公司业务招待管理办法

时间:2019-05-14 05:57:56下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《公司业务招待管理办法》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《公司业务招待管理办法》。

第一篇:公司业务招待管理办法

诚安公司业务招待管理办法

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神,按照蓝焰煤层气公司要求,根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》,进一步规范诚安公司业务招待待工作,结合企业实际,特制定本规定。

第二条 本规定适用于诚安公司的业务接待活动。第三条 业务接待的基本原则

(一)坚持勤俭节约、务实周到,尊重少数民族风俗习惯的原则;

(二)坚持严格审批,规范程序,严格控制经费支出的原则;

(三)坚持从实际出发安排业务活动,为企业争取最大利益,营造和谐发展环境的原则。

第二章 业务接待集中管理和经费管理

第四条 综合办公室是公司业务接待的主管部门,负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。

第五条 业务接待费用要纳入公司全面预算管理,公司各单位要编制预算方案。应当遵循先有预算、后有支出的原则,严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。

第六条 公司及所属各单位(部门)应当严格控制业务接待范围,严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。严禁转嫁、摊派、隐匿、违 规报销接待费用。

第七条 业务接待范围

(一)各级党和政府及管理部门,市场客户及潜在用户,行业内兄弟单位及业务协作单位,因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员,其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。

(二)商务交流、项目合作的接待活动。

第八条 公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所,重要业务活动或由公司承办的外部会议,在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下,必须经单位主要领导批准后,方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。

第三章 业务接待审批

第九条 公司及所属各单位(部门)应当根据规定的接待范围,严格审批控制。凡属接待范围的来宾,由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批,按规定安排接待活动。对能够合并的业务接待统筹安排。业务接待严格按照审批“三单”执行,原则上对无公函或无实质内容的业务活动和来访人员一律不予接待。

第十条 审批程序

(一)公司机关部室在安排日常业务接待时,须事先向分管领导汇报,填写接待申请,报请公司分管领导、总经理、董事长批准,由综合办公室牵头按照相应标准在指定酒店安排住宿、就餐、车辆、会议及参观考察等安排,后勤科配合,书记做好监管。

(二)公司助理以上领导干部的日常业务接待活动由所分管业务部门代办相关手续,综合办公室负责安排。

(三)接待单位要建立健全业务接待清单制度,业务接待活 动结束后,按照“谁接待、谁负责”的原则,如实填报业务接待清单。清单要如实反应接待对象的单位、姓名、职务和业务活动内容、时间、场所、费用等情况。

第四章 接待标准

第十一条 接待住宿严禁安排在私人会所和高档消费豪华场所。严格执行晋煤集团有关住宿标准的规定,省部级领导安排普通套间,厅局级领导安排单间,处级及以下人员安排标准间。公司不得超标准安排接待住房。除宾馆免费提供的房间用品外,不得额外配发其它生活用品,不得摆放香烟、鲜花、水果。同城接待不安排住宿,可安排在公司职工宿舍住宿。

第十二条 就餐标准

(一)在外的接待工作(早餐)用餐标准为每人10元,午餐及晚餐同样标准,可划分二档:

1、业务接待用餐标准控制在每人15元。

2、商务接待用餐标准控制在每人25元。

另:凡属正常的部门检查、会议、业务洽谈的,外来人员一律在公司职工餐厅就餐,不属于业务接待范围。由涉及到的科室申请,后勤科审核确认后,到职工餐厅就餐。工作餐标准为:早餐用餐标准为每人5元,午餐及晚餐同样标准,每人10元。

(二)业务接待用餐应以家常菜、地方菜为主,严禁提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,如需提供酒水、香烟可参照蓝焰公司相关业务招待标准执行。不得使用私人会所和高档餐饮场所接待。

(三)严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过2人;接待对象超过10人的,陪餐人数不得超过 三分之一。

第十三条 业务活动出行应当严格执行用车标准。根据活动内容、日程和乘车人数合理安排接待车辆,3人以下安排一部小车,6人以下安排一部小巴车,7人以上安排集体乘坐中巴车或大巴车。严格控制随行车辆,车队规模一般不超过3辆。

