固资管理制度

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第一篇:固资管理制度

固定资产管理制度

一、目的

为了加强公司固定资产管理,提高固定资产使用效率,保证资产的安全与完整,特制订本规定。

二、适应范围

本制度适用于xxxxxxxxxxxx有限公司各项固定资产管理。

三、职责和权限

1、本制度由财务部起草、修订并组织实施,由集团公司财务部负责监督检查。

2、本制度经公司批准后执行。

四、固定资产分类

4.1、此规定中的固定资产包括以下几类: 企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过1年且价值在2000元(含)以上的非货币性资产,包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等; 4.2、固定资产的分类范围

4.2.1房屋建筑物:产权属于本企业所有的房屋和建筑物,包括厂房、办公室(楼)、宿舍、食堂、仓库、活动室等及其附属不可分割的各种附属设备或一般不单独计算价值的配套设施的水、电、煤气、取暖、卫生、升降梯等设施;

4.2.2机器设备:包括生产工艺类设备、辅助生产设备、通用机器设备、专用机器设备等; 4.2.3仪器仪表:包括光学仪器、分析仪器、电子测量仪器、实验仪器装置等;

4.2.4交通运输工具:产权归公司所有的各种交通运输工具,包括汽车、摩托车、人力拖车、板车、叉车、投料车等;

4.2.5电子设备:包括笔记本电脑、台式电脑、路由器、交换机等;

4.2.6办公设备:包括办公桌、椅、凳、橱、架、沙发、取暖和降温设备、空调、会议室设备、家具用具等;

4.2.7列管资产:是指使用期限在一年以上且价值介于500元至2000元间的资产。其价值不通过计提折旧的方式计入成本费用,而是一次性计入或分摊计入成本费用,且需要对实物的存在性进行管理的设备;

4.2.8其他设备:除以上分类外的设备。

五、实物管理分工与职责 5.1 实物使用部门职责

5.1.1 总经理对其公司内所有的固定资产负管理责任;

5.1.2 资产归口管理部门总监对其归口管理的固定资产负管理责任。5.2 固定资产使用人对其使用的资产的职责为:

5.2.1 计算机、行政运输工具、摄影器材等个人使用的固定资产实物管理落实到使用人; 5.2.2 使用部门负责人在部门内设置专职或兼职资产管理员,指定资产管理员对部门共用资产进行实物管理,同时对部门内所有资产,包括建立备查帐、申请转移、验收实物、定期盘点、协助归口管理部门盘点、申请报废、使用效果评定、自行维护保养或向资产管理部门申请报修;

5.2.3 公司内公用的固定资产管理人为归口部门的资产管理员。

5.2.4 资产管理人需要保证个人使用或部门内公用实物的安全完整,保证帐实相符,对盘亏的资产负责。

5.3 固定资产归口管理部门分工

5.3.1 设备部:负责制造中心范围内使用的机器设备、仪器仪表、运输工具等。

5.3.2 网络工程信息部:负责公司范围内监控、电脑、打印机、服务器、电话、复印机、交换机等IT设备。

5.3.3 行政部:综合办公、职工宿舍范围内的办公设备、行政运输工具、空调、办公家具用具、房屋建筑物。

5.3.4 营销中心:办事处办公设施、售后、渠道机器等市场设备。5.3.5 安全管理员:周界报警、消防设施、消防控制设备。5.4 归口管理部门的职责

5.4.1 负责制订所管辖固定资产具体的日常管理。如:验收确认、维护保养或向供应商报修; 5.4.2 负责指导所管辖固定资产的实物使用部门对固定资产的正确使用、维护保养; 5.4.3 负责所管辖固定资产的验收、调拨、报废等管理工作;

5.4.4 提出对所管辖固定资产的统一调配方案,以利于固定资产得到充分利用; 5.4.5 负责对管辖范围内的固定资产进行分类保管;

5.4.6 依据公司盘点计划参与所管辖范围内的固定资产盘点,并对各部门的盘点差异结果进行追踪; 5.4.7 负责监管设备在监管期内不得随意搬迁,监管期满必须申请解除监管。5.5 财务职责

5.5.1 财务部职责:负责建立固定资产的分类标准、制订固定资产的管理制度及审批权限。5.5.2 负责固定资产的价值管理。对固定资产的增加、报废、折旧、转移及盘盈亏进行会计核算,建立固定资产总账与明细账;

5.5.3 负责固定资产的报表工作,包括在建工程进度表、当月固定资产明细报表、当月固定资产折旧报表、当月固定资产报废明细表;

5.5.4 在资产转固时,依相关规定在财务系统中建立固定资产卡片信息; 5.5.5 依据公司盘点计划提供固定资产盘点清单。5.5.6 固定资产盘点召集统畴及实施

5.5.7 固定资产盘点差异收集汇整并提交报告;

六、固定资产作业流程 6.1 申请采购及验收请款 6.1.1 创建采购申请

由使用部门提出申请,审批手续按《固定资产采购申请表》中的审批权限作审批。6.1.2根据经批准后的手续实施采购,由采购部进行询价、比价以及确定供应商。采购部须确认所申购资产是否在预算内,如超预算时,需进行预算变更申请; 6.1.3 采购执行及验收请款

6.1.3.1 供应商送货后,资产使用部门系统验收;

6.1.3.2 采购部办理请款,送货单、验收记录、发票原件等手续交公司财务部审核,记入应付供应商账款;

