第一篇:35会计人员审核费用规范
会计人员审核费用规范
审核凭证
外来凭证
1、费用发票。
2、事业性收费收据。
审核方法及说明
1、原始凭证内容:
(1)审核发票所载名称是否为本公司,并盖有“统一发票专用章”。(2)审核发票专用章是否有开票单位全称、住址、增值税一般纳税人统一税务编号。
(3)审核“日期”是否为收款日或费用发生日期,是否为跨年度使用。(4)审核“摘要”栏所列品名与请购单所列品名是否相同。若为一般费用,内容与费用性质是否相同;若为商品代号,应经请款部门翻译为一般中文名称。
(5)审核数量×单价是否等于总价,并需与中文大写金额相符。(6)如果总价金额与中文大写不相同时,除“实付金额”外,应以中文大写为准。
(7)审核增值税的计算是否正确。
(8)审核商号发票是否有加盖“销货专用章”,并注意商号全称、地址及增值税一般纳税人统一编号。
(9)审核单据内容若有更改或名称更正,应加盖原商号或立据人章,金额更改者,必须重新取得有关单据。
2、付款凭证应具备要件:(1)统一发票:
①本公司抬头、统一编号、地址。②开具年、月、日。
③收款商号、地址及统一编号章。
④购物品名称、数量、规格、单位、单价及总额。⑤增值税税额。(2)收据: ①本公司抬头。②开具年、月、日。③出具单位全称及地址。④同“统一发票”。
审核凭证
租金支出 租金发票
审核方法及说明
1、审核租金支付年期是否重复或遗漏。
2、审核租金支付方式与合同书约定是否相符。
3、审核租金支付座落地段与实际及租约所载是否一致。
4、审核押金给付与合同是否相同。合同期满退租应即收回押金。
5、审核逾期缴纳违约金与合同规定是否相符。
6、审核支付仓租是否附租赁合同书。
7、审核寄库租金,单价×寄库数量是否正确。
审核凭证
税款(房地产税、车船使用税、印花税等)缴纳通知书、收据联。
审核方法及说明
1、审核房屋、土地座落地段与账列是否相符,税籍是否一致。
2、审核房地产税通知书所列面积与账列是否一致,房屋用途别与实际用途相符。
3、审核缴纳通知联所列车辆牌照号码,是否为本公司公务车辆牌照号码。
4、审核缴纳年期有否重复,税率适用及税额计算是否相同。
5、审核缴纳日期是否超逾通知缴纳期限。
审核凭证
交际费
1、统一发票。
2、营利事业性收费收据。
审核方法及说明
1、审核在外宴客及招待费用,应以统一发票为凭。
2、审核是否于正当的场所宴客。
3、对于私人应酬或业务无关的交际不准报支。
4、审核是否依核对权限核准。
审核凭证
邮资
1、邮政大宗包裹收据。
2、邮票购买证明。
审核方法及说明
1、审核邮费报销与“邮寄信件登记簿”所载是否相符。
2、审核有没有私人邮件或索取非本公司邮寄的其他收据报销。
审核凭证
电话费
电信局电话发票、通知联。
审核方法及说明
1、审核请款明细与长途电话登记簿所载时间、地点、次数是否一致。
2、审核叫号或呼人,每次单价是否与标准单价一致。
3、审核单价×次数,是否与总额相等。
4、审核收据内容与原通知单所载是否相符。
5、审核收据是否为本公司抬头,并加盖收款经人人印章。
审核凭证
电报费
电信局电报通知联、发票。
审核方法及说明
1、审核请款单是否依核决权限呈核。
2、审核计费单价与标准表所列费用是否相符。
3、审核通知联所附明细表各栏,与国内、外电报收发文登记簿所列地点、时间、字数一致。
4、审核机号是否属本公司租用者。
5、审核收据联内容与原通知联所载内容是否相一致。
6、审核计费单价、国际电报费是否以时间计价,交换业务电报费是否以字计价。
审核凭证
交通费用(自用车辆)
1、短程出差车费报销单。
2、过桥(路)费、停车费发票。
审核方法及说明
1、审核报销单内各栏是否详填:
使用单位、职别、姓名、牌照号码、用车起讫点、公里数及时间、目的、车费、日期。
2、审核是否经车辆调度员证实无车可派用。
3、审核是否经主管(经理级以上)核决。
4、审核金额计算是否正确。
5、审核用车起讫时间及目的是否合理及必须。
6、停车费、过路费等凭证依实核销。
审核凭证
交通费(公务车)
1、购油票券。
2、统一发票、收据。
3、过桥费或停车费发票。
审核方法及说明
1、油料耗用费用:
(1)审核购油票券内所列“车辆号码”是否为公务车号码。(2)审核金额计算是否正确,加油次数、间隔期限是否合理。
2、过侨(路)费、停车费:
(1)审核过桥(路)费发票金额是否与规定相符。(2)审核日期、桥别、地点与派车单内容是否一致。
(3)审核收据是否经车辆管理员签认,并经经理级以上主管核准。
审核凭证
书报杂志
1、统一发票。
2、收据。
审核方法及说明
1、审核连续性刊物的申请,是否经权责主管核准,并核对订阅起讫期间。
2、审核支付连续性刊物,其数是否重复。
3、审核书籍的购买,连续性刊物的新订、续订、应经专人登记、编号,并列入管理。人员移交时,列入部门财产办理移交项目。
审核凭证
文具印刷(打字油印;复印、文具用品)
1、统一发票。
2、事业性收费收据。
3、签收单。
审核方法及说明
1、审核印刷表单是否必须、数量是否正确。
2、审核复印费分摊表的计算是否正确。
3、审核各单位复印金额、数量是否合理,上下月是否差异过大。
4、审核文具用品购买、领用的数量是否合理,上下月是否差异过大。
5、审核各单位文具用品领用统计表的计算是否正确。
审核凭证
差旅费
1、差旅费报销清单。
2、交通费单据。
3、住宿费发票。
4、无单据证明单。
审核方法及说明
1、国内出差:
(1)审核差旅费报销清单是否按规定呈核。
(2)审核报销日期、日数与出差申请单所载是否相符。(3)审核交通费起讫地点与出差申请单所列是否一致。(4)审核餐宿杂费报支标准是否依规定单价计算。
(5)审核在同一地区驻留半个月以上者,自第16日起照规定膳宿杂费 标准,以八折支给,自31日起以七折支给。
(6)审核交通费需凭证明核支,否则以对号快车计支,机票以票根报销。
(7)对住宿费未检具凭证者,按规定五折报支。
(8)审核各细数核算是否正确,若事先暂借预支者,应由应付金额内扣除。
2、国外出差:
(1)审核出国前后的国内旅费,应合并于国外旅费报销清单内一并报销。
(2)审核交通费应检附凭证,否则应附经理级以上主管核准的无单据证明。
(3)审核是否于返国后次日起算,10天办理旅费报销,并缴回旅费差额,逾期应依规定办理追缴。
