第一篇:2018年武侯区金花桥街道办事处
2018年武侯区金花桥街道办事处
部门预算
目 录
第一部分 武侯区金花桥街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 武侯区金花桥街道办事处部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表 一部分
侯区金花桥街道办事处 概况第 武
武侯区金花桥街道办事处 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
(一)街道办事处基本职能及机构设置情况:
1、基本职能:
(1)负责执行国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。
(2)负责制定并实施街道社会发展规划,协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、帮困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作;负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
(3)加强城市管理和综合行政监管,做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作;协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。
4(4)负责统筹协调社区的建设管理,加强基层民主政治建设;制定本辖区社区建设工作规划并组织实施;指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。
(5)合理配置社区资源、大力发展社会组织,加强社区志愿者、社会工作者队伍建设,发挥其在社会管理和公共服务中的作用。
(6)、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作,督促各项公共配套设施的落实,为辖区经济发展营造良好的环境。
(7)促进本辖区和谐社会建设工作,负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理,协助有关部门开展治安保卫工作。
(8)承办区政府交办的其他工作。
2、机构设置情况:
(1)企业服务科:承担企业服务、无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。
(2)便民服务中心:承担面向社会个人的公共服务事项的办理,包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作;按照工作要求受区级行政机关委托,受理企业、社会组织的行政许可事项。
(3)项目促建科:承担促进重点项目建设、固定资产投资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能。
(4)城管和综合行政管理科:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作;负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作;协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。
(5)社会事务管理科:承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设;就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理;负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
(6)街道综合执法队:承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工 6 作,协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。
(7)协税护税办公室:承担税源组织管理和协税护税工作,依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作,维护正常的税收经济秩序,按规定程序及时、足额解交已收税款,规范使用和保管各类税收票证,定期做好各类统计报表的报送工作。
(8)促进和谐社会建设办公室(社会治安综合治理委员会办公室):承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武装、征兵和预备役工作。
(9)财务科:承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。
(10)安监站:承担安全生产和消防安全监督管理工作。
(11)市场监管所:负责所辖区域食品药品安全日常监管;负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作;负责所在街道食品药品安全事 故处置工作;负责所辖区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作。
(12)街道投资促进中心:负责制定并实施街道经济发展规划;负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作;负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作;协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作;负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。
(13)投资促进科:承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。
(14)党政办公室:承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。
(15)纪检监察室:督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规;协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作,指导社区(村)纪检监察组织工作。
(二)2018年主要工作
1、以创新驱动为抓手,建设宜业宜产生态金花
全力抓住产业发展这个命根子和项目投资这个牛鼻子,加快建设现代产业体系。
一是加快形成文创旅游集聚。以环城生态带为基体,以“水韵天府”一期、天府芙蓉园、天艺·浓园艺术村为载体,形成10平方公里文创产业聚集区。
