部门2017年年末编制人数 16人;年末实有人数 20人,其中在职人员 12 人,离休人员0人,退休人员 8 人。
第二部分 2017部门决算表
收入支出决算总表编制单位:2017公开01表金额单位:万元收 入项 目栏 次
一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目(按功能分类)行次栏 次一、一般公共服务支出28
二、外交支出29
三、国防支出30
四、公共安全支出
31五、教育支出
32六、科学技术支出3
3七、文化体育与传媒支出3
4八、社会保障和就业支出3
5九、医疗卫生与计划生育支出36
十、节能环保支出37
十一、城乡社区支出38
十二、农林水支出39
十三、交通运输支出40
十四、资源勘探信息等支出41
十五、商业服务业等支出42
十六、金融支出43
十七、援助其他地区支出44
十八、国土海洋气象等支出45
十九、住房保障支出46
二十、粮油物资储备支出47二
十一、其他支出48二
十二、债务还本支出49二
十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2
收入决算表编制单位:2017公开02表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7
支出决算表编制单位:2017公开03表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6
财政拨款收入支出决算总表编制单位:2017公开04表金额单位:万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目(按功能分类)栏 次一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出二
十一、其他支出二
十二、债务还本支出二
十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:2017公开05表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位:2017公开06表金额单位:万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位:2017公开07表金额单位:万元项目行次
一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费(1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费 3.公务接待费(1)国内接待费 其中:外事接待费(2)国(境)外接待费
二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个)2.因公出国(境)人次数(人)3.公务用车购置数(辆)4.公务用车保有量(辆)5.国内公务接待批次(个)其中:外事接待批次(个)6.国内公务接待人次(人)其中:外事接待人次(人)7.国(境)外公务接待批次(个)8.国(境)外公务接待人次(人)栏次******81920年初预算数1决算数2注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位:2017公开08表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6
国有资产占用情况表公开09表编制单位: 2017项 目
一、车辆数合计(台、辆)1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)栏次12345678决算数
第三部分 2017部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017收入总计 429.87 万元,其中年初结转和结余 33.11 万元,较2016年增加76.13 万元,增长17.71 %;本年收入合计396.76万元,较2016年增加72.71 万元,增长18.33 %,主要原因是:1.财政拨入党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款57.2万元。2.拨入了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入327.12万元,占82.45%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入69.64 万元,占17.55%。
二、支出决算情况说明
本部门2017支出总计414.61万元,其中本年支出合计414.61万元,较2016年增加93.98万元,增长22.67 %,主要原因是:1.党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。2.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元,3.增加了委托办培训班费用;年末结转和结余15.25万元,较2016年减少17.86 万元,下降51.80%,主要原因是:2016拨的委托办培训班款在2017开支。
本年支出的具体构成为:基本支出414.61万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为200.47万元,决算数为327.12万元,完成年初预算的163.18 %。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为69.7万元,决算数为84.53万元,完成年初预算的121.28%,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。
(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本未安排公共安全预算支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支328.48万元,其中:
(一)工资福利支出150.55万元,较2016年减少21.37 万元,下降 14.19 %,主要原因是:2017已办理退休人员1名。
