第一篇:外勤、出差及差旅费管理规定
外勤、出差及差旅费管理规定
一、目的
为规范全体公司员工出差及差旅管理,使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识,特制定本管理规定。
二、适用范围
除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工
三、定义
1、外勤
员工因工作需要,经直属上级(课长及以上领导)批准外出办理业务(离开上班处所),当日可以返回公司的,视为外勤。
2、出差
员工因工作需要,经直属上级(课长及以上领导)批准外出办理业务(离开上班处所),当日确实无法返回公司的,视为出差;
3、区分是否须当天返回公司的车程距离:以两地主要交通路线单程距离250公里为准,不足250公里的如无特殊情况应返回公司;超过250公里的可根据需要在当地留宿一晚;
4、外出目的地虽不足250公里(不含广州及阳江的周边城市或地区,如佛山、东莞等市),但如果确因处理业务需要(如该次业务确须当晚或次日继续处理的),且留宿当地可更节省支出的,可留宿一晚;
5、在总公司与分公司以及所属各事务所之间工作来往的,按外勤处理,均不视为出差;
6、营业销售人员(负责销售相关业务的)外出跑业务,属于本职常规的工作方式,可享受相关标准的住宿费补贴,及一定的伙食补贴,但不予其它的出差补偿性补贴;
四、交通方式的规定
(一)外勤的交通
交通工具只限公司提供的车辆、公交车、火车、长途大巴车、摩托车等;
(二)出差时交通
1、国内交通标准
A、部门课长、中级工程师级(不含)以下员工出差时,可乘坐的交通工具包括:汽车、火车硬卧、轮船三等舱。
B、部门课长、中级工程师级以上员工出差时,出差距离在500公里以上的,经(副)总经理批准,可以乘坐飞机。
2、国外交通标准
视距离远近及日程安排,由(副)总经理决定。
(三)补充说明
1、如公司提供车辆,则不再报销交通费;若公司未能提供车辆,外出人员自行前往目的 地,可凭有效票据,实报实销。
2、各部门部长以上职位或营业部销售经理,在必要时可以乘坐的士,但费用不得超过100元/天。其余人员原则上只能乘坐公共交通工具(地铁、公交车)、摩托车(出差地点或途经地点),特殊情况确需乘坐出租车,但须事先经上级领导批准。
3、交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据,经部门负责人审核、(副)总经理审批后可给予报销。
五、外勤、出差流程
(一)外勤
1、填写外勤单,经部门科长以上主管人员批准即可进行;
2、三日内,涉及餐费补贴的,填写《外勤餐费补贴》,经相关职级人员审核批准后报人力资源行政部审核备案、统计;涉及其它报销费用的则另按规定实施报销;
(二)出差
1、审批权限
(1)国内出差:三天以内(含)由本部门部长审批,三天以上由本部门部长预先审核,(副)总经理审批。
(2)国外出差(中国大陆以外的国家和地区):由部门部长审核,(副)总经理审批。
2、出差申请程序
(1)出差人填写《出差申请单》,详细列明每天的日程安排、目的地及所需要办理事务;(2)《出差申请单》经上级主管或(副)总经理审核、批准;(3)出差人员如有需要,可到财务部办理借款手续;
(4)出差人员凭《出差申请单》出差,并将《出差申请单》交人事文员处作考勤凭证;(5)出差任务完成后,出差人员向主管上级提交出差报告;(6)出差人员回到公司后,在规定时间内办理报销手续。
说明:出差人因急病或不可抗力(如地震、火灾等)的因素,致使无法在预定期限返回的,应首先向直属主管汇报,经核实无误或提交相关证明(如生病需提供医院证明)后,可给予支付差旅费。
第二篇:差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定
第一章 总则
第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。
第二条 差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。
第三条 交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。
第四条 依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别,按不同级别,适用不同的报销标准。
第二章 差旅费报销预支规定及程序
第一条出差人必须在钉钉上填写出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交,遵从公司有关规定;
第三章 差旅费报销标准
依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,总经理以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行标准见出差补助表格。
说明:
(1)住宿需选择公司协议酒店或能提供增值税专用发票酒店,报销时需提供增值税专用发票,否则不予以报销。
(2)超支部分自理,节余不补。(3)地区类别。
一类地区:北京、上海、广州、深圳。
二类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区:省内及所有县级城市及地区。
第四章 交通费规定
