第一篇:办公室用品设施管理
办公室用品及设施管理规定
为控制管理成本提高工作效率以及规范公司管理,特制订以下办公用品领用使用管理规定 1.办公用品的采购
需要申请采购办公用品及设施的部门或个人必须提出采购申请书,有部门领导主管副总经理签字批准后,由采购人员负责采购。采购金额较大时需采购人员向主管副总提供市场调查情况报告及采购建议,经主管副总确认后方可采购。1000元以上必须有书面报告,并将签字确认后的报告存档 2.办公用品的库存管理
采购完的办公用品必须办理正常入库流程,交由文具管理员分类保管。管理文具的管理员要认真记录好文具出入库台账,并进行月结算。3.办公用品的领用
需要使用办公用品的部门或个人需提出领用申请书,经部门领导同意并经综合管理部经理批准后方可使用 4.办公设施使用规定
办公桌椅文件柜电脑桌作为固定资产登记入账后有使用人登记领出,并负责保管维护,如有损坏需及时提出报告,如因个人使用不当造成损坏的需要承担相应的赔偿责任,根据情况支付10%--100%的损失费用如恶意损坏的需赔偿200%的损失费用 5.电脑的使用规定
1.公司内所有电脑需由公司电脑维修人统一管理,安装统一的办公软件系统及时按要求进行安装维修和保养。
2.个人在工作时间使用电脑不得进行与工作无关的事项,如上网下载视频游戏或下载与工作无关的文档及网上聊天通讯等。如一上情况一经发现,一次罚款200元。
3.使用电脑人员要注意文件保密,禁止外单位人员随意使用电脑或观看电脑文件,不得用u盘随意拷贝文件。以上情况一经发现,一次罚款200元
廊坊华宇天创能源设备有限公司
天津分公司
第二篇:办公设施及用品管理规定
管理性工作文件
办公设施及用品管理规定
文件编号: YL/GG/F/002/04
版本号:A/2
草拟人:
审核人:
批准人:
1目的与适用范围
1.1目的:规范办公设施及用品的管理,保证办公设施及用品的合理使用,避免浪费。
1.2适用范围:适用于公司办公设施及用品的管理
2.职责
——各部门
例行接约的原则,确保办公用品及设施得到合理的使用;
爱护办公用品及设施,确保办公用品及设施的完好。——行政部
负责办公用品(除电脑及其相关配件外)的采购管理`、负责办公设施的维护、保养、建档等管理工作 ——五金仓
负责车间用品的保管、建帐管理
1.工作要点:
3.1办公设施的管理
3.1.1设施指用于各部门日常行政办公的设施、设备,如传真机、复印机、打印机、空调、电话、电脑、计算机、办公桌椅等;
3.1.2办公设施归属固定资产的,按《固定资产管理制度》进行管理。3.1.3办公设施归属低值易耗品的,按《低值易耗品管理制度》进行管理 3.1.4办公设施除电脑外,由行政部统一负责监督、检查、保养及维修。
3.1.5各有关部门的办公设施(除电脑设备外)应在部门内部指派专人管理,需要维修或换件时,应先通知行政部,由行政部统一通知各设施维修的负责部门或组织外协维修及购买配件,各部门不得擅自请人维修或购买配件,否则,所有费用将纳入该部门费用。
3.2办公用品的管理
3.2.1办公用品指日常办公室所使用的消耗性物资,如纸张、磁盘、复印纸、打印纸、色带、墨盒、复写纸、便条纸、笔记本等;
3.2.2行政部在阅览室设置办公用品存放区,对办公用品进行统一管理; 3.2.3办公用品采购
3.2.3.1日常需配备一定库存的公共用品如纸张、文具等,由行政部根据库存情况填写“物资购买计划报告单”,报总经办审批后购买。3.2.3.2非公共用品或即买即领用的用品由所需部门填写“物资购买计划报告单”,管理性工作文件
办公设施及用品管理规定
文件编号: YL/GG/F/002/04
版本号:A/2
草拟人:
审核人:
批准人:
经部门经理批准,包总经办主任审核后由行政部统一购买。
3.2.3.3行政部购买办公用品应统一根据计划进行采购,物资到厂后,采购物资若为公共用品,行政部应通知总经办进行验收,总经办确认后入库。采购物资若为非公共用品或即买即领用的,也由行政部通知总经办进行验收,若该物品为特殊要求物资,行政部应通知申请部门与总经办进行共同验收,并共同签名确认。
3.2.3.4物资采购完毕后,行政部应及时向供应方索取发票(发票应由总经办确认)。行政部应在每月月底对发票进行整理,连同购买计划一起交总经办主任审核后,报主管总经理审批。
3.2.3.5办公用品原则上由行政部统一购买。由与当地各种原因行政部需委托其他部门购买时,受委托部门应根据审批后的“购物计划单”进行购买,购买后交行政部处理。具体验收也执行3.2.3.3
3.1.3办公用品领用
3.3.3.1公共用品或库存物资由各部门根据计划配额填写《领料单》经部门经理批准后到行政部领用,行政部做好领用登记。配额由行政部提议、总经办审批确定。超定额或非超定额物资的领用必须由申请部门填写报总经办主任审批后方可到行政部领用。
3.3.3.2非公共用品或即买即领用的物品,由申请部门根据审批计划填写《领料单》经部门经理后,报总经办主任审批后领用。