6.1.3.3 对采购合同中规定有预支款的,由负责采购人员按预支付款的规定提交预付款申请,并在收到发票时提供冲账信息; 6.1.3.4财务部依供应商账期审核付款;

七、保管

7.1 个人使用的固定资产由使用人负责保管,共同使用的资产则由部门资产管理人保管; 7.2 各使用部门均应设立本部门资产对口人,负责本部门固定资产日常管理,配合资产归口管理部门管理资产;

7.3 到厂未验收设备由设备部保管,待设备安装调试后交使用部门验收保管。

八、转移 8.1 资产状态转移

“在用”转移为“闲置”:使用部门提出申请,经归口管理部门审批,公司总经理批准后,抄送财务部门,生产部或信息部备案; 8.2 资产实物转移

8.2.1 资产的使用部门,存放地点,保管人等发生变动,应办理固定资产实物转移; 8.2.2 同一公司不同成本中心的转移,由转入部门资产管理员提出资产转移申请,依《固定资产调拨单》权限进行审批(不需总经理批准),转移申请审批完毕,成本中心自动转移; 8.2.3 个人使用资产之使用人、资产存放地发生变动,由部门资产管理员提交申请,部门负责人审批后,自动转移。

九、调拨:

9.1 固定资产在集团内部相互调拨时,应由调出方申请资产调拨,按《调拨单》权限表的规定审批;

9.2 从关联企业调入的固定资产,需办理相应的注册变更手续等相关费用(如汽车过户费),由关联企业调入方承担,同时应将费用予以资本化;

9.3 调入部门对调入的设备启用前,需要对其技术状况进行确认,可包括安全性、技术参数指标等,特种设备还需第三方检验报告。

9.4 调出方须在调拨单上注明原资产号、资产名称、规格型号、已使用年限、原资产的原值、累计折旧、净值等;

9.5 调出方经部门主管、财务部门、总经理批准后,再由调入方使用人、资产管理员确认,经部门主管、总监审核后交财务部确认、总经理批准。9.6 审批后,财务部在系统中作资产转移及账务处理。

十、闲置 10.1 闲置提报

10.1.1 个人电脑的闲置提报及处理

10.1.1.1 员工在办理离职时,其电脑可转移给其他使用人,并做资产转移申请,部门主管在签署离职表时,应追踪离职人员电脑情况;

10.1.1.2 对于离职员工上交的电脑,尚未报废且暂无人使用,经使用部门资产管理员登记备案后由部门主管暂行保管,但不做资产的账务转移,闲置电脑的折旧费用仍归属原部门; 10.1.1.3 各部门闲置电脑清单按季上报给公司网络工程信息部。信息部针对人事部提出的新进员工电脑请购的申请,依据闲置电脑清单,调配给新进员工;

10.1.1.4 闲置电脑调配给新进员工,由信息部通知闲置电脑部门做资产调拨转移,实物由信息部移交给新进员工。

10.1.2 设备及其他类资产的闲置提报

长期不用或不适用的闲置多余设备以及由于生产任务不饱满,造成停用六个月以上的停用设备,使用部门提出申请,经归口管理部门、公司总经理审批后,就地封存,报财务部门备案; 10.2 闲置保管

10.2.1 对封存设备必须切断电源、水源、气源,所有滑动面上涂上防锈油脂,贴上防锈纸加罩保护;

10.2.2 原则上不得拆除设备上的零部件。因生产急需且在备件没有情况下,需要拆用封存设备的零部件作为待修设备的配件时,需得到设备管理部门批准,并在该设备启用前恢复原状,确保处于安全状态,过程记录报财务部备案; 10.2.3 闲置设备每二年保养一次。

10.2.4 闲置电脑由网络工程信息部保管及维护;

10.3 统计核算科每季度出具制造中心闲置固定资产报表,各部门可进行查看,对有需要的资产可视同正常固定资产进行调拨使用;

10.4 闲置固定资产的转移、报废、盘点、折旧等工作参照正常固定资产操作流程进行。

十一、报废

11.1 固定资产因损耗无法修复或维修成本过高,可申请报废;

11.2 达不到工艺要求、无修理价值、严重影响安全且无法修复,可申请报废; 11.3 已到期的固定资产,经资产归口管理部门确认还能继续使用的,不允许报废; 11.4 固定资产的报废由使用部门提出报废申请;

11.5 报废申请经部门主管批准后,由资产归口管理部门查实、审核,依审批权限表审批后处理;

11.6 审批完毕,由财务部固定资产专员进行账务处理;

11.7 废品管理部门将报废资产按统一规划区域堆放,并移交给公司采购部,由公司采购部统一变卖报废资产,变卖收入缴交财务部入账; 11.8 已通过审批报废且账务处理完毕的固定资产,需在2个月内进行该固定资产处置,严禁账务与实物处理跨年操作。

十二、出售

12.1 除调拨以外的闲置资产经实用性考量,依核决权限审批可出售给第三方;

12.2 由使用部门提出申请,交归口管理部门出具拟处理价,依权限审核后,由归口管理部门会同采购部门确认是否采用公开竞标方式出售。

12.3 出售固定资产时,应在收妥出售款及相关过户手续办理完成后,方可将所出售的固定资产交购置方;

十三、失窃

13.1 固定资产出现遗失、被盗时,资产使用人必须立即向公司安全部门或公安机关或资产归口管理部门报案。归属工厂的固定资产由出险部门出具书面报告给行政部,由行政部报案并通知保险代理公司进行相应处理。公司安全部门应协助资产使用部门采取措施,以防再次发生。

