保税物料核销管理规1(大全)

时间:2019-05-14 10:09:41下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《保税物料核销管理规1(大全)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《保税物料核销管理规1(大全)》。

第一篇:保税物料核销管理规1(大全)

保税物料核销管理规定

保税物料核销管理规定

1.目的 为降低制造成本,并确保公司保税物料核销作业顺畅而制定本文件。

2.适用范围 本文件适用于公司内所有保税,结转物料的核销作业。3.支持文件 无

4.职责 4.1采购中心总经理 4.1.1负责审核保税物料核销管理规定。

4.1.2负责保税物料核销策略的审批。

4.1.3负责批准采购中心对核销流程稽查发现的异常所出具的整改报告。

4.1.4负责审批采购中心和总管理处制定的对各工厂及部门的核销管理考核及奖惩制度.4.2国际业务服务部 4.2.1负责提供海关保税物料核销管理规定.(跟踪海关规定及时通知改进)。

4.2.2负责参与公司保税物料核销管理的制定和维护(跟踪海关规定及时改进)。

4.2.3负责保税物料核销信息资料的收集、整合。相关数据由工厂提供.4.2.4负责进口物料保税手册的申请办理。4.2.5负责进口保税料件转厂手续办理。

4.2.6每月协同采购中心等下厂稽查保税料件使用情况。

4.2.7负责审核及办理进口料件外发加工业务。4.2.8负责所有进出口海关申报业务办理。

4.2.9负责及时收回外汇核销单。

4.2.10负责各类核销手册网上信息的收集、整合并及时维护,能让相关部门共享。

4.2.11负责参与组织制定保税物料核销策略。

4.2.12负责参与海关到厂稽查核销物料的工作。4.3采购中心核销管理

4.3.1负责保税物料核销管理规定的制定和维护(跟踪海关规定及时改进)。

4.3.2负责参与进口物料保税手册的策划办理。4.3.3

负责提出进口物料的核销申请,报送国际业务部。4.3.4负责保税料件外发提出,并指定所加工供方。

4.3.5负责与供方签订转厂核销物料的采购合同。负责结转物料的归口管理。

4.3.6负责提供进口核销物料、转厂物料供方的相关资料至国际业务服务部(如:营业执照、名称、数量、价格、价格条款、图纸、地址最迟装运期等)。

4.3.7负责将保税物料的信息以邮件形式通知各有关工厂和国际业务服务部。

4.3.8负责起草签订国外采购核销物料的合同及送审工作。

4.3.9负责提供所有需要核销的物料名称给国际业务服务部做备案。

4.3.10负责每月组织国际业务部等,下厂稽查保税料件使用情况。

4.3.11负责协助国际业务部对保税物料核销信息资料的收集、整合.4.4总管理处

4.4.1负责协助采购中心对本公司的各类核销策略的执行情况进行核查。

4.4.2负责每月协同采购中心等部门下厂稽查保税物料的管理及电脑系统运行状况。

4.4.3负责协助采购中心等部门对各工厂稽查过程中发现异常出具整改报告,并跟踪整改进度和结果。

4.4.4负责协助采购中心制定对各工厂及部门的奖惩标准和实施.4.5各工厂事业部

4.5.1负责保税物料出口成品(或半成品)的出入库,并做好和内销成品及外销一般贸易成品和外销保税物料的区分,标识清楚,建立核销台帐。

4.5.2负责将保税料件与其它料件存放地点进行划分,并做好标识,建立核销台帐,并将保税原材料的物料质量状态(不合格)以书面形式在第一时间通知国际业务服务部、采购中心。

4.5.3负责提供所需核销产品(或单独出货的半成品)的单耗明细,及时维护、更新并传递改动信息至国际业务服务部。如有新品必须在出货之前,将单耗明细,传递至国际业务服务部.4.5.4负责每周五15点以前报送仓库保税物库存明细,塑料件需折合到千克计算,每月底进行各工厂保税物料帐务核对工作,对帐结果由配件厂负责提供国际业务服务部。配件工厂需提供保税物料耗用月报表,成品厂则需提供耗用保税料件的成品入库月报表,于每月10日前报送至国际业务服务部。此点可在工作程序中再详细说明.4.5.5配套厂和成车厂及相关部门需对核销物料进行对帐工作,确保核销物料的进、销、存无误。

4.5.6负责超出手册备案物料采购信息的提供,遵循谁采购谁负责的原则。

4.5.7负责核销,结转手册办理前等相关资料的准备,包括预估订单数量、产品核销单耗及手册备案数量统计等。

4.5.8负责跟踪维护相关核销手册的使用情况及核销进度数据,及时提供给国际业务服务部等放在网上共享,发现异常及时上报相关部门.4.6外销业务部门

4.6.1负责客供进口物料或者客户要求、公司采购的进口物料核销需求的制定和报送。

4.6.2负责客供进口物料相关资料报送国际业务服务部。

4.6.3负责客户要求,公司采购的进口物料报送采购中心。

4.6.4负责及时提供各种核销手册备案用的预测数据.4.7储运部成品库

4.7.1储运部成品库每个月底进行盘点,汇总当月外销核销产品出,入库的批号、型号、数量、配色,并提交国际业务服务部核对.4.8 财务部 负责核销物料财务报表的建立。

5.作业流程 5.1核销需求的制定

5.1.1外销部门对于客户指定原材料或零配件(客供或公司采购),提出核销需求并预订半年销售计划(即出口合同),递交相关工厂、采购中心和国际业务服务部。

5.1.2对于非客户指定原材料或零配件,由采购中心根据订单批量、市场价格确定是否需要操作核销。需进口核销的,提出核销需求并递交国际业务服务部,相关部门负责组织收集相关的产品SPEC表。

5.1.3采购中心门根据SPEC表(所需核销产品的单耗明细),确定需进口的原物料,并整理好供方资料,提供给国际业务服务部和工厂。.国际业务服务部根据以上信息向海关审请办理手册备案.5.1.4采购中心与国内供方确定的若是转厂核销.(以下只列出结转与直接进口的不同操作部分)各工厂事业部每月28日前提供下月需结转的物料明细于国际业务服务部向海关办理二次备案。二次备案完成后,供方方可安排送货,物料到位后,出入库如同保税物料操作,每批物料入库后,工厂结转责任人将已与供方核对准确的《结转收发货单》一式两份送至国际业务服务部加盖结转专用章。采购中心于每月5日前提供经与供方核对准确后上月结转物料入库明细于国际业务服务部办理结转报关手续。

5.1.5直接接触保税物料的工厂根据外销业务部门的预估订单、依据SPEC表和采购中心确定 的核销原物料及供方资料,编制预估采购订单(应考虑合理的损耗),提交采购中心和国际业务服务部。

5.2核销策略的制定

5.2.1采购中心根据上述核销需求资料组织国际业务服务部、总管理处及相关工厂,结合现有核销情况制定本次保税物料的核销策略。

5.2.2国际业务服务部根据核销策略编制核销手册并依照国家海关有关规定申办手册,并

http://www 内部网上的“核销手册”专栏中维护。5.3保税原物料入库

5.3.1对于国外采购的物料,需开具信用证者,凭合同至采购中心开具信用证,递交相关部确认。

5.3.2原物料到达后,由国际业务服务部办理原物料进口相应清关手续,并及时通知采购中心及工厂进口物料送达公司具体时间,由采购中心负责组织安排接收。5.3.3

经检验合格的进口原物料,需办理入库手续。入库后需对进口保税物料标识清楚,建立以手册为中心核销台帐。同时在入库单上需注明为进口保税物料或加盖“保税物料”专用章,工厂或储运部仓储科应提交一份入库单给相关部门保管。

5.3.4对于需办理国内结转的物料,采购中心门需在到货前通知国际业务服务部办理结转手续,并提供发票、装箱单、结转申请单等资料。若进口结转物料由客户指定或提供,则由外销业务人员协助相关事宜的联络、办理。

5.3.5对于客户指定或提供物料,其入库手续办理同5.3.3。

5.3.6财务部需对进口保税原物料和结转核销物料单独建帐。

5.4.采购订单的编制及配套厂的生产组织

5.4.1采购订单的编制应按成品的客户分内销和外销,在做采购计划时应对采购计划批号加 以区分。

5.4.2采购计划批号区分原则:内销以“00”开头;外销不核销以“0K”开头;外销有核销物料的订单以“0W”开头。

5.4.3配套厂接到以“0W”开头的订单后,在生产组织时,所下达的车间作业计划的批号,应尽量沿用采购订单的批号,若换着其它批号时,必须做一批号对照表,以便追溯。

5.5保税物料的领用

5.5.1配件厂根据车间作业计划批号,对于生产外销核销零件需领用保税物料时,必须在领料单上注明或加盖“保税物料”字样/印章。

5.5.2成车厂根据成品订单批号,对应生产外销核销产品所生成的批出库单,必须带有“保税物料”标记,且需保留备查,并在MRP系统中进行备份。

5.5.3仓库根据领料单或批出库单进行准确发料,并做好库存帐、卡、物的维护。

5.5.4车间领用保税物料后,在生产现场需与其它物料进行区分并标识清楚,尤其是原材料(如:塑料粒子),防止窜料。

5.5.5车间生产因损耗而造成限额领料不够用或新品打样,需进行超限额领料,手续办理同5.5.1。

5.6保税零件或半成品料件的出入库

5.6.1各工厂保税零件或半成品物料定单批号均按5.4.2条规则出入库.5.6.2配套厂生产车间根据车间作业计划生产完后,零件或半成品办理入库时需对应生产计划批号,并必须保持一致,不得任意篡改批号。