第一条 出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第二条 一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。
第三条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、动车、高铁或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,有高铁和动车时选择动车,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。
第五章 出差住宿规定
第一条 两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。
第六章 差旅招待费规定 第一条 招待计划及招待费用,需要宴请时必须电话请示部门经理,经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。
第七章 差旅费填写规定
第一条 填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按 时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写;第二条 执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,应索取相应的各项支出发票,以此作为出差的证明单据,并据此报销。如果不能提供发票,不予报销。如若必须,可由高层批准且用其他发票补充。
第八章 差旅费的报销规定及审批程序
第一条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日内必须报销,超过3日不予报销。
第二条 公司总经理报销,由财务部会签;第三条 采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负。
第四条 在出差和返程途中乘坐卧铺,未产生住宿费用的,只补助餐费。第五条 出差时对方提供住宿的者,只补助餐费。第六条 市内出差时,交通费只能实报公交车票。
财务宣
第三篇:员工出差差旅费补助管理规定
恭城天宇建材
2014年5月制
员工出差差旅费补助管理规定 恭城天宇建材
2014年5月制
2.4公务招待费用,必须填写《招待费用申请单》,提前申请,200元以下部门主管批准,200元以上总经理批准。
2.5业务员出差每天补助30元,出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单,部门主管审核、总经理批准。3.核销费用办法:
3.1住宿费、伙食费实行限额报销,按出差实际住宿天数和用餐次数计算,超标费用公司不予承担,自行承担超额费用,住宿费用必须凭票报销,发票抬头填写(恭城天宇建材)
3.2出差人员两人(同性别)同行的,应住双人间(总经理以上除外)报销时只能报销一人的住宿费,不能累加计算。
3.3因工作需要在外招待宾客,需按规定向上级领导口头请示,回公司后补充书面申请,否则不予报销,招待费需开具发票,报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。
3.4所有报销凭据都必须真实有效,如发现有虚报行为,一经发现,退还虚报金额的前提并罚款200元/次,公司通报批评警告。
本规定自总经理签字之日起生效,所有员工必须严格执行。
编辑:
审核:
批准:
第四篇:外勤报备管理规定
外勤报备管理规定
一、目的:为规范公司员工外勤管理,加强考勤纪律,特制定本规定。
二、使用范围:本规定适用于公司全体员工。
三、外勤审批权限:
1、分行销售人员、秘书,由分行经理审批核准。
2、分行经理,由区域经理审批核准。
3、区域经理,由人事主管审批核准。
四、实施细则:
1、在正常上班时间内,中途需外勤的,须在当天内填写《外勤申请报备单》,交由外勤审批人签字确认,否则按早退处理。
2、若外勤当日不能赶回公司打“下班卡”的,须在下班时间前向外勤审批人说明原因,并告知部门考勤负责人,否则按早退处理。
3、直接外勤不回公司打“上班卡”的,须提前一个工作日填写《外勤申请报备单》,交由外勤审批人签字确认,并于申请当日18:00前向人事部报备,否则按旷工处理。
4、登记报备:
(1)外勤申请人每次外勤均须在“房友”系统“考勤登记”处的对应日期中备注“外勤”字样,每遗漏一次罚款5元,罚款金额缴入“分行基金”;
(2)部门考勤负责人在《考勤明细表》“外勤批核”处注明“×月×日外勤”字样,交由外勤审批人签字确认;
(3)部门考勤负责人须将当月的《外勤申请报备单》、《外勤记录汇总表》、《考勤明细表》于次月3号前交至人事部汇总备案。
六、监督检查:人事部对各部门外勤申报记录进行抽查,发现异常情况及时处理。
七、生效日期:自2010年2月1日起正式实施
八、本规定为公司考勤制度补充条款,实施过程中出现问题随时修订和公布,本规定由人事部负责解释。
附件:《外勤申请报备单》、《外勤记录汇总表》、《考勤明细表》
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人
事
部
二零一零年二月一日
第五篇:出差管理规定
出差管理规定
1.目的
为规范公司员工出差审批及出差期间发生的相关费用报销的管理和控制,特制订本制度。2.适用范围