(4)审核出差在同一城市,继续驻留30日以上者,自31起,膳宿杂费按八折支给。
(5)审核住宿费用超出规定时,应检附凭证呈总经理核准后报实报销。
审核凭证
水费
水费通知联、收据。
审核方法及说明
1、审核通知联抬头是否为本公司。
2、审核收费期间所属月份是否正确,有否重复。
3、审核收据联与通知联所载内容是否一致。
4、审核用水数量是否与水表记录一致。
审核凭证
电费
电费通知联、收据。
审核方法及说明
1、审核收费期间有否重复,所属月份是否正确。
2、审核单价×使用度数是否等于应付金额。
3、审核收据联与通知联所载内容是否一致。
4、审核用电度数是否与电表记录一致。
审核凭证
运费
1、统一发票。
2、事业性收费收据。
审核方法及说明
1、对运费的申请,需审核:(1)客户是否签收。
(2)依路途(程)长短,判断运输时间与出入有利于时间是否异常。(3)货运品名是否相符。(4)数量是否一致。(5)运交地点是否相符。
(6)交运中意外事故的索赔款,是否依合同核算索赔款。
2、依地点、费率、数量核算金额是否相符。
3、是否依核决权限呈核。
审核凭证
广告费
1、统一发票。
2、报社收据。
3、杂志社、出版社、电视台、广播电台广告收据。
审核方法及说明
1、审核计价行数与样张的行数是否相符。
2、审核单价与计费标准是否一致,刊登天数是否相符。
3、审核应付金额计算:单价×行数×刊登天数。
4、审核收款人及报社签章是否属实。
5、审核是否附有全张的报纸,并在广告处以红笔划出。
审核凭证
海运费
1、申请付款单。
2、海运发票。
审核方法及说明
1、审核请款单是否依核决权限核准。
2、审核请款单所载的“船名”、“起讫地点”、“航次”、“提单号码”、“装运数量”等是否与装箱单相符。
3、审核请款单的材积和装箱单所载是否相符,若差异在5%以上时,会同营业单位签注差异原因。
4、审核发票的抬头是否为本公司。
5、审核提单的材积及起讫港是否与装箱单相符。
6、审核发票所载的提单号码与原提单的号码是否相符。
审核凭证
保险费
1、结汇证明书。
2、保险费送款薄存根。
3、保险公司收据。
审核方法及说明
1、审核保险费率及保险费的计算是否正确。
2、审核结汇证明书中银行所扣的保险费,是否与所计算的保险金额相符。
3、审核保险费收据的抬头是否为本公司。
审核凭证
外销佣金
1、结汇通知书。
2、佣金信(电)汇回条。
3、佣金汇出款证实书。
4、发票。
审核方法及说明
1、审核请款单是否依核决权限核准。
2、审核请款单,销售确认书和受订通知单所载的受订编号、数量、单价、销售金额、佣金条件和佣金收款人的名称地址等是否相符。
3、审核依约定的佣金条件所计算的佣金金额是否正确。
4、审核佣金汇款回条或证实书的申请人是否为本公司。
5、审核佣金汇款凭证的受款人是否与受款通知单的受款人相符。
6、审核佣金汇款凭证的汇出金额与请款单和结汇证书的佣金金额是否相符。
7、审核发票的抬头是否为本公司。
8、审核发票的出具人是否与受订通知单的受款人相符。
9、审核外币折算是否与发票的人民币值金额相符。
审核凭证
陆运费 发票。
审计方法及说明
1、审核发票的抬头是否为本公司。
2、审核发票是否依核决权限核准。
3、审核计费重量是否与交运单相符。
4、审核运费是否与公司规定的支付标准相符。
5、审核运费的计算是否正确,与发票的金额是否相符。
审核凭证
报关杂费
1、发票。
2、事业性收费收据。
审核方法及说明
1、出口报关杂费应由与本公司签订合同委托的报关行,依各批的出口案编制“费用通知单”,并检附所有凭证送国外部复核,依核决权限核准后,再送会计部门请款。
2、审核报关杂费“费用通知单”是否注明“出口编号”、“货名”、“件数”、“重量”、“出口日期”、“运往港口”、“提单号码”、“货物进仓地点”、“输出许可证号码”等。
3、审核报关杂费各请款项目的金额,是否与合同及海关所规定的支付标准相符。
4、审核各项凭证是否齐全,抬头是否为本公司。
5、审核报关杂费的总金额是否正确,与“费用通知单”的金额是否相符。
6、如有退关、滞报逾期仓租等发生异常费用,是否已于请款单内注明异常原因处理对策和费用的归属等。
第二篇:费用报销审核注意事项
费用报销审核注意事项
各公司账务审核人员应认真严格做好各项收支项目审核把关工作,审核工作如下:
一、经费审核总体要求
1、费用发票审核。费用报销必须提供正规发票,替票应附上抵票说明,确保费用发票合法性、有效性。
2、收支项目审核。严格按集团相关规章制度文件规定、及公司经营业务事项审核把关,确保各项业务入账的真实性、准确性。
3、签批手续审核。严格按规定签批费用报销流程,确保费用报销凭证签署手续完整性、规范性。
4、费用报销只能由本单位员工办理,外单位人员前来报销一律不予受理。
5、当月费用,当月报销。当月25日后产生的费用或因特殊原因当月无法正常报销的,允许于下个月内报销,超期不得报销。12月份的费用无特殊情况必须在12月28号前报销并提交财务入账,12月29到31日的发票可以在下年1月5日前报销,否则跨提交的发票只能做退票处理,责任由经办人员承担。
6、为了分清责任,进行部门核算,除差旅费外不同部门支出的费用不得混淆在一张报销单上。
7、付款单据如车辆费用报销单、报销凭证、预付款凭证申请单或差旅费报销单等,内容要填写完整:
(1)付款单据的种类及用途
报销单据种类。大车、小车发生的费用填写《车辆费用报销单》。
外出差旅费报销时以《差旅费报销单》填写报销,出差期间发生的招待费连同外出差旅费一起报销。
除第1点、第2点以外的其他费用,报销时发票未收到但需要付款的一律填写《预付款凭证申请单》、欠票凭证进行报销。
除第1点、第2点以外的其他费用,报销时发票已收到且需要付款的、发票已收到但款项上次已付清的,一律填写《报销凭证》进行报销。
(2)票据粘贴规定
①所有发票及单据均需将边角裁剪整齐,费用报销粘贴应平展、整齐。②将较大的发票及单据左上角涂上胶水后同向粘贴在报销凭证的背面的左上角;发票及单据按报销凭证上的项目顺序分项归集粘贴,如:本次报销项目有通讯费、快递费、业务招待费,发票按项目顺序归集粘贴。
③清单、合同应粘贴于其对应发票之后,如车管部报销新车购置费用和新车车厢款,附件有新车购置发票、车厢发票、车厢明细清单,那粘贴顺序应为新车购置发票、车厢发票、车厢明细清单。
