第一篇:关于规范物资管理的通知(修改稿)
湖北工业有限公司
办字[2017] 5号
关于规范物资管理的通知
公司各部门:
为明确各类物资的申购、存储、发放及管理,完善建立相关制度流程和细则,提高工作计划性,现就加强公司物资管理相关事宜通知如下:
一、对各类物资实行归口管理。根据部门职能和工作实际,将公司各类物资归口管理如下:
1、制造部:生产零部件、生产辅料、低值易耗品、劳保及消防用品、报废物资、车辆维修备件。
2、办公室:非生产性固定资产、办公用品、劳保用品(指工作服)、低值易耗品、招待/福利用品及其它物品。
3、工艺设备部:备品备件、固定资产(指生产设备)、生产工具。
4、质量部:计量器具、试验设备。(具体《归口管理物资汇总表》见附件)
二、各部门负责归口管理物资的申购、入库、分发、存储、
第二篇:仓库物资管理规范
仓库物资管理规范
悬念挂账为止。
第八条:在办理物资入库验收时,如需相关部门专业人员共同验收,仓管员应告知仓库主任,并联系相关部门派员参加,如验收合格,应在《收料单》上签名。
第三部分 物资的发放
第九条:发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。
第十条:各部门领用物资,领料人必须填制《计划领料单》,经领料部门负责人审核批准后,领料人凭单到仓库办理出库手续,仓库统计员核对后电脑填制 《领料单》,经仓管员验明物资的规格、数最,送仓库主任签署,审批后发货。
第十一条:仓管员发料必须与领料人办理交接,仓库其他工作人员应予协助,并当面逐件点交清楚。如需仓库货车送货,司机应同时协助点交货物,将《领料单》第三联领用部门联随货同行,物资到达领用部门现场后,由现场收料人签收后带回交仓库主任核查。发料工作完成后,仓管员、领料人、发货人应在《领料单》上签名,第一联仓库自存,第二联送财务部记账,第三联领用部门随货同行回单联交仓阵主任核查。
第十二条:仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法,严禁白条发货:如遇生产抢修,经仓库主任同意,领料人可先写借条,由使用部门负责人签名后,可先行发货,但必须在第二天前将手续补办完毕。
第四部分 物资的储存保管
第十三条:物资的储存保管,应根据物资的不同属性、特点和用途,进行
货位规格化管埋,并实行“四号定位”方法,即库房号、货架号、层次号和货位号。大仓库应进行区位划分编号,编号朝向应以进门方向,左单右双;从前向后进行编制,库存中所有物资部有自已唯一的编码,不能重复;编号要按物资的分类要求顺序进行分段编排。
第十四条:物资在堆放合理的前提下,必须做到查点方便、成行成列、排列整齐、美观大方。仓管员必须明确每件物资的存放位置,能方便地进行管理与识别。
第十五条:仓管员对库存物资、代保管、侍验物资等负有经济责任,必须做到人各有责,物各有主。仓管员应在每月月终进行盘点,盘点人员包括仓管员、仓库统计员、财务部人员。库存物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告仓库主任,分析原因,查明责任,并按规定报告领导及办理相关手续。
第十六条:对各项库存物资,仓管员应在办理入库手续后及时将物料名称、规格、编码、请购人、入库日期记录在标识牌或货物上,并应逐项填写《物资收、领、存货卡》,凡购入、领用物资应做相应记录,及时反映物资增减变化情况,做到“卡、账、物”三相符。
第五部分 其他事项
第十七条:仓库统计员应定期与仓管员共同抽查物资是否卡、账、物三相符;并做好物资收、发、存、报损等手续;每月月终盘点后,编制 《物资库存盘点表》,经主管、仓管员以及监盘人签名后,一份仓库自存,一份送仓储部,一份送财务部。
第十八条:仓库统计员对寄存物资、工程回收物资、废旧物资等应办理出、入库手续,建立明细台账,逐项登记清楚。
第十九条:仓库统计员对每项出、入库物资的名称、规格、数量、单价、金额以及编码等要每栏登记清楚,并做到日清月结不积压,月报应及时。
第二十条:各部门领用下月办公用品计划,需在每月二十五号前报仓储部仓库统计员。低值易耗品及劳保用品由仓库根据合理库存量及每月领用量,编制请购计划,经批准后送供应部采购。
第二十一条:仓管员及统计员调动工作或辞职,应办理移交手续,移交过程中的末尽事宜及有关凭证,应列出清单,说明情况,分清责任,移交双方及仓库主任应签字,双方各执一份,报仓储部一份。如有未解决事宜应报上级主管及仓库主任协调及时处理,直至解决为止。
第二十二条:本管理规范经总经埋批准后实施,各部门应遵照执行。
二00九年五月一日
第三篇:物资管理规范流程
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量,计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的,可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划,需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成,是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成,计划应经项目总工程师审核,项目经理或其授权人批准。
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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组,领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立《合格供应商名册》,调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外,对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货,其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后,应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨,要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容,要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅,验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数,按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准,原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅,道碴容重在1.65左右。