二是加快构建现代服务业体系。以文创产业为依托,大力引进和培育商务商贸业、新兴服务业,力争服务业增加值增长达到17%以上,达到服务业税收贡献率占比50%的全区平均水平。
三是加快推进传统产业转型升级。以“中国女鞋之都”为依托,高标准推进金花传统鞋业产业的转型升级。坚决淘汰一批产能低、污染大、发展前景差的小企业、小作坊;鼓励企业加大科技投入,以创新发展提名气、建品牌;鼓励企业积极参与国内外博览会,全方位打造“金花鞋业”知名度。
四是加快做好招大引强工作。以更大力度扩大对外开放,着力引进优质项目,紧盯重点企业、产业高端开展招商活动,大力推动更多带动性、引领性强的重大项目签约落地。
2、以征地拆迁为抓手,建设动能蓄积联动金花始终坚持把土地拆迁作为的大事急事来抓,全力以赴攻坚克难,力争全面完成区委、区政府各项拆迁任务目标。
一是抓好重点项目拆迁工作。重点做好绕城200米、500米、草金路整治、宜居水岸、地铁9号线武青车辆段、陆坝4、5、8组新城用地等重点项目拆迁。
二是减少拆迁过程矛盾冲突。按照目前的目标任务,18年12个社区都承担有拆迁任务,拆迁科和社区要认真研究区委、区政府下达的目标任务,对拆迁工作进行倒排,有计划、有节奏、有重点地推进,实现成片拆迁。同时要确保全过程公开公正公平透明拆迁,减少拆迁过程的不稳定因素。
三是加大良好舆论引导工作。要进一步做好群众的宣传引导工作,可以采用召开拆迁对象会议、组织文艺宣传活动等多种形式,进一步创新宣传方式,做实“舆论征迁”的良好基础,变被动拆迁为群众主动拆迁。
3、以城市管理为抓手,建设品质提升美丽金花
一是重点做好环保督查。这是当前和今后一段时间的重点工作,确保辖区内所有“散乱污”企业全部三断三清,确保在接下来的2轮省环保督查中不出问题。
二是加大背街小巷整治。针对背街小巷存在的环境“脏”、秩序“乱”、设施“差”、品味“低”等突出问题,以“五整治、五提升、五打造”为重点,做好金兴北路、新苗东街、文昌路3条背街小巷整治,做好楚北路、簇马路、花龙大道、凉井二路4条背街小巷整治任务及映月街、浓园路2条特色街区打造。
三是坚决控制违法建设。2018年拆迁任务多,更要做好违法建设的管控工作,治违办和社区要加强巡查,确保辖区巡查全覆盖,做到发现一起,上报一起,查处一起,实现“打早、打小、打苗头”的工作理念,确保违法建设“零增长”。
四是做好景区周边环境治理。坚持“集中攻坚、常态长效”原则、持续抓好环境卫生、市容秩序、广告招牌等重点工作整体推进。以景区标 准切实做好“水韵天府”一期、天府芙蓉园周边环境整治提升。
4、以民生事业为抓手,建设和谐发展幸福金花坚持民生优先、民生为重,把增进民生福祉放在更加突出的位置,提高群众的获得感和幸福感。
一是加快社区治理建设。加快街道参与式治理创新实践中心的建设过程,加快社区日间照料中心和养老院建设,加快“医养结合”服务模式;坚持促进就业和引导创业相结合,强化对好失地农民、高校毕业生、外来务工人员、就业困难人员等群体的就业创业服务,加快社会救济体系建设;大力实施文化惠民工程,开展全民健身运动,丰富群众文体生活。
二是筑牢安全基础工作。注重安全隐患源头治理,深入推进物流仓储、拆迁工地、建设工地等重点行业、重点领域的整治工作,坚决杜绝重特大事故发生;加强微型消防站和消防人员的管理培训,有效夯实火灾防控的基层基础;强化治安巡逻巡查,加强公共安全建设,强化食品、药品、道路、交通以及人员密集场所等领域的安全 12 监管,制定各项应急预案,提升公共突发事件应急处置能力。
三是做好分房安置工作。街道18年要完成新苗新居二期、九花新居的分房安置工作,涉及人数多,户数多,推进科和相关社区要提前做好准备。
5、以综治维稳为抓手,建设长治久安稳定金花
一是在控制信访源头上下功夫。信访工作的立足点在于解决问题、化解矛盾,在矛盾和问题产生之前就要做到有效预防。特别是街道拆迁工作多,要做好政策的宣传解释工作,让拆迁群众充分了解政策,同时不得在意见未统一的情况下对拆迁群众乱许诺,一切要以中央、省、市、区的文件为依据。干部自身要端正思想作风,决不能利用手中权力谋取私利,防止因执行政策走样而引发群众上访。
二是在解决实际问题上下功夫。要始终把解决问题,特别是把解决突出实际问题放在重要的位置来抓,通过解决上访群众的合理诉求,使更多的信访群众息诉罢访,使得历史遗留问题尽快解决。要严格依照法律和政策办事,既不能随意 打折扣,又不能随意开口子,真正把信访工作纳入规范化、法制化的轨道。要深入做好思想政治工作,把政策讲清,把道理讲透,尤其针对一些群众提出的不合理要求更要多做说服工作,帮助他们调整心态、理顺情绪。
三是在思想稳控工作上下功夫。人民群众总体是支持我们工作的,有些群众可能是一时赌气,可能是当时对政策理解有所偏差而要求不够合理,也可能是因一时贪心而诉求标准过高。这些问题要通过耐心细致的思想工作,对群众信访活动加以正确规范和引导,要采取多种形式,讲清道理,进一步做好思想稳控工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,行政单位预算1个,无下属二级预算单位。
第二部分 金花桥街道办事处2018年
门预算情况说明 部
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算9143万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入9143万元;支出包括:一般公共服务支出3676.03万元、国防支出40万元、文化体育与传媒32万元、社会保障与就业1927.2万元、医疗卫生223万元、节能环保30万元、城乡社区事务2120.95万元、农林水事务270万元、资源勘探电力信息等事务72万元、援助其他地区支出240万元、住房保障支出237.82万元、预备费274万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 金花桥街道办事处2018年一般公共预算当年拨款9143万元,比2017年预算数8230万元增加913万元,增加11.1%,变动的主要原因:一是新增人员6名,人员经费增加;二是党建工作经费增加;三是对口扶贫支出增加;四是用于政务大厅系统设备改造;五是新增专项经济普查。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务(类)支出3676.03万元,占40.2%;国防(类)支出40万元,占0.44%;文化 16 体育与传媒支出32万元,占0.35%;社会保障和就业(类)支出1927.2万元,占21.03%;医疗卫生(类)支出223万元,占2.44%;节能环保(类)支出30万元,占0.33%;城乡社区事务(类)支出2120.95万元,占23.2%;农林水事务(类)支出270万元,占3%;资源勘探电力信息等事务(类)支出72万元,占0.79%;援助其他地区支出240万元,占2.62%;住房保障支出237.82万元,占2.6%;预备费274万元,占3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行支出预算数为2525.13万元,比2017年预算数2314.05万元增加211.08万元,增长9.12%,变动的主要原因是新增人员6名,人员经费增加。主要用于:街道办事处正常运转的人员支出、办公等日常公用支出,以及统计、财务、协税护税、纪检、商贸、党建、宣传、群团事务等工作。