第十四条 严禁借业务活动名义组织旅游或与业务活动无关的参观,严禁组织到营业性娱乐、健身场所活动,严禁举办与业务无关的专场晚会、舞会等活动,严禁以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第十五条 严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待;严禁私客公待。

第十六条 接待费用报销必须提供“三单”。即,派出单位公函、接待清单、财务票据。“三单”不全,财务科不予报销。

第十七条 公司财务科应当定期对本单位的业务接待经费开支和使用情况进行监督检查,提前做好上级单位审计部门的自查工作。

第十八条 本规定由综合办公室负责解释。

第十九条 本规定自下发之日起执行,原有关业务接待制度同时废止。

第二篇:公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法

为进一步加强公司业务招待管理工作,规范来宾接待范围、标准、审批程序,做到厉行节约、杜绝浪费,特修订本办法。

本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用,包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。

一、接待权限

1、为统一接待标准、避免多重管理,公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。

2、按照对口原则,公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待;党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待;需公司级领导出面陪同的,由领导批示后安排陪同。

3、来公司办理日常单一业务的来宾,经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后,原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。

二、接待范围和标准

本办法所指接待范围包括:中煤集团公司内部来宾,各级政府来宾,与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。

(一)餐饮标准

1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时,一般在平朔宾馆安排自助餐,由公司办公室接待室安排、业务对口部门 1-2名人员陪同;特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次,陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。

2、地方政府厅局级(不含)以下来宾到平朔时,一般宴请一次,陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准;其余在平朔宾馆安排自助餐,必要人员陪同。

厅局级(含)以上来宾到平朔时,参照政府有关接待标准执行。

3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待,一般宴请一次,陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准;其余在平朔宾馆安排自助餐,业务对口部门1-2名人员陪同。

4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外,在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排,酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟,午餐一般不得饮酒。

5、在朔州以外地区安排招待的,经公司相关领导批示后,按当地平均水平执行,但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。

(二)住宿标准:

1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导,由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级(副市级)以上领导安排套间。政府机关副处级(副县级)以上领导安排单间。一般来宾安排标间。

2、集团公司二级单位,以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾,一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公 司安排,需公司相关领导特别批示。

3、在朔州以外地区安排住宿的情况,一般不得安排在五星级酒店,并不得安排与工作无关的陪同人员。

(三)纪念品赠送标准

1、为严格落实《八项规定》精神,平朔公司一般情况不向来宾赠送纪念品。如有对方向我方赠送纪念品在先、我方需要回赠,或业务沟通必须的特殊情况,在公司领导批示后方可赠送。

2、赠送纪念品一般选取反映平朔公司和朔州地方文化、特点、特色的物品。

3、纪念品由公司办公室统一选定、统一管理、登记造册,使用部门填写纪念品使用申请单,经公司分管领导批准后到办公室领取发送。公司部门及二级单位原则上不得自行对外赠送纪念品。

4、按照集团规定,不得与集团公司系统内部单位之间收受纪念品。

(四)参观费及其他接待费用

1、平朔公司一般情况不安排来宾参观平朔公司以外的场所、景区,也不安排其它娱乐活动。如有特殊情况,在公司领导批示后方可进行。

2、对集团公司系统内部人员,不得安排任何与工作无关的参观、娱乐活动。

三、接待程序:

1、各类接待工作由公司办公室接待室或业务对口部门了解 来访者目的和要求,拟定接待日程及内容,报请公司领导批准。

2、公司办公室对各类接待工作登记造册,包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待人员等。

3、对直接和业务对口部门联系的来访部门和人员,应先报公司办公室接待室做出安排后接洽,一般不擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待情况报公司办公室接待办备案。

4、每次接待任务完毕,应尽快整理相关资料,做好报销和归档工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要领导的领导,一切重大事宜请示公司主要领导决定。