(二)商品和服务支出84.02万元,较2016年增加56.89万元,增长309.69 %,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。
(三)对个人和家庭补助支出93.40万元,较2016年增加42.73 万元,增长184.33 %,主要原因是:1.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。2.职工住房公积金缴纳增加了32.15万元(含个人缴纳部分)。
(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本未发生其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.65万元,决算数为0.51万元,完成预算的78.46 %,决算数较2016年增加0.28万元,增长221.74 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本未安排因公出国(境)事项。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.65万元,决算数为 0.51 万元,完成预算的78.46%,决算数较2016年增加0.51万元,增长100 %。主要原因是:党校办培训班购学员用茶叶和饮用矿泉水开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0.23万元,下降100 %。主要原因是:公车全部由上级部门封存和拍卖;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少 0.23 万元,下降 100 %。主要原因是:公车全部由上级部门封存和拍卖。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017机关运行经费支出84.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加56.89 万元,增长309.69 %,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。具体如下:
1.办公费8.85万元,较上年增长71.64%,主要原因是:(1)政府采购了一批办公用品,(2)增加了律师服务费。2.印刷费0万元,3.咨询费57.20 万元,较上年增长100%,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。
4.水费2.07万元,较上年增长28.99%,主要原因是:代收宿舍楼水费上交至其他资金账户,作为其他收入入账,未冲减本单位交的水费。
5.电费5.06万元,较上年增长47.43%,主要原因是:代收宿舍楼电费上交至其他资金账户,作为其他收入入账,未冲减本单位交的电费。
6.邮电费0.65万元,较上年下降21.54%,主要原因是:减少了不必要的电话费开支。
7.差旅费0万元,较上年下降100%,主要原因是:本未安排出差事项。
8.维修费0.91万元,较上年下降185.71%,主要原因是:2017党校只进行了一些小规模的维修。
9.培训费0.01万元,较上年下降310%,主要原因是:减少了培训次数。10.福利费3.57万元,较上年下降29.41%,主要原因是:减少了职工食堂职工工作餐费用开支。
11.其他商品支出5.7万元,较上年增长272.73%,主要原因是:增加了政府采购费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、预算绩效情况说明
我部门2017无绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:是指区财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:是指除区财政拨款,事业收入,事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)上年结转与结余:填列2016全部结转和结余的资金数,包括当年结转资金和历年滚动结转结余资金
二、支出科目 教育支出(类):1.是指本单位发给参公干部和事业编制教师各种工资奖金和交纳职工公积金、职工社会养老保险的支出,2.区组织部、同级各部门委托本单位开办各种培训业务方面的支出。
三、年末财政拨款结转和结余
是指本单位当年年末结余的资金滚动到下年。
第三篇:铜鼓委党校2018年部门预算
铜鼓县委党校2018年部门预算
目
录
第一部分
铜鼓县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
铜鼓县委党校2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分
名词解释
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
第一部分
铜鼓县委党校概况
一、部门主要职责
1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求,培训、轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。
2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署,对重大问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务。
3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中共铜鼓县委党校。
本部门2018年年初编制人数8人,其中行政编制 0人,事业编制 8人;年初实有人数17人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数 0 人。
第二部分
铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况 本部门2018收入总计95.45万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年减少0%;本年收入合计95.45万元,较上年减少0.55 %,主要原因是:遗属补助减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入95.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元,占0 %。
(二)支出预算情况
本部门2018预算支出总计95.45万元,其中本年预算支出合计95.45万元,较上年减少0.55 %,主要原因是:遗属补助减少;年末结转和结余0万元,较上年增长0 %,主要原因是:无
本年支出的具体构成为:基本支出84.45万元,占88.5%;项目支出11万元,占11.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
(三)财政拨款支出情况
本部门2018财政拨款本年支出年初预算数为95.45万元,按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出73.83万元,较上年增加10 %,主要原因是:工资调资;商品和服务支出9.8万元,较上年减少7.5%,主要原因是:人员退休;对个人和家庭补助支出0.82万元,较上年增加14 %,主要原因是:遗属补助经费调资;其他资本性支出 0万元,较上年增长0 %,主要原因是:无。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本部门2018 机关运行经费支出9.8万元,比2017年减少0.8万元,较上年减少7.5%,主要原因是:人员退休.(六)政府采购情况
无政府采购。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0 %。主要原因是:无。
(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,较上年不变。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0 %。主要原因是:无。
第三部分
铜鼓县委党校2018年部门预算表 八张表(详见附表)
第四部分
名词解释
“三公”经费支出:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
机关运行经费支出:为行政人员提供后勤服务的管理费用,包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通补助、福利费等。
第四篇:2018年夏津委党校部门预算
2018年夏津县(县委党校)部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职能 主要职责是:
党员干部轮训、培训。
下设办公室、教务科、函授科、研究室、成教科、财务科五个科室。各科室职责如下:
办公室工作职责
党校办公室是党校的综合办事机构,承担着决策参谋、综合协调、信息反馈、督促落实、运转保障等任务。主要职责是:
围绕中央和省、市、县委关于党校工作的总体部署,收集信息,综合情况,反映动态,协调调度,为校委决策当好参谋。
二、贯彻落实校委会综合管理方面的指示精神,做好校内各部门的组织、协调和管理工作。协助校领导组织协调校内日常工作运转。
三、负责做好对校委重大决策、重要工作部署和科室承担工作任务贯彻落实情况的督促检查以及对校领导同志的指示、批示的督办落实。
四、负责全校综合性的工作计划、总结、校委文件及县委党校主要负责同志讲话文稿、向上级党校和县委上报的综合性材料等文字工作。
五、组织安排全校会议、事务和校领导同志重要活动。
六、负责上级机关和校外来访人员的接待服务工作。
七、负责上情下达、下情上报、通知通告工作。
八、负责上级来文和党校文件的登记、分发、批阅、传阅、催办、保管和归档工作。
九、负责保密工作,按规定保管使用“中国共产党夏津县委员会党校”印章和法人代表名章及党校证件。
十、负责党校档案收集、接收、整理、保管和利用。
十一、负责信息工作,加强与兄弟党校的信息交流,及时了解外地党校发展的最新动态。
十二、负责对外联络工作。
十三、负责全校办公通讯,交通运输,文件、资料、报刊书籍的印刷工作。
十四、负责校领导的办公服务工作。
十五、负责各科室报刊的征订分发工作。
教务科工作职责
教务科是负责主体班次教学管理的综合部门,主要职责是:
一、组织主体班次有关教学计划的制定。
二、根据教学需要,组织全体教师进行教学研究活动,提出教学改革等建议,推进教学改革。
三、根据教学计划制定、分发课程表,保证教学工作的正常进行。定期召开学员座谈会,及时了解教学情况和效果,进行教学督导。
四、负责全体教师集体备课的统筹安排,做好沟通
和服务工作。
五、根据教学计划,订购和发放主体班次教材及教学资料。
六、根据教学质量评估办法,组织实施教学质量考核评估工作,并负责教学工作量汇总。
七、组织有关教学观摩活动、教师培训活动及优秀教学奖、优秀教师、精品课的评选工作。
八、负责外聘教师的联系、聘请和有关教学方面的对外联络。
九、组织安排主体班次的考试,作业论文的评阅工作,做好学员成绩的汇总、登记工作。
十、负责教学资料档案的整理、汇总、归档、保存工作。
函授科工作职责
一、及时传达省委党校、市委党校有关函授教育的有关方针政策和指示。
二、妥善保管历年来我校业余函授教学工作相关的文书、资料档案。
三、因工作需要查阅或借阅相关档案时,应详细记录,并经分管校长审核批准;确需复印相关档案的,必须有相关人员监督,以免造成他人的档案资料外泄。
四、档案要按号统一编排、管理。
研究室工作职责
一、负责全校科研工作的管理,建立和健全科研工作各项工作制度,拟订科研工作计划。
二、建立科研档案,管理教研人员的科研活动。
三、负责协调和督查各科室完成上级和学校交给的科研课题任务。
四、组织教研人员参加学术研讨、交流活动,开展社会调查,拟订落实各种科研课题,做好科研成果的推荐发表工作。
五、负责同上级党校、科研、出版部门的有关科研方面的各种联系。
六、按照规定做好科研成果的统计。
成教科工作职责
一、负责成教学员招生宣传、学员报道、缴费、注册的组织工作。
二、成人教育学期授课计划的通知、集中面授各项工作的准备、考试组织及安排等工作。
三、负责成人教育学员学籍管理,学籍变动情况统计上报。
四、每年学生毕业信息采集、毕业生登记表、实习鉴定表、实习鉴定册准备及填写。
五、每年学位考试报名及组织工作。