④增值税专用发票单独报销,不与普通发票混在一起报销。
⑤增值税专用发票抵扣联和附在抵扣联后的销货清单、公路内河货物运输业统一发票抵扣联不用粘帖,用回形针串别。
⑥属集团内部代付费用即相应公司的发票,不要粘贴,用回形针串别,报销代付后由财务将发票寄给对应公司会计做账。
⑦车票、快递费发票、餐票以及其他的小型票据,必须粘贴在《单据粘贴单》上,不能同向或反向直接粘贴在报销凭证后。
⑧所有小型发票需沿装订线依次粘贴在《单据粘贴单》上,注意粘贴时保持左边单据在上,右边单据在下,循序渐进地粘贴在《单据粘贴单》上,单据不能超出粘贴单的边缘,然后再在《单据粘贴单》的左上角涂上胶水,以同向方式粘贴在报销单据背面的左上角。最后在粘贴单的空白处分别写出每一类原始凭证的张数、单价与总金额。
二、审核注意事项
(一)费用报销部门审核
对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
1、购买实物资产,需入库的,如办公用品、低值易耗品、礼品、承运单等须由集团统一印刷定制的资料、电脑、打印机、空调等,部门经理复核后还要负责仓库管理的会计助理核对入库情况,并在报销凭证上签字。
2、租金报销,需要行政办公部门审核确认,第一次报销时需要求附上租赁合同复印件。
3、总部通讯费报销,需要附通讯小组请款申请单会签文件及相关发票文件方可报销。
4、车辆保险费报销,需要负责车辆保险费登记的会计助理核对,并在报销凭证上签字。
5、与员工薪资有关的,需要人事部门签字复核。
6、业务招待费报销,超过部门经理审批权限的,要呈报片区分管副总审批,超过片区分管副总审批权限的,呈报集团分管财务副总审批。
7、差旅费报销,不管金额大小,经办人签字→部门经理复核→人事部主管考勤的复核→财务主管复核→总裁批准(分公司片区总经理审批)
(二)财务部门审核
财务人员对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
1、报销单据审核
A.填写的报销单据类型是否符合集团规定。B.报销单据书写及签字应用黑色 水笔,字迹清晰、明了、工整。
C.报销部门不使用内部称呼。如青口公司,营业执照实际为闽侯县盛辉物流有限公司。非独立设置帐套的,报销部门按营业执照上的公司名称简称填写,若分公司尚未办理营业执照的,报销部门应填写为某分公司某运营部,如上街分公司报销部门应为闽侯甘庶货运代理分公司上街运营部。
D.原始单据有几张,在“单据及附件”就写几页。增值税专用发票抵扣联和附在抵扣联后的销货清单、公路内河货物运输业统一发票抵扣联不算张数。
E.报销凭证上项目与发票内容一致。F.金额大写(人民币):一律用正楷或行书书写,如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等易于辩认、不易涂改的字样,不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、另、毛等简化字代替,不得任意自造简化字。
G.报销金额不能四舍五入。如通讯费发票1176.70,不能报销1177元,只能报销1176.70。
H.检查付款方式,能银行转账支付的费用就转账,不能现金支付。若本次报销不需付款的,要在备注上写明“款项已支付”等字样。
I.检查经办人是否是业务发生的实际当事人。
J.经办人是指实际经手该事项的当事人,经办报销人应填写好报销凭证事项,但是财务不能代经办人签字,除非该财务为实际经办人。
K.报销凭证金额及相关内容不能有任何形式的涂改,如有涂改,需重新填写报销凭证。
L.报销人员不能模仿子分公司的经办、经理笔迹,代签名字。
M.不允许子分公司经理或部门长在报销凭证大小写金额等内容均未填写的情况下,在空白报销单上签字,方便经办人报销。
N.审批程序和手续是否完备并符合规定,相关人员是否签字。
2、原始单据审核
A.外来支出原始单据:
从单位取得的原始单据应审核是否为合法、合规性,外来原始单据应注意:(1)是否涂改、挖补;
(2)是否盖有出票单位印章(注意与税务局印章区分),特别注意停车费、餐费发票;
(3)是否有经办人或开票人签名;
(4)日期、付款人名称、品名或项目名称、数量、单价是否填写齐全,开票日期要近2个月的,付款人名称要全称;
(5)金额大小写是否一致,发票金额是否移位;(6)发票内容跟开发票公司业务是否相符。如:发票章为福州蓝天办公有限公司,发票内容为广告费,此发票可认定为发票内容与开票公司实际业务不符。
(7)凡开具概括性内容的购买、消耗性支出如“办公用品”、“食品”、“日用品”“劳保用品”、“材料”、“配件”、“维修费”、“印刷费”等票据,必须附盖有出票人公章的清单,经办人在清单上签字确认。
(8)发票上有写明附销售清单时应附盖有出票人公章的销售货物清单。(9)注意区分国税、地税发票的适用范围。如:购买办公用品、食品等取得的发票应是由国家税务局监制的商品零售业统一发票;打印、刻章、制作会议条幅、出租车票、宾馆住宿费、招待餐费、会议费发票应是由地方税务局监制的统一发票。
(10)实报金额小于发票金额时要在发票上注明实报金额。
(11)从外单位取得的支出票据如有遗失,应取得原开票单位盖有公章的证明,如原发票记账联复印件加盖开票单位公章,由相关领导人批准后,才能当作原始凭证报销。如果确实无法取得原开票单位证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由相关领导人批准后,用其他发票代作原始凭证。
(12)经办人、部门经理在发票背面签字。
(13)定额发票上未盖地方税务局监制章如餐饮公司的发票无发票专用章,为无效发票。
B.内部支出自制凭证
内部支出自制凭证主要包括工资表、年终奖金发放表、工作接待呈批表、借款单等。
审核这些单据时应注意: 1)大小写金额是否一致。
2)是否有制表人或经办人签名。3)审批程序是否符合规定。
4)采用领款人领取款项的,由领款人在签名处签字或盖章并按手印。5)对应代扣个人所得税税金的,应按规定扣税。
C.日常会计助理填制付款凭证时金额要跟报销凭证、预付款凭证的金额一致,不能四舍五入。