13.2 公司不允许资产遗失或被盗而不报,等到资产盘点时才发现资产盘亏的情况。13.3 如因保管人之责任,,除保险公司赔偿外,差额部分应由保管人负责赔偿; 13.4 固定资产失窃,须取得受案之公安机关证明文件。

十四、盘点

14.1 固定资产盘点至少一年一次。

14.2 年度全面盘点工作公司财务部组织,由公司各部门配合支持以此制订盘点计划会同资产归口管理部门、各部门资产管理员执行。

14.3 盘点前,各部门需自行检查固定资产标签是否完整齐全,如有缺失需及时将标签补上。14.4 各资产保管部门初盘时需在已盘点的固定资产贴“已盘点”字样的标签,监查小组复盘时检查是否已贴。

14.5 针对盘点结果,各实物归口管理部门和监查小组共同编制《固定资产盘点明细表》,经使用部门、监管部门、财务人员签字确认。财务部门编制《固定资产盘点报告》,并报公司审批,审批完成后,固定资产管理员做账务处理,入账固定资产清理科目或固定资产调拨,并将清理科目转入营业外收支或责任人赔偿;

十五、改建

15.1 固定资产的改建支出,是指改变房屋或者建筑物结构、延长使用年限等发生的支出。15.2 固定资产改建,根据竣工结算报告作资产入账或原资产的增值,由验收部门提供改扩建、改验收报告,明确增加性能及使用年限,并依报告调整资产使用年限。

十六、修理

16.1 固定资产修理分为中小修理(经常性修理)和大修理

16.1.1 中小修理是指对固定资产个别进行调整或拆除,房屋、建筑物进行检查或局部修缮。固定资产中小修理范围小,发生费用支出少可以直接计入当期损益;

16.1.2 大修理是指对机器设备进行全部拆卸和部分更换主要部件、配件,房屋建筑物进行翻修和改善地面等工程。固定资产的大修理费用如果数额较大或发生不够均衡,应当采用预提或待摊方法。若发生修理费用,摊销期限在1年以上,通过“长期待摊费用”科目分期摊销。

16.2 大修理支出列入长期待摊费用及摊销原则 16.2.1 满足以下条件则列入长期待摊费用:

修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上的; 修理后固定资产使用年限延长2年以上。

16.2.2 符合以上条件的摊销年限的原则:自支出发生月份的次月起摊销,按照资产验收报告中其资产的剩余年限作为摊销年限

16.3 不满足以上记入长期待摊费用条件的,直接记入当期相关修理费用。

十七、固定资产折旧 17.1 折旧方法

采用平均年限法进行折旧,按5%的净残值率计算净残值。17.2 固定资产折旧的范围 17.2.1 应计折旧的固定资产有:

房屋、建筑物

在用的机器设备、仪器仪表、运输工具、工具器具等 因季节性停用、大修理停用的固定资产 融资租入和经营租赁租出的固定资产

已投入使用未办理竣工决算的固定资产也按暂估价值计提折旧

当月减少的固定资产当月应计提折旧 17.2.2 不应计提折旧的固定资产有 已提足折旧仍继续使用 未提足折旧提前报废 以经营租赁方式租入

当月增加的固定资产当月不提折旧,次月起计提折旧 列管资产

十八、附表

附表1:《购置申请》

附表2:《生产设备签收单》

附表3:《生产设备验收单》

附表4:《办公设备验收单》

附表5:《厂外调拨单》

附表6:《厂内调拨单》

附表7:《报废审批表》

附表8:《备查账》

附表9:《盘点表--初盘》

附表10:《盘点表--复盘》

第二篇:固资工作总结

17年固资管理组项目与规划

一、项目管理与收益

1、库房管理

a)16年9月底库房经过一次整体迁移,共计迁移库房内配件24551件、设备258台,由于库房面积整体缩减,虽时间紧任务重,但仍然保质保量的完成了任务。期间固资组整体配合完美完成搬迁任务,配件、设备无损失。迁移后库房完成整体配件摆放规划做到码放合理,定位准确,迁移后为公司节约面积约50㎡。b)16年12月发起库房租赁需求以解决旧机房下线产生的约3000台设备的存储问题,最终采用上庄库房。在与原踏勘3库房相比成本节约超过50%以上的同时实现库房资产管理的整体外包。待上庄库房合同签订生效后,17年可实现上庄库房由外包解决资产管理的出入库、盘点等自动化问题,节约人力及来往成本,实现高效、远程管理。

2、配件管理

a)自入司以来共计管理配件约82888件,截止目前库存配件20354件,配件管理未出现事故,尤其双

十一、618期间在配件保障方面良好完成任务,需求相应时间控制在2小时内,理货发送配件基本当天完成,时效得到了很大提升,做到保障有力,确保公司利益。

b)配件回收再利用约2717件,回收配件中包括硬盘、内存、网络光模块,总体节约成本约710万元。

3、设备报修

截止目前共计报修各地仓储设备259台并全部处理完毕,确保各地仓储设备运行状态良好。

4、B28、M6机房下线

参与B28、M6机房下线工作,负责全部网络设备的清退工作,共计509天全部按时、按量完成设备迁移,确保机房、机柜退租顺利,避免额外费用发生。

5、资产盘点

参与本资产盘点工作,其中盘点马驹桥机房全部设备15662台,配件14886件,B28M6机房全部设备3974台,配件717件,永丰机房全部设备10860台,配件4346件,准确、高效的完成了盘点工作,确保公司资产安全。