2、接待中要注意礼节,尊重外宾的生活习惯,不能把国内的习惯或观念强加于外宾。

3、外宾接待标准参照内宾标准。

五、注意事项

1、凡涉及参观重要部门,索取机密资料等事宜,均须报请公司领导批准。参加过程中,接待人员要严格执行保密制度。

2、来宾在公司内的各种活动均须由接待人员和业务对口部门派员陪同,不得自行活动。

3、接待工作涉及公司形象,接待工作人员要有高度的责任心,要注意言语和形象。

六、其它要求

1、各单位要完善业务招待费管理制度,明确开支范围、标准、审批程序和管理纪律。要进一步规范业务招待费会计核算,不得超标准、超范围列支,不得将业务招待费调整到其他科目列支,不得用业务招待费挤占其他专项费用。

2、各单位要认真落实有关规定,严格执行本办法要求。平朔公司将在任中审计、离任审计、定期专项审计和财务检查等相关审计或监督检查工作中,对各单位、各部门业务招待费控制及财务列支情况进行专项检查,对发现问题的单位将予以通报批评,对有关责任人作出严肃处理。

3、公司纪检监察部门要加强管理,将业务招待工作列入日常监察范围,并督促接受职工群众的监督。

七、本办法自公布之日起生效。

第三篇:业务招待管理办法

中建七局山东公司业务招待费开支管理办法(试行)

第一章 总则

第一条 为有效压缩非生产性开支,遏制历年业务招待费开支随意、总额较大的局面,本着厉行节约,花多少钱办多少事的原则,严格执行机关费用支出预算管理制度,促进费用开支公开透明,降低业务招待费用支出,厉行节约,杜绝铺张浪费,特制订本办法。

第二条 管理原则

(一)、坚持费用开支预算控制的原则

(二)、事先申请,分级审批原则

(三)、厉行节约,花多少钱办多少事的原则

第二章 分工及权限

第三条 公司经理、书记 分别负责分管范围内其他公司领导发生的业务招待活动及费用核销的审批工作;另外,公司经理负责审批机关各部门发生的各项业务招待费用,公司书记复核。

第四条 公司副职(含财务劳资部经理)负责分管范围内职能部门发生的业务招待费用开支审核工作。

第五条 部门经理 负责本部门发生的业务招待活动的申请、组织、审核工作。

第六条 综合办公室 负责业务招待申请单(派饭单)签发、备案、审核工作;负责提供青岛市内饭店清单(包括酒店名称、档次、价位及具体位置、联系方式),并负责招待用酒水的集中采购供应和业务招待活动预算标准及费用报销的审核工作。

第七条 财务劳资部 负责业务招待费用开支的预算控制、借支与报销审核、业务分析及报告工作。

第三章 业务招待费用控制标准

第八条

(一)中建系统内业务招待费用开支控制标准:

1、局总部人员业务招待费用开支标准:

局领导来公司检查指导工作时,每顿正餐(午餐和晚餐,以下同)开支标准为800元(不含酒水,以下同)以下;部门经理(含副经理)每顿正餐开支标准为500元/顿以下;其他业务人员每顿正餐开支标准为300元以下。内部审计,包括每年例行的财务决算报表审计暂执行500元/顿以下标准。

2、局系统内部平级单位人员业务招待费用开支标准:

单位领导每顿正餐开支标准在400元以下;其他工作人员每顿正餐开支标准在200元以下。

(二)行业主管部门外部人员业务招待活动控制标准

在满足业务要求的前提下,本着厉行节约的原则控制开支。建设单位业务招待活动开支原则上计入对应项目的费用,不列入机关预算开支。

1、财务劳资部业务招待费用开支标准:招待国税、地税局800元/顿,工商局、银行500元/顿,招待其他外部人员300元/顿。

2、经营部门、工程部门、办公室招待费用开支标准:建委、招标办、质检、安检站800元/顿,招待其他外部人员300元/顿。

第四章 业务招待费用的审批核销管理工作流程

第九条 业务招待活动申请审批管理工作流程:

一、部门经理提出活动建议,安排部门工作人员填写招待活动费用申请审批单;公司领导安排的业务招待活动由参与部门填写招待费用申请审批单。

二、财务部门结合各部门预算费用控制情况,对各部门业务招待活动进行审核并签字;

三、综合办公室根据招待对象审核费用标准并签字;