5.6.3在给成品厂供货时,配套厂仓库开出送货单,同时在送货单上填上采购订单批号,同时需注明或加盖“保税物料”字样/印章,发货时做好相应标识。

5.6.4成品厂计划员根据配套厂的送货单及备注字样,调用相应的采购计划批号,开出送检单,应注意不得有误,否则会造成窜批。

5.6.5

检验合格后,不论是否由配套厂人员办理入库,成品厂仓库保管员必须按送检单之备注,开具入库单并加以注明后录入电脑MRP系统中去。

5.6.6保税料件入库后,仓库必须与其它物料进行区域划分,并做好标识,建立核销台帐。

5.6.7配套厂送货人员必须对5.5.3和5.5.4兩个过程加以严格的监督。如有差错,可凭开错的单据直接至公司储运部投诉,并通知相关部门改正

5.6.8对于超限额领料使用剩余和车间损耗的原料、零件或半成品应分别退还至保税物料仓库的合格品区和不合格品区。合格品退库由车间开红冲领料单;不合格品则由质检科开出“不合格品质量处理通知单”。

5.7外发加工

5.7.1保税原料因公司来不及生产需外发加工时,采购中心应提前通知国际业务服务部。

5.7.2采购中心门提出外发加工申请,确定供方(应符合海关规定)并提供外发加工合同,由国际业务服务部向海关申请办理外发加工手续。

5.7.3外发加工时,采购中心应跟供方明确,必须要做到“专料、专用、专人、专帐”的要求。

5.7.4保税原料外发加工成零件,供方在送货、送检、入库时,需对应采购订单批号开具送货单、送检单、入库单,其流程与5.5---5.6条一致。

5.8成品出口核销及对帐

5.8.1外销核销成品生产完毕,在入公司成品仓库时,也需同零件一样,在入库单上注明或加盖“保税物料”字样/印章。

5.8.2成品出口时,由外销业务部门制单,国际业务服务部填写报关单,交货代公司报关。

5.8.3外销核销产品每批出货状况,由国际业务服务部部门将出口型号、数量及时维护至该手册项下。

5.8.4配件厂负责提供保税物料耗用月报表,成品厂则需提供耗用保税料件的成品入库月报表至国际业务服务部。

5.8.5储运部成品库每个月底进行盘点,汇总当月外销核销产品出.入库的批号、型号、数量、配色,并提交国际业务服务部核对。

5.8.6配件厂和成车厂及相关部门每月初进行一次核销物料的对帐工作,包括原材料、在制、配件厂和成品厂库存、待检、入库数量,以使实际数据与手册数据吻合。

5.8.7如核销期间保税物料的单耗发生变动,工厂应及时按程序上报国际业务服务部,国际业务服务依据上报的情况进行单耗变更。

5.8.8核销时间已到期,因预测数据有变化,造成手册上还有余量来不及核销,则由国际业务服务部至海关办理手册延期手续,并会同相关部门做好核销策略。来不及核销时,服务部提出预警,主导部门会同相关部门制定核销策略,交服务部执行.5.8.9财务部门对外销产品需单独建帐,且需按贸易方式分类;每一笔保税料加工出口建帐时,需与当初报关单填写的型号、数量、金额等内容进行校对,如出现两票据不相符时,以财务票据为准。

5.9稽查和整改

5.9.1以采购中心为主,国际业务服务部和总管理处为辅,每月不定期下厂稽查保税物料的运作状况,如有不符则开具稽查报告。

5.9.2稽查报告提交采购中心总经理批准后,将会同总管理处勒令责任工厂/部门限期整改,之后进行验证复核。将视情节严重状况对直接和间接责任人进行处罚。

5.9.3核销考核表

5.7外发加工

5.7.1保税原料因公司来不及生产需外发加工时,采购中心应提前通知国际业务服务部。

5.7.2采购中心门提出外发加工申请,确定供方(应符合海关规定)并提供外发加工合同,由国际业务服务部向海关申请办理外发加工手续。

5.7.3外发加工时,采购中心应跟供方明确,必须要做到“专料、专用、专人、专帐”的要求。

5.7.4保税原料外发加工成零件,供方在送货、送检、入库时,需对应采购订单批号开具送货单、送检单、入库单,其流程与5.5---5.6条一致。

5.8成品出口核销及对帐

5.8.1外销核销成品生产完毕,在入公司成品仓库时,也需同零件一样,在入库单上注明或加盖“保税物料”字样/印章。

5.8.2成品出口时,由外销业务部门制单,国际业务服务部填写报关单,交货代公司报关。

5.8.3外销核销产品每批出货状况,由国际业务服务部部门将出口型号、数量及时维护至该手册项下。

5.8.4配件厂负责提供保税物料耗用月报表,成品厂则需提供耗用保税料件的成品入库月报表至国际业务服务部。

5.8.5储运部成品库每个月底进行盘点,汇总当月外销核销产品出.入库的批号、型号、数量、配色,并提交国际业务服务部核对。

5.8.6配件厂和成车厂及相关部门每月初进行一次核销物料的对帐工作,包括原材料、在制、配件厂和成品厂库存、待检、入库数量,以使实际数据与手册数据吻合。

5.8.7如核销期间保税物料的单耗发生变动,工厂应及时按程序上报国际业务服务部,国际业务服务依据上报的情况进行单耗变更。

5.8.8核销时间已到期,因预测数据有变化,造成手册上还有余量来不及核销,则由国际业务服务部至海关办理手册延期手续,并会同相关部门做好核销策略。来不及核销时,服务部提出预警,主导部门会同相关部门制定核销策略,交服务部执行.5.8.9财务部门对外销产品需单独建帐,且需按贸易方式分类;每一笔保税料加工出口建帐时,需与当初报关单填写的型号、数量、金额等内容进行校对,如出现两票据不相符时,以财务票据为准。

5.9稽查和整改

5.9.1以采购中心为主,国际业务服务部和总管理处为辅,每月不定期下厂稽查保税物料的运作状况,如有不符则开具稽查报告。

5.9.2稽查报告提交采购中心总经理批准后,将会同总管理处勒令责任工厂/部门限期整改,之后进行验证复核。将视情节严重状况对直接和间接责任人进行处罚。

5.9.3核销考核表

第二篇:车间物料流转管理规1

车间物料流转管理规程

1.建立一个车间物料的流转管理规程。

2.范围:适用于车间物料的领用、贮存、使用、周转和退库的管理。3.责任:车间主任、核算员、各班组长以及领料员对此规程的实施负责。4.内容:

4.1物料的领用:

4.1.1车间的物料领用由班组长根据车间生产指令单开据需料单,需料单应标明所需物料的品名、规格、批号、数量等内容,委托领料员从库房领取。

4.1.2领料员领料时,必须核对物料的品种、规格、批号、数量、供应商、进厂检验合格证及包装情况等,确认无误后,方可领料。领料时,应同时办理领料单,库管员及领料员均应签字。

4.1.3领到车间的物料应由规定的入口进入车间,进入洁净区的物料应按规定脱去外包或进行消毒处理。

4.1.4物料领回车间后,领料员应与班组长进行交接,交接时应按照需料单核对物料的品种、规格、批号、数量以及供应商等,同时交接领料单,班组长应在领料单上签字。

4.1.5班组长接收物料后,应及时将领料单传递给车间核算员。4.1.6车间核算员对各工段以及各类物料的领料单应分类收集汇总,以便于核算物料消耗。4.2物料的贮存、使用和流转: 4.2.1领到车间的物料应按工序分别存放在规定的位置,货位应有垫仓板,物料存放时应按不同品种、规格、批号以及供应商等分别存放,并明确标识。各岗位所存物料由各岗位班组长负责管理。

4.2.2各岗位的物料使用均应详细记录物料的品名、规格、批号、数量、供应商等有关信息。

4.2.3各工序加工后的中间体、半成品按规定包装并明确标识后,交各工序中转站管理。中转站管理员负责入站物料的请验与管理。中转站的物料应按待验、合格、不合格,分品种、分规格、分批号存放,并明确标识,不合格品应严格管理,并按不合格品处理规程及时处理。4.2.4中间体、半成品检验合格后方可转入下工序。中间站的中间体(未内包)存放时间超过一月或对质量有疑议时,应申请复验,复验合格方可使用。

4.2.5中转站的物料发放应执行先进先出原则,中转站的物料进出应建立台帐。4.3物料的退库

4.3.1车间生产剩余以及生产过程发现的不合格物料可退回库房。4.3.2退库物料应由退料工序进行包装,并贴上退库物料卡,注明退库物料的品名、规格、批号、数量、供应商以及进厂编号,检验单号等信息。不合格品退库应用红笔填写。

4.3.3物料退库由班组长委托领料员予以办理。退料程序与领料程序相反,但退料单用红色填写。

第三篇:物料管理

2009GMP培训教材

物料部岗位操作规程及物料管理

第一章:岗位操作规程

成品入库:

1.成品接收

1.1.每批产品生产结束后,由车间工艺员填写请验单,3小时之内向中心化验室请检,并填写待验产品交接记录,写明品名、规格、批号和数量,与仓库保管员进行待验产品交接。