各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》,建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续,建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序,凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认,授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认,不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度,是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记,定期盘点库存,将材料实际消耗与其限额数量进行对比,计算出节超数量,对其进行考核,达到限额控制、节奖超罚的目的。
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对当天购进或供应的材料,必须在当天收回所有进(发)料单据,并按照项目、类别建立《物资明细账》,在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单,双方交接签认,以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务,便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况,确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度,建立台账,责任到人,交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位,避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查,对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑,保证转向架的完好状态,及时回送,收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料,各单位应加强维护和保养,保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记,上报公司物资部一份,便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料,各种物资的包装、加固材料等,要进行回收,并有相应的奖惩措施进行考核。充分
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利用废旧物资,合理采用代用材料,以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册,将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的,应严格按照《化学危险品控制程序》的规定,对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制,确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准,满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节,是项综合性的工作,需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核,加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存),盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后,物资部门要及时编制《材料节超考核表》,计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
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5、对同一对象的核算时间点要统一,如已完成工程量截至时点是25日下午6点,材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超,项目要组织相关人员认真分析原因,总结经验教训,厘清责任,制定控制和奖罚措施,超耗部分由责任人全额承担,节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分,是企业重要的信息资源,是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作,建立健全物资原始记录和台账,保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况,规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件):
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后,项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管,保管期限三年。
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第四篇:关于规范厂区物资设备出入管理的通知
XXX公司