2、一般行政管理事务预算数156万元,比2017年预算数15万元增加141万元,增长90.38%,变动的主要原因是把拨付给各社区党组织工作经费列入该项。主要用于:廉情人员补贴和两新党建工作。
3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算数为613.9万元,比2017年预算数555.16万元增加58.74万元,增长10.58%。主要用于街办各科室日常开支。
4、专项普查活动预算数为40万元,2017年无预算,主要原因是2018年有经济普查。
5、其他纪检监查事务支出预算数39万元,比2017年预算数10万元增加29万元,增长74.36%,主要原因是把拨付给各社区的纪检工作经费列入此项。主要用于纪委监察、监察工作。
6、招商引资预算数120万元,比2017年预算数100万元增加20万元,增长16.67%,主要原因是注册奖的增加。主要用于各社区的经济奖励及给企业的注册奖励。
7、其他商贸事务支出预算数为100万元,与2017年预算数持平。主要用于招商引资活动经费。
8、其他群众团体事务支出预算数30万元,比2017年预算数35万元减少5万元,下降14.29%。主要用于关工委、团委和妇联工作
9、一般行政管理事务预算数为52万元,比2017年预算数
42万元增加
10万元,增长 18 23.81%。主要用于综治维稳工作。
10、其他国防支出预算数40万元,比2017年预算数37万元增加3万元,增长8.1%。主要用于兵役征集、人民防空及国防教育经费支出。
11、其他文化支出预算数为32万元,与2017年预算数持平。主要用于奖励考上全日制大学学生的奖励。
12、其他人力资源与社会保障管理事务支出预算数为94万元,比2017年预算数2万元增加92万元,增长4600%。变动的主要原因是政务大厅工作经费增加。主要用于政务服务中心的相关工作。
13、基层政权与社区建设预算数为1260万元,比2017年预算数1256万元增加4万元,增长0.32%。主要用于村级公共服务、139项政务下沉以及各社区提档升级的相关工作。
14、其他民政管理事务支出预算数为217.2万元,比2017年预算数300万元减少82.8万元,降低27.6%。变动的主要原因是将扶贫经费调入其他支出,主要用于对辖区内的扶贫及慰问工作。
15、机关事业单位基本养老保险缴费支出预 算数为140万元,比2017年预算数136.54万元增加3.46万元,增长2.53%,变动的主要原因是:新增在编人员6名。主要用于单位在编人员的机关养老保险费用的缴纳。
16、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为55万元,比2017年预算数54.62万元增加0.38万元,增长7%。变动的主要原因是新增在编人员6名。主要用于单位在编人员的职业年金费用的缴纳。
17、义务兵优待预算数为90万元,比2017年预算数100万元减少10万元,降低10%。主要用于支付义务兵的优待费。
18、其他优抚支出预算数为40万元,2017年无预算,主要用于重点优抚对象生活补助及慰问。
19、其他残疾人事业支出预算为3万元,比2017年预算数5万元减少2万元,降低40%,主要用于组织各项残疾人活动的工作。
20、农村特困人员救助供养指出预算数为20万元,比2017年预算数30万元减少10万元,降低33.33%,主要用于对五保户的生活补助。
21、其他社会保障与就业支出预算数为8万 20 元,2017年无预算,主要用于辖区居民及务工人员再就业培训。
22、其他食品和药品监督管理事务支出预算数为30万元,比2017年预算数20万元增加10万元,增长50%,主要用于对食品、药品监督检查的相关工作。
23、行政单位医疗预算数为50万元,比2017年预算数53.2万元减少3.2万元,降低6.02%,主要用于单位工作人员五险。
24、公务员医疗补助预算数为20万元,比2017年预算数58.96减少38.96万元,降低66.08%,主要用于公务员门诊医疗费。
25、其他医疗卫生与计划生育支出预算数为123万元,比2017年预算数125万元减少2万元,降低1.6%,主要用于社区卫生服务中心房租的支付、开展社区卫生服务工作以及对献血补助。
26、其他节能环保支出预算数为30万元,与2017年预算数持平,主要用于开展环境治理工作。
27、其他城乡社区管理事务支出预算数为212.95万元,比2017年预算数219.74万元减少6.79万元,降低3.09%,主要用于中队、综治以 及城管的拆违工作。
28、城乡社区环境卫生预算数为1908万元,比2017年预算数1970万元减少62万元,降低3.15%,主要用于辖区内环境卫生的清理。
29、病虫害控制预算数为30万元,比2017年预算数20万元增加10万元,增长50%,主要用于病虫害的防疫工作。
30、其他农业支出预算数为170万元,比2017年预算数100万元增加70万元,增长70%,主要用于支付土地及植绿土地租金。
31、防汛预算数为70万元,比2017年预算数44万元增加26万元增长59.09%,主要用于河道清淤、管护,防洪、保堤及修堰。
32、其他安全生产监管支出预算数为72万元,比2017年预算数30万元增加42万元,增长140%,主要原因是微型消防站工作经费,主要用于安全消防工作。
33、其他支出预算数为240万元,2017年无此预算。主要用于白玉县、简阳三星镇对口扶贫工作经费。
34、住房公积金预算数为217.82万元,比2017年预算数154.73万元增加63.09万元,增长 22 40.77%,变动的主要原因是新增人员6位,主要用于单位工作人员公积金费用缴纳。
35、购房补贴预算数为20万元,比2017年预算数15万元增加5万元,增长33.33%,变动的主要原因是新增人员6位,主要用于对职工的住房补贴。
36、预备费预算数为274万元,比2017年预算数210万元增加64万元,增长30.48%。用于调配其他资金项目不足。
金花桥街道2018年一般公共预算基本支出3027.95万元,其中:
人员经费2333.8万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
公用经费435万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;