四、公司分管领导审批;

五、职能部门履行借款手续,按借款流程进行;

六、财务劳资部负责费用审核和资金安排;

七、综合办公室负责提供饭店清单供主办部门选择,并提供招待用酒水,做好登记;

八、各职能部门组织安排招待活动。第十条 业务招待活动费用核销管理工作流程

一、业务招待活动结束后,主办部门持派饭单及发票,办理招待费用核销手续;

二、财务劳资部审核;

三、分管领导审批签字;

四、公司经理、公司书记签字;

五、财务劳资部核销费用,列入各部门预算费用开支。

第五章 相关规定

第十一条

公司领导与部门业务招待费的相关规定:

一、由公司领导招待上级领导、政府官员、行业协会、建设单位主要领导的,经总经理签字批准后,不论几位领导参加,列入公共经费支出预算。

二、公司领导招待除上述情况之外的客人,按照谁主张、谁承担的原则,列入主张领导包干预算。

三、由公司各部门牵头招待,请公司领导出面参加的,不管有几位领导参加,都列入牵头部门预算。

四、业务招待事先须填写经由综合办公室盖章、财务负责人签字、总经理审批的业务招待申请单(派饭单),严禁事后补办。

五、业务招待开支以后每月公布一次,公布内容包括招待时间、招待部门、招待对象、招待标准等,以便接受职工监督。

第六章 附则

第十二条 本办法适用于公司机关支出预算内的各项业务招待活动。

第十三条 本办法从2006年3月份开始实施,解释权归财务劳资部、综合办公室,原有规定与本办法有冲突者,一律按本办法执行。

第四篇:公司招待费用管理办法

湖南皓志新材料股份有限公司

业务招待费管理办法

第一条

业务招待费是在业务经营活动及与之相关的工作中所发生的必需、合理的应酬费用,如餐饮、住宿、娱乐、礼品及烟酒等费用。

第二条

业务招待费的支出应有利于公司经营业务的正常开展;有利于拓宽公司的经营业务范围和领域;有利于沟通、改善、促进公司与各有关单位的正常交往关系。业务招待费的支出应遵循“必需、合理、节约”的原则,从严控制。

第三条

业务接待原则上在公司食堂或定点餐馆、酒店进行。人资(行政)负责选定定点招待的餐馆及酒店(宾馆),并与之签订长期优惠合同。

第四条

招待客人,就餐人数(含陪同人员)3人以内(含),一类地区(北京、上海、广州、深圳)按125元/人,其他地区按100元/人标准以内招待;就餐人数(含陪同人员)超过3人,一类地区(北京、上海、广州、深圳)按100元/人,其他地区按80元/人标准以内招待。原则上不上酒水,不搞娱乐休闲。如需要宴请,须征得部门负责人同意,然后按不超过150元/人标准接待(含酒水);如需要休闲娱乐,按不超过200元/人标准接待。

第五条

业务招待费用预算执行公司全面预算管理制度,烟酒费用归口人资(行政)统一预算管理。业务招待费必须严格控制在规定的预算限额内,每月的费用预算中单独列出,经月度工作会议审核通过,超预算部分除董事长特批外不予报销。

第六条

各部门(营销中心除外)因业务开展需要,如需烟酒开支,应编制月度烟酒采购计划,经总经理签字后于每月30日前报送人资(行政);人资(行政)根据计划统一实施定点采购。烟酒费用统一由人资(行政)办理费用报销手续。

第七条

人资(行政)建立台账登记各部门烟酒领用情况,严格按计划控制各部门的烟酒领用,对无计划、超计划的烟酒领用申请一律不予发放;对于当月暂未领用的烟酒可顺延至下月。人资(行政)于每月30日将部门烟酒领用明细报送财务部。