1.2.仓库保管员按交接记录写明的内容核查无误后,在交接记录上签字。1.3.保管员将产品用黄色绳围定,挂上黄色“待验”标志,并填写货位卡。2.成品入库

2.1.中心化验室接到请验单,3小时之内取样检验,检验结束后,填写检验报告单一式三份,一份留质量管理部存批检验记录中,一份送仓库,一份送车间。

2.2.如检验合格,由车间工艺员填写成品入库单一式二份,一份入批生产记录,一份交仓库。

2.3.保管员检查成品入库单和检验报告单所写明的品名、规格、批号、数量是否相一致,无误后在入库单处签字。

2.4.保管员取下黄色绳,挂上绿色合格标志,并检查货位卡和入库单上的内容是否相一致,无误后登记台帐。

2.5.如检验不合格,由保管员取下黄色绳和“待验”标志,叫搬运工将其转移至不合格库,贴上“不合格证”,标明不合格品的品名、规格、批号、数量并签名。

3.贮存

3.1.按品种分类、分批号码放。3.2.离墙、梁间距离不小于30cm。3.3.垛与垛之间距离不小于100cm。3.4.与地面间距不小于10cm。

3.5.按质量标准规定的储存条件储存。3.6.保持库容整洁,包装清洁。

3.7.每天上午、下午定时记录温、湿度记录,如超过规定须采取除湿、降温、通风措施。

3.8.成品入库与成品发放不能同时进行。

成品发放:

1.严格执行先产先出、按批号发放的原则,并做好发放记录,写明收货单位、地址、品名、规格、批号、数量等。

2.由营销部部长签发发货通知单,成品库保管员凭发货通知单和质量管理部部长签发的成品审核放行证发货。

3.发货人及提货人经对货物核对无误后在发货凭证上签名。4.发货后由成品库保管员认真填写成品出库分类台帐,台账保存到该产品有效期后一年。

物料接收入库:

1.物料进公司后,由仓库保管员根据到货凭证核对厂名、物料名称、规格、批号、数量。

2.检查外包是否完整,无破损,无污染。3.如果出现异常,仓库保管员则拒收。4.对物料外包装进行清洁。

5.对有油脂类污物,应用清洁剂擦洗干净。

6.清洁后,将物料转移至相应的库区,用黄色绳围定,挂上“待验”标志。

7.需冷藏和阴凉储藏的物料应先安排清洁及清点工作,即时放入冷库和阴凉库。

8.由仓库保管员负责填写请验单一份,送中心化验室请检。9.中心化验室收到请验单后,3小时内派人取样检验。

10.检验结果合格,则由中心化验室在3小时内下发检验合格报告单给仓库。

11.仓库保管员接到合格报告单后,则立即办理入库程序,编制物料编号,登记货位卡和台帐,将黄色绳和“待验”标志取下,挂上“合格”标志。12.如经检验不合格,则中心化验室立即发一份“不合格”的报告单给仓库。

13.仓库保管员接到“不合格”报告单后,则将黄色绳和“待验”标志取下,叫搬运工将不合格的物料转移至不合格品库,不办理入库手续。

14.质量管理部协同物料部在规定时间内对不合格的物料进行相应的处理。物料发放与退库: 1.物料发放

1.1.仓库保管员根据生产指令或包装指令,预先将物料准备好,将生产所需的各种物料放在备料区。

1.2.备料时,不能拆包的物料,取最小单元准备物料。1.3.药品内包装材料及原辅料不得在仓库拆包。1.4.所备物料数量必须能满足生产指令的要求。1.5.如有零散物料(上次结余的退库物料),须先发零散物料。

1.6.物料的发放应严格遵守“先进先出”的原则,前一批发放完,再发新的一批。

1.7.由仓库通知车间接料,联系好后,由仓库送料员送料。

1.8.仓库物料备送时,由仓库保管员在物料领用、退库记录中填好物料名称、物料编号、检验单号、请领数量、实发数量、领料日期。

1.9.送料人员根据物料领用、退库记录核对物料名称、物料编号、检验单号、实发数量,无误后在相应栏目内签字,将物料送往车间。1.10.仓库送料员与车间领料员在去外皮间进行物料交接,车间领料员核对物料名称、数量、物料编号及检验单号,无误后在物料领用退库记录上签字。

1.11.车间领料员及时将物料和物料领用退库记录按规定送往相应的班组。1.12.接料班组的组长根据物料实发情况开具领料单,交车间主任签字后于当天交仓库。

2.物料退库

2.1.生产结束后,结余物料必须及时退库。

2.2.物料退库时,退库班组组长须在物料领用退库记录中填写退库数量和退库日期,并填写退库单一份,同仓库取得联系后,交车间领料员退料。

2.3.车间领料员核对退库物料名称、物料编号、检验单号、数量,无误后将物料、退库单及物料领用退库记录退往车间指定地点。

2.4.仓库送料员到车间指定地点接料。

2.5.物料交接时,仓库送料员核对物料名称、物料编号、检验单号和数量,无误后将物料及退料单、物料领用退库记录交仓库保管员。

2.6.仓库保管员根据物料领用、物料退库情况及时做好物料台帐,调整货位卡。送料岗位标准操作规程:

1.在仓库保管员备好料后,送料员按生产指令核对物料名称、规格、批号、数量,并检查外包装完好情况,根据仓库保管员的要求,将物料送往车间指定地点,同车间接料人员进行物料交接。

2.如在雨天送料,需雨蓬车送料。

3.及时填写送接料记录,接料记录中必须有送、接料人员的签名。4.麻醉品的送料,送料两人、接料两人均须签名。

5.物料交接后,送料员及时将领料单带回给仓库保管员。

6.物料搬运运送过程中要轻拿轻放,包装不得破损,如包装破损,不能送车间使用。

第二章:物料管理

物料管理系统:

1.销售市场预测

1.1.公司遵循市场需求,确立“以销定产”的原则,由营销部根据每一产品的订货单与市场预测数据,制定销售需求计划表。

2.生产计划

2.1.生产部以销售需求计划表为基础,作出物料需求计划表,(即某品种一个月需生产多少批)。以批数为基础,计算原辅料、包装材料、名称、单位、生产需求量、需求时间等,还应考虑生产与检验周期,同时将生产计划报物料部,物料部根据物料需求计划表进行相应的库存盘查和制定相应的月采购计划表。

3.采购计划

3.1.物料部按原辅料需求表制订月采购计划表。3.2.与供货单位签定采购合同。

3.2.1.签订合同前,必须考察供货单位的质量保证体系。包括提供证照及物料质量标准,以及进行现场考察。

3.2.2.必须根据合同法按本公司的实际要求签订合同。4.仓库收、贮、发物料

4.1.仓库保管员收发物料必须确保品名、规格、批号、数量准确,同时检查供货单位是否有随货同行的检验报告单。

4.2.物料贮存区管理功能分区明确,状态标志清晰,帐、物、卡相符。5.质量检验

5.1.质量管理部负责物料质量标准的制定。5.2.对供货单位的质量审计。5.3.供货单位的检验报告单审核。

5.4.派取样员取样、贴待验证、合格证或不合格证。5.5.对物料作化学分析、微生物检验、留样。5.6.发放物料、成品检验报告单,成品入行证。6.生产部门

6.1.生产部门按生产指令单与包装指令单领取物料进行生产,送批生产记录给质量管理部审核。

6.2.领用物料应计算物料平衡,发现偏差应追究原因,写出偏差处理报告。

6.3.按领料单核对物料编号、批号及数量,按工艺规程及有关SOP完成

作业并及时记录、复核。

物资供应管理制度:

1.仓库保管员根据领料部门的需求情况及物品(物料)库存情况填写请购单一份,交物料部,请购单必须详细填明物品(物料)的品名、规格、数量、标准、要求、事由等。

2.请购物品(物料)须根据实际需求确定,不得过于多购,造成积压。3.物料部根据请购需求,制定合理的购置路线或编制相应的供应计划。

4.设备基建大修理用专项物资需用量由工程部根据公司批准的大修计划(或专项工程预算)确定,有关设备、配件、钢材、电器仪表等类别的物资由分管副总经理批准,工程部负责采购。

5.机器、设备、设施等固定资产类物资由需求部门提交购置报告,主管副总经理或总经理批准后由工程部负责购置。

6.原辅料、包装材料,由物料部根据生产计划实施采购。7.原辅料、包装材料的购入须质量管理部的批准。

8.生产部生产计划安排有调整时,须立即通知物料部,否则因采购了长期不用的物资而导致的后果由生产部负责。

9.劳保用品、五金配件、低值易耗品由物料部根据库存情况实施采购。10.凡是直接接触药品的包装材料、容器的生产企业,必须具备国家药监局颁发的《药用包装材料、容器生产注册证》。包装材料的供应厂家一经选定,应保持长期业务关系,尽可能减少变更,需要变更时,须经质量管理部审查批准。

11.中药材的仓库贮存量一般最高不超过三个月的生产所需量。少数原料因运输(不可抗拒的自然现象)等原因的影响,最高不超过半年的生产所需量,如要超额采购,须得到主管副总的批准。

12.原辅料、包装材料的采购应确定两个以上的供货定点单位,原则上公司所有主要物资一律从这些定点单位进行采购。物料部对公司所需的主要原辅料、包装材料及其他大宗物资必须根据经济合理的原则,实行定点供应。由于货源,资金期限等因素的影响而不能到定点单位进行采购时,须经主管副总批准。