对个人和家庭的补助259.15万元,主要包括:公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排4.5万元,而2017年无预算。根据2017年出国情况,拟安排出国2次,出国2人。
(二)公务接待费
2018年预算安排15万元,较2017年预算5万元增加10万元,增长200%,变动的主要原因是:2018年招商引资洽谈费用增加。
(三)公务用车购置及运行维护费 成都市武侯区机关事务管理局核定车编22辆,目前实际车辆保有量为22辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费45.2万元,较2017年预算增加10.3万元,增长29.5%,变动的主要原因是新购置江淮皮卡1辆。
2018年安排公务用车购置经费21.2万元,拟新购公务用车1辆。2018年安排公务用车运行维护费24万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、政府性基金预算支出情况的说明 金花桥街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,金花桥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。金花桥街道2018年收支总预算9143万元,比2017年预算数8230万元增加913万元,增长11.1%,变动的主要原因一是新增人员6名,人员经费增加;二是党建工作经费增加;三是对口扶贫支出增加;四是用于政务大厅系统设备改造;五是新增专项经济普查。
七、2018年收入预算情况说明
金花桥街道2018年收入预算9143万元,其中:一般公共预算拨款收入9143万元,占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计9143万元,其中:基本支出预算3027.95万元,占33.12%;部门项目支出预算6115.05万元,占66.88%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算数为435万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2018年预算安排通过政府采购货物573.4万元,主要是购买的电脑、打印机、办公家具、江淮皮卡车等办公用固定资产。
2018年预算安排通过政府采购服务2624万元,主要是用于环卫作业费支出、河道管理以及与社会组织签订的服务费支出。
(三)国有资产占有使用情况
2017年,金花桥街道共有车辆22辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车17辆。
2018年部门预算安排购置车辆1辆,未安排购置购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2018年街道实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算1810万元。2018年我街道根据招标合同及当年工作开展情况对环卫费进行了汇总测算,申报当年环卫作业项目资金预算1810万元,项目资金申报符相关流程规定。项目绩效目标:环卫作业项目以改善辖区居民、企事业单位生产生活环境,提高生活质量为目标,确保辖区道路干净整洁,无积存垃圾,垃圾桶及果屑桶无破损,辖区电杆等公共设施无“牛皮癣”。项目自评步骤及方法。:项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价,认真听取社区居民建议意见,做好总结工作。
第三部分 名词解释
金花桥街道2018年部门预算名词解释: 1.一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单 位基本支出。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
13.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。
14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指其他用于国防方面的支出。
17.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,31 以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的 32 支出。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
28.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
32.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除
上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
33.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
34.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
35.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
38.结余分配:指事业单位按规定提取的职 34 工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
39.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
40.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
44.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2018年部门预算表详见附表)
(1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、财政拨款支出预算表
6、一般公共预算支出预算表
7、一般公共预算基本支出预算表
8、一般公共预算项目支出预算表
9、一般公共预算“三公”经费预算表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金“三公”经费预算表
12、国有资本经营预算支出表
第二篇:武侯区华兴街道办事处2017年部门预算情况说明
武侯区华兴街道办事处2017年部门预算情况说明
按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.负责党和国家的各项方针、政策、法律法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。
