2016年宣传部预算[范文大全]

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第一篇:2016年宣传部预算

2016

年宣传部预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能 部门。其主要职能是:

1、按照上级宣传部门和县委的部署要求,负责规划、制定、落实全县宣传思想文化工作的任务、目标和计划;贯彻落实中央、省委、市委和县委关于宣传文化事业发展的指导方针,统筹安排全县宣传文化基础设施建设。

2、负责指导全县理论学习、理论研究、理论教育、理论宣传工作;对全县社会科学工作实施宏观指导与协调;规划、部署、督导全县各级干部的理论学习。

3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调;统筹规划全县对外宣传工作,研究提出并组织实施全县外宣工作的重大方针、政策和全县对外宣传事业发展总体规划。

5、负责组织、协调全县大型文化活动,从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理;研究提出并组织实施全县文化体制改革和文化产业发展战略规划和计划;对县文体广新局、电视台、体育中心、文化市场综合执法局、新华书店从政治方向和方针政策方面实施领导和协调指导。

6、负责指导、规划、部署全县企业思想政治工作,领

导县企业思想政治工作研究会;负责全县企业政工人员职称的评审、管理工作。

7、负责县委机关党报《夏津大众》报的采编、出版、发行工作。

8、负责指导、规划和部署全县社会主义精神文明建设工作;组织全县各类文明创建活动及其考核、评比、命名表彰和管理工作。

9、负责全县网络新闻管理和监督工作,组织、协调网络文化建设与管理,以及网络舆论监测、引导等工作。

10、完成县委和上级宣传部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

县委宣传部部门预算包括:县委宣传部机关预算。

第二部分

2016年部门预算表

见附件:2016年部门预算表

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为95.2万元,其中:财政拨款95.2万元。

2016年支出预算为95.2万元,其中:按经济分类科目,工资福利支出(类)82.7万元,商品和服务支出7.3万元,对个人和家庭补助支出5.2万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为95.2万元,其中:财政经费拨款95.2万元。

2016年财政拨款支出预算为95.2万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为95.2万元。

2016财政拨款安排的基本支出预算95.2万元,其中: 人员经费87.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算0万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.8万元,其中:公务用车购置及运行费 2万元,公务接待费1.8万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少1.6万元,其中:公务用车购置及运行费减少3.4万元、公务接待费减少0.2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少出车次数,在县城范围以内,不需要派车的事情坚决不出车。公务接待费减少的主要原因是严格按照县委、县政府出台接待方案的最低标准执行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

第二篇:宣传部计划与预算

2011 湖南工业大学财经学院宣传部下学期主要工作与活动预算

主要工作

1首先和以前一样,我们会在每周末把三个常规部门的红白榜写好,在周一○

分别贴在公共楼、食堂、16栋宿舍门口。不同的是,这学期我们会和办公室合作,他们会先把三大部门的出榜结果搜集并整理好给我们,这样能使版面一目了然,同时大大提高我们的工作效率。

2然后是其他的部门在这个学期开展部门特色活动时,我们部门会相应的进○

行一些宣传工作,出宣传海报、出比赛结果等等。与此同时会加大对“财经文化节”的宣传力度,包括前期海报展,中期各部门的辅助宣传,以及活动后的活动映象影展等等。这样的工作时间不确定,要根据其他部门的活动而定,但是我们也必须为工作预留充足的时间。

3第三块是学院要求我们出的喜报、贺信、公告、通知、处分等等。这样的○

工作出现的几率比较小,工作时间不长。我们会随时准备好安排干事去工作室按要求及时的出出来。

4为了配合“财经文化节---民族文化季”的开展,同时为提升我院学子的个○

人文化修养、审美情趣,特提供一个自我展现的平台。我们部门决定在4月中旬开展部门的特色活动---“笔墨财经”,即书法大赛。书法比赛由分为硬笔书法比赛、毛笔书法比赛具体我们会给出另外的策划书。

各种经费预算

首先我们学院目前可以投入使用的展板只有三块,所以我们需要购置两块质量较好的展板,估计是100块可做修改,问具体左右。如果外联部能够帮我们找到那些商家用剩的展板就更好啦。