13.玻璃仪器、化学试剂需用量分别由各部门根据本单位的生产、科研、检验等方面的实际需要确定,提前30天报送质量管理部审核后由物料部负责购置。

14.物料部门必须建立采购记录,详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况。

15.采购人员不得采购“三无产品”,一经发现,由采购人员负责处理并

赔偿相应损失。

16.采购人员必须认真签订供货合同,明确规定供应物资的品种,规格、质量、数量、单价、成交价、交货时间、交货方式、运输方法、交货地点,验收方法、货款支付方式,违约责任等事项,供货合同须经物料部部长签字并加盖公章,方可生效。

物料贮存管理制度:

1.物料贮存管理的基本要求

1.1.根据使用概率合理安排货位,统一仓库布局,保证使用面积。1.2.仓库应有货位平面示意图。

1.3.物料应分类分库分区码放。整批物料应上垛,货垛牢固、整齐、无明显倾斜。零星物料上架贮存,摆放整齐,物料不得倒置。物料要放在托板上,禁止直接接触地面,托板应保持清洁,底部通风防潮。

1.4.液体辅料与固体辅料应分库存放。1.5.炮制加工后的净药材应入净药材库,用洁净的容器存放,与未加工、未炮制的药材严格分开存放。

1.6.标签、说明书、印有标签内容相同的包装材料应单独专库存放。1.7.标签、说明书去外皮后分门类别存放于专柜中加锁存放,标签柜门外有明显的标示,标明标签、说明书的品种、规格和批号。

1.8.仓库内货垛码放应符合规定距离; 1.8.1.垛与垛间距不少于100厘米。1.8.2.垛与梁间距不少于30厘米。1.8.3.垛与柱间距不少于30厘米。1.8.4.垛与墙间距不少于50厘米。1.8.5.库内主要通道少于200厘米。1.8.6.垛与地面间距不少于10厘米。

1.8.7.仓库内设备、设施与货垛应保持一定距离。

1.8.8.电器设备、设备周围不准堆放物料,照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米。

1.8.9.仓库内货物的码放,搬运应文明作业,严禁野蛮操作。

1.8.10.各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均应实行定置管理。1.8.11.库内所有物料的帐卡、记录表格、单据、状态标记应专人妥善保存,及时准确填写,核对帐、卡、物。

2.养护设施的管理

2.1.库区应根据物料性质和储存要求在库内安装百叶窗、温湿度计、去湿机、空调、冷库、排风扇等控温、控湿设施,并应保持清洁。

2.2.须定时了解库内温、湿度变化情况,掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律,及时降温、除湿、通风,并做好记录。

2.3.对于低温冷库的温度必须随时进行监控,并做好监控记录。3.在库物料的养护管理根据物料的性质、特点和仓贮条件,对在库物料应进行日常及定期的检查、保管、养护,并随时调整养护方法和保管措施。应切实保证贮存物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无污染、无渗漏、无挥发、无破损等。

3.1.各种原料的贮存管理

3.1.1.物料贮存区应保持清洁,设置温湿度调节设施,防止药物风化,吸湿,冰冻等。常温库为10~30℃,冷库为2~10℃,阴凉库不高于20℃;各库的相对湿度应保持在45~65%之间。

3.1.2.原辅料要分类分开贮存,如固体、液体、挥发性原料等。以避免相互污染;特殊管理药品,易燃、易爆品的管理要严格执行有关规定。

3.2.辅料、包装材料的贮存管理 3.2.1.根据辅料的性质分库贮存。

3.2.2.反复用于提取、醇沉用的乙醇分类存放,挂好标示,标明日期、名称、浓度、重量及所用于的产品,必须专用,领用时以回收乙醇先领,领完后方可领用非回收乙醇。

3.2.3.标签、使用说明书和印有标签内容相同的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存,专人管理,内包装材料不得污染。

4.库存物料的复验

4.1.仓库存放的物料按《仓储物料的贮存条件及复检期的管理制度》执行,复验期已到的物料,应改挂待验标志,并用黄色绳围定。

4.2.仓库质监员每月必须定期检查物料储存情况,原辅料在贮存期到达前一个月内填写请验单,通知取样检验。复验合格的物料方可供生产使用。

5.帐目管理

5.1.货位卡须挂在货垛的明显位置,物料收、发、保管必须实行复核,日清月结。

5.2.仓库账卡要由专人负责登记,以保证帐、卡、物相符。5.3.仓库的各处台帐应保存至物料用完后一年。

5.4.如发现帐目有问题,应及时向主管领导汇报,不得擅自改动。

标签、说明书、印有标签内容的包装材料的制定规程: 1.标签和说明书编制、审核与付印

1.1.标签、说明书、印有标签内容的包装材料由药物研究所根据《中国药典》和其它相关的国家法规要求提供详细的文字资料,营销部提供样式设计方案,物料部根据营销部意见及药物研究所提供的资料,制定标准样稿,样稿必须详细标明文字内容、颜色、规格、样式、材质等具体要求,送质量管理部审核。

1.2.质量管理部根据《中国药典》及其它相关的国家法规等要求,对标准样稿的文字、颜色、内容、样式等进行审核、审核符合要求后签字认可,报总经理或主管副总批准后将审核后的样稿返回物料部。

1.3.如设计不符合要求,质量管理部须签署详细的审核意见,物料部根据质量管理部的审核意见对其进行重新修订。

1.4.质量管理部对标签、说明书、印有标签内容的包装材料的设计是否符合产品质量标准的要求、国家政策、法规等要求及文字内容、颜色、样式、材质等的正确性负责。

1.5.经质量管理部审核符合要求的样稿由物料部交总经理或主管理副总经理签字批准。

1.6.经总经理或主管理副总经理批准的标签或说明书标准样稿由药物研究所送交省药品监督管理局进行备案,得到批文后方可进行印制。

1.7.由物料部将批准后的标准样稿送印刷厂进行印制,标准样稿必须有质量管理部的审核签字。

1.8.印刷厂方制版后不得立即进行批量印刷,须将初印的小样寄回我公司物料部,由物料部将印制小样送质量管理部审核,质量管理部对样稿进行再次审核,符合要求后签字确认。

1.9.物料部将经质量管理部签字的印刷小样返回印刷厂方,并通知其进行批量印制。

1.10.印刷厂方必须执行以上1.8~1.9程序后方可进行批量印制,否则一切后果由印刷厂方承担(物料部必须将1.8~1.9程序在拟订的合同书中明确)。

2.标签和说明书的变更

2.1.标签和说明书在生产使用中,如有新版药典或国家药监部门有新的规定颁布时,该品种内容有所变更、标签和说明书也须及时相应变动。

2.2.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料,由质量管理部提出申请,并提交更改理由和技术参数的书面报告,并附最新的标准、检验方法等内容报总经理或分管副总经理审核确定。

2.3.变更标签、说明书、印有标签内容的包装材料同样必须执行1.1.~1.10.的程序。

3.标签、说明书、印有标签内容的包装材料更变后,原模板由物料部向印刷厂方收回,由物料部负责保存。过期模板如需销毁,由物料部提交销毁请示报告,总经理或主管副总经理批准后,由物料部负责销毁,质量管理部负责监督并记录。

3.1.标签和说明书在正式启用前,由物料部提供样稿六份,由质量管理部盖章后,分发给质量管理部、营销部、物料部、生产部、车间、车间质监员,作为验收和备查依据。

第四篇:物料管理工作总结

物料管理工作总结

物料管理工作总结1

自从今年年初进入厂里到现在我已经在厂里工作了xx个月,xx个月的工作不仅让我熟练的掌握了回路表的制作,物料在库管理,资料传送等各项工作,也让我熟悉了我们厂的经营状况以及发展潜力。

蓦然回首这十个月的工作虽苦却甜,在平日的工作当中我认真的完成了自己的工作任务,另外在周末也尽量地加班。虽然忙了点,但是在工作当中体会到了那种充实的快乐。下面是我这大半年的工作总结以及对来年的工作计划与展望:

一、珍惜机遇,认真工作,努力学习,工作与学习互相促进

自今年xx月份被公司荣幸录用以后,为了珍惜这份宝贵的`工作,我认真的工作,努力的学习,经过短暂的努力与学习,现在我已经能胜任自己的工作。

当初进入公司时,由于对现在的这份工作还不是太熟悉,出于工作的需要以及为了报答公司对我的信任,在平时的工作当中我戒骄戒躁,认真地总结与学习,虚心地请教他人,虽然也遇到不少的小挫折,但最终都被克服,当工作了几个月以后我已经能熟练地掌握了职内工作的各项程序。

虽然只是短短的十个月的工作但却让我学到了许多专业方面的知识,相信这将是我一辈子的财富;这xx个月的工作更让我明白了学习的重要性,我们每个人都必须不断的增长与更新自己的知识,否则最终将不能胜任工作而被工作淘汰。

二、对来年工作的计划与展望

20xx年已近尾声,20xx年就要来临,展望来年的工作我满怀信心与期待,以下是我对来年工作的计划:

(一)再接再厉争取跟上一层楼。虽然工作已一年了,对工作或多或少的了解了点,但是在工作当中依然存在着问题,工作任务完成的还不够更优秀更完美,零九年必须在零八年的基础上更上一层楼,这就要求我必须更加认真努力地对待工作,我相信来年我一定会干的更好更出色。

(二)不断完善自己,与时俱进。要想成为一个优秀的工作者,就必须不断完善自己,爱岗敬业,遵守公司的规章制度,于此同时还必须关注公司的发展,为公司做力所能及的事,与公司同发展。

