实验室评审不符合项整改计划(共5则)

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第一篇:实验室评审不符合项整改计划

中心主任:

省计量认证卫生评审组一行4人于2009年5月23日至24日对我中心进行了实验室认可及计量认证现场评审,评审中给我们提出了18个不符合项。我们立即就评审组提出的问题分别分析研究,拟逐项分解落实到具体部门和个人,进行了认真整改,现将整改计划报告如下。

实验室评审不符合项整改计划(2009-5-30)

如无异议,请批准后交有关责任人执行。

检验科李俊设 2009-5-30

第二篇:食品实验室评审不符合项整改报告

食品实验室资质认定评审整改报告

编制人:***

审核人:***

签发人:***

**市粮油质量检测站

2011.8.18

**市粮油质量检测站初评整改报告

2011年8月6日至7日,江苏省食品实验室资质认定评审组组长许**,专家黄**、李**等一行3人,依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》,对我站进行了食品实验室资质认定初评审。经过两天的评审,评审组认为我站基本符合实验室及食品检测机构资质认定评审准则的要求,已具备申请承检**个产品及**个参数的检测能力,评审结论为基本符合。评审组对我站质量技术工作给予肯定的同时,也对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并开具了三项不符项/观察项报告。根据省评审组开具的实验室不符合项/观察项报告,结合我站2011质量控制技术运行工作总体安排,我站进行了认真的总结反思、及时制订了整改计划,提出了整改措施,现将我站的有关整改情况汇报如下:

一、认真学习,提高全员质量意识。

省评审组现场复评审工作结束后,我站即于8月8日召开了实验室全体人员学习总结会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。

二、认真整改,强化纠正预防措施。

我站各科室根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施

过程和时效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的3个不符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足“评审准则”的有关规定,现报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:

1、需整改章条号:4.4问题表述:实验室未能提供“检验资料档案管理制度”。

原因分析:对《食品检验机构资质认定评审准则》4.4条款的规定理解不深,认为在《文件控制程序》《记录管理程序》等程序文件己作了规定,对建立“检验资料档案管理制度” 的认识没有到位。

整改措施:由质量技术负责人提出“检验资料档案管理”的总体要求,由办公室组织制定《检验资料档案管理制度》并认真组织实施。

整改结果:已制定《检验资料档案管理制度》。经领导批准,在《质量手册》附件08“食品检验管理制度汇编”中增加该制度,并印发各相关人员。整改证据见附件1。

2、需整改章条号:4.9

问题表述:编号为TL2010005菜籽油原始检测记录中缺色泽变化后的数据记录。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.9的规定理解不深,实施不够具体,记录中缺少相关信息。

整改措施:由检测室负责对本站所有检测记录表格进行清查,进一步补充和完善相关记录信息。

整改结果:已重新完善了检测原始记录,并重新进行了一次菜籽油加热项目检测,增加了色泽变化后的数据信息。整改证据见附件2。

3、需整改章条号:5.4.8

问题表述:未能提供编号为TL01气相色谱仪的期间核查记录。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.8款理解不够。

整改措施:由技术负责人组织检测人员学习期间核查的程序和要求,并对气相色谱仪进行核查。

整改结果:己对TL01号气相色谱仪进行了期间核查,核查结果符合要求。整改证据见附件3。

三、加强管理、确保体系持续有效。

从8月8日至8月18日,我站针对评审组专家提出的整改项进行认真研究,及时制定整改计划,并对整改情况进行专项检查,目前已全部整改到位,报评审组长审核确认。为进一步强化我站内部质量控制体系建设和质量体系规范运行,提高实验室检测工作的公正性、科学性、有效性,今后我站将进一步组织全体人员深入学习实验室和食品检测机构资质认定评审准则和我站制定的质量体系文件,严格按照认定评审准则有关规定要求进行规范运作,长效管理,推动我站质量技术工作的持续改进提高。

附件:整改证明材料3套、会议记录1份。

第三篇:食品实验室评审不符合项整改报告(推荐)