二、17工作规划

1、实现上庄库房资产管理的自动化,完成与库房外包接口人对接,执行定期对账,出入库邮件告知等操作,在提高管理效率及准确性的同时,节约人力及来往成本。

2、协调各机房同事,推进各机房配件预分配机制,确保机房能第一时间进行过保设备维修替换工作,提高保障效率,节约北辰至各机房配件往来成本。

3、依赖机房配件预分配机制,加强对机房存储配件的管理强度,力求建立与机房配件管理同事的管理机制及对账制度,确保北辰外的配件准确,可控,保证公司资产安全。

4、通过配件管理方向的整体改变,由单点推向多点存储,通过管理手段的加强,做到随时可调节各存储点资产根据实际情况的调动、调节,实现公司资源的合理利用、合理分配、合理调动。

5、继续执行可用配件回收再利用工作,以节约公司成本为首要工作。

6、配合推进设备维修及配件管理的全流程上线工作,实现工作标准化、准确化。

7、继续保持工作的高效相应,力求更高效、更准确。

第三篇:流资、固资简介

一、流动资金贷款:

流动资金贷款:主要解决企业在真实合法的生产经营过程中周转性、季节性、临时性的短期流动资金需要,贷款期限原则在1年以内(含1年),最长不超过3年。

贷款申请流程:借款人应向银行提交书面申请书及流动资金贷款申请表。银行受理后,须提供以下资料:

(一)借款人资料

1、公司制企业简介(公司人员介绍、管理人员简介、产品生产、销售模式情况);

2、经年检合格的营业执照、组织机构代码证、开户许可证、税务登记证、贷款卡。特殊行业需提供相关部门核发的行政许可证、核准书或备案书、环保许可证明等;

3、公司制企业的公司章程、验资报告,合伙企业的合伙协议、出资协议等;

4、公司制企业章程对借款有限制性条款的,须提供董事会(或股东会)同意借款意见书;合伙企业的合伙协议对借款有限制性条款的,须提供全部合伙人同意借款意见书;

5、法定代表人(负责人)身份证明书,自然人股东、合伙人身份证复印件,企业及法定代表人(负责人)的预留印签;

6、企业最近三年经审计财务报表及近期财务报表,近两年有效汇总缴税凭证及水电费缴纳凭证;

7、借款的用途,如购销合同、订单等;

8、公司各种印章样本。法人代表、财务主管、股东会(董事会)成员签字样本及身份证明;

9、公司购置固定资产的凭证、发票等;

10、公司生产经营计划;

11、资金来源与使用计划;

12、还款计划、还款资金来源说明;

(二)方式为抵押担保需提供以下抵押资料:

1、抵(质)押物相关资料;

2、抵(质)押物所有权人是公司制企业的,须提供董事会(或股东会)同意抵押意见书;抵(质)押物所有权人是个人的,须提供产权人及公有产权人同意抵押的意见书、身份证户口本复印件、结婚证;

3、抵押担保承诺书;

(三)方式为保证担保需提供以下抵押资料:

1、董事会成员签字样本及公司行政公章或合同专用章印鉴卡

2、关于同意担保董事会决议

3、主体资料(包括营业执照、组织机构代码、开户许可证、国、地税务登记证、贷款卡、法人证、验资报告、公司章程、近三年财务报表等)

4、对外担保清单及情况说明

5、保证担保承诺书

6、公司各种印章样本。法人代表、财务主管、股东会成员签字样本及身份证明

二、固定资产贷款:

固定资产贷款指农行为借款人新建、扩建、改造、购置等固定资产投资项目(或客户)提供的融资。

贷款申请流程:借款人应向银行提交书面申请书及固定资产贷款申请表。银行受理后,须提供以下资料:

(一)借款人主体资料(上述流动资金所提供的资料)

(二)项目资料:

1、项目可行性研究报告、初步设计及项目概(预)算书;

2、有权部门对可研和初步设计的批复;

3、工程报建文件四证(土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证);

4、环评报告及有权环保部门批准的环评文件;

5、项目配套条件(供水、电承诺、原辅材料供应情况等)

6、征用土地的证明(出让合同或租赁合同、付款凭证)

7、项目市场资料(国内、国际市场、相关产业政策、国内相关项目及生产厂家情况、产品营销方案)

8、施工单位营业执照、企业简介及资质证书

9、借款人贷款分期使用计划和贷款分期偿还计划; 10监理公司营业执照、企业简介及资质证书;

11、除贷款外,自筹资金缺口如何解决,自有资金来源;

12、项目已投入资金的凭证,应提供发票或收据及银行转账单、现金支付凭证。(土地费用、土建安装费用、购置设备费用、管理费用及其他费用)

第四篇:固资述职报告

述职报告

一,技术资产管理岗位的岗位职责及任职条件分析

1、资产管理岗位职责

库房资产管理隶属于电购事业部下属的技术部,主要工作为设备固定资产的清查盘点、管理和使用,参与设备和日常耗材购置、验收、移交、调拨、盘点以及报废清理等管理工作,及时报修损坏设备。库房设备做好出入库登记、统计及月度汇总,总结做到账账、帐卡、账物相符。定期对库房设备进行维护和保养,保证设备能够正常使用。在日常管理中要及时发现各部门设备存在问题,及时采购更新零部件和备用设备。同时密切配合技术部其他各部门的工作,提供各部门设备需求,保证节目制作设备运行正常。

