青山湖区委党校2017年度部门决算

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第一篇:青山湖区委党校2017年度部门决算

青山湖区委党校2017年度部门决算

目 录

第一部分 青山湖区委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区委党校部门概况

一、部门主要职能

区委党校是主管干部培训工作的区委组成部门,主要职责是:

1、班子自身建设工作。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神,认真学习党的基本理论和基本知识,贯彻党的路线、方针、政策,坚持正确的办学方向,提高办学水平,建立惩治和预防腐败体系,落实好党风廉政建设责任制,班子成员带头以身作则、廉洁自律、勤俭办校。

2、干部培训工作。根据《中国共产党党校工作条例》的要求,认真开展大规模培训干部工作,配合组织、宣传及相关部门拟定干部培训规划,发挥对党政领导干部培训、轮训的主渠道、主阵地作用,有计划地培训科级党员领导干部、村级党员主要领导干部、中青年后备干部和理论宣传骨干,负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记,作为干部使用的重要依据之一。

3、科研工作。研究习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署,开展专项课题调研活动,为区委、区政府决策服务,为理论创新服务,为教学服务,为社会实践服务。

4、教学管理工作。定期召开校委会议,研究工作计划与安排,分析教育培训情况,不断改进教学方法,积极推进教学改革,提高教学质量,努力改善办学条件,加强基础设施建设,完善教学设施的配套,健全学校各项管理制度,明确工作目标,完成工作任务。

5、师资建设工作。抓好师资队伍建设,组织教师参加政治理论学习、业务知识学习和思想道德学习,开展讲课竞赛、评教评学、集体备课等活动,狠抓教学质量管理,促进教师业务水平提高,努力建立一支素质强、业务精、作风正的教师队伍。

6、基层党校指导工作。按照区委宣传部提出的具体要求,加强对镇、街道、园区、区直机关系统党组织等基层党校进行业务指导,形成干部教育培训网络体系。

7、对外联系工作。加强同省内外先进党校的交流与合作,互通信息、互相学习、促进党校工作上水平,开展异地交流培训干部工作。

8、其它工作。完成上级党校及区委交办的其他工作,接受委托,面向社会开展职业技能培训,开办符合政策规定的其他干部教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:本级1个,所属基层预算单位1个,编制人数16 人。

本部门2017年年末编制人数 16人;年末实有人数 20人,其中在职人员 12 人,离休人员0人,退休人员 8 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表编制单位:2017年度公开01表金额单位:万元收 入项 目栏 次

一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目(按功能分类)行次栏 次一、一般公共服务支出28

二、外交支出29

三、国防支出30

四、公共安全支出

31五、教育支出

32六、科学技术支出3

3七、文化体育与传媒支出3

4八、社会保障和就业支出3

5九、医疗卫生与计划生育支出36

十、节能环保支出37

十一、城乡社区支出38

十二、农林水支出39

十三、交通运输支出40

十四、资源勘探信息等支出41

十五、商业服务业等支出42

十六、金融支出43

十七、援助其他地区支出44

十八、国土海洋气象等支出45

十九、住房保障支出46

二十、粮油物资储备支出47二

十一、其他支出48二

十二、债务还本支出49二

十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2

收入决算表编制单位:2017年度公开02表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7

支出决算表编制单位:2017年度公开03表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6

财政拨款收入支出决算总表编制单位:2017年度公开04表金额单位:万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目(按功能分类)栏 次一、一般公共服务支出

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出二

十一、其他支出二

十二、债务还本支出二

十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:2017年度公开05表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位:2017年度公开06表金额单位:万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位:2017年度公开07表金额单位:万元项目行次

一、“三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费(1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费 3.公务接待费(1)国内接待费 其中:外事接待费(2)国(境)外接待费

二、相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个)2.因公出国(境)人次数(人)3.公务用车购置数(辆)4.公务用车保有量(辆)5.国内公务接待批次(个)其中:外事接待批次(个)6.国内公务接待人次(人)其中:外事接待人次(人)7.国(境)外公务接待批次(个)8.国(境)外公务接待人次(人)栏次******81920年初预算数1决算数2注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位:2017年度公开08表金额单位:万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6