(三)主要报销项目审核事项说明
1)运费:附货物运输业增值税专用发票或公路、内河货物运输业统一发票,发票抵扣联,包车结算单。
审核时注意: A.运费要转账支付到对方对公账户(对公账户要求与开发票公司名称一致);
B.货物运输业增值税专用发票抵扣联要盖开票公司公章,公路、内河货物运输业统一发票抵扣联不盖开票公司公章;
C.如果运费发票有注明车号、线路的,则运输结算单上的车号、线路要跟运费发票一致;
D.运输结算单要盖开票公司的公章;
E.运输结算单上包车运费与实际金额相符; F.一份报销凭证附一份运输结算单;
G.每一份联运发票都需由业务部门填写好开票申请单,详细说明开票原因。2)车辆费用报销:车辆核算部根据当天所有的车辆费用报销单,汇总一份当天的车辆报销单,将所有的车辆费用报销单和汇总车辆报销单提交给财务记账。
3)购买车辆:由使用部门提出申请,车管部购买。附件为发票、文件会签、合同,按照审批程序特殊规定审批付款。
4)车辆购置税:车管部经办人员凭申请单、车辆购置税询价表预付购置税,按照审批程序一般规定审批付款。
5)新车车厢款、车辆广告:附件为发票、经办人签字的明细清单、对方单位结算单,按照审批程序一般规定审批付款。
6)车辆保险费:按照集团关于作好购买车辆保险操作流程规定执行。按照审批程序特殊规定审批付款。发票抬头原则上不能变更,如需变更,要提供新的行驶证复印件,保险公司在发票上手工备注新的公司名称,并加盖发票专用章。
7)油费:要求一般纳税人或小规模纳税人,都使用加油卡加油。
8)租金:附发票、租赁合同或会签文件,并以转账方式支付到出租方对公账户或个人卡上(出租方为个人),按照审批程序特殊规定审批付款。
A.签订合同时要索取出租方的产权证复印件。
B.分公司增加、减少经营场所要经过集团分管业务的领导同意。
C.分公司若确实无法与对方签订经营场所合同,要以文件会签的形式书面告知集团分管业务的领导。
D.经营场所租金发票章要跟租赁合同的出租方名称一致,金额要跟合同一致,合同到期要重新签订。
E.租金发票若到税务局代开发票,发票金额不包含税点,发票税点不能报销(如:付款单位:房东名称张三的)。
9)办公用品、低值易耗品、礼品:由行政部统一采购,除鲜花、水果外全部入库,附增值税专用发票或普通发票、合同复印件、盛辉物流集团物料采购申请单或相关部门领导已经会签的《关于ㄨㄨ申请》复印件、对方单位开具的结算单或送货单、我司的入库单等,按照审批程序特殊规定审批付款。
A.办公用品、低值易耗品,礼品只能由行政部购买,其他部门如办公室、市场部、仓储部等不能自行购买,自行购买者不予报销。
B.增值税专用发票上货物或应税劳务名称一栏有写“(详见货物清单)”,应提供销售货物或者提供应税劳务清单,详细核对货物清单与入库单、送货单是否一致。
C.若是开增值税专用发票的,入库单为不含进项税的价格,增值税专用发票上的数量、单价要跟入库单一致。若是开普通发票的,入库单为含税(开票税点)的价格。
10)承运单等须由集团统一印刷、定制的资料:由行政部统一采购,全部入库,附件为增值税专用发票、合同、对方单位开具的结算单或送货单、我司的入库单等,按照审批程序特殊规定审批付款。
11)电脑、打印机:由信息部向行政部提出申请,行政部统一采购。附件为信息部提出的盛辉物流集团物料采购申请单、增值税专用发票、合同、对方单位开具的结算单或送货单、我司的入库单等,按照审批程序特殊规定审批付款。
12)空调:由使用部门向行政部提出申请,行政部采购。附件为增值税专用发票、合同、盛辉物流集团物料采购申请单、对方单位开具的结算单或送货单我司的入库单等,按照审批程序特殊规定审批付款。
13)通讯费:附件有通讯费发票、总部有通讯组会签的请款单、通讯费清单。按照审批程序特殊规定审批付款。
A.当月电话费报销以实际通话费用报销,并需提供中国电信发票及话费账单,如话费账单存在CDMA漫游通话费的和天翼捆绑手机的话费,原则上不列入费用报销,如确实工作需要的请自行控制在100元以内,超出部分的由使用人自行承担.B.如上海集时通网络科技有限公司福州分公司的语音通讯费,附通用机打发票、发票明细单、上海集时通网络科技有限公司福州分公司费用通知单、信息部提供的关于某月份语音、短信费用申请单、某月份语音、短信费用财务明细表、通讯组签发的请款申请单。
14)水电费:按照审批程序一般规定审批付款。
A.自有场所的水电费要提供增值税专用发票或普通发票。
B.租赁场所的水电费要提供出租方开具的发票,若对方实在无法提供正式发票,要提供自来水公司、电业局开具的出租方名称的当期发票复印件并加盖出租方公章、出租方的业户电费、水费分配表(注明水电度数、价格,公摊),由出租方开具原始凭证分割单给承租企业,且附承租企业需缴纳电费、水费收款收据加盖公章等原始凭证单据,并以转账方式支付给出租方,不能将水电费存到出租方员工个人账户。
15)公务车队发生的过路过桥费、停车费:用车人、本趟出车的司机应在发票背面签字确认。
16)快递费:结算方式为现金支付的,附地方税务局通用定额发票;结算方式为月结的,附增值税专用发票和客户月结清单。报销审核时还要提供快递运单原件第三联:收件公司存根(红色)或第四联:审查第三联是否是收方付,第四联是否是寄方付;报销时应在第三联或第四联做个盖章已审核,经办人应在发票背面注明客户名称、寄件时间,按照审批程序一般规定审批付款;未提供邮寄第三联或第四联,快递费不予报销。
17)业务招待费:
业务招待费审批流程和接待工作要求应符合集团下发的闽盛物[2010] 财 3号《关于规范接待工作及经费开支管理的通知》。
A.同时提供盛辉物流集团总部工作接待呈批表/盛辉物流集团分公司工作接待呈批表、宴请菜单明细审核。若是地方税务局通用机打发票,菜单一般也是机打的,若是服务业有奖定额发票,菜单一般是手写的。
B.各部门应本着节约的原则使用业务招待费,按照审批程序特殊规定审批付款。
C.定额发票联上如有兑奖凭证的,费用报销时应将报销金额减去中奖额后报销,如发现发票联的兑奖凭证部分被撕掉,而费用报销时未将兑奖额扣掉,审核时以报销金额减去默认的最低中奖额5元后报销。
D.工作接待呈批表上主要陪同人员除公司经理外还有其他人员(如张三)时,报销凭证上经办人应为张三,张三和经理应在发票背面签字。