关于规范厂区出入管理的通知
公司各部门、各参建单位:
为规范厂区人员、车辆、物资及设备的出入管理,确保厂区内的人、财、物的安全,根据公司《保安管理制度》,现就厂区出入管理相关事项通知如下:
一、人员管理
1、厂内人员的亲属、朋友来厂找人一律在门卫值班室等候,由值班人员通知所在单位在值班室会客,禁止私自进施工现场或办公室找人。其他人员无正当理由一律禁止入厂。
2、外来人员到厂接洽业务,应在值班室办理入厂登记手续,并电话联系有关部门接待人,经同意后,方可进入。
3、来厂区参观访问的人员,必须经公司领导同意后,由指定的接待人带领,方可入厂区。
4、外来人员进入工厂,告知现场禁烟区域。
5、为确保安全,公司及外来人员严禁带小孩入厂。
二、物品管理
1、未经许可,任何人不得携带施工原料、工具设备和相关资料出厂,否则门卫保安人员有权扣押。因工作需要或其他原因必须带以上物品出厂时,需要出具公司相关主管人员签字审批的放行条,核查清楚后方可放行,放行条保存备查。
2、各设备材料供应商交货时,在进厂时先由保安门卫值班人员查验登记,在离厂时再经门卫值班人员根据原登记核对符合后给予放行,必要时联系公司设备管理部人员检查确认。
3、保安人员有权检查离厂人员随身物品,离厂人员经值班人员查获有私带公物或他人物品之嫌者,暂扣留物品,报有关部门处理。
4、发现窃盗行为时,以收回失窃物为首要,并应立即上报主管领导处理。
三、车辆管理
1、外来车辆进入工厂,随车人员必须办理登记,经值班人员检查无可疑后方可放入。
2、进出工厂车辆应一律检查,应注意进厂车辆有无载有违禁、危险或易燃物品。出厂车辆载有货物时,必须有公司相关主管人员签发的放行条,门卫保安人员根据放行条并核查货物后方予以放行,放行条保存备查。
3、厂区材料、物资及设备车辆原则上避免夜间进出,如有紧急情况需夜间进出的,保安人员电话联系公司相关主管人员确认并做好记录。
本通知自下发之日开始实行,请公司各班保安人员认真学习通知内容并严格执行,如遇疑问,联系公司安全环境部协商。
XXXX公司
2017年9月20日
第五篇:关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知(正式)
关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知
各部门、物供中心XXX供应站:
为了加强材料物资管理,明确职责,确保材料物资管理规范有序,经筹建处会议研究,对材料物资管理及领用审批流程进行规范,现将有关事宜通知如下:
一、计划提报
材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划,部门负责人审核,分管领导审批后,汇总于计划经营科,计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。
各部门提报材料物资计划时,应先对本部门库存量进行核对。
二、领用程序
(一)筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。
(二)各部门在供应站领用材料物资,须先填写领料单,并根据所领用材料物资的种类,由相关部门负责人及分管领导进行审批,供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料,未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资,供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单(借件单需写明材料物资的预估单价),借件单需经部门负责人审核,分管领导审批后方可提前发料。遇特殊情况未能事先审批的,要及时与相关部门负责人及分管领导沟通,经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。
(三)各部门到供应站领用材料物资,原则上须指定专人经办,不得随意更换经办人。经办人在领用材料时,必须认真填写领用审批票据,要求字迹工整,不得擅自更改审批过的材料领用票据。
(四)为了便于财务核算,筹建处在计划经营科设专人对供应站出库的材料物资按费用科目进行划分,供应站每月要按时向驻矿财务科和筹建处计划经营科提供材料物资出库汇总单。
(五)甲供材料出库时,必须办理“限额领料单”。负责甲供材料物资审批的部门办理“限额领料单”相关签字手续,部门负责人及分管领导要严格把关,防止材料款大于工程结算款,规避管理风险。
三、领用审批部门及流程
(一)审批部门及分工
按照材料物资的种类不同,筹建处分别授权机电信息科、生产技术科、调度室、安监科、综合办公室、计划经营科进行材料物资的领用审批,其它部门不具有领用审批权。具体负责领用审批的材料物资如下:
机电信息科:大型材料(10平方以上电缆、管路、皮带机材料)、机械配件(高压管件、二类电器、三机配件、防爆车配件)、专用工具(国产工具、进口工具、吊具及除按工种配备的个人工具)、油脂、钢材、化工、五金、轴承、紧固件、机械密封件、煤砖、大型设备(采煤机、破碎机、皮带机等)、开关(各种磁器、馈电、水位控制器、小风机等),及其他未明确的材料物资。
生产技术科:支护材料、建工材料、火工品。调度室:应急物资(“三防”物资)。安监科:消防材料。
综合办公室:办公类的固定资产、低值易耗品。计划经营科:劳保用品、个人工具、木制加工品。
(二)审批流程
各使用单位经办人填写好领料单→按所领材料物资的种类不同,分别找相关审批部门负责人签字→计划经营科材料管理员签字→审批部门的分管领导签字→供应站领料。
四、出库材料管理
(一)对于已经出库的材料物资由各部门制定相应的材料物资管理制度,建立健全材料物资出入库审批原始台帐,交旧领新、回收复用台帐,同时要有材料物资领用原始记录(包括时间、地点、物品名称、数量、用途),加强对材料物资的规整、使用情况(规格、型号、数量、主要技术参数)的管理。
(二)机电信息科对已办理完出库手续的所有材料物资使用情况进行动态监督,并负责废旧材料物资的处理,同时出台相关的管理制度。
五、其它事项
(一)对于一次性出库材料物资数量较大时,驻矿物供必须提前一至二月通知机电信息科,以便做好下月投资计划,确保按计划完成。
(二)所有涉及到各部门职责的将纳入部门月度绩效考核。
本通知于2013年X月X日起执行。
二○一三年X月X日