2、岗位任职条件和人员配置需求

通过最近几个月工作实践,自己认为做好这一岗位,要为人正直,认真负责,细心严谨,做事要有始有终,有一定的统计知识,要对演播室设备、灯光设备和网络设备等,有所了解,熟知各设备的操作和使用,同时,要有前瞻性,经常使用设备、易损耗设备,做好备用件,以备紧急时使用。要有很好的团队协作精神,支持技术部等各部门的工作。

根据目前实际工作情况,需要人员如下: 组长(1名)

主要负责光华路设备和河北石家庄设备的盘点和日常保管工作,每月定期申请常用耗材。协助各部门设备使用和调配。

组员(1名)

负责外拍设备管理,协助组长盘点设备。资产管理工程师(预计1人)

盘活固定资产,合理配置设备使用。

二、2012工作思路和具体实施情况,作为技术部固定资产管理,工作必须按照惠买字[2011]第37号通知,严格管理库房设备。加强资产安全防护措施,做好防火、防潮、防尘、、防盗等工作,每日下班检查库房安全状况,每周检查库房消防器材,所有设备能装箱的装箱,不能装箱的,要做防尘处理;库房设备要定期检查通电调用。采购设备和耗材,必须在设备到位后,经行政固资入库,贴签后方可发放使用。具体实施情况如下:

第一季度

①建立建全库房管理制度,严格入库出库管理,每天库房变更及时和上级领导沟通,每月总结库房出入情况。

②严格设备和耗材采购流程管理。具体流程如下:

递交呈批单→各领导签字→费用报销单→设备和发票→固资入库单→财务结账(发票和汇款)→固资贴签→发放使用。

耗材发放使用,需要以旧换新。③做好损耗和损坏设备维护和修理。第二季度

日常管理工作外,做好光华路设备的整理、分类、登记、贴签工作。并把老旧损坏设备、无法修复设备做报废处理。

三、远景规划

1、近期规划

近期思路库房设备做好资产盘点,分类整理,做好设备统计和耗材的采购,为技术部各部门工作提供保障,并做到设备合理配置使用。同时建立起常规的设备耗材采购和设备维护机制。并打造一个库房资产管理小组,该小组所有成员要对库房资产了解,熟知工作流程,具有团队协作精神。

2、远景规划

库房设备,做到合理配置,降低设备采购成本,计算提取固定资产折旧,降低设备维护费用。库房管理工作是一个最基础的工作,但是我想通过我们的努力为部门提供可靠的后勤保障,保证节目制作这个系统机器运行正常。

最后我用一句话作为结尾:

要善于管理自己,如果你连自己都管不住,你就什么都做不了!

第五篇:固废管理制度

固废管理制度

固废管理制度1

加强危险废物规范化管理,进行有效的收集、入库、计量、交接、保管、统计、处置、利用,及时控制和消除危险废物引起的事故。建立危险废物产生台帐、危险废物转移手续,每天记录危险废物的产生量、转移量、及去向,责任到人,并如实向上级部门申报。

一、操作人员熟悉并掌握危险废物的特性。

二、操作操作人员熟悉并掌握危险废物的处置方式及危险废物环境应急措施。

三、各车间要求员工使用规定的盛放场所,分类收集相应危险废物,放到指定的位置,不得擅自堆放,并防止危险废物污染环境。

四、车间及时安排员工每天将危险废物运到仓库,分类存放,废料仓库的保管员负责危险废物的接受、计量、保管、出库移交,办理相关手续并由财务部建立台帐。

五、建造危险废物专用的.储存仓库,集中存放回收危险废物,仓库应防雨、防晒、防渗漏、防扬尘,按照危险废物种类,分类设置存放区域并标识,严禁各种危险废物混合存放。

六、车间回收的危险废物,在移交入库时,应按类别分别进行计量,核定具体数量。

七、销售部落实厂家回收情况并签订合同将危险废物回收。

八、危险废物仓库必须设置危险废物警示牌。

九、接触危险废物的人员,必须穿戴规定的劳保用品,做好自身防护。

十、一旦发生重大污染事件时,立即启动《突发性环境污染事件应急预案》。

固废管理制度2

1规定内容与适用范围

1.1本制度规定了青海桥电实业有限公司危险废物(固废)安全生产管理制度的引用文件、职责与权限、管理内容与要求、转移处置程序、规范、报告和记录、检查与考核等。

1.2本制度适用于青海桥电实业有限公司各级部门危险废物(固废)安全生产管理工作。

1.3危废废物(固废)污染环境防治原则:实行减量化、无害化、资源化,充分合理利用固体废物的原则,促进清洁生产和循环经济的发展。

1.4危险废物(固废)污染防治实行“谁污染谁负责”的原则。

2引用文件

2.1《中华人民共和国国安全生产法》(国家第13号令)

2.2《中华人民共和国国环境保护法》(国家第9号令)

2.3《中华人民共和国国固体废弃物污染环境防治法》(国家第58号令)

2.4《中华人民共和国国大气污染防治法》(第31号令)

2.5《危险废物经营许可证管理办法》(国务院第408号令)

2.6《危险废物贮存污染控制标准》(gb18597-)

2.7《国家危险废物名录》(环保部、国家发改委第1号令)

2.8《危险废物转移联单管理办法》(国家环保总局第5号令)

3职责与权限

3.1职责

3.1.1安全环保部的职责

3.1.1.1安全环保部是危险废物(固废)的归口管理部门,负责危险废物的安全生产监督管理工作,主持公司危险废物管理日常工作,建立管理网络、档案、台帐,完善管理体系,监督各生产经营部门的危险废物管理情况。