3.3.4办公用品帐目管理
3.3.4.1行政部应对办公室物品进行建帐,做好购买、领用、结存的统计汇总,月末交部门经理确认后,报总经办主任审核。
3.4.办公用品报废处理
3.4.1.对需要报废的库存办公用品,由行政部作出申请,报总经办主任审批。
3.5车间用品管理
3.5.1属于生产车间使用的日常消耗性物资(如碎步、记号笔、手套表格等)由生产部统一采购。
3.5.2车间用品统一放在五金仓。
3.5.3生产部根据库存情况及需要情况填写“物资购买计划报告单”,交生产副总经理
审批后采购。
3.5.4物资采购到仓,五金仓根据“物资购买计划报告单”,验收确认。
3.5.5采购员应及时向供应方索取发票,经五金仓签名确认后交生产副总助理审
管理性工作文件
办公设施及用品管理规定
文件编号: YL/GG/F/002/04
版本号:A/2
草拟人:
审核人:
批准人:
核后,报主管总经理。
3.5.6车间人员领用物资时,应填写《领料单》经部门经理批准后到五金仓领用。3.5.7五金仓应对车间用品进行建帐,做好购买、领用、结存的统计汇总,月末报部门经理、生产副总助理审核。
3.5.8车间用品需报废的,由五金仓作申请,经部门净理确认后,报生产副总助理审核批准。
3.6关于建帐的问题
3.6.1办公用品以及车间日常消耗性用品的帐目(包括采购计划、出入帐、总帐等)不要求输入ERP系统,做手工或EXCEL帐即可。
4.相关文件
无
5.相关记录
5.1 《物资购买计划报告单》 5.2 YL/JL/G/126/98领料单
文件编写部门:总经办 文件归口部门:行政部
文件发布日期: 文件实施日期:
第三篇:办公室用品管理规定
公司办公室用品管理规定编制部门:行政部
编号:WJ-XZ-ZD-0002 第1版
总经理批准:
生效日期:2012年
月
日
一、目的
为加强公司基础管理,确保各部门合理高效使用办公用品,本着节约成本、科学管理的原则,特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三、管理权责
1.每月办公用品费用由总经理核准。
2.行政部负责办公用品的统一管理,并安排专人采购、领用管理。
3.办公用品采购后应与领用管理人员按单进行核对品种、规格、数量与质量。
4.各部门负责人应做好每月本部门办公用品用量的控制并指定人员进行本部门每月需要的办公用品统计工作并填写《办公用品申请单》交行政部。
5.办公用品领用管理人进行各部门办公用品领用登记,按月统计各部门办公用品费用并公布。
四、办公用品管理制度
(一)、办公用品的分类
1.办公用品分部门办公用品和个人办公用品、保洁用品。
2.部门办公用品包括:A4纸、白板笔、激光笔、电池、印泥、钉书机、钉书针、打印机色带框、打印机色带芯、出库单、收款收据、会计记帐凭单封面、报销单、帐本、插线板、剪刀、纸杯等。
3.个人办公用包括:中性笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、像皮、尺子、笔筒、小贴纸、便利贴、便笺、信纸、透明胶、双面胶、泡沫胶、固体胶、胶水、名片夹、马尾夹、票据夹、大头针、回形针、计算器、笔记本、文件夹、文件篮、PVC拉链袋、信封、键盘、鼠标、鼠标垫、档案袋、抽杆夹等。
4.其他拖把、垃圾筒、抹布、扫把、簸箕等保洁用品。
(二)、办公用品的申购
1.公司各部门在每月20号之前进行申请,并将《办公用品申请表》报行政部相关负责人员处。
2.如需申购办公用品时,需填写《办公用品购买申请单》经部门负责人和相关分管领导进行签字。
3.各部门领取办公用品时,如笔、笔芯、胶水等,需以旧笔或空盒容器等换领,以旧换新,否则不予核发。
4.新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品,如在入职后一个月内辞职,必须将领取的办公用品全部退回。(PS:新员工入职配套办公用品为中性笔一支,笔记本一本。)
(三)、办公用品发放
1.发放日期:每月4-5号为统一发放办公用品时间,各部门指定人员到行政部领用管理人员处领取办公用品,其它时间不予领取(特殊情况除外)。2.管理原则:公司办公用品使用按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
五、附则
1.制度由公司行政部制订并负责解释。
2.本制度报公司总经理批准后施行,修改时亦同。
第四篇:办公设备设施和用品管理办法(网)
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doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。办公设备设施和用品管理办法