E.公司内部会议、部门内部活动费等费用开支不属于对外业务招待费开支范畴。
18)差旅费:差旅费报销根据[闽盛物人 [2013] 18号] 盛辉物流集团职工差旅管理办法,出差前填写出差人员审批表(反面)、购买机票审批单,于出差返回一周内填写差旅费报销单(正面),附件为购买机票审批单、机票、车票、住宿费发票、餐票、出差过程中发生的招待费用申请表等,按照审批程序特殊规定审批付款。
A.行程多时要列个2012年ㄨㄨ月ㄨㄨ日到ㄨㄨ月ㄨㄨ日行程单,详细说明哪天行程及费用。
B.差旅费报销单后附的路桥费、车票、餐费发票、住宿费发票在报销单填写的起止日期和起止地点范围内;
C.一次出差涉及不同部门的,应由主要部门汇总统一填报(防止发生的共性费用分摊不均造成个别差旅费超标)。
D.因公外出、参加会议、培训等活动,应附集团领导同意外出参观访问、参加会议、培训的通知书。
E.出差过程中发生的招待费用,须事先请示总裁特批,填写招待费用申请表,要在差旅费中和其他费用一起报销,不能单独报销。
F.凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写。
G.出差人员因个人原因造成退票的手续费用不予报销。
H.因公出境(包括港澳台)考察及旅游所需办理的申请签证费用,公司予以报销一次。若签证不成功而需再次补签的,则产生的费用由员工个人承担。
I.考察、旅游时需交纳的小费,由员工个人承担。J.按报销项目、时间顺序粘贴。
K.参加培训住宿、车票费用:①员工违反公司规定提前或延迟会议的往返时间范围而产生了超出部分的费用开支(如住宿费、工资等),不予报销相应费用;②住宿费报销,严格按照集团行政部住宿费规定报销;③车票审核,不符合规定条件的员工乘坐火车软卧、飞机票的一律以火车票硬卧/硬座给予报销,除集团领导审批外,符合条件的须按公司规定办理相关审批手续.L.集团春节会议交通费用:①春节留守值班人员自分公司直接到集团总部参加会议的人员,往返交通费用可在所属公司全额报销;②家在福州五区八县的员工春节回家(探亲)过节后,并参加春节会议的,相关交通费由个人自行承担;③除以上情况外的员工春节回家探亲(过节)后,从住宿地(含居住地、暂住地)到集团总部参加会议的人员,交通费的报销范围限定为:报销人员需提供本人年前回家车票及年后直接到福州总部参加会议的车票、回司车票,三条线路车票金额对减的差值作为回司后车票标准报销依据(差值计算:年后到福州总部车票额+会后回司车票额-年前回家车票额=实际车票报销金额)
19)集团组织旅游费用:由行政部填写报销凭证,附件旅行社发票、合同、相关部门领导已经会签的《关于ㄨㄨ旅游申请》、行政部提供的参加旅游的员工清单。按照审批程序一般规定审批付款。
A.行政部经办人应将参加旅游的员工清单报送人力资源部,以便计算该员工应负担的个人所得税。
B.旅行社发票可以开的项目:旅游费、考察费、综合服务费、团款、代定租车费、代订机票款。
C.除驾驶员外其余的工种人员按集团文件标准规定享受相应的旅游费用; D.驾驶员转岗的管理人员按转岗时间开始享受相应的旅游费用;
E.个别员工因其他原因没参与公司组织的旅游活动,视为自动放弃不予用其他方式补贴;属集团旅游标准范围内的费用额,可列入所属公司日常费用开支(费用列支需提供旅游名单、入司时间、实际费用及正规发票),超出部分由员工个人自行承担。
20)基建办:预付工程款时附施工合同、建筑业统一发票、班组工程款支付审批表、班组工程计量支付月报表、材料款结算单等。通过集团基建户转账,按照审批程序特殊规定审批付款。
21)保证金:以集团名义投标中标的,需要总部将款项汇到某一企业的保证金,虽然实际上为子公司向总部的借款,填写报销凭证时项目应为保证金,不是往来款,并将款项汇到招投标单位的对公账户,不将款项汇到招投标单位的私人账户,对方收到款项后要补一张收据给集团。按照审批程序特殊规定审批付款。
如合肥子公司向集团借款5万用于交合肥统一的保证金,这时报销凭证上的项目应写保证金,而不是往来款。
22)事故支出
A.已取得发票的可以凭当月发票复印件在当月报销,同时财务在发票背面注明已报销。
B.理赔案件未结案未取得发票报销先借款,借款上写明某部车事故借款,不要写明某部车某某费用借款。
C.事故赔偿款:附交通事故费用清单、第三者收取赔偿款发票复印件(福建省地方税务局非经营收入统一票据)、事故和责任调解书复印件、第三者车损发票复印件(福建省增值税普通发票)、医药费发票复印件等。
23)外雇搬运费费用:取得相应的发票,列入公司费用报销
24)晚班夜宵:因业务工作需要,上晚班人员下班时间在24:00后的人员可按实际加班人数报销相应夜宵费用,但每人每晚不超出5元,明加班人员及上下班时段由经理签字的可列入当月工资表中晚班伙食补贴栏,绩效内直接补贴给员工.25)员工外出工作餐:公司食堂就餐人员,因工作需要外出办公的可报销相关误餐费,但每人每餐不超出15元,可列入日常营业费用报销。
26)员工会餐费用
A.集团规定内的会餐活动时间(端午节、中秋节、春节留守人员除夕年夜饭)可安排在食堂加餐;
B.片区子公司例会会议期间会餐费,每月可安排一次食堂加餐;属范围内加餐部分费用可列入日常费用开支,但加餐报销每人不超出35元,除之外的会餐费用,不列入公司日常报销范围。
27)公司公务车交通违章 按《盛辉物流集团勤务车使用管理规定》第二十四条,驾车人员须遵守国家交通安全相关法律、法规,因超速行驶、超载、闯禁行、随意停车等违反国家交通安全法律、法规行为被处罚的,由个人自行承担,情节轻微的可适当考虑减免处罚,具体如下:
A.若驾驶员严重违反交通法规,如闯红灯、市区超速。逆行、酒后驾车、带故障上路等行为的,不在减免范围。
B.一个自然年内,若出现市区以外的国、省道超速50%(含)以内、高速公路超速30%(含)以内的,市区内行驶压线、变道、上下车、停车等类似情况,情节轻微的,每人可减免3次处罚,超出部分由驾驶员自行承担。
C.因特殊情况,在高速公路行驶过程中,超速30%(含)以内的,事后由分管副总裁、片区总经理签字证明后予以适当减免。
28)工资:以集团总部人力资源部审核确认后所提供的各公司工资汇总表进行核对,确保工资成本费用的准确性,工资成本列支实行计提方式,以计提上个月工资总额为标准,差值部分多退少补冲减下个月工资费用列支。