3.1.1.2负责组织贯彻和实施国家环境保护环保法律、法规及上级部门环境保护文件、条例和决议,不断提高全体职工的环境保护意识。

3.1.1.3负责制订公司危险废物(固废)管理计划。

3.1.1.4负责向市、县环保局办理危废转移申请及申领转移五联单。

3.1.1.5负责向属地环保部门及时申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并组织填写危险废物转移联单。

3.1.1.6负责审核危险废物运输单位及危废接受单位资质。

3.1.1.7负责编制危险废物突发事故应急预案并每年组织一次应急演练。

3.1.1.8负责监督检查危险废物产生部门对危险废物的收集、贮存、标识等情况。

3.1.1.9负责危险废物相关知识的安全生产培训工作。

3.1.1.10参加建设项目环境影响报告书(表)的评审,监督建设项目环境保护“三同时”执行情况,负责新、扩、改建项目试生产报审工作。

3.1.2仓储质检部的职责

3.1.2.1负责对本部门从事相关工作的各级管理人员、员工进行有关法律、法规、制度、规定及专业技术、职业卫生防护和应急救援等知识的培训,考核合格后方可上岗。

3.1.2.2负责危险废物储存库的安全生产监督管理。

3.1.2.3负责制定危险废物出入库登记制度等相关制度。

3.1.2.3负责危险废物出入库登记及保管,做好台账记录。

3.1.2.4负责危险废物出门证的管理。

3.1.2.5严格执行危险废物标识制度,确保危废标识清晰、醒目。

3.1.2.6危险废物必须送至专用储存库,并由专管人员按相关程序进行接收。

3.1.2.7危险废物储存点不得放置其它物品,应配备相关的消防器材及危险废物标示。

3.1.2.8应保证存点场地的清洁,危险废物堆放整齐符合规范要求。

3.1.2.9负责定期集中收集各生产部门产生的各种危险废物。

3.1.3市场贸易部的职责

3.1.3.1负责危险废物的转移处置、销售等经营工作。

3.1.3.2负责危险废物利用设备,仪器、药品和备件等物资的供应工作。

3.1.3.3负责联系危废转移车辆及有资质接受危废经营单位。

3.1.3.4负责危险废物运输安全警戒工作,防止在运输、贮存时逸散泄露污染环境。

3.1.3.5负责危险废物经营的数据分析工作。

3.1.3.6负责危险废物按转移联单制度进行,保管好转移联单。

3.1.4.7危险废物按国家相关规定进行处置或处理,不得将产生二次污染的物料或产品转移给其它企业。

3.1.4再生资源分公司的职责

3.1.4.1负责对本部门从事相关工作的各级管理人员、员工进行有关法律、法规、制度、规定及专业技术、职业卫生防护和应急救援等知识的培训,考核合格后方可上岗。

3.1.4.2负责对本部门使用和产生的危险废物的安全生产管理工作。

3.1.4.3负责以二次铝灰提炼铝锭、制再生氧化铝及铝灰保护环生产的新技术研发与工业化生产推广。

3.1.4.3负责公司范围内其他工业废料的综合利用、研发和工业化生产的推广。

3.1.5建材分公司的职责

3.1.5.1负责对本部门从事相关工作的各级管理人员、员工进行有关法律、法规、制度、规定及专业技术、职业卫生防护和应急救援等知识的培训,考核合格后方可上岗。

3.1.5.2负责废矿物油处置过程应符合国家法律法规的要求或标准,避免处置过程中产生的环境污染及对第三方造成伤害。

3.1.5.3根据废矿物油的特性和国家法律法规要求,负责制定《危废污染应急救援预案》,到公司安环部备案,对员工进行应急预案培训并每年组织一次事故救援应急演练。

3.1.5.4负责综合利用、管理废矿物油。

3.1.5.5负责废矿物油只能用于加气砼生产脱模剂,不挪作它用。

3.1.5.6负责盛装废矿物油的专用桶不挪作它用,无人为损坏。

3.1.5.7负责建立废矿物油处置利用台账,记录要及时、准确。

3.1.5.8负责存放场所要采取防雨、防渗漏、防火措施、对易飞扬、易挥发的`危险废弃物应封闭存放,暂时贮存的时间不得超过1年。

3.1.6危险废物各产生部门的职责

3.1.6.1负责对本部门从事相关工作的各级管理人员、员工进行有关法律、法规、制度、规定及专业技术、职业卫生防护和应急救援等知识的培训,考核合格后方可上岗。

3.1.6.2负责本部门使用和产生的危险废物的安全生产管理工作。

3.1.6.3负责严格按照公司环境管理体系标准收集危险废物。

3.1.6.4负责定期将部门产生的各种危险废物按公司规定上交仓储质检部集中管理。不能及时转运的应设危险废物专用容器或区域存放,并按照危险废物特性分类临时存储,在临时存储区设置明显标示,有专人负责管理,不得擅自倾倒和处置。