国有资产占用情况表公开09表编制单位: 2017年度项 目

一、车辆数合计(台、辆)1.副部(省)级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)栏次12345678决算数

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计 429.87 万元,其中年初结转和结余 33.11 万元,较2016年增加76.13 万元,增长17.71 %;本年收入合计396.76万元,较2016年增加72.71 万元,增长18.33 %,主要原因是:1.财政拨入党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款57.2万元。2.拨入了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入327.12万元,占82.45%;事业收入 0 万元,占0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入69.64 万元,占17.55%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计414.61万元,其中本年支出合计414.61万元,较2016年增加93.98万元,增长22.67 %,主要原因是:1.党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。2.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元,3.增加了委托办培训班费用;年末结转和结余15.25万元,较2016年减少17.86 万元,下降51.80%,主要原因是:2016年度拨的委托办培训班款在2017年度开支。

本年支出的具体构成为:基本支出414.61万元,占100%;项目支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为200.47万元,决算数为327.12万元,完成年初预算的163.18 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为69.7万元,决算数为84.53万元,完成年初预算的121.28%,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本年度未安排公共安全预算支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支328.48万元,其中:

(一)工资福利支出150.55万元,较2016年减少21.37 万元,下降 14.19 %,主要原因是:2017年度已办理退休人员1名。

(二)商品和服务支出84.02万元,较2016年增加56.89万元,增长309.69 %,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。

(三)对个人和家庭补助支出93.40万元,较2016年增加42.73 万元,增长184.33 %,主要原因是:1.开支了退休干部梅家琦逝世抚恤金14.38万元。2.职工住房公积金缴纳增加了32.15万元(含个人缴纳部分)。

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本年度未发生其他资本性支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.65万元,决算数为0.51万元,完成预算的78.46 %,决算数较2016年增加0.28万元,增长221.74 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:本年度未安排因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.65万元,决算数为 0.51 万元,完成预算的78.46%,决算数较2016年增加0.51万元,增长100 %。主要原因是:党校办培训班购学员用茶叶和饮用矿泉水开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0.23万元,下降100 %。主要原因是:公车全部由上级部门封存和拍卖;公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年减少 0.23 万元,下降 100 %。主要原因是:公车全部由上级部门封存和拍卖。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出84.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加56.89 万元,增长309.69 %,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元造成。具体如下:

1.办公费8.85万元,较上年增长71.64%,主要原因是:(1)政府采购了一批办公用品,(2)增加了律师服务费。2.印刷费0万元,3.咨询费57.20 万元,较上年增长100%,主要原因是:党校附属楼租赁纠纷法院诉讼费和补偿款开支57.2万元。

4.水费2.07万元,较上年增长28.99%,主要原因是:代收宿舍楼水费上交至其他资金账户,作为其他收入入账,未冲减本单位交的水费。

5.电费5.06万元,较上年增长47.43%,主要原因是:代收宿舍楼电费上交至其他资金账户,作为其他收入入账,未冲减本单位交的电费。

6.邮电费0.65万元,较上年下降21.54%,主要原因是:减少了不必要的电话费开支。

7.差旅费0万元,较上年下降100%,主要原因是:本年度未安排出差事项。

8.维修费0.91万元,较上年下降185.71%,主要原因是:2017年度党校只进行了一些小规模的维修。

9.培训费0.01万元,较上年下降310%,主要原因是:减少了培训次数。10.福利费3.57万元,较上年下降29.41%,主要原因是:减少了职工食堂职工工作餐费用开支。

11.其他商品支出5.7万元,较上年增长272.73%,主要原因是:增加了政府采购费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.27万元,其中:政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

我部门2017年度无绩效管理工作开展情况。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:是指区财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:是指除区财政拨款,事业收入,事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转与结余:填列2016年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转资金和历年滚动结转结余资金

二、支出科目 教育支出(类):1.是指本单位发给参公干部和事业编制教师各种工资奖金和交纳职工公积金、职工社会养老保险的支出,2.区组织部、同级各部门委托本单位开办各种培训业务方面的支出。

三、年末财政拨款结转和结余

是指本单位当年年末结余的资金滚动到下年。

第二篇:青山湖区残疾人联合会2017部门决算

青山湖区残疾人联合会2017部门决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 区残疾人联合会概况

一、部门主要职能

区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门,主要职责是:

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人诉求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务;发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,促进政府、社会与残疾人之间的沟通,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作, 为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,管理和指导有关领域的工作。

(六)做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。

(七)管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。

(八)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌市青山湖区残疾人联合会。

本部门2017年末编制人数12人,其中;行政编制11人、全部补助事业编制1人;实有人数14人,其中:在职人数12人,包括行政人员11人、全部补助事业人员1人;退休人员2人。

第二部分 2017部门决算表

(详见附表)

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计1268.56万元,其中年初结转和结余326.88万元,较2016年减少174.26万元,下降34.77%;本年收入合计941.68万元,较2016年增加385.36万元,增长69.26%,主要原因是:增加区残联本级办公经费、上级加大了专项资金投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入857.22万元,占91.03%;其他收入84.47万元,占8.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计634.3万元,其中本年支出合计634.3万元,较2016年减少96.28万元,下降13.17%,主要原因是:今年部份项目仍在实施过程中,需要按照项目实施进度拨付相应款项;年末结转和结余634.26万元,较2016年增加307.38万元,增长94.03%,主要原因是:部份专项资金项目未完成,需待项目完成后拨付资金。

本年支出的具体构成为:基本支出623.9万元,占98.36%;项目支出10.4万元,占1.64%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为574.12万元,决算数为634.3万元,完成年初预算的110.48%。其中:

(一)社会保障和就业支出为498.11万元,决算数为558.29万元,完成年初预算的112.08%,主要原因是:增加区残联本级办公经费及残疾人各项补助。

(二)城乡社区支出为48万元,决算数为48万元,完成年初预算的100%。

(三)其他支出为28.01万元,决算数为28.01万元,完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出487.7万元,其中:

(一)工资福利支出287.72万元,较2016年增加169.79万元,增长143.97 %,主要原因是:人员工资增长及增加残疾人补贴发放。

(二)商品和服务支出88.71万元,较2016年减少59.35万元,下降40.08%,主要原因是:加强管理,减少办公经费支出。

(三)对个人和家庭补助支出111.27万元,较2016年减少63.07万元,下降36.17%,主要原因是:规范财务制度,与2016年相比调整了相应支出经济分类科目至“工资福利支出”类。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.03万元,决算数为1.03万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少1.5万元,下降59.28%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为1.03万元,决算数为1.03万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少1.5万元,下降59.28%。主要原因是:执行厉行节约规定,减少不必要的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费88.71万元,比2016增长12万元,增长15.64%,主要原因是2016年换届经费一部份在今年报支。其中:办公费29.11万元;印刷费3.14万元;邮电费0.61万元;差旅费0.4万元;会议费8.72万元;培训费0.2万元;公务接待费1.03万元;专用材料费3.69万元;劳务费4.55万元;委托业务费20.57万元;工会经费1.34万元;福利费5.05万元;其他交通费用7.68万元;其他商品和服务支出2.64万元。

七、政府采购支出情况说明 无

八、预算绩效情况说明

本部门无预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映政府在残疾人事业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

第三篇:宁波委党校2015年部门决算-中共宁波委党校

宁波市委党校2015年部门决算

一、宁波市委党校概况

(一)主要职能

1.围绕市委经济社会发展和干部队伍建设的要求,有计划地培训、轮训各级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干,协助组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核。

2.研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想;

3.围绕市委市政府的中心任务、重大战略部署,对国内外、市内外重大现实问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,并将重要科研成果提供给市委决策参考;受市委委托举办市管干部专题研讨班;负责对全市各县(市)区委党校进行业务指导。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委党校部门决算仅包括:本级决算。

二、市委党校2015年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体情况

2015年当年收入合计7545.5万元,其中:财政拨款6732.67万元,占89.23%;专户资金473.42万元,占6.27%;事业收入(不含专户资金)0万元,其他收入339.41万元,占4.5%。用事业基金弥补收支差额 0万元,占0 %;年初结转和结余0万元,占0%。

(二)支出决算总体情况 2015年支出决算7274.63万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出97.18 万元、教育支出6890.31万元、科学技术支出5.13万元、住房保障支出268.47万元、其他支出13.54万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出3605.85万元,项目支出3668.78万元,上缴上级支出0 万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