过去一年的工作有成就也有过失,道路是曲折的但前途是美好的,新的一年有新的气象,面对新的任务新的压力,我会以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战,在岗位上发挥更大的作用,取得更大的进步。

物料管理工作总结2

一、完善各类规章制度

“没有规矩不成方圆”。按照xx总指示,物资采购中心首先把制度建设放在突出位置来抓,这也是规范采购行为,提高工作效率,科学管理,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定了适合总公司的采购制度,即《xx学院总公司采购管理制度》。进一步完善了《仓库管理制度》,让采购人员严格按章办事,科学有效的采购。

二、科学采购,降低成本

科学有效的采购是降低采购成本的关键,在xx总的领导下,采购中心上下齐心团结,克服困难,不仅圆满的完成了公司领导交给的各项采购任务,而且取得了一定成绩,全年共节省费用xx万多元。

2、1降低运输成本。

采购工作不是单纯的去到供应商那里拿公司货,不仅要考虑到价格因素,更要最大限度的节约成本,做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作,明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本,不管是哪个环节,我都会认真研究。在发货方式上面,尽量以送货上门的方式从而降低公司的额外费用。因为东西校区距离较远,如果单独运输肯定费用较高,对大宗物品必须要求供应商送货,对零散物品,我和采购员a同志采用电动车带,放到仓库,再由班车带去。

2、2异地采购避免流通环节。暑假期间,我冒着高温酷暑,十多次到周边市场考察,常常五点多从家里出去,晚上十点多从xx地等回来,为了节省开支,大部分情况下都是坐公交车,车内人多嘈杂,酷热难当,衣服常常被汗水湿透。吃饭也是饥一顿饱一顿,各个市场的每一家商铺都详细询问,比产品质量,谈价格,对公司常用的物品各个品牌和价格调查,从中找到合适的产品,在保证质量的前提下压低价格,通过物流发货,方便及时。这样避免了本地供应商的从中谋利,大大降低了采购成本。

2、3采购的前瞻性和科学性。

就保守来算,塑料制品和公寓用品节约xx多元,电料和水暖材料节约xx多元,开学前,书记首先预测到与甲流相关产品的价格会上涨,指示我提前采购,我和a同志各自去市场调查,面对不断上涨的价格,果断出手,我们采购的价格要比市里其它单位的价格要低得多,xx84消毒液在xx超市价格为xx/瓶,给我们的价格为xx元/瓶,为学校节约资金xx元。(体温计:xx元,红外线测温计:xx元。xx消毒液:xx元)

2、4加强学习,拓宽知识面,选择性价比高的.产品。

我坚持每天晚上上网查资料,及时了解政治、经济方面的情况,每天查阅国际期货的价格和走势,多查些常用物品的价格、性能、参数等。我一次在网上看到xx阳光的信息,了解到阳光实际上是替xx生产节能灯和日光灯管,我于是到xx的经销商那里实际考察,把灯架拆开和xx比较,的确如此。

后来了解到公司是目前xx最大的节能灯制造厂商,也是xx贴牌灯的最大生产商,节能灯国内市场占有率xx%。经过多年海外市场销售的磨炼,公司的成本控制、产品品质、设备研制、xx荧光粉制备能力在行业内均处于领先地位,年销售额稳居国内电光源企业第一,公司电子节能灯全球市场占有率达到xx%,xx荧光灯销量居国内第一。

物料管理工作总结3

自从今年年初进入厂里到现在我已经在厂里工作了一年了,一年的工作不仅让我熟练的掌握了回路表的制作,物料在库管理,资料传送等各项工作,也让我熟悉了我们厂的经营状况以及发展潜力。蓦然回首这一年的工作虽苦却甜,在平日的工作当中我认真的完成了自己的工作任务,另外在周末也尽量地加班。虽然忙了点,但是在工作当中体会到了那种充实的快乐。

一,珍惜机遇,认真工作,努力学习,工作与学习互相促进

自今年被公司荣幸录用以后,为了珍惜这份宝贵的工作,我认真的工作,努力的学习,经过短暂的努力与学习,现在我已经能胜任自己的工作。当初进入公司时,由于对现在的这份工作还不是太熟悉,出于工作的需要以及为了报答公司对我的信任,在平时的工作当中我戒骄戒躁,认真地总结与学习,虚心地请教他人,虽然也遇到不少的小挫折,但最终都被克服,当工作了x个月以后我已经能熟练地掌握了职内工作的各项程序。虽然只是短短的一年的工作但却让我学到了许多专业方面的知识,相信这将是我一辈子的财富;这一年的工作更让我明白了学习的重要性,我们每个人都必须不断的增长与更新自己的知识,否则最终将不能胜任工作而被工作淘汰。

二,对来年工作的计划与展望

xx年已尽尾声,xx年就要来临,展望来年的工作我满怀信心与期待,以下是我对来年工作的计划:

(一)再接再厉争取跟上一层楼。虽然工作已一年了,对工作或多或少的了解了点,但是在工作当中依然存在着问题,工作任务完成的还不够更优秀更完美,xx年必须在xx年的基础上更上一层楼,这就要求我必须更加认真努力地对待工作,我相信来年我一定会干的`更好更出色。

(二)不断完善自己,与时俱进。要想成为一个优秀的工作者,就必须不断完善自己,爱岗敬业,遵守公司的规章制度,于此同时还必须关注公司的发展,为公司做力所能及的事,与公司同发展。

过去一年的工作有成就也有过失,道路是曲折的但前途是美好的,新的一年有新的气象,面对新的任务新的压力,我会以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战,在岗位上发挥更大的作用,取得更大的进步。

物料管理工作总结4

光阴似箭,日月如梭,不知不觉中,我已经站在20xx年的新起点上了,又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了,回顾这已经成为历史的一年来的工作的点点滴滴,有太多的感叹,想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧,但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响,反而是订单不断,创历史新高。

走过了20xx,踏过了20xx,我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫头,逐步到轻车熟路,人生的'路在前进,工作依旧。回顾20xx年所经历的风风雨雨,现对我的工作做如下的总结。

20xx看似平凡之中却透着不平凡,我依然认认真真,勤勤恳恳,每一天将自己该做的本职工作很好的完成。

物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。身在一个服务性的部门,我每一天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面,严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库;在入库方面,按照送货单上的品种、规格、实际接收数量,确保数据的及时性、准确地,以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存状况,方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字,避免重复出入库。虽然偶尔也又出错的地方,但是都能及时的调整过来。另外,在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后,按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交进料检验人员检验材料。

包装材料虽说是辅助材料,但也占着举足轻重的位置,没它不行。我每一天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量,将计划报给采购及时订购。既要保证车间生产正常进行,又不能造成剩余材料的浪费。收货时,按照送货单清点好规格和数量,入库并分类摆放整齐,配合好各车间下达的生产任务,保证包装材料及时发放到各车间,以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账,做好实物验收,方便结账。虽然偶而有突发状况发生,个性是之后将包装物仓库转移到了五楼之后,每次收货都要上下电梯没有一个半小时都不能结束。纸箱纸盒累计收货456919只,09年收货575025只,较之前增加了25.85%;10年泡沫累计收货328209只,09年累计收货387221只,较上年增加了17.98%。工作虽然增加了一些难度,但是任何时候困难总是难免的,我们需要做的就是尽量克服这些难度,让难度由大变小,由小化乌有,尽自己最大的力量去做。

虽然我的工作资料基本上都是一些难度系数不大的活,但也有繁杂和一些细小琐碎的事,每个月的月底和月初是我觉得最繁忙的日子。月底除了要配合采购做好对账工作,配合财务做好实物验收之外,盘点材料库存是我们工作的一大重点,做到实物与账面数相吻合,无重大出入。月初除了要做好当天的材料点收和发放之外,报表的统计是我们一个月工作成绩的一个重要体现。每月5号之前做好上一个月仓库所有原材料的进出库数量,金额的统计报表。各车间原材料领用、换领的统计报表,并与车间的统计状况比较,确保领用数据无差异。除此之外,还要统计各厂家每月供货的品种、规格,数量、批次、合格率,以及当月批量不合格退货状况,并以报表的形式进行汇总。

物料管理工作总结5

回想过去,面对眼前,展望未来!有进步的喜悦,亦有工作中失误的愧疚。即将过去的一年是我们仓储课整个部门全体人员齐心协力,奋力开拓的一年,更是每个仓储成员接受挑战,逐步成长的一年。用心思量总结工作当中的利弊、得失。从教训中得出经验,为以后的工作做好更充分的计划准备。20xx年仓库管理年终总结报告如下:

一、工作回顾及感想:

本人于20xx年xx月25号进入xx这个大家庭,回想这两个月来的工作,内心不禁感慨万千,做为主管一个部门的中层领导,平时不仅仅要能做的到工作时埋下头去忘我地工作,还要能在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析。只有从如何节约时间,如何提高效率,如何使仓管员的工作标准化,才能提高每个仓管的操作技能水平,减少工作当中的失误事件的发生。每天对于工作当中遇到的难题加以不断的完善,以及与下面仓管员的不断沟通,相互学习才能使工作的开展更进一步,达到新的层次,管理水平进入新的篇章。

A:工作期间主要完成事项:

1、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物、一致,甚至出异常时能做到有帐可查,有据可依,针对于目前仓管员有些物料没有建卡管理,更是老的物料卡上没有凭证号数,单据号、摘要、收发交易后结存数没有及时填写,为了弥补这一缺陷,重新设计订购了一批新的物料存卡,完成了对所有物料的存卡管理,并在稽查时发现仓管员没写单据号,没有按要求去操作的进行了正确引导。

