新版申报表安装及使用说明(税控盘版-九赋)(五篇范文)

时间:2019-05-14 07:30:31下载本文作者:会员上传
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第一篇:新版申报表安装及使用说明(税控盘版-九赋)

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明

机动车自动开票(车购税申报表)

税控版-九赋(百旺)安装及使用说明

一、安装需知:

1)此次升级的新版申报表软件必须和税控盘、开票软件安装在同一台电脑上。2)所有用户第一次使用该软件必须把注册信息私聊发给群管理员:

注册信息:

1、企业名称;

2、企业税号;

3、税控盘盘号(税控盘的主机号);

4、企业联系人及电话;

5、扫描枪品牌及型号(霍尼韦尔1400扫描枪可能无法兼容);

6、身份证阅读器编号。(以上信息前四项必须提供给群管理员,第5、6项内容为企业选购产品。建议开票量大的企业购买扫描枪和身份证阅读器以减轻开票人员的工作量)

以下图片为扫描枪、身份证阅读器品牌及型号说明:

二、首先卸载原有的办税助手

(1)打开控制面板,找到添加删除程序,点开之后找到办税助手,把办税助手卸载。

(2)卸载完成之后,打开C:Program Files,找到沪友科技或者百旺金赋文件夹,删除。(3)重启电脑。

三、下载程序

从群文件中下载新版车购税申报表(税控版-九赋)安装包到桌面,并解

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明 2

压开安装程序。

九赋(百旺)开票软件用户需要下载的文件,如下图所示

四、程序安装

程序安装安装截图:

1、双击解压开的机动车自动开票安装包程序。

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明

2、选择软件安装目录:(此步骤不要动直接下一步)

3、控件注册(如果注册不成功可以在安装目录批量注册控件)

注:控件注册完成后按键盘任意键截图退出安装界面

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明 4

五、使用方法

1.双击桌面软件快捷方式 如下图

2.找到自己的开票软件地址 选择KP程序点打开(如果不知道自己的开票路径可以点击开票系统右键属性查看)如下图(该步骤在初次使用需要设置)

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明 5

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明

3.电脑右下角找到软件 下载授权码即可使用软件 如下图

机动车自动开票使用说明

3.1首先将机动车自动开票安装目录添加至杀毒软件信任目录 3.2 xp以上系统将使用软件时以管理员运行使用 3.3双击已管理员运行后,电脑右下角程序会有运行图标3.4右键选中弹出功能选项,以下为功能选项说明

3.4.1打印申报表 3.4.2导入授权码 3.4.3下载授权码 3.4.4参数设置 3.4.5退出程序

5.使用时首先点击下载授权码,授权成功后才能使用

6.参数配置(扫描枪自动获取型号与端口号,并且可以配置常用开票参数)

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明 7

7.发票开具界面

注:1.发票开具成功后机动车自动开票会提示“数据插入数据库成功” 2.如果提示数据插入失败或未响应需到开票软件《发票查询》中找到该张发票并点击导出按钮,导出发票信息以便再次打印申报表 8.申报表打印

申报表打印界面(通过代码、号码 查询 或者 使用扫描枪扫描 带出发票信息),然后手工录入其他信息完整后,点击打印申报表。

机动车自动开票(税控版-九赋)使用说明 8

注: 1.通扫描合格证打印申报表

2.通过发票代码与号码,补打申报表

3.关于新版合格证上行业代码参见附件《行业类 型代码与注册类型代码》 4.手工填写:座位、吨位(KG)、排气量请参照合格证上33项、28项、13项填写。

第二篇:税控盘--报税操作流程

抄税/报税管理

主要功能:“抄税处理”主要是纳税人将税控盘设备中当前月的各种发票明细与统计数据形成抄报数据抄到报税盘中,并使用报税盘到税务机关抄报纳税。

说明:

企业抄税分征期正常抄税及非征期抄税两种情况:

○1.征期抄税:指正常情况下,每月1日-15日例征期内使用报税盘抄取企业开票数据进行报税成为征期抄税,但节假日根据假期天数顺延。比如:如果企业上月没有进行过非征期报税,则征期抄税抄取的是上月1日至月底完整一个月数据,如果企业上月进行过非征期抄税,则征期抄税抄取的是上月最后一个非征期抄税日(包括抄税日)至月底的开票数据。

○2.非征期抄税:指在正常征期抄税后,企业由于其他原因随时进行的其它抄报税。比如:如果企业在5日进行了征期抄税,则10日再次抄税,即使在15日开票截止日前,也称为非征期抄税。企业进行第一次非征期抄税,抄取自本月1日起至抄税日前一天的开票数据,第二次非征期抄税,抄取自第一次非征期抄税日至第二次非征期抄税日前一天的开票数据,依次类推。

现在因以升级为互联网开票,所以现在每开一张发票系统将自动上传至税局后台,常规模式下我们企业所需要做的便是利用网上抄报这个模板在征期截止日前进行报税。

操作步骤:

进入开票系统,点击“报税处理/抄税管理/网上抄报”或者在流程导航窗口中,点击“网上抄报”图标按钮,进入网上抄报窗口,纳税人可根据需要对所需抄报发票按票种进行抄报及反写操作,如图6-1-4-1所示,点击“抄报”按钮进行数据发票数据抄报上传操作,点击“反写”按钮,进行发票监控数据信息反写税控盘操作。

图6-1-4-1 网上抄报

注意

(1)抄税前,请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票,如果在多台电脑上开过票,请点击右边“发票同步”按钮,将税控盘中的发票同步到本地电脑,以确保领用存数据统计的准确性。(2)税控盘日期大于数据报送起始日期才能抄税。

(3)网上抄报能且只能抄报征期税,抄报成功后,抄报按钮将会置为不可用状态。如果是非征期抄税需要纳税人携带税控盘到税务机关进行报税。

(4)主分机结构的企业,需要在所有主分机税控设备都抄报完成后才允许反写,反写时不区分抄报先后顺序。

补充说明:首先企业利用中软的申报系统做好申报表,之后点抄报,相当于抄税加报税。之后税局后台系统进行数额对比,成功后点反写(也称清卡)。之后可正常开具发票。

第三篇:税控盘红字发票开具介绍

增值税专票红字信息表填开

主要功能:在开票子系统中填开和上传增值税专用发票红字发票信息表。操作步骤: 【第一步】

点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表填开”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面,如图5-6-1-1所示。

图5-6-1-1 红字发票信息表信息选择

【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税人需要而定。

1、购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

(一)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“下一步”进入填开界面,如图5-6-1-2所示。

图5-6-1-2 购方申请已抵扣时填开界面

(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“下一步”进入填开界面,如图5-6-1-3所示。

图5-6-1-3 购方申请未抵扣时填开界面

2、销售方申请

由销售方申请开具红字专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票,则弹出如图5-6-1-4所示的界面,查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面,如图5-6-1-5所示。

图5-6-1-4 对应的正数发票票面信息

图5-6-1-5 销方申请红字发票信息表填开界面 【第三步】对于购买方申请,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息如图5-6-1-5所示,确认无误后点“打印”按钮,系统保存此张红字发票信息表,并弹出打印预览界面,如图5-6-1-6所示。

图5-6-1-6 红字发票信息表打印界面

【第四步】已经填写完成的红字信息表,纳税人可以通过两种方式申请审核处理:一种是通过打印、导出方式,到税务机关进行办理;另一种方式,可以直接使用“上传”按钮,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“校验成功”之后,可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票。点击“上传”之后的页面如下图所示:

图5-6-1-7 发票红字信息表上传界面

说明:

1.信息表中的商品数量和金额必须为负数。

2.一张信息表上最多可以开具8行商品信息。

3.在红字发票信息表填开界面中,商品信息可以直接手工输入,也可以从商品编码库 中选择。

4.对带折扣的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系统会

自动将折扣分摊反映在对应的商品行上。

5.对带销货清单的蓝字发票开具对应信息表时,若数据库中有对应蓝字发票信息,系 统在信息表填开界面不显示商品明细信息。

6.说明框中显示的信息表申请信息,对应蓝票的发票种类、代码和号码为自动带出项,不能在填开界面手动修改。

7.信息表界面的合计金额不能大于原蓝票的合计金额。8.作废发票、负数发票不能开具红字信息表。

9.系统对信息表提供了全打和套打两种模式,企业可根据实际情况自行选择。

5.6.2 增值税专票红字信息表查询

主要功能:查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤:

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表查询”菜单,系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。

【第二步】设置好查询日期后,点“查询”按钮,系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示,如图5-6-2-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。

图5-6-2-1 红字发票信息表查询界面

【第三步】选择一条红字发票信息表行数据,双击该明细行,弹出该信息表的详细信息,如图5-6-2-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。

图5-6-2-2 红字发票信息表修改界面

【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据,点击工具条上的“删除”按钮,弹出删除确认窗口,如图5-6-2-3所示。点击“是”,成功删除选择数据。

图5-6-2-3 红字发票信息表修改界面

【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据,点击工具条上的“导出”按钮,弹出导出确认窗口,如图5-6-2-4所示。点击“是”,弹出路径选择窗口,如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”,弹出成功导出对话框,点击是,将进入存储目录以方便用户查找导出数据。

图5-6-2-4 红字发票信息表导出确认界面

图5-6-2-5 导出路径选择按钮

图5-6-2-6 红字发票信息表导出成功界面

说明:

①.对已开具的信息表进行修改时,修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额,否则系统提示“信息表填开金额超出对应正数发票”,无法修改成功。

②.开票系统中对已开具信息表的修改、删除或导出操作均无时间限制,但企业应根据实际情况进行所需操作。5.6.3 增值税专票红字信息表导出

主要功能:查看、修改、删除、导出已填开的红字发票信息表。操作步骤:

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表导出”菜单,系统弹出“红字发票信息表修改查询导出”界面。

【第二步】设置好查询日期后,点“查询”按钮,系统将设定日期范围内的发票明细按序排列显示,如图5-6-3-1所示。在此界面对信息表进行查看明细、修改、删除和导出操作。