食品实验室资质认定评审整改报告

编制人:***

审核人:***

签发人:***

**市粮油质量检测站

_________________________________________________________________________________________ **市粮油质量检测站

2011.8.18

**市粮油质量检测站初评整改报告

2011年8月6日至7日,江苏省食品实验室资质认定评审组组长许**,专家黄**、李**等一行3人,依据《实验室资质认定评审准则》、《食品检测机构资质认定评审准则》,对我站进行了食品实验室资质认定初评审。经过两天的评审,评审组认为我站基本符合实验室及食品检测机构资质认定评审准则的要求,已具备申请承检**个产品及**个参数的检测能力,评审结论为基本符合。评审组对我站质量技术工作给予肯定的同时,也对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了整改要求并开具了三项不符项/观察项报告。根据省评审组开具的实验室不符合项/观察项报告,结合我站2011质量控制技术运行工作总体安排,我站进行了认真的总结反思、及时制订了整改计划,提出了整改措施,现将我站的有关整改情况汇报如下:

一、认真学习,提高全员质量意识。

省评审组现场复评审工作结束后,我站即于8月8日召开了实验室全体人员学习总结会议,将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见,逐条深入分析原因,有针对性地制订出整改计划和整改要求,并分解落实到各科室和具体责任人,同时明确整改完成期限。

二、认真整改,强化纠正预防措施。

我站各科室根据整改计划和要求,组织技术力量制定具体整改措施,抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施

**市粮油质量检测站

_________________________________________________________________________________________ 过程和时效性进行跟踪,对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求,对评审中发现的3个不符合项,已在规定时间内完成了整改,整改结果满足“评审准则”的有关规定,现报评审组长确认。具体内容和整改结果如下:

1、需整改章条号:4.4

问题表述:实验室未能提供“检验资料档案管理制度”。

原因分析:对《食品检验机构资质认定评审准则》4.4条款的规定理解不深,认为在《文件控制程序》《记录管理程序》等程序文件己作了规定,对建立“检验资料档案管理制度” 的认识没有到位。

整改措施:由质量技术负责人提出“检验资料档案管理”的总体要求,由办公室组织制定《检验资料档案管理制度》并认真组织实施。

整改结果:已制定《检验资料档案管理制度》。经领导批准,在《质量手册》附件08“食品检验管理制度汇编”中增加该制度,并印发各相关人员。整改证据见附件1。

2、需整改章条号:4.9 问题表述:编号为TL2010005菜籽油原始检测记录中缺色泽变化后的数据记录。

原因分析:对《实验室资质认定评审准则》4.9的规定理解不深,实施不够具体,记录中缺少相关信息。

整改措施:由检测室负责对本站所有检测记录表格进行清查,进一步补充和完善相关记录信息。

整改结果:已重新完善了检测原始记录,并重新进行了一次菜籽油加热项目检测,增加了色泽变化后的数据信息。整改证据见附件2。

**市粮油质量检测站

_________________________________________________________________________________________

3、需整改章条号:5.4.8

问题表述:未能提供编号为TL01气相色谱仪的期间核查记录。原因分析:对《实验室资质认定评审准则》5.4.8款理解不够。整改措施:由技术负责人组织检测人员学习期间核查的程序和要求,并对气相色谱仪进行核查。

整改结果:己对TL01号气相色谱仪进行了期间核查,核查结果符合要求。整改证据见附件3。

三、加强管理、确保体系持续有效。

从8月8日至8月18日,我站针对评审组专家提出的整改项进行认真研究,及时制定整改计划,并对整改情况进行专项检查,目前已全部整改到位,报评审组长审核确认。为进一步强化我站内部质量控制体系建设和质量体系规范运行,提高实验室检测工作的公正性、科学性、有效性,今后我站将进一步组织全体人员深入学习实验室和食品检测机构资质认定评审准则和我站制定的质量体系文件,严格按照认定评审准则有关规定要求进行规范运作,长效管理,推动我站质量技术工作的持续改进提高。

附件:整改证明材料3套、会议记录1份。

第四篇:现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心

资质认定现场评审不符合项整改报告

疾病预防控制中心

2013 年08月20日

现场评审不符合项整改报告书

第五篇:现场评审不符合项整改承诺书

现场评审不符合项整改承诺书

公司:

贵公司对我企业于日进行安全生产标准化级现场评审,所评审出的不符合项(详见评审不符合项扣分原因汇总表),我企业作如下承诺:

本企业承诺:在年月日之前按照评审扣分点及原因汇总表评审要求完成相应整改项。

本企业在整改期限内愿意接受安全监督管理部门以及贵公司检查。

企业负责人:

公司(公章)

年月日

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