29)私车公用油费审核:以集团行政部审批后的私车公用燃油补贴标准审核费用,确保费用成本支出的准确性
30)不可以费用列支报销项目事项:
A.押金或保证金一律不得列成本费用报销; B.费用有包含违约金或滞纳金的由责任人承担;
C.在公务车上私人需要购买摆设装饰品即费用由个人自行负责承担; D.各公司当地承保社医保个人承担部分应由承保人员自行工资中承担; E.食堂伙食费的食用费用如:食盐、味精、大米等;
F.属落实责任人的货损货差理赔案件,由责任人自行承担.其他非正常经营费用且实属公司支出的,须提供相关列支情况证明属实经证明人、领导审批后方可报销。
第三篇:医疗费用审核总结
2014年医疗费用审核工作总结
2014年是莆田新型农村合作医疗意外伤害工作运行的第二年,新型农村合作医疗制度框架基本建立,政策制度逐渐完善,不合理医疗费用得到改善,蕴含着审核组的努力和贡献。审核组的工作离不开领导的关心指导,离不开各科室的极力配合,离不开各定点医疗机构的大力支持,更离不开审核科全体人员的共同努力!现总结如下:
一、医疗费用审核依据
1)2014年新农合药品报销目录库
2)药品说明书
3)卫生部办公厅 二〇〇九年三月二十三日下发的文件卫生部38号文件[卫办医政发〔2009〕38号]
4)卫医发[2004]285号文件
5)临床诊疗指南
6)莆田市医疗服务价格目录库
二、医疗费用审核过程中主要存在问题
1)对新农合目录库中标注的各类限制使用药物,没有相应的临床体征、实验室和辅助检查依据以及临床诊断依据。如鹿瓜多肽、脂溶性维生素Ⅱ等。
2)没有相关临床诊断依据的超说明书使用药物。如丹参多酚酸盐、参芎葡萄糖注射液等。
3)禁忌药品的使用。如诊断有高血压的患者使用氟比洛芬酯、聚明胶肽,等等。4)国家基本药物的使用率过低。如盛兴医院使用破伤风人免疫球蛋白,适用于TAT过敏的患者,此药违反基本医疗原则。
5)抗生素使用不规范,未根据[卫办医政发〔2009〕38号]、《抗菌药物临床应用指导原则》等相关规定实行。超时间、超代用,如药头孢呋辛钠、氟氯西林钠等。
6)过度服务:心脏彩超、总前列腺特异性抗原测定(TPSA)、癌胚抗原测定、甲胎蛋白测定、糖类抗原测定、单脏器B超检查、甲状腺五项等已成为常规检查项目。
7)超莆田市医疗服务价格目录库收费。如九五医院B型钠尿肽(BNP)测定:莆田市医疗服务价格是270元/次,医院收300元/次,多收30元/次;8710部队医院数字化摄影:莆田市医疗服务价格是36元/次,医院收52元/次,多收16元/次;吸氧:根据莆田医疗服务价格目录库规定,持续吸氧按63元/日,间断吸氧按3.6元/小时,未按规定收费;床位费:只计入不计出,清单多收费,没有按照莆田医疗服务价格规定的收费;等等。
8)预防应激性出血用药时间过长:如兰索拉唑、奥美拉唑等。
9)未实行国家基本检查项目,使用高价位的检查项目。如九五乙肝两对半(做定性检查(22.5元/次),做定量检查(112.5元/次),该项目检查费用增加90元/次。
10)非医保套医保。如莆田市第一医院的滤除白细胞血液,仙游县医院的铝合金拐杖,等等。
11)对莆田市医疗服务价格目录库限制使用项目没有相应的临床体征、实验室和辅助检查依据以及临床诊断依据,如运动疗法、日常生活能力评定限残疾人使用等。
12)手术、麻醉费用收取不合理,对同一切口进行的两种不同疾病的手术,其中另一手术按50%收取的未按规定收费。同时进行两种麻醉时,主要麻醉按全价收,辅助麻醉按50%收,辅助麻醉未按半价收费。
13)清单收费与医嘱不符,X光片、氦氖(He-Ne)激光照射治疗等超医嘱收费。14)分解收费:手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时已列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。医院在纱布块,无菌敷贴,手术薄膜,手术巾,伤口敷料等上再次收费。
15)对莆田市医疗服务价格目录库限制性耗材的未按规定收费。如一次性材料,其他特殊材料,创面用材料,滤除白细胞输血器。贴片材料,一次性特殊消耗材料,一次性电极等。
16)重复收费:如吸痰护理包含在气管切开护理中,不应另行收费。
17)入院指征把握不严,住院率偏高。少数医疗机构对患者进行小病大养住院。加上少数农民意识不强,主动要求住院,我市住院率均呈上升态势,次均费用增长过快,虽然经过审核组的努力,已有所改善,但还是呈上升趋势。
18)各地骗保等恶性案件时有发生。医疗机构违规现象时有发生,难以根治。部分医生未严格核对医疗保险证。未在病历上认真填写病人病史,存在着挂床住院、住院乱收费等现象。
三、医疗费用审核工作的思考与建议
2015年莆田新型农村合作医疗进行药品零差价,住院补偿方式有了较大改动。致使我司的审核工作又有了新局面。所以审核模式应与时俱进,随着莆田新型农村合作医疗工作的不断规范、完善、改革,审核工作的思想、理念和方式也要不断更新,审核的重点也要发生改变。
1)提高国家基药物及省增补药品的备药率和使用率。加大国家基本药物的备药率,提高基本药用的使用,尽量做到首选国家基本药物或省增补药品的用药原则,避免出现滥用中成药、辅助性、支持性及营养药品。使用滋补性中成药使用不要超过常规剂量,也不要做为调整体质长期使用。
2)对新农合目录库中标注的各类限制使用药物,应有相应的临床体征、实验室和辅助检查依据以及临床诊断依据。
3)抗菌药物应严格按照卫办医政发〔2009〕38号]、《抗菌药物临床应用指导原则》等相关规定实行。
4)严格掌握各项化验和检查的适应症,避免出现将临床“套餐式”检验作为常规检验或过度检查,同时也不要将特殊检查项目(如彩超、CT、MRI等)列为常规检查。
5)进行定点医院不定期抽查病历,把握入院指征,套医保等现象。
6)加大监督管理工作力度。规范定点管理,优质高效服务,重点把好“四关”。一是把好定点关,健全准入与退出机制。加强竞争,引进各类医疗机构,对严重违规和屡次违规的定点机构,要大胆处罚,直至撤销定点资格。二是把好监控关,规范医疗服务行为。防止乱收费等违规行为的发生。三是把好审批关,防止基金浪费与流失。把有限的基金用在提高参保人员医疗待遇上。四是把好服务关,及时报销各类费用。以病人为中心,积极为病人服务,优质高效,文明办公。