3.1.6.5负责严格执行危险废物标识制度,确保危废标识清晰、醒目。

3.2权限

3.2.1安全环保部有权对各生产、使用、储存、运输、处置危险废物的相关部门场所和相关过程进行监督检查,并有权对违章行为进行监督考核。

3.2.2危险废物处置部门对危废处置现场的安全生产管理全面负责。只有持有危险废物转移联单的运输车辆准许进入危险废物处置现场进行危废转移及处置。

3.2.3危险废物产生部门对生产过程中产生危险废物的安全生产管理全面负责,按公司要求临时储存收集的各种危险废物。

4危险废物(固废)管理要求

4.1公司根据《国家危险废物名录》,识别本部门的危险废物,并建立危险废物管理台帐。

4.2各危险废物产生单位及时定期联系仓储质检部,上交收集的各种危险废物至仓储质检部危废储存库。不能及时上交的应设专用容器或区域存放,必须按照危险废物特性分类临时存储,在临时存储区设置明显标示,有专人负责管理,不得擅自倾倒和处置。

4.3危险废物运输时必须采取防止污染环境的措施(如防止二次扬尘、防遗撒、防泄露等措施),严格遵守国家有关危险货物运输管理的规定,不得丢弃和乱倒,不得将危险废物混入一般固体废物中混合收集,禁止运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

4.4危险废物利用处置单位的管理人员要严格执行制度,发现问题及时解决并向上级主管部门汇报。

4.5危险废物利用处置部门在四周醒目位置设置安全警示牌。

4.6危险废物利用处置部门必须按照公司危险废物安全生产管理制度的规定,做好各危险废物利用处置场所的运行台账记录,每月上报利用处置危险废物的种类、数量、来源等有关资料。

4.7禁止私自将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位收集、储存、利用和处置。

4.8危险废物经营部门对外转移处置危险废物时应填写危险废物转移处置计划表,汇报请示公司领导批准。

4.9危险废物管理部门向政府环境保护管理部门报批转移计划,申领危险废物转移联单。

5危险废物经营管理流程

6危险废物(固废)管理办法

6.1为加强危险废物(固废)管理,防止危险废物污染,保护环境和公民身体健康,参照《中华人民共和国国固体废物污染环境防治法》,结合公司实际,制定本管理制度。

6.2本管理制度适用于本公司危险废物收集利用处置的安全生产管理。

6.3危险废物指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

6.4危险废物处置流程

6.4.1各危险废物产生部门将收集危险废物(注明种类、性质、数量)上交仓储质检部。

6.4.2市场贸易部会同安全环保部对危险废物转移处置单位、运输单位进行资质认定,包括审查“四证”,即工商营业执照、税务登记证、排污许可证、危险废物经营许可证,并签订危险废物转移处置及运输合同,上报危险废物转移处置计划报公司领导批准。

6.4.3仓储质检部对危险废物出入库进行登记,做好台账记录。

6.4.4安全环保部对危险废物的利用转移处置过程进行监督管理,办理转移联单。危险废物转移处置时联系上报县环境大队进行危险废物转移处置过程进行监督。

6.4.5危险废物利用部门从仓储质检部领用危险废物,做好台账记录。

6.5公司暂不能处置的危险废物,由安全环保部上报政府环保主管部门,按政府环保主管部门要求进行处置。

6.6严禁将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或个体经营户收集、贮存和处置。

6.7严禁将危险废物乱存乱放、倒入河流、池塘、混入非危险废物中贮存,严禁将危险废物倒放公共场所、生活垃圾填埋场地。

6.8运输危险废物时必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险废物运输管理的规定。

6.9收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器(包括该类废钢铁容器)、包装物及其他物品,必须通过消除污染的处理方可使用。6.10直接从事收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的人员,应当接受公司相关专业培训,经考试合格方可从事该项工作。

6.11各部门必须制订危险废物突发事故应急预案,因事故或者其他突发性事件,造成危险废物严重污染环境的单位,必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害,并立即报告安全环保部,接受调查处理。

6.12违反本制度规定,有下列行为之一的单位或个人,由安全环保部责令其限期进行整改,并考核责任单位1000-3000元/次,个人200-500元/次。

6.12.1单位危险废物收集、贮存、利用、处置无台帐,现场收集和贮存无标识,不按规定申报登记危险废物,或者在申报登记时弄虚作假的。

6.12.2擅自处理危险废物的。

6.12.3将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位或个体经营户收集、贮存、处置的。

6.12.4将危险废物混入非危险废物处置的。

6.12.5擅自停运或者闲置危险废物处理装置、设备的。

6.12.6在运输、处置过程中造成二次污染的。

6.13因管理不善、操作不当造成危险废物严重污染环境的单位和责任者,扣责任单位3000-10000元/次,扣直接责任者500-元/次,触犯法律的移送司法机关处理。

6.14本管理制度自发文之日起执行,由安全环保部负责解释。

7危险废物转移处置程序

7.1产生单位如实填写产生单位栏目并加盖公章(第一部分),交付运输单位核实验收签字后(第二部分)。危险废物产生单位将联单第二联交移出地环保部门第一联副联自留存档。

7.2第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

7.3危险废物运输单位如实填写运输单位栏目(第二部分),将危险废物安全运抵联单载明的接收地点,将所持联单交付危险废物接收单位,危险废物接收单位对联单填写内容验收,并如实填写接受单位栏目并加盖公章。

7.4接受单位将第一联+第二联副联自接受危险废物之日起10日内交付产生单位,联单第一联产生单位自留存档,第二联副联两日内报送移出地环保部门。

7.5接受单位将第三联交付运输单位存档,接受单位将第四联自留存档,接受单位将第五联自接受危险废物之日起两日内报送接受地环保部门。

7.6五联单

7.6.1危险废物产生单位:第一联副联(第三部分未填)+第一联正联

7.6.2危险废物移出地环保部门:第二联(第三部分未填)+第二联副联

7.6.3危险废物运输单位:第三联

7.6.4危险废物接受单位:第四联

7.6.5危险废物接受地环保部门:第五联

8危险废物项目安全环保一般要求

8.1所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施,也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。