然后是平时的红白榜,红纸50张5毛每张,白纸50张8毛每张共65元。绘制海报的颜料那些目前还基本满足需求,如果需要时再购置。

“笔墨财经”活动,前期宣传彩纸后期展出获奖作品共需要彩纸10张2元每张共20元;中期比赛专用宣纸、硬笔用纸共30元左右,颁发给获奖者的奖品共50元。该活动预计大概共花费130元到150元左右。

总计:展板费+活动费大约为250元左右。

第三篇:2016年县委宣传部预算基本情况说明 - 兰考县

2016年县委宣传部预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中共兰考县委宣传部是县委主管全县意识形态方面工作的综合职能部门,现有办公室、新闻科、理论科、党员教育科、社会宣传科、网信办、新闻信息传播中心7个科室,主要职责是:

1、负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作,指导全县精神文明建设。

2、负责指导社会舆论,指导协调新闻宣传工作。对报纸、广播、电视及新闻出版工作实施方针政策的指导。

3、负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。联系文化局、县文联等单位,并在政治方向和方针政策方面实施指导。

4、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性的社会主义精神文明建设活动,配合有关部门做好党员教育工作;负责编审党员教育教材;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、受县委委托会同县委组织部管理宣传战线各部门的领导干部,指导这些部门的领导班子建设。制定培训规划并组织各党委宣传干部的培训。

6、负责兰考县境内新闻信息的上报、传递及发布;负

续开展“学习弘扬焦裕禄精神好干部”评选活动。四是切实加强正面宣传和舆论引导,为综合试验示范县建设营造良好舆论氛围。精心组织以习近平同志为核心的党中央治国理政新理念新思想新战略重大主题宣传;组织策划系列宣传报道活动,展示我县经济社会发展的美好前景;继续开展好“综合试验示范县建设进行时”“综合试验示范县建设大家谈”等专题专栏;加强新闻通讯员队伍建设;积极配合中国传媒大学持续做好《兰考脱贫纪实》纪录片拍摄,展示今日兰考新形象;建立健全新闻发布制度和新闻发言人制度,加强信息发布平台建设。五是大力加强社会主义核心价值观建设,进一步提升公民道德素质和社会文明程度。深入推进“践行价值观、文明我先行”主题系列活动;组织开展2016年“感动兰考”人物评选活动;深化“我们的节日”主题活动。广泛开展“七五”法治宣传教育;组织开展“争做文明兰考小使者”道德实践活动和文化经典、红色经典诵读活动;在县城主次干道、重要路口、大型显示屏等位置设置公益广告,在报纸、电视和新媒体刊播宣传标语,营造浓厚氛围;做好2016年文明单位复查和验收工作,开展文明单位、文明校园、文明景区创评活动。六是坚持建设和管理并重,繁荣清朗网络空间。组织实施社会主义核心价值观网上传播“八大工程”,唱响网上主旋律;实施总书记系列重要讲话精神网上宣传工程、“中国梦”践行者故事网络传播工程、网上理论传

务骨干参加学习培训;加强教育培训,组织好理论骨干、新闻通讯员、网络评论员等培训班,切实提升业务能力。

二、收入预算说明

2016年收入预算437.02638万元,其中:财政经费拨款303.8735万元,上年结余133.15288万元

三、支出预算说明

2016年支出预算437.02638万元,其中:财政经费拨款303.8735万元,上年结余133.15288万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出46.5075万元,占11%;对个人和家庭的补助1.51万元,占0.3%;商品和服务支出189.256万元,占43.3%;项目支出199.75288万元,占45.4%。

2016年政府采购预算安排25万元,主要采购飞行器(无人机)、摄影器材、印刷费等物品及服务。

第四篇:中共商都委员会宣传部2018部门预算

中共商都县委员会宣传部2018部门预算

商都县委宣传部2018部门预算

第一部分

部门概况

主要职能

部门预算单位构成

第二部分

部门预算情况说明

关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 关于2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第四部分 部门预算表(详见附表)

第一部分

县委宣传部概况

一、主要职能

商都县委宣传部是县委主管意识形态工作的职能部门,是县委的喉舌和参谋。基本作用是宣传群众,鼓舞群众,掌握社会舆论,把握社会舆论,把握社会心理,为县委和县委领导当好参谋和助手,其基本任务是建设社会主义精神文明。最大的特点是政治性、前瞻性、服务性和综合性。主要职能是通过宣传政策,反馈信息,分析舆情,理论武装,建设文明,发挥耳目参谋喉舌作用。