第八条

赠送礼品、纪念品等属特殊接待范畴,应在事前向部门负责人申请,说明礼品名称,数量,价格,事由。批准后按申请标准执行,不得擅自改变标准。

第九条

根据资金审批权限,部门负责人审批标准范围内的招待费用,总经理负责审批超标准的招待费用。所有单笔金额在1000元以上的招待费用及礼品、纪念品等,须经总经理批准。

第十条

严禁弄虚作假、虚报冒领、少吃多开、一单多开等违纪行为。违者将追究当事人与部门负责人的责任。非工作需要所发生招待费用均由个人自理。

第十一条

本办法适用总经理及公司各部门。

第五篇:公司招待费用管理办法

公司招待费用管理办法

总则:

一.根据公司实情,结合行业特点,针对公司外勤人员(市场部等人员)招待客户费用制定如下办法:

1.招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费,列入管理费用帐户。

1.招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则,能免则免,能省则省。

2.招待费的使用只限于招待客户用餐、娱乐、购买礼物,不得挪作他用。

管理细则:

一.1.招待费一定要先申请后使用,即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续,否则财务会计部有权拒绝报销。

2.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理

3.招待客户时,严格控制陪餐人数,一般情况下,陪餐人员只限

于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

4.来宾就餐标准分为三个档次,一档标准为50元/人;二档标准为35元/人;三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定,原则上不能超标。

二.公司招待方式为:定点招待和非定点(自主招待凭证报销)

招待相结合非定点招待:

1.普通员工没有招待费用权限。

2.部门经理(正副级)招待费用权限为0元—500元人民币(包

含500元)。

备注:超过500元以上,需提前由申报总经理,有总经理授权

方可实施。

3.员工如有要招待,需申报部门经理,有部门经理陪同招待并签

字报销。

4.具体操作可分为①事前支钱后凭证报销。②本人垫付事后凭证

报销等。

备注:具体预支和报销流程详见财务制度。

定点招待:

5.定点招待单位有:御尊足道、明豪酒店、龙德美容等,如有新

单位再另行通知。

6.对于定点单位的招待费用,需提前申报总经理,有总经理授权

金额消费等。

7.具体操作参考非定点招待办法。

附则:

一.1.违反本规定者所用业务招待费一律自理,不予报销。

2.违反规定之情节恶劣者,除业务招待费不予报销外,将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。

3.本规定自颁布之日起施行

*因招待费用属纯利润支出项目,因此招待费用将作为员工、部门的奖金、业绩的评判标准之一请慎之。

2011-4-7

下载公司业务招待管理办法word格式文档
下载公司业务招待管理办法.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    公司业务招待费用管理制度

    招待费用管理制度一、制定目的: 为加强公司各部门业务招待费开支的管理,本着合理开支,勤俭创业的原则,保证公司对外业务的正常开展,创造良好的经营环境。现结合公司具体情况,制定......

    业务招待规定

    XX有限公司业务招待管理规定 1、总则 1.1制定目的 为加强公司业务招待费的管理,有效控制业务招待费的支出总额,切实厉行勤俭节约,提高费用使用效益,结合公司实际情况,特制定本制度......

    业务招待管理制度

    武汉*******股份有限公司 公司办字[2011]010号★ 武汉********有限公司业务招待管理暂行制度 武汉华中数控股份有限公司业务招待工作由公司办公室归口管理。公司业务招待内......

    业务招待管理制度

    业务招待费管理制度 1、目的 为了进一步强化公司业务部门财务管理,防范费用滥用支出,特制订本制度。 2、范围 四川玛尔贸易公司所有业务招待支出均属此范围。 3、权责 (1)业务招......

    通讯及招待管理办法

    通讯费及招待费补贴管理办法 目的: 为了进一步提高工作效率,完善公司通讯费用管理办法,规范职务通讯消费补助标准。本着高效、合理、节约的原则,特制订本办法。 适用范围: 本办......

    业务招待管理细则

    接待费用管理细则 1 总则 1.1 适用范围。 本公司有关客户、供应商、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”)的开支均按本细则进行管理。 1.2 接......

    业务招待费用管理

    第一条 报销业务招待费时所附发票必须是开有日期的正式发票,当月报销的发票不能为已过开票日期一个月以上的票据,并且原则上实行谁开支谁报销的原则。 第二条 原则上杜绝无票......

    业务招待费用规章制度(精选合集)

    业务招待费用规章制度......