图5-6-3-1 红字发票信息表查询界面

【第三步】选择一条红字发票信息表行数据,双击该明细行,弹出该信息表的详细信息,如图5-6-3-2所示。用户可在该界面对信息表信息进行修改操作。

图5-6-3-2 红字发票信息表修改界面

【第四步】选择要删除的一行或多行红字发票信息表行数据,点击工具条上的“删除”按钮,弹出删除确认窗口,如图5-6-3-3所示。点击“是”,成功删除选择数据。

图5-6-3-3 红字发票信息表修改界面

【第五步】选择要导出的一行或多行红字发票信息表行数据,点击工具条上的“导出”按钮,弹出导出确认窗口,如图5-6-3-4所示。点击“是”,弹出路径选择窗口,如图5-6-2-5所示。选择后点击“确定”,弹出成功导出对话框,点击是,将进入存储目录以方便用户查找导出数据。

图5-6-3-4 红字发票信息表修改界面

图5-6-3-5 导出路径选择按钮

图5-6-3-6 红字发票信息表导出成功界面

5.6.4 增值税专票红字信息表审核下载

主要功能:下载税务机关审核通过的增值税专票红字信息表。操作步骤:

【第一步】点击“发票管理/红字发票管理/增值税发票红字信息表审核下载”菜单,系统弹出“红字信息表下载--增值税”界面。

【第二步】设置好下载保存地址,申请日期后,界面如图5-6-4-1所示:

图5-6-4-1 红字信息表下载界面

【第三步】选点“查询”按钮,系统将设定日期范围内的上传到局端的红字信息表进行自动下载,并保存到设置的“下载保存地址”中,下载之后的界面如图5-6-4-2

图5-6-4-2 红字信息表下载结果界面

说明:

审核通过的红字信息表,可以直接下载成功。

第四篇:2016年国税税控盘注销流程

税控盘注销流程:

1.在自己的开票机器中把空白的增值税专用发票和普通发票全部作废。2.在窗口验旧发票,带开具的最后一份增值税专用发票(如最后一份是作废的发票,要带作废的全联及前面的正常发票)和最后一次购买的已开具的普通发票记账联或发票汇总表、明细表(加盖公章、作废发票、红字发票带全联)。空白的增值税专用发票和普通发票全联。3.到国税税务大厅窗口授权修改时钟。

4.修改开票机器中的的时钟为次月一日,抄8月份税。5.防伪税控系统汉字信息上传。

6.准备注销表2份,发票领购本,税务登记证(税控盘)。发票专用章:当月增值税申报表、当季度季报表、当年年报表。

7.先到综合窗口做税控盘报税,再到发行窗口交“税控盘”后,最后到综合窗口受理注销,期间正常申报(不用抄税、报税、只用电子钥匙网上申报)。

第五篇:税控发票开票软件(税控盘版)常见问题

税控发票开票软件(税控盘版)常见问题

1、双击软件提示:应用程序正常初始化失败,0xc0150002?

操作系统问题,电脑操作系统缺少组件造成的。安装NET Framework3.5,获取到这个组件在电脑上直接安装,安装完毕之后直接打开就可以解决。

获取该控件方法:登陆s4006112366@126.com,密码是4006112366的邮箱,到文件中心下载(dotnetfx35.2792382908.exe)。

2、税务数字证书密码是多少?税控盘和报税盘的口令是多少?

税务数字证书的默认密码是8个8,首次使用必须修改!双击打开“NISEC用户管理工具”,在修改口令处输入2次新口令(8个1)后保存即可。若密码输入错误导致锁定,则需带税控盘去税局进行证书重签。税控盘和报税盘的默认口令是8个8,不建议修改。若口令输入错误提示pin锁定,则需要带盘去税局进行口令解锁。

3、如何设置网上抄报地址?北京的网报地址是多少?

在系统设置-系统参数设置-参数设置-网络配置中配置,服务器地址是:tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口:443 代理服务器不用填写,其他项均为默认值,点确定即可。

4、开票时提示:“发票开具失败:超过离线开票限定时长或金额(09d11f)”,如何处理?

网络连通时,在“发票管理/发票填开管理/未上传发票查询”下查询,若有未上传成功的发票,点击“上传”按钮,若手工上传不成功,请换时间段再重新操作手工上传。若尝试多次仍不行,只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收,才能继续开票。

5、征期进行网上抄报,抄报增专和增普时提示:“服务器返回为空或网络通信异常”,如何处理?

确保网络连通,核对服务器地址及端口号,服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 服务器端口号是 443,若正确,重新登录开票软件,进行网上抄报,若还是此报错,请换时间段再重新操作抄报。

若尝试多次仍不行,只能拿税控盘到所属税务机关大厅进行接收。

6、设置完服务器地址及端口号后,测试连接报:【增值税专票/普票】服务器返回为空或网络通信异常?

核对服务器地址及端口号,服务器地址是tysl.bjtax.gov.cn 或202.106.82.215 服务器端口号是443,若正确,稍后再试。

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