二、部门预算单位构成

2018年县委宣传部的预算单位包括:办公室、文明办、外宣办、理论、文艺科、网络新闻宣传管理科、编辑部、电视台共计七个职能部门、科室。

第二

部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门财政拨款总预算503.1万元。收入包括:一般公共预算拨款503.1万元。支出包括:一般公共服务支出439.7万元、社会保障和就业支出63.4万元。

二、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款基本支出共计503.1万元。其中人员经费369.1万元,占比73%,公用经费134万元,占比27%;按经济分类,工资福利支出305.7万元,占比60%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;商品和服务支出134万元,占比27%,主要包括:办公费、印刷费、差旅费等;对个人和家庭的补助63.4万元,占比13%,主要包括:退休费。

三、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为17万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车运行费11.5万元,公务用车购置费0万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0万元,主要原因:按标准要求执行。

第三部分

预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王剑冰

联系电话:04746813689

第四部分

部门预算表

(详见附表)

附件:商都县委宣传部2018部门预算表

第五篇:2018中宁委宣传部预算公开

2018中宁县委宣传部预算公开

第一部分

单位概况

一、部门职责和机构设置

第二部分

2018部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位在内的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

五、政府性基金预算拨款情况说明

六、收支预算情况总体说明

七、其他情况说明

第三部分 2018部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十、项目支出明细表

十一、政府性基金预算总表

十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表

十四、政府采购支出表

十五、政府购买服务支出表第四部分

名词解释

第一部分 单位概况

一、宣传部职责和机构设置

(一)部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要履行十个方面的职责:

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织编制社会科学规划及实施计划。

2.负责全县舆论引导工作,把握正确的舆论导向,指导、协调全县新闻媒体的舆论引导工作。

3.负责宏观指导全县精神产品的生产和监督;联系县文广局、文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.制定县宣传文化系统干部培训规划并组织实施,承担全县新闻和政工系列专业技术职称基础评审工作。

6.组织、协调、指导和管理全县新闻宣传、对外宣传工作。

7.负责全县宣传思想文化战线、精神文明建设、意识形态领域重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作;指导全县各部门不断加强和改进思想道德建设和思想政治工作。

8.指导县网络安全与信息化办公室的工作。

9.规划、部署、检查和指导全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;总结推广精神文明建设工作经验;研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。

10.完成县委、政府交办的其他工作。

(二)机构情况

宣传部附设机构2个,即:精神文明建设指导委员会办公室、国防教育领导小组办公室。内设办公室、理论宣传科、新闻外宣科、精神文明建设办公室、互联网新闻信息中心。

宣传部机关核定编制数11人,实有人数10人;互联网新闻信息中心核定编制数6人,实有人数3人(其中1人为社会招聘人员)。

第二部分 2018部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算

中宁县委宣传部2018年财政拨款收支总预算571万元。与上年相比增加56.9万元,主要是公用经费增加、人员工资增加。收入预算包括:一般公共预算拨款571万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出519.09万元、社会保障和就业支出 21.74万元、住房保障支出16 万元。医疗卫生和计划生育支出9.17万元。

二、预算收支增减变化情况

(一)基本支出情况说明。

中宁县委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出181万元,比2017年执行数据增加62万元,增长52%。其中:人员经费156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出情况说明。

中宁县委宣传部2017年一般公共预算拨款项目支出390万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2013399专项业务费 390万元,与上年相同。

三、政府采购安排情况说明 本县委宣传部无政府采购项目。

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

2018年机关运行经费预算合计25万元,公用经费按照每人每年0.5万元的标准,与上年相同。三公经费合计6.5万元,其中因公出国(境)预算0万元。我单位不存在因公出国(境)的情况,没有此项预算,与上年相同。公务用车运行维护费5 5

万元,与上年持平。公务接待费1.5万元,与上年相比基本持平。公务用车购置费0万元,与上年相同。

五、政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明

六、收支预算情况的总体说明

收入总预算571万元,支出总预算571万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入571万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出176万元,占30.8% ;项目支出390万元,事业单位经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

七、其他情况说明 1.国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,县委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.3万元;办公家具、办公设备等其他资产价值12.9万元.2、其他需说明的事项:无

第三部分 2018部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十、项目支出明细表

十一、政府性基金预算总表

十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表

十四、政府采购支出表

十五、政府购买服务支出表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

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