2.负责制定并实施街道经济、社会发展规划;负责街道社区财务收支管理、协调有关部门开展街道工商、税务、物价等检查、监督工作;协助有关部门做好本辖区教育、文化、公共卫生、民族宗教和计划生育工作;负责征兵、预备役和拥军优属等工作;负责辖区内的统计和科技工作。
3.负责城乡一体化建设的组织实施,加强城市管理和环境保护工作。发挥社区在城市管理中的作用,协助区级有关部门开展辖区内的市容环境卫生,街道绿化以及园林工作等;负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等工作。
4.负责辖区内劳动和社会保障工作;负责辖区内社会劳动力的组织管理,建立养老保险,最低生活保障和大病统筹、医疗救助等制度。
5.负责社区稳定,社会治安综合治理、法治宣传、司法调解,协助有关部门开展治安保卫工作
6.承办区政府交办的其他工作。
(二)2017年主要工作介绍
2016年,街道按照上级的决策部署,围绕街道制定的“一二三四”工作思路,狠抓思想政治建设,突出征地拆迁和经济发展重点,夯实城市管理、社区治理和安全稳定基础,全力做好富民、惠民、利民、安民工作,辖区经济社会建设有了新的进步。
2017年,街道提出了“夯实两个基础、突出两个重点,提升两个服务”的发展思路,华兴街道全体干部职工将紧紧围绕市委“157”总体发展思路,坚决贯彻区委提出的“七区战略”和“四大工程”实施方案,全面按照“五个翻一番”、“五个过千亿”,争当全面建成小康社会示范区、争做全面创新改革发展先行区、争创宜居宜业美丽幸福典范区的奋斗目标,团结拼搏,共同努力,保持和发扬敢打硬仗、能打胜仗的作风和信念,“撸起袖子加油干”,全面完成工作目标任务,多出特色亮点,致力创先争优,以优异的成绩向区委、区政府和辖区群众交上合格满意的答卷。
二、部门预算单位构成
华兴街道办事处内设科室有党政办公室、促进和谐社会建设办公室、财务科、城管与综合行政监管科、环保科、社会事务管理科、街道便民服务中心、综合执法队、街道投资促进中心、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办公室、安监站、街道纪工委监察室、市场监管所、社区建设指导中心、城乡工作推进科。华兴街道无下属二级预算单位。
从预算单位构成看,2017年部门预算为本级预算。
三、部门预算情况说明
按照综合预算的原则,华兴街道办事处所有收入和支出均纳入 2
部门预算管理,2017年收支总预算5,597.00万元。2017年收入预算5,597.00万元,较2016年增加285.00万元, 增加5.37%,变动的主要原因财税收入增长。其中:一般公共预算当年财政拨款收入5,597.00万元,占100%,较2016年增加285.00万元,增加5.37%,变动的主要原因财税收入增长。2017年支出预算5,597.00万元,较2016年增加285.00万元,增加5.37%,变动的主要原因是基本支出和项目支出均有所增加。其中:基本支出预算2,210.60万元,占39.50%,较2016年增加137.05万元,增加6.61%,变动的主要原因是由于养老保险机制改革,需增加养老保险和职业年金单位部分预算;部门项目支出预算3,386.40万元,占60.50%,较2016年增加147.95,增加4.57%,变动的主要原因是街道对白玉、简阳的对口扶贫支出有所增加。
(一)财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算5,597.00万元。收入包括:一般公共预算拨款收入5,597.00万元;支出包括:一般公共服务支出2,733.42万元、国防支出13.00万元、科学技术支出3.00万元、文化体育和传媒支出79.50万元、社会保障和就业支出674.40万元、医疗卫生与计划生育支出42.60万元、节能环保支出57.20万元、城乡社区支出1,402.08万元、农林水支出20.00万元、资源勘探信息等支出251.80万元、住房保障支出152.00万元、预备费168.00万元。
(二)一般公共预算当年拨款情况的说明
1.当年拨款规模变化情况:
2017年一般公共预算(或基金)当年拨款5,597.00万元,较2016年增加285.00万元,增加5.37%,变动的主要原因是街道在养老保险、职业年金以及对口扶贫方面的支出预算有所增加。
2.当年拨款结构情况:
2017年一般公共预算(或基金)支出5,597.00万元,其中:一般公共服务支出2,733.42万元,占比48.84%;国防支出13.00万元,占比0.23%;科学技术支出3.00万元,占比0.05%;文化体育和传媒支出79.50万元,占比1.42%;社会保障和就业支出674.40万元,占比12.05%;医疗卫生与计划生育支出42.60万元,占比0.76%;节能环保支出57.20万元,占比1.02%;城乡社区支出1,402.08万元,占比25.05%;农林水支出20.00万元,占比0.36%;资源勘探信息等支出251.80万元,占比4.50%;住房保障支出152.00万元,占比2.72%;预备费168.00万元,占比3.00%。
3.当年拨款具体使用情况:
一般公共服务支出2,733.42万元,主要用于:基本支出1,856.60万元,机关食堂购主副食品等开支140.00万元,工会、党建、团委、妇联及精神文明建设工作经费172.50万元,财政购支票手续费、办公用品及设备费等7.62万元,税收事务支出3.62万元,招商引资、对外开放、项目包装费、村经济工作经等费247.96万元,社区廉情监督员、购办公设备及办公用品等费8.50万元,防邪、流口、综治、信访维稳等工作经费159.50万元,动物防疫、禁养家禽及秸秆焚烧补助费、对口扶贫、农业普查等137.12万元。
国防支出13.00万元,主要用于征兵、国防宣传教育,民
兵训练及购战备物资等。
科学技术支出3.00万元,主要用于科学知识与科学技术的普及等。
文化体育和传媒支出79.50万元,主要用于购买维修辖区文体器材及开展惠民文化活动等。
社会保障和就业支出674.40万元,主要用于基层政权和社区建设351.58万元(含社区公服资金120万元、深化社区治理机制改革专项经费181万元)、基本养老保险131.00万元和职业年金53.00万元、义务兵优待金及慰问辖区部队36.00万元、残疾家庭补助经费26.00万元、便民中心工作经费7.82万元及其他民政管理经费69.00万元。
医疗卫生与计划生育支出42.60万元,主要用于辖区计生工作走访、调查、宣传及相关工作经费17.00万元,食品药品及医疗卫生器械宣传、培训及检查经费7.60万元,门诊补助18.00万元。
节能环保支出57.20万元,主要用于区三环路内居民煤改气补贴及环保相关工作支出。