2、了解各仓管员的所管区域物料摆放后,针对于仓储规划的不明确,做了一个相应的仓储区域规划整改方案图。对物料现场的大面积区域划分进了相应的调整再次细分与标识,以更有利于现场物料管理。其中把退货区从原来的位置移到了包材备料区。并相应的增加了卡板摆放区与叉车存放区、及公共物料暂存区。并在预定时间内完成了仓储的重新规划,使物料都做到了定点、点量、定位储存管理。

3、避免仓管员在备料过程中存在找不到料,及找料时间太长,为了提高他们的工作效率,要求他们对库位表定时更新,对于部分仓管没有做库位表的,要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架都已贴上了库位表,做到了,不是仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。

4、对各仓区域破旧,损坏,悼落部分的斑马线进行了全部更换,进一步的完善了现场管理。

5、在与采购课的协作沟通的情况,逐步加强了对物料来料规模、到料时间的控制,仓储根据计划排程,只收五天的物料。特别是大批电子材料与包装用料,开始对仓储整体的物料库存水平控制。尽量达到在仓储库存能力允许的前提下最大限度保证正常物料需求并合理控制物料库存保有量。

6、从11月4号开始,针对于所有供应商物料必须贴我司要求的物料标签,并在标签上要求用四种颜色来做色别管理,使仓储在备料过程中通过季度标签做到批次管理(先进先出)。

7、为了避免在拉货过程中防止货物堆放过高导致货物发生倒塌事件,要求所有包材供应商卸货后的堆码尺度不能超过限高2米,并相应要求所有包材卸货后用拉伸膜进行打包防护。

8、针对于11月27号客户昆盈审厂期间对仓储所提出的问题点,仓储于12月5号之前对这所提出的问题点在规定时间内进行整改完成,完成事项如下:

A、危险区域安全警告标示, 化学仓危险性的图示(骷髅头标示/防火标示),粘贴。

B、仓储平面示意图进行修改,增加秀出安全出口,安全通道。

C、仓储工作信息管理看板中秀出先进先出管理办法。

E、电子料与导电膜区部分裸露在外的物料全部用纸箱封存,其它用胶筐储存的电子料必须用废旧的.彩盒、纸盖遮住。

F、物料现场所有库存物料进行除尘工作,特别是库存时间超一年以上的物料外包,对于彩盒尾数,以及部分裸露在外的,全部及时放于原包装内封存,做到防光、防尘管理。

G、为防止在堆码过程中,由于货物太重,堆码层次太高,存在挤压,损坏,由现有的六层降低至四层。

H、防止物料由于阳光的直射,使物料本身的性质发生变异,完成了窗户的遮UV工作。

I、对于导电膜区部分外包装箱上贴有两种季度标签,没有做到季度标签管理,及时要求仓管员马上把不合格的季度标签进行了更换。

J、温湿度记录仪表,以及温湿度记录点检表的增加,使电子料能做到恒温控制,其它物料能做到常温控制。

9、对于现场各区域存在没有贴地面标识,部分物料没有做到标识管理的,都要求仓管员在一个礼拜内加以补贴完成。

xx、对现有仓储的三阶程序文件进行了修改,依次是:仓储先进先出管理办法,化学/危险品管理办法,呆滞物料管理办法,原材料入库管理办法。

11、为了改变没有做到尾数管理,对所有物料存在两个,或者三个尾数的物料全部按照尾数管理执行,所有物料发料完成后,一定只能存在一个尾数,要求所有小件物料尾数必须用PE袋封存,并在外包装上贴上尾数标签。

12、物料防水雨的处理工作,所有物料必须离窗户1米的距离存放,下班后值日仓管员必须检查所有的水、电、门、窗关好后方可下班。

13、为有效推动公司呆滞物料与不良物料的处理,以达到物尽其用,充分利用仓储空间,减少资金积压的目的,规范呆滞物料与不良物料之管理,在采购与财务的配合下成功处理了一批呆滞物料与不良物料。

14、12月30号公司财务对仓储进行年终物料盘查,为了使财务在成品核算及时准确的得到基础信息,为公司经营决策提供相应的基础数据。仓储所有人员积极配合相关人员对仓储物料进行彻底、准确、无误盘查……

二、工作当中的不足之处示例如下:

A、在处理异常事情时,和下面的仓管员以及各部门相关人员没有保持良好的沟通,说话声音太大,不够委婉。

B、对供应商物料进仓数量没有严把关,来料点收仓管员在收料时,抽检力度不够,ERP录入不及时,仓管员发料后没有及时审单。

C、对于ERP系统中出现的异常跟进处理效率太低,甚至有些异常事情反应一次后,相关人员没有及时处理后,对于后续的跟进完成,没有做到位,不了了之,等到仓管员再次询问时才想这事情没有跟进处理完成。

D、仓储规划还是存在缺陷不合理,电子料区规划了一部分标贴物料,五金物料。安全出口的主通道宽度规划(80CM)不够,在行政部的正确引导下,于12月22号对安全出口的主通道进行了重新规划,从原来的80CM增宽到180CM。

E、从物料存卡重新订购回来开始执行到完成时间花费一个多月,在稽查过程中还是发现有些物料存卡没有写单据号,结存数没有及时填写,卡上书写不清晰,乱涂乱画现象发生,管理执行力不够!

F、盘点速度较慢,提供物料数据有待提高,差异出具不准确,对差异进行调帐后,在下月自盘中甚至出现调帐错误现象。

G、月底自盘后仓管员没有盘点报表,差异报表也没有出具。

H、对单据进行签名复核时没有做到位,例如,有些单据相关人员没有签字认可就在单据上签字确认,甚至还有些委外送料单数量与放行条上数量不符,存在模糊签单。

I、仓储培训计划没有实行,以至于客户审厂时发现电子料裸露存放,没有做到防光、防尘,仓储物料储存堆码管理意识模糊。

每天的工作中都有很多问题发生,我们有必要善于发现问题,把握问题,及时反应问题,争取在第一时间内去解决,不要给下一工序带来麻烦与困难。

三、企业文化:

A:为了及时了解仓储工作中发现的异常事情、能把出现的异常事情第一时间跟进解决,特做了一个仓储信息管理看板,看板中的内容包括,仓储工作前言,仓管员工作异常信息跟进汇总,6S,消防安全知识,仓储部工作目标等相关学习资料。

B:11 月中旬与12月24号公司为了丰富员工的业余生活,全厂搞了一次拔河比赛与圣诞卡拉OK比赛,不但弘传了公司企业文化,更是让奋斗在生产一线的员工感觉到了xx这个集体大家庭的温暖。活动开展之前仓储人员涌跃报名参加,为了集体的荣誉, 参赛中那种勇于拼搏进取精神,体现了仓储人员的团队合作意识,使我能有幸带领这样一个优秀的团队而感到高兴与自豪!

四、工作计划及达成目标:

1)、注重形象,多参加一些公司组织的企业活动,每天保持朝气蓬勃的精神面貌面对工作。

2)、现代企业的竞争已到白热化,单一的工作技能不能满足企业的需要,自己争取在新的一年里多加学习做到懂得更多,做得更好!

3)、多与同事沟通,保持良好的沟通方式,吸取好的建议。悉心听取领导的点评,对自己不好的做法即时予以改正。

4) 完成20xx培训计划,加强对本部门职员的培训学习,真正掌握物料进、出、存的工作流程,使他们真正发挥技术骨干和模范带头作用,使物品能起到物流顺利周转,同时也真正做到物尽其用,人尽其才的作用,使其仓库管理工作得到有效的改进。积极配合采购部和销售部,对库存呆滞物品的积压进行整改,避免原材物料的浪费,节约原材料,处理部分呆滞物品,并改善仓库物品和堆放的紧缺现象,还给生产周转提供了合理空间。

5) 努力提高仓管操作技能水平,争取仓管员每月的工作失误次数≤1次。

6) 物料现场所有标识清晰,明确,要求仓管员备料一定要做到批次管理(先进先出)。

7) 每天对所有仓管所管物料库存稽查三次,要求仓管员的库存信息准确率达99.7%

8) 仓储发料不及时率每月≤1次。

9) 对供应商物料进仓数量严把关, 加大对供应商的抽检力度,对于存在异常的所有供应商统计在册,为公司对供应商的评审提供有力的依据。

xx)现场管理与目视化管理的不断完善与维持。

11)时时做好仓库的6S工作,保持环境整洁,所存放的物料井然有序。

12)当天的帐(存卡帐及电脑ERP帐审单)及时完成,勿必做到日清月结。为提高物料的管理,对所有进出仓物料尽可能按《仓库管理制度》执行,对供应商严格把关来料数量。为确保采购部、生产部及销售部能及时了解物料库存情况,对ERP数据及库存日报表需要实时录入。确保在进出仓前查询并录入相关数据再收发料,确保数据的准确性与及时性。

13)所有物料必须做到季度标识与物料标识管理,对于物料标识上现在存在没有做到物料编号管理的加以更正,对于目前供应商所送物料没有在物料标签写上我司料号的给予一提醒,二拒收的原则进行收料。

14)督促仓管员在工作当中一定要做到物料存卡管理,所有物料存卡必须按照标准流程去操作,对于不配合,不执行的仓管员会给予相应的处罚措施,(制定一个合格的仓储管理制定)来开展部门领导的管理工作,以及执行力。

16)为了加强对外发原料的控制,所有原料收、发物料由一个人来管控,公司决定注塑部外发物料划分到仓库,在计划划分之前需做一个详细的原料收、发账务管制方案。

17)水口房处碎料与二科摆放成品区接管问题,在接管之前需做一个接管管制方案。

五、工作当中需其它部门配合改进的有效建议:

1)各部门对仓储所提异常处理效率太低,工作当中仓储对所发现的异常第一时间通知到相关部门后,相关人员对异常事件的回复时间与实际处理时间间隔太长,需经过仓储反复的询问跟进之后才会得到一个解决的结果。希来年各部门对异常物料的处理问题上能行言一致,在最短的时间内把问题给予解决!