本制度适用于因业务需要出差的公司全体员工。3.职责
3.1总经理负责直属员工“出差申请单”的审批及所有员工出差费用的审批。3.2各分管领导负责对所属员工“出差申请单”的审批。3.3人力资源部负责核实员工出差期间的考勤。
3.4财务部负责对符合出差规定要求的票据进行审核、报销。3.5各部门负责人对出差的必要性、出差天数和出差路线负管理责任。3.6出差人员对出差的必要性、出差天数、出差路线和票据的真实性负责。4.主要内容 4.1出差管理原则
4.1.1出差人员必须遵守高效、经济、安全和便捷的原则选择交通工具、路线和时间,不得浪费。4.1.2出差必须先获批准后方能进行;紧急情况下,责任领导临时安排出差的视为批准,手续后补。4.1.3厉行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理的原则。4.1.4公私分明的原则。4.2出差的审批及规定:
4.2.1出差前,应提交详细的“出差申请单”,经部门负责人审核、公司分管领导批准后方能出行,对于未经批准擅自出差或出差期间不按照领导要求执行出差任务者不予报销差旅费用。
4.2.2员工出差前,如需借款的,可根据已批准的“出差申请单”办理借支差旅费手续。预借款项仅涉及交通费和住宿费,公司提倡员工使用个人信用卡预付差旅费用。
4.2.3在常州周边地区出差,在完成工作后,距公司150公里以内的应当日返回,如不能当日返回需经领导批准。
4.2.4出差人员应在规定的期限内返回公司;不能按时返回的或途中需改变路线而延期的应事先得到原出差审批人员的批准,并提交延长时间的“出差申请单”备注需注明为原出差计划的延续,作为借款和报销费用时审批的依据。
4.2.5公事出差期间兼有私人探亲或旅行等情形的,必须经领导批准同意,公司只承担公事出差部分的差旅费。
出差管理规定
4.3出差费用标准: 4.3.1伙食补贴:
4.3.1.1具体伙食补贴标准详见《出差管理规定》附则1。4.3.1.2出差期间有下列情况之一者,需要扣除相应的伙食补贴:
(1)借出差之便绕道探亲、旅游、访友的。
(2)外出参加会议或培训等,其费用中已包含用餐的。
(3)出差期间以公司费用招待客人用餐或客户、供应商招待出差人员用餐的。4.3.2交通工具:
4.3.2.1员工出差乘坐交通工具详见《出差管理规定》附则1。
4.3.2.2公司董事会成员和总经理出差乘坐交通工具,按工作需要,实报实销;员工出差超出交通工具上限范围的费用需提前申请,经分管领导批准后方可报销。
4.3.2.3乘坐火车出差过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的,可购火车卧铺票。4.3.3住宿标准:
4.3.3.1住宿标准及城市类别划分详见《出差管理规定》附则1。
4.3.3.2住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附有出差时间、出差地点一致的有效的住宿发票及水单,超过限额标准的部分自理。
4.3.3.3因重要业务需要招待宾客住宿或需要与宾客一起住宿高标准酒店的,应事先向分管领导报告。经同意后执行,报销时须附事由说明。
4.3.3.4公司董事会成员和总经理出差,住宿标准,按工作需要,可住单人间,实报实销。其他同性员工两人一起出差的,应同住一间房,报销额度不超过两人报销标准额度的上限,其中一人报销两人同住住宿费的,另外一人不得再次报销住宿费用。
4.3.3.5出差地招待住宿或外出参加会议、学习、培训等已经包含住宿的,不予另外报销住宿费用。4.4报销费用的审批及规定:
4.4.1出差人员应在返回公司后五个工作日内办理报销手续;前款不清者不得进行下次借款。
4.4.2报销时需提交“差旅费报销单”;同时必须关联“出差申请单”;将原始票据整齐有序的贴在《狭小凭证衬托单》上并附“差旅费报销单”,按公司费用审批报销程序审批。
4.4.3如出差有借款的,必须关联“借款单”,报销人在填写“冲借款金额”时必须与审批通过的“借款单”金额一致。
出差管理规定
4.4.4同次出差的所有费用应一次性报销结清。
4.4.5为备查和统计各部门费用,同次出差人员报销费用,应各自填写“差旅费报销单”审核报销。4.4.6不符合本制度规定的差旅费报销单,一律不予报销。
4.4.7无特殊原因出差返回时间满一个月仍不归还借款者将在借款人工资中扣除。4.5 差旅费用报销违规的处理
4.5.1出差人员不得违反规定虚报差旅费;不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚假报销。4.5.2报销完成后经查实为虚假报销的,责令退回虚报金额,视情节轻重按照《员工奖惩管理制度》给予相应处理。
4.5.3各级审批人员因把关不严而失职,使弄虚作假的票据得以报销,经查实后,由此给公司造成经济损失的,由各级审批人员承担相应的领导责任。
4.5.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为,一经查实,视情节轻重按照《员工奖惩制度》给予相应处理。5.相关事宜
5.1本规定自总经理批准之日起施行。
5.2本规定的修改、废止由人力资源部根据实际情况提出,报总经理批准后执行。5.3相关文件《出差管理规定附则1》。5.4相关表单《差旅费报销单》《出差申请单》。
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