六、毕业考试组织,毕业生学籍表填写。
七、负责成人学期考试成绩录入,学生考勤统计、学生
平时成绩管理。
八、负责试卷分类装订。
九、完成成人教育学期教学材料汇总、上报。
十、负责职业技能鉴定所招生宣传工作。
十一、负责职业技能鉴定授课前各项准备工作。
十二、负责鉴定人员呈批表填写,信息录入工作及鉴定各项材料准备工作。
十三、鉴定人员考务准备工作。
十四、及时办理发放培训证书。
十五、负责短期培训市场调研,做好招生宣传工作。
十六、负责短期培训学员组织、授课前准备及考务工作。
十七、负责短期培训学员上报材料准备。
十八、鉴定所管理各类材料分类归档。
财务科工作职责
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。主要职责是:
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,工作有检查。既要明确分工,又要密切合作。
三、根据事业计划,正确编制的财务计划(预
算),办理会计业务,按照规定的程序的期限,报送会计年报(决算)。
四、根据国家有关规定,建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序,保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入,严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,经制单,校长批准后,出纳付款结算。出差或因公借款,须经科室和单位领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手续。
二、部门预算单位构成
县委党校部门预算包括:机关预算。
第二部分
年部门预算表
— 10 — 2018
见附件:2018年部门预算表
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为 227.93 万元,其中:财政拨款227.93 万元,财政专户管理资金 0 万元,上年结转 0 万元。
2018年支出预算为227.93 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)216.36 万元,社会保障和就业支出(类)
0 万元,医疗卫生和与计划生育支出 0 万元,住房保障支出 11.57 万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)201.34 万元,商品和服务支出 26.58 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为227.93 万元,其中:一般公共预算227.93 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元。
2018年财政拨款支出预算为227.93 万元,其中:一般公共服务支出(类)216.36 万元;社会就业和保障支出(类)0 万元;医疗卫生与计划生育支出 0 万元;住房保障支出 11.57 万元。具体情况如下:
1、一般公共预算财政拨款收支情况:
2018年一般公共预算收入纳入预算227.93
万元,比上年增长11.06万元,约5.10%,主要原因是:机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
2018年一般公共预算支出预算为227.93 万元。其中:(1)一般公共服务支出 216.36 万元,主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长1.99万元,约0.93%,主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
(2)社会保障和就业支出 0 万元,主要用于机关以及所属 各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长,主要原因是:列支机关事业单位基本养老保险。
(3)医疗卫生与计划生育支出 0 万元。(4)住房保障支出 11.57 万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况:
2018年政府性基金预算收入预算 0 万元,比上年增加(减少)。
2018年政府性基金预算支出预算为 0 万元。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算 0 万元,其中:财政拨款安排 0 万元,财政专户管理资金安排 0 万元。
(二)机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位 0家,为
。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.82 万元,其中因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置和运行维护费 1.8 万元,公务接待费 0.02 万元。具体情况说明如下:
1、因公出国(境)团组数及人数:预计0 个团组,共计 0人。
2、公务用车购置数及保有数:购置数0 辆,保有数 1辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员:预计 1 批次,共计 10 人。
2018年“三公”经费预算比2017年减少0.01 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少/与2017年基本持平)0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是:(机关事务管理局批准保留专业技术用车1 辆)。
(四)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆;价值
万元以上的大型设备0(台、件、套),总价值 0 万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0(台、件、套),总价值 0 万元。