8.2危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价 。

8.3危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

8.4危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具,并设有应急防护设施。

9危险废物集中贮存设施的选址原则

9.1地质结构稳定,地震烈度不超过7度的区域内。

9.2设施底部必须高于地下水最高水位。

9.3场界应位于居民区800米以外,地表水域150米以外。

9.4应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡,泥石流、潮汐等影响的地区。

9.5应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

9.6应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

10危险废物贮存设施(仓库式)的设计原则

10.1地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造,建筑材料必须与危险废物相容。

10.2必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

10.3设施内要有安全照明设施和观察窗口。

10.4用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方,必须有耐腐蚀的硬化地面,且表面无裂隙。

10.5应设计堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一

10.6不相容的危险废物必须分开存放,并设有隔离间隔断。

11危险废物堆放要求

11.1基础必须防渗,防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒),或2毫米厚高密度聚乙烯,或至少2毫米厚的其它人工材料,渗透系数≤10-10厘米/秒。

11.2堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

11.3危险废物堆要防风、防雨、防晒。

11.4不相容的危险废物不能堆放在一起。

11.5总贮存量不超过300kg(l)的危险废物要放入符合标准的容器内,加上标签,容器放入坚固的柜或箱中,柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内,每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘,防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

12报表和记录

12.1报表

序号

报告名称

报表

形式

报表

时间

保存

期限

归档

时间

销毁

时间

1

危险废物转移计划表

书面

年初

永久

自存

2

危险废物管理计划备案申请表

书面

年初

永久

自存

2

危险废物管理计划表

书面

年初

永久

自存

12.2记录

序号

记录名称

保存期限

归档时间

销毁时间

1

危险废物转移联单

永久

年底

2

危险废物台账记录表

永久

年底

3

危险废物台账汇总表

永久

年底

4

危险废物转移出入库单

永久

年底

5

危险废物转移榜单

永久

年底

13检查与考核

13.1公司安全环保部是公司安全环保工作考核部门,有权对发现的所有与安全环保有关的问题提出考核意见并监督执行。

13.2各部门各级管理人员,按此标准进行监督、检查,根据考核实施细则进行考核。

13.3发现违规、违法现象,视情节严重成度给予考核,情节特别严重者追究法律责任。

14.4公司定期、不定期进行抽查检查

固废管理制度3

1目的

为对固危废弃物进行科学地分类、收集、贮存、处理,从而达到合理利用废弃物,减少废弃物的排放对环境造成的影响,特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于各车间、部门固危废弃物收集、贮存和处理的全过程控制与管理。

3职责

3.1安全环保管理部门负责各单位和办公区生产的危险废弃物管理工作。

3.2各单位、部门负责一切生产活动产生的一般废物的处置管理工作。

4工作程序

4.1废弃物分类

各单位产生的废弃物分为两大类:危险废物和普通废物;普通废物又分为可回收、不可回收废物。

4.2危险废物的收集和处理

4.2.1各车间、部门产生的危险废物必须按公司安全环保部门规定,放在指定收集容器内,进行回收。

4.2.2危险废物收集容器的配备要考虑危险废物特性与盛装容器的`化学相容性。

4.2.3安全环保管理部门定期对生产现场的危险废物进行回收处置。

4.2.4试验室产生的废化学试剂,应按有关规定进行收集处理,严禁随意排放。

4.3普通废物的收集和处理

各生产车间将普通废弃物按照可回收与不可回收进行分类,堆放于公司指定堆放地点,不准随意丢弃、堆放。普通废物由公司统一安排处理。

4.4废物的管理

4.4.1各车间、部门产生的废物特别是危险废物应存放在指定点并应设有防雨、防泄漏、防飞扬等防护设施。

4.4.2各车间、部门对危险废物收集容器进行标识。

4.3.3各车间、部门通过更改工艺、制定规章制度以尽量减少各类废弃物的产生量,特别是危险废物的产生量。

5危险废物名录

我公司生产车间产生的危险废物类别编号:hw49、hw11主要为:废活性碳、粘油废物(手套、棉纱等)、弃包装。

6相关文件

6.1《中华人民共和国固体废物污染防治法》

6.2《国家危险废物名录》

固废管理制度4

1.适用范围

对公司固体废物的收集、储存、处置等活动作出了明文规定。

2.控制管理范围

2.1锅炉及造气炉灰渣无毒无害属一般固体废物,直接售出做建材。

2.2造气系统产生的.变压废催化剂和氢化废催化剂由厂家收购回收。

2.3 tdi生产过程中产生的焦油沫属危险废物,委托有资质单位进行处置

3.排放控制管理

3.1固废产生单位应确保生产装置及环保设施的正常运行,严格执行操作规程。

3.2各车间对产生的固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》和《国家危险废物名录》分类处理,一般固体废物产生后各固废产生单位应将固体废物运至指定场所存放,并执行《废旧物资管理》相关规定。危险废物全部委托有相应处理资质的单位处置。

3.3危险废物焦油沫产生后由tdi车间负责运至东废料场暂存,并执行《危险废物管理》。

3.4安全环保部负责固体废物的分类、处置方式的确定,如需外包处置负责联系有资质单位进行处置。

4.支持性文件

《废旧物资管理》

《危险废物管理》

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