城乡社区支出1,402.08万元,主要用于辖区环卫保洁清扫1,100.00万元,老旧院落改造、店招整治、沟渠治理、道路维护及建渣垃圾处置等119.00万元,执法车辆维修、燃油、保险、年审以及拆违等工作经费175.24万元,拆迁工作宣传、管理及城乡工作推进等经费7.84万元。
农林水支出20.00万元,主要用于对口简阳、白玉扶贫工作相关支出。
资源勘探信息等支出251.80万元,主要用于辖区安全生产、防火防汛、安全社区建设等支出。
住房保障支出152.00万元,主要用于公积金、住房补贴等基本支出。
预备费168.00万元,主要用于因自然灾害造成费用、年初未预算项目或弥补其他工作经费不足等。
(三)一般公共预算基本支出情况说明
华兴街道办事处2017年一般公共预算基本支出2,210.60万元,其中:
人员经费1,602.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费438.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会会费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助170.30万元,主要包括:公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元,较2016年预算无变化,原因是:2016年和2017年街道均未安排出国。
2.公务接待费
2017年预算安排27.50万元,较2016年预算减少6.00万元,减少17.91%,变动的主要原因是:街道厉行勤俭节约,严格按照中 6
央“八项规定”,控制公务接待规模。
3.公务用车购置及运行维护费
华兴街道办事处核定车编5辆,目前实际车辆保有量为8辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费42.60万元,其中:公务用车购置0万元,较2016年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%;公务用车运行维护费42.60万元,较2016年预算减少2.80万元,减少6.17%,变动的主要原因是:街道严格按照公务用车管理规定,对公务用车的使用及维修进行管理,缩减公务用车运行维护开支。
(五)政府性基金预算支出情况的说明
华兴街道办事处2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(六)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费预算情况
2017,华兴街道办事处机关运行经费预算438万元,比2016年增加75.79万元,增长22.48%,主要变动原因是将公务交通补贴列入机关运行经费。2.政府采购预算情况
2017,华兴街道办事处政府采购预算总额78万元,其中:采购货物预算28万元,主要用于购买计算机、空调、打印机、相机等日常办公用品;采购服务预算50万元,主要用于购买维修保养服务和文化艺术服务。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。
12.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。
13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
15.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):指其他用于国防方面的支出。
16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指开展拥军优属活动的支出。
19.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
20.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面 的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
28.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在
治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
29.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
31.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
33.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
34.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):
指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
37.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
38.年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费:纳入部门财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:金花桥街道推动各项工作上新阶
金花桥街道推动各项工作上新阶
11月22月,金花桥街道和区“198”管委会召开会议,传达学习党的十八大精神,要求辖区上下准确把握十八大精神实质,迅速掀起学习宣传贯彻十八大精神的热潮,切实将十八大精神化为做好当前工作的实际行动。
金花桥街道党工委主要负责人要求全街道以学习十八大精神为契机,增强动力、焕发激情,把科学发展观落实到每项工作决策当中,落实到每项具体工作之中,扎实抓好民生工程,奋力推动当前各项工作再上新台阶,取得新业绩,全面完成各项目标任务。同时,认真研究、精心谋划明年发展,做到早思考、早安排、早行动。与会党员干部表示要认真学习领会十八大精神,进一步做好本职工作。该街道办事处副主任李杰表示将把贯彻落实十八大精神与深化城乡环境综合治理工作紧密结合起来,从精细化管理入手,进一步完善街道综合治理工作常态化工作机制,提升街道综合治理水平。
第四篇:龙华区金贸街道办事处
龙华区金贸街道办事处 2014年工作报告
2014 年,金贸街道工委、办事处在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习和贯彻党的十八大会议精神,按照区委、区政府的统一部署,以深入开展党的群众路线为着力点,以民生工作为重点,扎实开展“基层服务年”活动,不断探索城市管理改革创新,全面推进街道各项事业发展,打造“宜居、宜商、文明”金贸。
一、开展党的群众路线教育,促进干部作风转变