市委党校2015年财政拨款收入总计决算 6732.67元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款6732.67万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0万元;支出总计决算6732.67万元,支出包括:一般公共服务支出97.18万元、教育支出6348.35万元、科学技术支出5.13万元、住房保障支出268.47万元、其他支出13.54万元、年末财政拨款结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款支出情况

市委党校2015年一般公共预算财政拨款支出合计 6732.67万元,具体用于以下方面:

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务37万元,主要用于民主党派培训班的培训经费。2.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务60万元,主要用于引进人才安家补助费。

3.一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务0.18万元,主要用于全国文明“四连冠”工作奖励经费。3.教育支出-职业教育-其他职业教育支出16万元,主要用于2015年第一批企业职工培训费用。

4.教育支出-进修及培训-干部教育6331.85万元,主要用于培训、轮训各级党员领导干部。

5.教育支出-其他教育支出-其他教育支出0.5万元,主要用于领军和拔尖人才培养工程经费。

6.科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发5.13万元,主要用于知识产权创造和保护与科技创新与条件建设这两个课题用款。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金259.17万元,主要用于发放职工住房公积金。

8.住房保障支出-住房改革支出-提租补贴4.04万元,主要用于发放职工提租补贴。

9.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴5.26万元,主要用于发放老职工的住房补贴。

10.其他支出-其他支出-其他支出13.54万元,主要用于新党校建设前期发生的各种费用。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

市委党校2015年一般公共预算财政拨款基本支出3537.32万元,其中:

人员经费 3146.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费390.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

市委党校2015年政府性基金预算年初结转和结余0 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

市委党校2015年“三公”经费支出决算73.23万元,比上年减5.03 %。其中: 1.因公出国(境)经费: 2015年安排因公出国(境)费支出41.86万元,比上年减5.74 %。主要用于行政学院公务员培训交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数 1个,人次10人。减少主要原因是少组一个团,费用减少了。

2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出 0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0 %,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数0 辆,公务用车保有量5 辆。为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费。

3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费 支出10.97万元,比上年减2.10 %,主要用于事业人员所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是因为校长参加了车改,车辆减少了一辆。

4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出 20.4万元,比上年增8.45 %。主要用于上级党校和兄弟党校间交流学习时发生的伙食费和住宿等支出,其中国内接待费20.4万元,国内公务接待批次39个,国内公务接待人次358人。增加的主要原因是接待的客人比上年有所增加。

三、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出 390.91万元,比上年增加35.67万元,增长10.04 %。增加的主要原因是:公务接待费和工公经费有所增加,还因为办公设备老化,采购了一批办公设备。

2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额15.72 万元,其中:政府采购货物支出15.72万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆5 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆;单位价值200万元以上大型设备 0(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对0 个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0 万元,其中: 0个项目达到预期绩效目标,0 个项目未达到预期绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转:是指预算单位以前的收入预算未执行完毕,需结转本按照原用途继续使用的结转资金,以及以前收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

8.教育(类)教师进修及干部继续教育(款)干部教育(项):反映党校、行政学院、社会主义学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

第四篇:威信委统战部2016部门决算

威信县委统战部2016部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。

2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究,向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况,并提出工作意见和建议,检查统战、民宗政策执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系各乡(镇)统战委员工作。

3、负责联系工商联和无党派人士,及时通报情况反映他们的意见和建议。

(二)2016重点工作任务介绍

深入调查摸底,完善全县统一战线代表人士相关档案资料,做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式,加深与统一战线代表人士的交流沟通,加强理论政策和形势任务的学习,不断提高统一战线代表人士综合素质。

组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动,制定好民族文明村寨建设实施规划,结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设,抓好民族文明村寨示范点建设,积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设,加强民族文化建设,挖掘、保护、传承民族民间文化,使民族文化资源与自然资源有机

结合,积极打造民族文化旅游精品景点。

积极引导宗教与社会主义社会相适应,切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导,完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度,制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),离退休人员4人。其中:退休4人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2016部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入,即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%;与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因