(HBQY-ZH-04)HBQY-ZH-04)目的 通过对办公用品的采购,领用,发放进行控制,以减少漏洞,规范管理.2 适用范围 适用于办公用品的管理.本规定所指办公用品是指文具,纸张等文案用品,办公桌 椅,档案柜等办公用具,传真机,电脑,打印机等办公器具设备,电视,空调等家电设 备.3 职责 办公室负责办公设备设施和用品的管理.各收费站耗材类办公用品实行费用包干 制度,自行管理.4 管理规定 4.1 采购记账管理规定 机关耗材类办公用品由办公室统一集中采购.办公用品管理人员根据平时消耗和库 存情况及时提出采购申请,由处主管处长批准后实施采购.4.1.1 耗材类以外的办公用品由各部门,各收费站报书面申请,经办公室主管主任审
核,处主管领导审批.4.1.2 采购人员根据采购计划采购物品,要认真负责,坚持物美价廉,货比三家,在入
库之前,确保物品的完好无损.如有损坏,属对方原因负责退还,属自身原因自行赔偿.4.1.3 采购的物品到货后,由采购人持采购计划和购货发票连同采购的物品送交办公
室主管主任,办公用品管理人员验收,办公用品管理人员根据采购计划和购货发票对采 购的物品进行验收,验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联办公室留存,记 帐联交付采购人员用于报销,回执联由办公用品管理人员用于登记库房台帐.4.1.4 采购的物品验收入库后,办公用品管理人员应按其类别,品名分门别类码放整
齐,并负责物品的完好无损,如有非正常情况的损坏,自行赔偿.4.2 采购
4.2.1 属于固定资产的 1)需新增固定资产的(固定资产应同时具备两个条件:使用年限在一年以上;单
位价值在2000元以上),必须填写《固定资产购置审批单》(见附1表),并报处相关科室, 经核实,处领导批准后,方可购置.需报项目办审批的,待项目办批准后方可购置.2)从有关单位无偿或有偿调入的资产,也要按照上述办法,办理验收,分配使 用,登记,记帐等手续.调拨资产,填写《固定资产内部调动通知单》(见附表3),一 式三份,资产原单位,被调入单位及处相关科室各一份.4.2.2 属于低值易耗品的1)不具备固定资产条件的,一般应算做低值易耗品或其他流动资产(单价在100 元以上,使用期1年以上的不足固定资产标准的所有资产).2)低值易耗品的采购程序.根据业务需要,由各单位,科室填写购置审批表, 由相关科室统一汇总,经主管处领导或办公室主任批准后,严格按计划采购.4.2.3 固定资产购置后由处相关科室填写《固定资产分配使用单》一式三份,处相关
科室和计财科,使用单位各一份,分别作为资产登记和记帐的依据.所购低值易耗品一 律经保管员验收,核实后发放.4.2.4 采购物品经验合格后,由财务部门填写财产卡建立财产档案,并报办公室备案
建档,财产实物则由使用单位保管.4.2.5 各项财产的使用说明书,保证书等有关资料应由处办公室和所属单位办公室保
管,各单位(部门)使用时,以影印本代替.4.3 4.3.1 盘点和报废 办公室每年12月底需办理一次财产盘点,核对财产数量,并由计财科依据盘亏,盘盈资料,调整财产金额.4.3.2 4.4 4.4.1 不堪使用的财产需报处领导批准按规定手续办理报废.办公室用品的领取 各部门及收费站根据需要在每月二十日之前填写办公用品领用登记表,交由处
办公室.领用时,经办公室主管主任审批后,凭以领用所需的物品.办公用品管理人员 每月汇总一次办公用品领用登记表, 据以登记仓库台帐.月底做到帐实相符, 帐物相符, 帐表相符.4.4.2 办公用品的使用人作为责任人,负责从公司领取办公用品的安全和正常使用,使用人所在部门和收费站负责人作为监管人负有监督和管理职能.4.5 日常管理25
4.5.1
各使用单位对所使用及保管的财产需定期保养及细心使用,财产发生损坏时需
负损坏责任,并视情节轻重给予处罚.4.5.2 办公设施 1)各科室和单位所配桌椅,沙发,铁皮柜,饮水机,电脑,电话,空调只供办公 专用.2)电脑,空调要严格按有关说明书使用;若出现故障,请及时通知专业人员.3)要爱护桌椅,沙发,不乱扔烟头.4)周末或外出学习,开会,要拔掉电脑,空调,饮水机总开关.4.5.3 大小会议室 1)管理处的大,中,小会议室由专人负责管理;2)会议室内的卫生每周至少要清洁一次,遇有会议时,要一次一清洁;3)每次会议之前,管理人员应进行电源核查,配备饮用水,水果(必要时)等工作;4)会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护(含花木等),做到会散,人走, 电源关,门上锁;5)与会人员要爱护会议室内的公用财物,损坏赔偿,不许将室内物品移作他用.4.5.4 4.5.4.1 办公大楼管理 节水,节电
1)上班时间,宿舍内一切电器必须关闭.2)休息时间,办公室内的电器必须人走关闭电源.3)龙头用毕必须关闭,做到节约用水,保障日常生活需要.4)严禁发生长明灯,长流水现象.4.5.4.2 维修