今年来,我们坚持从严治党,以开展党的群众路线教育实践活动契机,深化整改党员干部的“四风”问题,有效地促进干部作风转变,切实为辖区群众提供优质服务。一是以民为本、实字当头,扎实做好学习和听取意见工作。坚持做到:安排部署贴实情、学习教育求实效、征求意见听实话、调研走访出实招。共发放《金贸街道党的群众路线教育实践活动征求意见表》54份,回收54份。召开各类座谈会15场次、发放征求意见函120多份,共收集归纳到各类意见建议31条。二是开门纳谏、深入剖析,认真开展查摆问题和开展批评工作。通过认真开展深化学习、广泛征求意见、充分交流讨论、认真撰写学习心得体会、邀请专家培训辅导,相互开展谈心活动,深刻进行自我剖析,反复撰写对照检查材料等步骤。共征求到对街道工委的意见和建议155条,征求到对党政班子成员的意见和建议102条,班子认领四风问题
31条,个人认领86条,经过班子认真研究讨论,归纳整理出6条突出问题。三是立行立改、着眼长效,严格开展整改和建章工作。根据整理出来的社区基层党建薄弱,活动阵地较少,活动内容不够丰富问题;国贸大院乱摆乱卖现象突出,严重影响了小区居民的生活问题;辖区盗窃案件增多,对居民的人身和财产安全造成威胁;辖区困难群众需要多样化帮助得不到很好解决的问题;社区公共服务设施不够,社区服务功能少的问题;玉沙社区居民多次反映,希望政府能够帮助修建一个篮球场,让青年人有自己的活动场所等问题,逐条进行了认真整改。每个问题指定一名以上领导成员负责,确定整改期限,使每个问题都得到了落实。四是齐心抗击强台风,彰显干部风采。今年海口遭遇“威马逊”和“海鸥”两大超强台风的袭击。在人民生命和财产出现危险的关键时刻,街道和社区全体干部、职工表现出了极强的凝聚力。无论是在前往龙珠湾港口劝说渔民上岸避风和转移安置避风渔民,还是在台风过后的清障抢险工作中,大家在街道工委的带领下心往一处想,劲往一处使,大家齐心协力出色完成抗击强台风工作。具不完全统计,共出动干部职工5524人次,清理垃圾2472车次,29664吨,清扫道路43条。共转移受灾群众1041人,在龙珠湾避风的260艘渔船无一损失。给辖区41户困难家庭119人送去矿泉水、油、米等生活必需品,发放慰问金8650元。街道和个别干部得到了省、市、区的表彰。
二、做好民生工作,切实服务辖区群众
民生工作直接关系着人民群众的切身利益,街道确定2014年为“基
层服务年”,把工作重点和重心放在基层,切实做好群众服务工作。
1、切实做好民政工作。我街道积极协调和配合有关部门,开展了社救优抚、救灾救 助和送温暖活动。街道现有低保户 42 户,95 人,共发放低保金 285072 元。发放优抚三难补助 3200 元;物价补贴 16254 元,优 抚对象医疗补助 26200 元;发放优抚中秋国庆二节慰问金 20500 元,月饼 82 盒。发放 2012 金秋助学金一人计 5000 元。临时困 难救济 9 人,共计 7300 元,医疗救助 7 人,共计 35000 元。助 老服务 170 人,街道认真做到定时发放救济金,让特困户、残疾 人都能及时领到生活费。
2、出色完成社会保障工作。一是街道目前管理辖区离退休人员3752人,其中,省属企事业人员1992人,市属企事业人员1760人。街道确立和坚持以“老有所乐”为社区退管服务工作的重点,开展积极向上,丰富多彩的社区老年文化活动。坚持每月定期走访退休人员,逢节及退休人员生日都打问候电话给予良好的祝愿,今年共慰问孤寡6人次、重病45人次、高龄29人次。积极开展为辖区离退休人员义诊活动,服务人数达910人。二是认真做好就业再就业工作。今年开发公益性岗位3个,完成城镇新增就业岗位个数1529个,完成全年计划的102%,以介绍就业的方式,指导和推荐就业326人,组织再就业培训32人次。提供劳保政策咨询和职业指导达1852人次,出版劳动就业政府信息宣传12期18版面。街道失业率控制在2.9%以下。办理就业失业登记120人,指导和申办《就业失业登记证》36人。社区劳动力调查完成2160户,6832人,完成全年任务的100%。落实扶持
自主创业的优惠政策和措施,完成创业项目数达7个,完成任务数的120%。推介小额担保贷款7人、成功7人,贷款总金额53万元,完成任务率101%。培养创业成功完成人数达7人,带动就业完成人数达45人。三是今年共完成城市居民医保15169人,完成全年任务1.01%;完成城市居民养老保险1388人,完成全年任务99.7%。
3、扎实开展计划生育工作。围绕“稳定低生育水平,统筹解决人口问题”的工作目标,大力开展“12356”阳光计生服务热线进万家、优生优育、预防地中海贫血、孕前优生健康检查,住宅小区计划生育规范化服务管理试点,依法行政示范镇街的示范点和计生宣传车进社区等活动。严格执行人口责任目标管理,人口计生工作取得明显进展。街道辖区常住总人口数为68495人,其中流动人口7459人,占总人口数的10.89%;已婚育龄妇女13036人,其中流动人口已婚育龄妇女1151人。全街道2014年出生人数为737人(其中男:389人,女:348人),婴儿出生性别比111.78%,符合法定生育685人,符合法定生育率92.94%。,落实“四术”426,其中结扎10例,上环341例,人流引产75例,使用药具483人,当年长效避孕节育及时率为79%。全年共发放宣传资料3万多份,上门重点走访1万多人次,免费发放药具 8000多盒,开展宣传活动8次。
三、推行社区管理改革创新,提升社区服务水平
街道以玉沙社区为试点,积极探索社区管理新模式。一是通过搭建便民服务平台、利益诉求平台、惠民解困平台、治安维稳平台、教育提升平台、文化娱乐平台“六大”服务平台,为居民提供全方位服务,实现了社区工作与居民群众需求的无缝对接。二是推行社区“扁平化、网格化”管理。强化社区的“四项功能”即:党的核心领导功能、居民自治功能、社会综合管理功能、社会主导功能。把现有的9个社区划分成76个网格,配备了81名网格员。扎实做好“房清”、“人清”等基础,积极试行门边式服务;三是探索政府购买社会服务。在玉沙社区采取购买社会服务方式引进星海社工站社会组织进驻。运用专业的社会工作理论和方法,为社区居民提供专业的居家养老、青少年、家庭情感、社区发展、妇女庇护等专业化服务。得到了辖区居民的高度认可。四是打造互动型社区志愿服务队伍。在玉沙社区成立“社工+志愿者”服务站,搭建政府、企业、民间三方面合作互动平台,整合义务工作资源。服务站有社会工作者5人,各类志愿服务队8支99人,积极开展涉及法律咨询、职业教育、动植物保护和帮困救助等活动12场次。参加活动的社工和志愿者达860人次。
四、开展平安创建活动,推进综治维稳工作
街道围绕“平安金贸”这一工作目标,完善打、防、控、管一体化管理,为保障街道经济社会又好又快发展创造更加和谐稳定的社会环境。一是打击邪教组织违法犯罪活动。积极开展反邪教警示教育宣传、摸底调查等活动,与群众签订承诺卡5千余份。二是深入开展禁毒专项行动和禁毒宣传月工作。共破获贩毒案件 28起,抓获贩卖毒品犯罪嫌疑人29人,收戒吸毒人员160人,分别完成任务的100%、103%, 100%。三是加强社区矫正归正工作。做到“四个一”,即:走访社区了解情况一次、上门家访一次、见面谈话一次、心理疏导一次。四是加