2)生产车间退料不及时,根据要求在盘点15号之前各车间需把该退的物料退到仓库,可是15号过后,产线是天天退料。不管是良品还是不良品退料,退料时不按正常退料流程操作,所退物料没有把不同物料包装好区分开来,所退物料也没有贴物料标签把品名、规格、数量、品号,订单号写上。更是有些物料员把领料单当退料单用,字迹太潦草,无法看清所写到底是什么东西?

主要是物料员对于退料流程不太了解,部门管理人员没有把相关制度与流程落实下去,没有对相关物料员做过相应的知识培训,希车间在20xx年中能得到改善,不要由于自己工作做不到位而影响到其它部门的工作效率。

3)物控对仓储所提报的呆滞物料与不良物料的跟进处理不及时,以至于盘点前期仓储不良物料仓区存在爆仓现象。

4)对于车间用低值易耗品,望生产部领导给予一个硬性规定,我们将按此规定去实施进出仓手续。

5)对于仓储送检物料IQC必须24小时内完成,急料4小时之内有检验结果,以改变20xx年仓储来料送检时间超长,甚至有些物料检验时间达三天以上。

6)对于订单物料报欠,请MC对采购到料周期增加力度跟催,确保订单上线之前物料齐套。

7)计划排程周计划争取三天计划不变的原则,制定外协加工订单,统计外协厂实际交货时间及异常,及时把相关信息数据统计给仓储。

8)工程必须建立完善各机种BOM,对于BOM中新老物料替代,要及时加以更新,并把不用的物料在BOM中删除。仓储现在还有部分物料没有物料编号,以及部分物料用同一个物料编号的物料,工程对于仓储所反馈的问题要及时给予解决!

9)针对一个月中供应商所出现的问题,采购要做一个小计,一个季度做一个大计,应用邮件与其它联络方式通知供应商,加以改进,规定供应商在我司要求的时间内,及时把需求的物料送达。材料钠期回复要准确无误。

xx)昆盈客户在审厂过程中提到,电子料需单独用一个房间存放,并所有电子料须有温湿度的恒温控制,为了避免电子料在常温控制下电子料的性能发生变异,而影响品质问题,建议公司在20xx对电子料的储存管理进行改善,单独规划一个房间区域,增加空调与除湿机,真正起到恒温控制,以此来保证产品质量。

总之,仓库能在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合,在挥手昨天的时刻,我们将迎来新的一年,对过去取得的成绩,将不骄不躁,脚踏实地一步一个脚印走下去,对过去的不足,将不懈的努力争取做到最好,我们将会用行动来证明我们的努力,我们更加清楚获取不是靠辉煌的方式,而是靠不断的努力。为了公司发展得更加壮大,并跻身于国内先进企业行列,让我们携手合作,创造出辉煌的明天!20xx年,是全新的一年,也是自我挑战的一年,我们将努力改正过去一年工作中的不足,把新一年的工作做的更好,为公司的发展前景尽一份力。

感谢公司给了我这么一次发展的机会!

感谢领导对我的悉心指教!

祝公司在新的一年里更上一层楼,取得更好的业绩,好比芝麻开花节节高!

以上总结报告请公司领导批评指正,不胜感激

物料管理工作总结6

光阴似箭,日月如梭,不知不觉中,我已经站在20xx年的新起点上了,又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了,回顾这已经成为历史的一年来的工作的点点滴滴,有太多的感叹,想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧,但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响,反而是订单不断,创历史新高。

走过了20xx,踏过了20xx,我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫头,逐步到轻车熟路,人生的路在前进,工作依旧。回顾20xx年所经历的风风雨雨,现对我xx年的工作做如下的总结。

20xx看似平凡之中却透着不平凡,我依然认认真真,勤勤恳恳,每天将自己该做的本职工作很好的完成。

物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。身在一个服务性的部门,我每天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面,严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库;在入库方面,按照送货单上的品种、规格、实际接收数量,确保数据的及时性、准确地,以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况,方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字,避免重复出入库。虽然偶尔也又出错的地方,但是都能及时的调整过来。

另外,在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后,按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交进料检验人员检验材料。

包装材料虽说是辅助材料,但也占着举足轻重的位置,没它不行。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量,将计划报给采购及时订购。既要保证车间生产正常进行,又不能造成多余材料的浪费。收货时,按照送货单清点好规格和数量,入库并分类摆放整齐,配合好各车间下达的生产任务,保证包装材料及时发放到各车间,以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账,做好实物验收,方便结账。虽然偶而有突发情况发生,特别是后来将包装物仓库转移到了五楼之后,每次收货都要上下电梯没有一个半小时都不能结束。纸箱纸盒累计收货456919只,收货575025只,较之前增加了25.85%;10年泡沫累计收货328209只,09年累计收货387221只,较上年增加了17.98%。工作虽然增加了一些难度,但是任何时候困难总是难免的,我们需要做的就是尽量克服这些难度,让难度由大变小,由小化乌有,尽自己最大的力量去做。

虽然我的工作内容基本上都是一些难度系数不大的活,但也有繁杂和一些细小琐碎的事,每个月的月底和月初是我觉得最繁忙的日子。月底除了要配合采购做好对账工作,配合财务做好实物验收之外,盘点材料库存是我们工作的一大重点,做到实物与账面数相吻合,无重大出入。月初除了要做好当天的材料点收和发放之外,报表的统计是我们一个月工作成绩的`一个重要体现。每月5号之前做好上一个月仓库所有原材料的进出库数量,金额的统计报表。各车间原材料领用、换领的统计报表,并与车间的统计情况对比,确保领用数据无差异。除此之外,还要统计各厂家每月供货的品种、规格,数量、批次、合格率,以及当月批量不合格退货情况,并以报表的形式进行汇总。

虽说没有作出多大的成绩,但我始终坚持“把简单的事情做好就是不简单的事情”。工作中认真对待每一件事,当公司生产与个人利益发生冲突时,能毫无怨言地放弃休息时间,坚决服从公司的安排,配合生产的进度。虽然很多时候也会觉得累,也觉得很疲惫,但是我坚持了下来。

无论是在过去还是在现在,我都一直保持着敬业的精神,认真的态度,踏实的作风,尽心尽力的工作,尽量做到当日事当日毕。

20xx年8月底,我们物料部发生人事变动,大家或多或少的分摊了一些工作,在原来的工作职责的基础上将套管和标签的订制的工作也划到了我的范围之类,对于这点我没有太多的想说的,一句话,尽自己的力量尽可能的去做好。

也许逝去的日子里更多是幸福的,相隔两个月我们的团队又调离一位好同志。太阳照常升起,日子还在继续,生产依然进行,不同的是剩下的工作总需要人来做的,团结的力量是强大的,进料检验的伙伴帮我们撑起了半边的蓝天,在做检验工作的同时兼仓库骨架、胶带、铜皮等的收货发料工作,领料单的开出由我来做,每天的工作时间都安排的满满的,真是酸甜苦辣各味皆备。

事无巨细,工作量的增加需要我更好的合理安排好时间,每天先将车间下达的排程计划的领料单的开出领料,及时领料。包装物的计划订单和标签的订单一般都在上午制定,方便下午能及时送货,每天收货的送货单的录入要到下午才能录入erp。尽管如此,我依然坚持当天的收货,当天将数据输入erp,以方便采购和计划人员能尽可能准确的了解仓库的库存情况。

20xx年的工作其间有喜乐,也有哀愁,可能还很不成熟。20xx年公司高层高瞻远瞩建设性的对人事进行了更多的调整,这给了我们更大的挑战,同时也是对我们自身潜力的开发。展望20xx年,我想立足本部门,配合好其他部门,完成各部门的生产任务。火车跑的快还靠车头带,我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。我会更加努力、认真负责的去对待每一个工作,不管是发料,接收文件还是数据输入,我都希望尽可能做到少出错,尽善尽美。把”6sigma”作为品质要求的指标,寻求同时增加顾客满意和企业经济增长的经营战略途径。认真履行职责,全方面提高完善了自己的工作能力和综合素质,克服不足,以更高的标准严格要求自己,争取做得更好。工作如同干革命,有了信念才会有充足的动力去奋斗。

从一个什么都不懂的小丫头到现在仓库管理工作,我的成长充满了曲折。20xx年,我有着更多的期待,相信自己一定能够在20xx年取得更大的进步,走的更远!