1、工资调标。

2、是职工死亡后领一次性抚恤金。

二、支出决算情况说明

2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是

1、工资调标,2、职工死亡领取一次性抚恤金。

(一)基本支出情况

2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比,增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元,占基本支出1042582的61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元,占总支出的23%。

(二)项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标,死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元,支出决算为22000元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17000元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为5000元,完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17000元,占77%;公务接待费支出5000元,占23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中: 公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5000元。其中:

国内接待费支出5000元,接待人次50人,主要用于部门工作,先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。

其他无需说明。

第五篇:民革连云港委2016部门决算

民革连云港市委2016部门决算

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国国民党革命委员会(简称“民革”)是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。参政议政、民主监督是民革现阶段的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

内设机构:办公室、组宣处

三、2016重点工作完成情况

2016年是全面完成“十三五”规划的开局之年,民革连云港市委在中共连云港市委和民革江苏省委的正确领导下,团结带领全市民革党员,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习领会中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神,学习贯彻各级统战工作会议精神,以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,切实加强自身建设,积极履行参政党职能,继承和发扬民革优良传统,凝心聚力,开拓创新,各项工作取得了新的成绩。

2016年“两会”期间,民革党员中人大代表、政协委员,以高度的政治责任感和使命感,切实履行职责,积极建言献策。在市政协十二届五次会议上,市委会作了题为《关于推动我市提升司法公信力的几点建议》的大会发言,提交集体提案2件,大会发言1件,个人及联名提案21件。其中,《关于关于引进和留住高层次人才的建议》《关于充分发挥律师在处理群体性信访事件中作用的提案》等提案被列为市政协重点提案,《关于优化第一人民医院医疗环境的建议》被市政协评为优秀社情民意,《关于推进优质普惠选前教育发展的建议》被市政协评为优秀协商议政发言材料。

继续深化社会服务和促进祖国统一工作。社会服务活动深入基层,组织捐款捐书,为东海县高山小学建设“图书馆”,为驻连部队、为贫困户送去慰问物品。更好促进两岸民间交流,认真学习领会中央对台工作大政方针,特别是总书记一系列对台重要讲话精神,通过在台属党员中举办中秋座谈会等,进一步发挥民革同台湾、港澳联系广泛的优势,积极牵线搭桥,为促进民革祖统事业作出新贡献。

2016年是连云港民革市委会换届年,市委会对换届工作高度重视,并圆满完成市委会换届。2016全年共发展新党员31人,其中中高级职称者占比91 %,大学以上学历者占比82 %,平均年龄39岁。截止到2016年12月,民革共有基层组织12个,其中总支1个(下辖支部2个),支部12个,党员265人。

第二部分 2016决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计171.30万元。包括:

1.财政拨款171.30万元,为市级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计193.35万元。包括: 1.一般公共服务支出172.75万元,2.住房改革支出6.80万元。3.其他支出13.8万元。(三)年末结转和结余60.40万元。二、一般公共预算财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016财政拨款支出193.35万元,主要用于以下几个方面:一般公共服务支出172.75万元,占91.47%;住房保障支出6.8万元,占2.11%;其他支出13.8万元,占6.42%。

三、收入决算情况说明

2016收入合计171.30万元,包括:一般公共服务支出172.75万元。

四、支出决算情况说明

2016支出合计172.75万元,其中:基本支出总计172.75万元。包括: 1.一般公共服务支出172.75万元,2.住房改革支出6.8万元。3.其他支出13.8万元。五、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2016年,民革连云港市委一般公共预算财政拨款基本支出决算172.75万元。其中: 1.人员经费182.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费11.22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

七、政府性基金预算财政拨款收支情况

民革连云港市委2016没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2016年,民革连云港市委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算18万元,支出决算4.51万元,完成预算的25.05 %。其中:因公出国(境)费用支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出1.6万元,完成预算的35.47%,全年国内公务接待15批次,70人次。

九、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至2016年12月31日,民革连云港市委共有一般公务用车0辆。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入,指事业单位收到从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。

三、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余,是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。五、一般公共服务(类)支出,是指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

六、农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、资源勘探电力信息等事务(类)支出,是指用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

八、商业服务业等事务(类)支出,是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

九、社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

十一、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十二、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十三、年末结转和结余资金,是指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十四、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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