第四篇:费用报销规范
费用报销制度
一、发票分类
1、发票是指一切单位和个人在购销商品、提供劳务或接受劳务、服务以及从事其他经营活动,所提供给对方的收付款的书面证明。(1)普通发票(2)增值税专用发票
2、发票是盖有税务监制章的。如盖有财政监制章的行政事业单位统一收据,没有盖税务监制章的汽车票、火车票及飞机票,医院使用的专用收据等,也是可以作为报销凭据
除了以上的特殊情况,发票均需是盖发票专用章,除此之外的章印发票均不可报销。
3、(1)收到的机打增值税普通发票联,需要商家打印完整的公司名字抬头(少一个字或者多一个字都不可以,特别省和市这些词容易被忽略)和税号,以及盖商家的发票专用章(手工发票和电子普通发票也是属于增值税普通普票)
(2)收到的机打增值税专用发票,除了要商家打印完整的公司名字抬头和税号,同时还要地址、固定电话、开户银行和银行账号(3)收到定额发票,需要盖商家的发票专用章
4、(1)收到发票时,由于增值税发票的版面最多可以添加八行,超过八行时,需要用到增值税发票清单,要求商家使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖发票专用章。(2)发票日期要清晰
5、常用的费用发票分类:
(1)办公费:办公用品(列明细)、日用品、耗材(2)快递费:快递费
(3)招待费:招待客户发生的住宿、餐饮
(4)差旅费:(深圳市外)餐饮、住宿、飞机票、高铁票、火车票、公交票(5)交通费:(深圳市内)的士费,地铁费,公交费。(6)通讯费:中国移动,中国联通,中国电信、中移铁通等票据(7)租金水电管理费:租赁办公室租金、水电费、物业管理费(8)路油桥费:加油费、过路费、过桥费、停车费、维修费(9)福利费:食品、礼物、加班餐费(领导批准的)及生活补助(10)服务费:服务费
(11)咨询服务费:律师费,审计费,汇算清缴开的发票等(12)保险费:车辆保险
6、发票报销时效性是两个月,例如发票日期是2017年6月1日,最迟在2017年7月31日报销,以此类推,错过报销时限,不予报销,以交单时间为准。
7、填写报销单、付款单和借款单,都用黑色签字笔或者钢笔填写,不得用圆珠笔、铅笔等填写。单据填写不能更改金额,除非是由财务退单并让改金额,填单人改完金额后还需要在金额旁边签字。
8、差旅费规定:
(1)出差首选交通工具高铁和火车,确实需要坐飞机的只能购买经济舱(公出时,购买的交通工具时另外支付的人寿保险等商业报销不予报销)(2)酒店住宿时,如果是一个人出差规定在每间每晚220元以内,如果是两个人需开双人间而且在每间每晚300元以内(男女则要分开),超过报销标准的,差额部分由个人承担,低于标准的按实际支出报销。住宿发票,需要酒店打印住宿清单(具体到住宿人员名字、到店时间、离店时间、房间数量、房费明细等),发票与住宿清单一起才可报销。Mini吧、酒吧等不可报销。
(3)出差餐饮报销每人每天只能报销50元以内,超出的自己承担(4)差旅补助报销待定
(5)出差过程中发生的市内交通费实报实销,只能报销机场到酒店或者目的地的来回费用
(6)所附的车票需为出差地的车票,餐饮、住宿、交通费发票为出差地的发票
9、业务招待费 招待客户餐饮,报销时,需注明日期(具体到是早餐、午餐、晚餐等用餐时间)、用餐人员和人数,金额。同行的任一位同事需签字。
10、税局公告2017年07月01日起,不能笼统开具办公用品、日用品等等品目,需开具明细,报销人需有明细发票才可报销,清单也是需从防伪税控系统开具,并加盖发票专用章
11、会议费报销,需要提供会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料
12、发票不能连号,如有特殊情况,需备注原因,由财务审批。
13、若是购买公司办公用品而商家又无法开出发票时,需商家开收据,盖商家的印章。报销人需找相对应数额的办公费发票冲抵收据,把收据和发票都贴在同一份报销单,并且用铅笔备注清楚。
14、员工外出办事,员工公出乘用交通工具应根据路程远近选择地铁、公交、汽车、火车硬座、火车硬卧、高铁二等座和飞机经济舱。1.乘用标准。
(1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车和高铁作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3)外出期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。
(4)公出人员在市内外出,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况(如紧急业务)可以考虑乘坐出租车。在发生以下情况之一可搭乘的士报销:(1)公交或地铁到达不了之地(2)偏远地方(3)事件的紧急性
(4)除此之外特殊情况等需特批(5)公出人员要按照规定乘坐交通工具,凭发票报销交通费。未按规定乘坐交通工具的,超支部分自理。由于搭顺风车没有发票,需要把行程订单打印出来,同时附上对应的交通发票抵,超过制度规定首选的交通工具的行程金额个人承担
打的可直接跟司机要的士票,连号、同车(特殊情况除外)和票据时间与实际外出时间不符均不予报销。滴滴叫快车等,均需在滴滴软件开具发票并附上行程单。滴滴软件开具发票流程:点击左上角个人——行程——开具发票——选中乘车类型——选中行程——填写公司开票信息和电子邮件
二、粘贴发票
整齐、整洁、美观、合理
1、发票尺寸大于报销单据粘贴单,就把发票折成粘贴单大小,小于粘贴单,粘贴在粘贴单上,粘贴时,摊开几行粘满,所有发票都要错层粘贴,不能罗列在一起,以便核对查阅。
2、所有票据需分类粘贴,分门别类粘在不同的纸上,不能混淆任意粘贴。所有票据粘贴时,需要粘贴在粘贴单范围内。粘贴时,从右往左依次粘贴
三、报销单填写
1、数字大写: 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 亿 元(圆)、角、分、零、整
2、人民币货币符号:¥
3、采用阿拉伯数字填写金额时,需要保留两位小数
4、报销人需要用正楷字填写,以便财务核对