以上是本人20xx年的`工作总结与归纳,其中如有不妥之处,还请领导批评指正。

物料管理工作总结7

自从今年年初进入厂里到现在我已经在厂里工作了十个月,十个月的工作不仅让我熟练的掌握了回路表的制作,物料在库管理,资料传送等各项工作,也让我熟悉了我们厂的经营状况以及发展潜力。蓦然回首这十个月的工作虽苦却甜,在平日的工作当中我认真的完成了自己的工作任务,另外在周末也尽量地加班。虽然忙了点,但是在工作当中体会到了那种充实的快乐。下面是我这大半年的工作总结以及对来年的工作计划与展望:

一、珍惜机遇,认真工作,努力学习,工作与学习互相促进

自今年二月份被公司荣幸录用以后,为了珍惜这份宝贵的工作,我认真的工作,努力的学习,经过短暂的努力与学习,现在我已经能胜任自己的工作。当初进入公司时,由于对现在的.这份工作还不是太熟悉,出于工作的需要以及为了报答公司对我的信任,在平时的工作当中我戒骄戒躁,认真地总结与学习,虚心地请教他人,虽然也遇到不少的小挫折,但最终都被克服,当工作了几个月以后我已经能熟练地掌握了职内工作的各项程序。虽然只是短短的十个月的工作但却让我学到了许多专业方面的知识,相信这将是我一辈子的财富;这十个月的工作更让我明白了学习的重要性,我们每个人都必须不断的增长与更新自己的知识,否则最终将不能胜任工作而被工作淘汰。

、对来年工作的计划与展望

20xx年已近尾声,20xx年就要来临,展望来年的工作我满怀信心与期待,以下是我对来年工作的计划:

(一)再接再厉争取跟上一层楼。虽然工作已一年了,对工作或多或少的了解了点,但是在工作当中依然存在着问题,工作任务完成的还不够更优秀更完美,零九年必须在零八年的基础上更上一层楼,这就要求我必须更加认真努力地对待工作,我相信来年我一定会干的更好更出色。

(二)不断完善自己,与时俱进。要想成为一个优秀的工作者,就必须不断完善自己,爱岗敬业,遵守公司的规章制度,于此同时还必须关注公司的发展,为公司做力所能及的事,与公司同发展。

过去一年的工作有成就也有过失,道路是曲折的但前途是美好的,新的一年有新的气象,面对新的任务新的压力,我会以新的面貌、更加积极主动的态度去迎接新的挑战,在岗位上发挥更大的作用,取得更大的进步。

物料管理工作总结8

初春3月,我非常荣幸的加入到了xx分院麾下,面对新的工作岗位,新的工作环境,新的责任和工作任务,我不惧艰难,满怀信心,相信自己一定会做的更好。在领导和同事们的关心下,经过近一年的风雨洗礼,我成长了许多,就这一段时间工作和学习收获总结如下:

本人工作态度端正,本着认真负责的原则对待本职工作。作为掘进机产品的材料员,我主要负责掘进机系列产品的生产物资出库、在制掘进机缺件日报、物料退出库手续以及日常耗材和临时加工整改任务等相关工作。过去的一年里的主要具体工作情况如下:

1、为确保掘进机月任务的完成,零部件领料单由原来的机架上工位才准备并打印,改进为最少提前三天预先准备和打印,确保机架上工位即可领料出库又不耽误生产。在这一年里,我准备了30余台左右掘进机物料领料单。在准备领料单的过程中,及时的核对计划,与相关部门沟通,并及时提供缺件统计及日报,催促其尽快的组织到货。

2、每天到车间了解第一手(如生产、装配、缺件)等情况,然后把缺件情况反映给院生产部,催促其尽快的组织到货;有些零部件到货之后需要入厂检验,不能及时入库而且还是工位上急需的部件,尽快和库房沟通,先用借条借出,同时催促其办理入库。

3、办理了近百份物料的退出库手续。在紧急情况时进行先出库领用,后补办手续等灵活措施,在不违反公司各项管理制度的`前提下,既不死搬教条,同时也确保了生产的正常进行。在有些零部件不能进行退库时,及时和相关部门及采购员联系,进行修复解决。

在工作方面,自己觉得还有许多不足之处需要注意和改进,希望在以后的工作中,能够挤出更多的时间去车间了解第一手资料,多和生产部门及技术组进行沟通,培养并强化团队合作精神,并通过不断的学习以增强现有工作模式,提高自身业务能力,更好地完成作为调度员的生产服务工作,努力为公司的日后发展贡献自己一份绵薄之力!

第五篇:超期物料管理

一、二、三、目的 为了规范产品,物料出现超期后由上至下各部门都清楚,做到有单可查有据可依,便于跟进管理 范围 适用于公司内部各相关部门。职责

生产部跟单文员:负责收集相关数据,并编制《材料跟踪单》包括铝材,五金塑料、钢化玻璃。《超期生产单》包括大门、平开门的生产单及工艺班的工艺玻璃。以及单表回收统计,负责钢化玻璃收货,核对,检验工作。1、2、3、4、5、6、7、四、1、总经办:负责组织培训、实施、督导,确保处理办法顺利进行。生产部各班负责人:负责根据《超期生产单》结合物料情况做好超期产品优先生产的生产计划,并重点跟进,并将《超期生产单》上的产品的生产情况下班前或后回复生产部跟单文员。采购部经理:负责中气《超期生产单》,《材料跟踪单》重点跟进物料的采购进度,在《材料跟踪单》上回复个体采购回厂的日期。铝材仓库员:负责将到达最低库存的铝材,欠缺的铝材数据,以及铝材入仓后及时通知生产部跟单文员。五金仓库员:负责将五金塑料配件及欠缺的数据及配件入仓后及时通知生产部跟单文员。质检班负责根据《超期生产单》,《材料跟踪单》做优先检验及包装超期产品。生产部跟单文员每天下班或次日九点前,必须整理好以下五项数据信息并在次日将表格交到

相关部门。

1)大门、平开门产品超期情况统计(凭进仓单为准,含晚上加班入仓的)

2)工艺玻璃生产超期情况统计(工艺班长提供每天生产超期的产品数据及完成超期的产品的数据)。

3)钢化玻璃货期超出4天的(由生产部跟单文员整理,并通知相关部门)。

4)铝材欠缺,回料情况统计(采购部经理或仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。

5)五金欠缺,回料情况统计(由采购部经理或五金仓库员提供每日欠料情况及计划回料日期)。

6)质检每日准时提供准确的产品入仓数。作业程序

2、收发文件的管理

1)发放时间:每日上午九点半前发放到相关部门。

2)回收文件时间:每日下午五点四十分到相关部门收回早上发出的文件(注:根据实际情况

确定是否回收,如果回收对工作有负面影响可以不回收)。

3)文件发放到以下相关部门及岗位:总经办(五份交齐)、销售部(五份交齐)、大门组(五

份交齐)、平开门组(五份交齐)、玻璃工艺(三份:产品,工艺,钢化超期)、采购部(三份:产品,工艺,钢化超期)、五金仓(二份:产品,五金,超期)、质检部(二份:产品,五金,超期)。

3、每日材料入仓后及时通知办法

1)铝材入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员,由生产跟单文员马上通知生产各班组,各班

组要及时做好优先生产的计划。

2)五金,塑料件入仓后仓库员要及时通知生产跟单文员,由生产跟单文员马上通知生产各班

组,各班组要及时做好优先生产的计划。

3)钢化玻璃入仓对好单后由生产跟单文员马上通知生产各班组,各班组要及时做好优先生产的计划。

4)生产跟单文员必须按时完成上述工作,其他部门必须全力配合生产跟单文员工作,将上述

工作落实到位并做到有效执行。

下载保税物料核销管理规1(大全)word格式文档
下载保税物料核销管理规1(大全).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    R3物料管理

    R3物料管理 (R3material management) 基于客户/服务机和工放系统的集成化物料管理系统。 R3是一种基于客房服务机企业资源计划系统,其功能覆盖物流管理(物料采购、库存、分销等)......

    物料管理心得(5篇)

    物料管理心得 很多人都可能认为仓库的管理,就是从收货到发货的这么一个过程。其实这中间还是有许多学问的、特别是物料的条码管理确实有点难度的,具体来说说吧! 1.物品的分类,......

    1、物料管理建议

    关于物料管理的建议 王总: 你好!如下是我个人的物料管理建议,请收阅,还望您指点修正。 一、 库房规划方面 二、 作业程序方面 三、 成本控制方面 四、 人员技能提升 报告人:鲁......

    物料与仓储管理

    仓储管理与流程 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转 储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。保管好库存物资, 做到数量准确,质量完好,确保安......

    第十讲 物料管理

    GMP培训材料第 1 页 共 5 页 第十讲物料管理 提 纲: 1、物料管理制度及质量标准 2、原料的管理 3、辅料的管理 4、包装材料的管理药品是生产出来的,药品质量自然也是在生产中......

    PCBA物料管理规定

    深圳大显数字通讯有限公司 SHENZHEN DAXIAN DIGITAL TELECOMMUNICATION LTD. PCBA物料管理规定 1. 物料员收料时对应《套料发料单》,并核对最新的BOM、ECO等。 2. 各拉收料对......

    仓库物料管理标准

    仓库职责及工作导则 一、 工作职责: (一) 物资的出入库管理 (二) 物资的保管 (三) 物资的盘点 二、技能要求: 1、熟悉仓库管理办法,并能按要求执行。 2、了解各类物资的保存方法、注......

    物料提升机安全管理

    广东省建设工程井架物料提升机使用安全管理规定广东省建设工程井架物料提升机使用安全管理规定 第一章 总 则第一条 为加强施工现场安全管理,预防在使用井架物料提升机(以下简......