强流动人口服务与管理。对流动人口和出租房屋进行每天一排查、每周一汇总,做到人来登记、人走注销。五是加强对娱乐场所管理实行记分制管理。根据涉及娱乐场所的突发事件、明查暗访、媒体曝光、行政处罚、刑事处罚等情况综合确定娱乐场所的等级变更、动态升降。六是开展校园周边治安环境治理。加强青少年思想政治教育、道德教育、纪律教育和法制教育,构建学校、家庭、社区“三位一体”的防范网络。七是加强巡逻防控力度。辖区“两抢”警情共62起,同比去年的68起下降约21%;抓获违法嫌疑人186人,现行犯罪嫌疑人87人;破获刑事案件123宗。八是加强矛盾纠纷排查调处工作。做到定期排查与不定期排查结合;重点排查和一般性排查相结合;动态排查和静态排查相结合;条块排查相结合;专门排查与其他工作相结合“五个结合”。今年来调解矛盾纠纷108宗,调解成功108宗,调解率100%,调解成功率98%,履行金额300 余万元。九是畅通信访渠道,做好接访、受访和处访工作。以“接访式”解决个别问题;以“协调式”化解一般性矛盾;以“入户式”解决急难问题;以“恳谈式”解决涉及面广的问题,确保群众诉求件件有着落。海涯国际大厦物业管理纠纷的问题、国贸一横路片区旧改上访情况、嘉华社区上邦百汇疏导点上访情况、珠江社区海南省建设银行原职工上访情况等都得到妥善解决。
五、强化城市管理,保障社会和谐发展
我街道是海口市的经济、文化、金融中心,我们坚持多举措、全方位强化城市管理,确保社会和谐发展。一是做好卫生环境整治工作。街道成立了环境综合整治工作指挥部,实行 “一把手”亲自抓、负总责、分管领导具体抓的工作责任制和“一追到底不留死角”的督查制度,实行分工包片,并在辖区内实施不间断的巡回集中整治。辖区内市容环境得到了净化。二是多措并举,优化街道环境。对城区所有主干街道立面环境实施了集中治理。组织区挂点单位、街道、居委会干部职工参与义务劳动,共清除沿街张贴画、广告语等8200余处。集中管中队力量对城区主要大街和重点地区面貌实施了集中整治。清理乱摆乱放摊点共938处。由街道主要领导带队开展了社会环境综合整治月活动,全街道干部上街巡查、劝导,使得文华菜市场、滨贸路马路市场、龙兴路、国贸一横路等占道经营问题得到有效的改善。三是狠抓落实,治理店外经营。严格摊点设置管理,压缩城区临时摊点数量,签定了 “门前三包”责任书712份,补签210份,落实定点、定时、定卫生管理责任。采取高峰控点,低峰巡线,延时、错时管理办法,有效地控制店外经营现象。四是明确责任,加大打违力度。建立街办、社区二级联动机制、社区违建巡查上报制度,将违建消除在萌芽状态。今年上报违建21宗,拆除违章建筑19宗,面积达2800多平方米。五是服务重点项目。今年我街道辖区共有18个重点项目在建设当中。街道建立了主要领导负总责、工委委员专项负责、分管领导定点落实、社区工作站分片包干的工作机制。随时跟踪项目进展情况,对出现的问题及时协调,及时上报,确保问题尽早解决。
第五篇:武侯区以[范文模版]
武侯区以“三个突出”大力推进行政权力网上公开透明运行工作。一是梳理权力,归口分类,突出集中清理的方式与标准。充分发挥成立区审批局后72项审批权力高度集中的优势,将行政审批事项要素模板和办事指南紧密结合起来,对清理结果执行“一套完整的行政权力目录表、一张权力运行流程明细图,一份权力实施的依据文件、一套备份的电子版文档”的报件标准,推进了行政权力清理工作规范有序、高效快捷。二是单线运行,双向协作,突出审管职能的分离与结合。审管职能分离,实行单线循环,区发改局等21个区级部门不再拥有行政审批职能,主要履行监督管理职能,其行政审批职能全部划转到区行政审批局;信息共享,实行双向互通,确保区行政审批局和各职能部门在“审管分离”的新体制下各司其责,实现两者的有效无缝衔接。三是过程透明,阳光办公,突出权力公开的台前与幕后。依靠网络平台,展现透明化进程,把网络平台的建设作为实现行政权力过程公开的主要手段,保证行政权力高效快捷地及时公开,制定《行政权力公开运行暂行办法》,为开展此项工作提供了有力的制度保障;审批后台前移,实行开放式办公,在政务大厅开设“审批科长值班席”,实现审批工作重心的前移,体现了行政权力运行的过程公开。
成华区推进行政权力网上公开透明运行,打造阳光透明政府。一是突出“三清”,摸清权力家底。一清权力事项,印发《成华区清理审核权力事项实施方案》,将权力清理横向到边、纵向到底,共清理出权力事项833项,其中,党务57项、政务677项、事务99项;二清权力流程,加强权力审核,进行归并整合、流程再造,绘制权力运行流程图,精简审批环节,压缩审批时限;三清权力责任,研究部门职能交叉、行政层级不同权限的行政权力问题,明晰每项权力责任。二是突出“三化”,规范行政处罚。法律条文清晰化,对涉及行政处罚的法律条款逐一清理,分类整理,建立法律法规数据库;行政处罚标准化,拆分处罚项目条款,细化裁量种类、幅度,明确裁量标准356条,建立行政处罚自由裁量权数据库;行政处罚程序化,按照行政处罚事项立案、调查、处理、执行四个环节,明确职责权限,实行行政处罚全程网上运行和电子化处理。三是突出“三性”,构建权力专网。突出公开性,在专网建立行政权力网上公开平台,将权力事项和权力运行流程图等信息在专网全方位公开;突出规范性,将行政权力纳入专网运行,工作人员只能在专网系统中行使权力,有效规范了行政行为;突出实效性,通过专网公开政府信息,实时监控监察行政权力网上运行情况,确保行政行为依法、透明、廉洁、高效。四是突出“三重”,强化组织保障。一重组织领导,成立以区委副书记、区长任组长的领导小组,协调推进全区行政权力网上公开透明运行工作;二重制度建设,出台《关于推进权力公开透明运行的实施意见》,制定《成华区权力公开透明运行管理办法》、《成华区权力公开透明运行投诉处理办法》等配套制度,完善《成区网上信息公开审核办法》,构建科学的制度体系,确保权力公开运行规范有序;三重长效机制,制定《成华区权力公开透明运行过错行为责任追究暂行办法》,强化内部监管,纳入目标考核,健全长效机制。
新津县紧抓行政权力清理,扎实推进行政权力网上公开透明运行工作。在开展行政权力清理过程中,严格按照 “合法、规范、及时、高效”的清理原则,以及“职权法定、程序法定、合理适当、直观便捷”的清理标准,依法从行政许可、行政处罚、行政征收、行政强制、其他行政权力等五个方面,对部门及乡镇现有的行政权力进行了全面清理。各部门在梳理职权过程中,严格落实清理工作责任制,详细划分了每个阶段、每个工作人员的工作内容和完成时限,明确责任,分工到位,保证了清理工作从整体上稳步推进。截止7月3日,全县43个部门共上报权力事项3211项,其中,行政许可358项、行政强制79项、行政征收54项、行政处罚2399项、其他行政权力321项。