5、每张报销单据粘贴单上的合计金额都要填写,以便财务核算,若是有误,可以更快找出问题
6、(1)费用报销单的左上角空白处备注公司字号,填写报销部门、日期,费用要分行分类填写和金额,再进行总计阿拉伯数字填写和大写填写,前面需要¥符号,最后在报销人和领款人签字。右上边的备注空白栏根据用途填写(2)若是出差,需填写清楚出差来回日期和往返地。(3)若是的士票,需填写清楚外出日期和往返地和办事事项。(4)(待定的)
差补需跟出差费用一起报销,错过不再补报
差补在费用报销单单独写一行,注明报销天数和金额,同时需要拿相对应金额的交通票(不受连号和两个月时限限制,但也要当年的费用)报销,粘贴在报销粘贴单,并用铅笔备注差补字样
(5)餐补同上填写
不同的是,如果就餐地方有发票就要拿发票回来报销,无发票就需要自己找餐饮票回来报销
7、借款审批单左上角备注借款所在公司名字,每次借款需清零上次所借款项才能申请本次借款,每次借款不能超过三千元(3000元)。用于置办公司办公用品而借款,经董事长同意可不受以上金额限制。
如果借款人在15天内未归还借款,将从借款人的报销费用中冲抵借款
8、付款申请书左上角备注付款所在公司名字,收款单位、账号、开户行全部要填写全称,付款原因写清楚,如果是预付款项发票未回,需要备注发票何时回来,制单人需要在制单和签收位置签字,交由部门主管签字进行初审,制单人再交财务部初审和复审签字,最后由财务部交由董事长签字再付款。
注意:在右上角备注最迟付款时间,XXXX年XX月XX日,若有急件,财务可先处理,否则均留到付款日付款。
四、报销流程
流程:报销人制好报销单,交由部门主管初审,部门主管审核报销事项的准确性,部门主管签字后,再由报销人交给财务部,财务部进行初审签字和复审签字,若是发现有错,财务会进行退单,报销人需要更正后再交由财务部,最后由财务交给董事长签字再进行付款。
每周二和周五是报销、借款和付款日,特殊情况特殊处理。上周五至本周一交的单据均在本周二进行银行发放
本周二至本周四交的单据均在本周五进行银行发放。单据请提前交单,若是因单据有误退单,超过时限,均安排在下一个报销日发放。
编制: 审核: 审批:
第五篇:医疗费用审核鉴定申请书
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医疗费用审核鉴定申请书
医疗费用审核鉴定申请书
申请人:中国XX财产保险股份有限公司
负责人:,职务:
所在地:
因原告诉申请人道路交通事故人身损害赔偿纠纷一案,依据《机动车交通事故责任强制保险条例》第三十二条、《道路交通事故受伤人员临床诊疗指南》、《机动车交通事故责任强制保险条款》第十九条、第二十一条及《机动车第三者责任保险条款》第二十五条第二款之规定,对于本案受害人的医疗费保险赔偿,申请人仅按照国家基本医疗保险的标准核定医疗费用的赔偿金额。现申请人依法向贵院申请对本案受害人的医疗费按照保险合同约定进行医保范围用药鉴定(含医疗费关联性审查)。
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请予准许。
此致
人民法院
申请人:中国XX财产保险股份有限公司
特别授权委托代理人:
二○ 年月日
【附相关保险条款】:
《机动车交通事故责任强制保险条款》
(中保协条款[2006]1号)
第十九条保险事故发生后,保险人按照国家有关法律法规规定的赔偿范围、项目和标准以及交强险合同的约定,并根据国务院卫生主
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管部门组织制定的交通事故人员创伤临床诊疗指南和国家基本医疗保险标准,在交强险的责任限额内核定人身伤亡的赔偿金额。
第二十一条被保险机动车发生涉及受害人受伤的交通事故,因抢救受害人需要保险人支付抢救费用的,保险人在接到公安机关交通管理部门的书面通知和医疗机构出具的抢救费用清单后,按照国务院卫生主管部门组织制定的交通事故人员创伤临床诊疗指南和国家基本医疗保险标准进行核实。对于符合规定的抢救费用,保险人在医疗费用赔偿限额内支付。被保险人在交通事故中无责任的,保险人在无责任医疗费用赔偿限额内支付。
《机动车第三者责任保险条款》
(中保协条款[2007]1号)
第二十五条第二款保险人按照国家基本医疗保险的标准核定医疗费用的赔偿金额。
卫生部关于印发《道路交通事故受伤人员临床诊疗指南》的通知
(卫医发[2007]175号)
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第二篇:道路交通事故受伤人员医疗处置原则和认定
第三条:在对道路交通事故受伤人员进行临床诊疗的过程中,各项临床检查、治疗包括用药核使用医用材料,以及病房和病床等标准,在当地基本医疗保险规定的范围内选择。
湘西自治州人民政府办公室印发湘西自治州村道 http://s.yingle.com/y/jt/1068335.html
共同认可事故发生的事实
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2018交通事故死亡赔偿标准计算
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太原市发展和改革委员会关于申请批准小店区小 http://s.yingle.com/y/jt/1068332.html
昆明市公路路政管理办法
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转发省交通厅等部门关于清理整顿道路客货运输 http://s.yingle.com/y/jt/1068328.html
自驾游交通事故后的处理流程
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交通部关于转发《关于发布<工程建设标准强制 http://s.yingle.com/y/jt/1068324.html
批转市交委拟订的《天津市公路货物运输管理办 http://s.yingle.com/y/jt/1068323.html
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