(五)绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 1 个,涉及财政拨款 2.5 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
第五篇:中共裕安区委党校2011年前期工作总结范文
2011年前期工作总结
中共裕安区委党校(2011年8月)
今年以来,在区委的正确领导和市委党校的精心指导下,中共裕安区委党校紧紧围绕区委、区政府中心工作,充分发挥“主渠道、主阵地、主力军”作用,理清思路,真抓实干,开拓进取,扎实开展干部教育培训工作,认真履行党校的各项工作职责,圆满完成了工作任务,各项工作取得了一定成效。
一、工作开展情况
一是深入推进干部培训工作。根据《2011年全区干部教育培训工作计划》,全年党校计划主体班次拟培训乡镇街党(工)委书记、乡镇长(办事处主任)座谈研讨班、中青年干部军政训练班、党员中级知识分子读书班、新任公务员培训班以及村干部培训班等5个班次7期495人次,主办单位为组织部、党校、民政局、人社局等。由于上半年涉及到区、乡、村三级换届工作,到目前为止仅完成党员中级知识分子读书班1期40人。我校目前正在对全区1000多名会计进行继续教育培训,9月底左右结束。中青年干部军政训练班拟于10月份左右举办,新任村干部培训班拟待村“两委” 1 换届结束后举办,以全区近年来新录用的公务员为培训对象的新任公务员培训班拟于11月份左右举办。
二是出色开展对外宣讲活动。2011年,我们紧跟区委、区政府部署,积极主动融入区委创先争优、党组织换届等活动中,充分发挥了理论宣传的主阵地作用,半年来,我校领导和骨干教师在城南、丁集、分路口、韩摆渡、西市街等17个乡镇街对1000多名区、乡党代表进行了培训;赴区林业局、公安分局、国税局、老干局、区直工委等20多家区直单位,开展了十七届五中全会宣讲、党史党章、社会主义法治理念等专题讲座。较好地发挥了全区宣讲主力军作用,受到了社会各界的好评。
三是围绕区情加强科研调研。2011年初,根据区委区政府中心工作,结合党校实际,我们确定了裕安干部交流状况研究、非公企业在工业梯度推进计划中的作用、基层党校在建设学习型党组织中的重要作用等6项调研课题,组织了全体教师深入独山、单王、德天建材、朝晖机械等乡镇、部门、企业、村居广泛开展调查研究。上半年我校领导和教职工共发表论文6篇(其中:国家级4篇、省级1篇、市级1篇);论坛征文7篇(其中:市级三等奖1篇);完成调研报告2篇。通讯报道11篇(其中:省市报刊报道 6篇、省市网络报道5篇)。同时,我校创先争优活动信息《五个方面创先进 激发教职工队伍活力》被市创先争优活动《简报》(第19期)专题采用,裕安先锋网、裕安创先争优专题网页等也多次刊发我校积极开展创先争优活动信息。
四是服务大局配合中心工作。截止8月底,我校共引进到位资金800万元,已完成了区委给我校下达的招商引资任务80﹪;配合市政建设工程之一的老淠河综合整治工作,我校挤出二栋平房作为淠河综合治理项目征迁安置办公室;服从组织,抽调一名同志长期在区委创先争优活动领导小组办公室工作;先后3次赴“整街提升”示范工程结对共建单位小华山街道春江社区开展了调研指导活动;校领导七一期间到结对帮扶户丁集镇大牛村喻老庄村民组徐恩焕等2户贫苦家庭进行了走访慰问活动。
五是紧抓重点推进新校规划。区委党校迁址新建工程在区长陈社教和区委副书记王仲儒的亲自过问下,现由党校、区财政局、建设局和监察局四家联合承办。根据“一次规划,分步实施”的原则,规划工作以招投标的形式于2011年4月确定由安徽省电子工业设计院规划设计,现已完成了新建工程总体规划、校园环境设计方案、主体大楼设计方案以及学术报告厅、综合楼设计方案,规划用地面积29077m2,净用地27369 m2,其中主体大楼建筑面积16300 m2, 学术报告厅建筑面积1500 m2、综合楼3300 m2。目前总体规划方案已上报市规会。在面临拆迁、基建不能动土的情况下,我们维修了危房近1000平方米、厕所两处,加固围墙120米。六是固本强基狠抓队伍建设。党校事业要发展,队伍建设是关键。在区直工委和校委的正确领导下,我们紧紧围绕党校中心工作,严密制度,规范程序,深入推进创先争优、学习型党组织创建等活动,充分发挥支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,带领全体党员、教职工积极履行“廉洁高效先锋”的创先争优承诺;在文明创建工作中在抓好校园环境管理,实现整洁有序、环境优美的基础上,实行文明“三进”活动,即文明广告进校园、文明礼仪进课堂、文明作风进科室。在支部建设中,根据人员变动,我们及时对校党支部进行了换届选举;以规范化为标准,严格开展组织生活;七一期间组织全体教职工赴台儿庄开展革命传统教育;全体党员开展了“缅怀先烈、重温誓词”活动;在建党90周年之际,我校周拥军同志被中共六安市委授予全市“优秀党务工作者”;在坚持和完善“周一学习日”、教职工例会、读书会等学习制度的基础上,安排教职工交流读书心得和学习体会;加强与退休老同志的沟通联系,关心退休老同志的学习生活;按期做好党费缴纳工作和党员调动手续。全体教职工的精神风貌、工作作风都有了进一步转变。
二、存在问题和下步打算
一是党校基础设施建设已不适应全区大规模培训党员干部新形势的需要,办学条件极不完善,迁址新建工作迫在眉睫。二是少数领导、部门对党员教育培训工作重视程度不 够,党校干训所需经费匮乏,影响了干部培训工作计划的开展。三是多年来党校干部的交流使用不能与全区的大环境融为一体,人员层次结构不太合理,教学人员缺少。
下一步工作总体要求是:按照年初确定的工作目标,结合前期工作进展,拾遗补缺,查缺补漏,突出重点、抓住关键,科学安排,全面推进,确保全年工作任务圆满完成。一是着力争取党校新校规划通过审批,积极创造条件在11月左右新校能开工建设,以适应党校工作进一步发展的需要。二是着力争取区委、区政府的重视和支持,加强与相关部门的沟通和联系,抓好青干班、科级干部班、女干部和党外干部班、村干班、党员中知班等主要班次的严格落实,确保干部培训各项经费的严格落实。三是进一步强化行政后勤服务管理。加大党校内部改革,内抓管理,外树形象,为学员和教职工提供优质后勤服务,认真落实好目标管理责任制,加强财务管理,加强安全保卫工作,营造良好的校园生活秩序。四是继续深入开展创先争优、学习型党组织创建等活动。五是抓好政治理论学习和干部职工思想道德建设,认真开展党风廉政建设和反腐败斗争工作。六是完成好区委、区政府安排的各项中心工作。