办公大楼出现问题的,由办公室联系施工单位进行维修.5 记录 5.1《固定资产购置审批单》(ZH-04-B01)5.2《固定资产分配使用单》(ZH-04-B02)5.1《固定资产内部调动通知单》(ZH-04-B03)5.1《低值易耗品购置审批单》(ZH-04-B04)5.4《办公用品领用登记表》(ZH-04-B05)
ZH-04ZH-04-B01 固定资产购置审批单
年
申请单位 资产名称 所需资金 资金来源 申请单位负责人 财务审核 申请单位经办人 主管科室 规格或型号
月
日
主管处长
处长审批
固定资产报销时必须附此审批单
ZH-04-B02
固定资产分配使用单
(年
类别 及名 称 厂 牌 规 格 及 型 号 全新 或非 全新)固管字
号
月
日
使 用 年 限 年 使 用 月 数 折旧 率% 年 月
金额单位:元
大修 占折 旧 附属设施 名称 件数
编号
原值
净值
财 产 财 产 管 理 单 位 公章 主管 财务 管 理 使 用 单 位 公章 主管 财务 管理 财产
填写一式四份:财产管理单位和使用单位各二份.28
ZH-04-B03
固定资产内部调动通知单
(年
编号 名 称 厂牌 规格 及 型号 技术 原 状况 值 折 旧 净值 使用 年限 使用 月数 已使用 年月)固管字第折旧 率%
号
月
日
金额单位:元
大修 占折 旧率
字 号
年
月
附属设备 设 固定 备 资产 名 编号 称 规格 单位 数量 单价 合价 财产 管理 单位 公章 主管 财务 管理 财产
调 公章 入 调出 使 使用 用 单位 单 位 填写一式六份:财产管理单位,调出,调入使用单位各二份.主管 财务 财产管理 公章 主管 财务
财产 管理
ZH-04-B04
低值易耗品购置审批单
年
申请单位 低值易耗品名称 所需资金 资金来源 申请单位负责人 财务审核 主管处长 申请单位经办人 主管科室 规格或型号
月
日
处长审批 低值易耗品报销时必须附此审批单
ZH-04-B05
办公用品领用登记表
单位: 序号 物品名称 单 位 日期: 数 量 年 月 日 备 注
领用人签字:
办公室主任签字:
第五篇:办公室用品管理制度
公司办公用品管理规定
为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。
一、办公用品分类:
1、常用品:碳素笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、垃圾桶等一切公司办公室人员使用耗材。
2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、刀具。
3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,U盘等。
二、办公用品使用对象:鑫世锐达各部门员工主管及管理人员。
三、每月15日由各部门上报申请物品,由行政部负责整理,并提交采购申请至财务部,由财务部在三个工作日内进行采购。采购完毕后交予人事行政部,由人事行政部负责用品发放。
四、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,由人事部门报请财务部门进行集中采购。控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品需经公司总经理批准;批准后的《申购单》交财务部门执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
五、管理和发放:
1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。
2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
3、各部门应指定专人领取办公用品。
六、各部门费用核定及有关规定:
1、保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
2、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批。
七、其它规定:
1、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。
2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。
3、办公设备的耗材及维修费用。
电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用。耗材包括:打印、复印纸,激光打印机碳粉、硒鼓,针式打印机色带,喷墨打印机墨盒(水),复印机碳粉,传真纸,鼠标,键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准。
八、本规定自下发之日起执行。2013年11月25日
人事行政部