第一篇:迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题
迎接省质检站综合检查内业资料检查存在的问题
筹建处9月28日-30日组织总监办对全线内业资料进行检查,对于检查中存在的问题进行汇总,有共性问题也有标段存在的个性问题。检查结果只反映各单位的部分问题,其他单位存在的问题本单位可能也存在,要求各施工、监理单位要针对所有单位提出的问题进行检查,认真整改,要求5日前完成。6日、7日总监办、驻地办对整改结果逐条认真检查,保证内业资料完成、及时、准确(红色表示需重视的问题)。
一、共性或出现较多问题
1、施工方案(组织设计和首件工程):(1)施工组织设计中工程施工内容与设计图纸不符,图纸中没有的工程项目如冲击碾压、框架锚杆等施组中却有施工方案。(2)施工方案与招标文件或标准化要求不符,不可行,如预应力梁张拉、压浆要求采用智能张拉、循环压浆,浆液采用压浆料,而施工方案为普通机械张拉、真空压浆,浆液为水泥浆。
2、施工单位没有制定切实可行的精细化管理目标和实施方案。
3、劳务队伍管理方面:要求农民工备案、安全交底记录、技术交底、工资发放要相互一致、一一对应。
4、三级技术交底不全或交不到所有现场操作工人。
5、监理指令不全、不闭合。
6、注意问题:
(1)施工单位资料时间、设计值、混凝土方量、施工人数和机具设备等必须同抽检资料、巡视记录和旁站记录相符。
(2)台背回填资料按照筹建处专项检查整改内业资料。
(3)各工地试验室均应按照省厅246号文件要求进行季度分析总结。
二、监理单位存在的问题
ZD1
1、抽检资料签字不全且滞后于工程实体;
2、部分构件无成品检测记录;
3、资料与旁站记录不对应;
4、部分项目抽检频率不够;
5、检测数据有错填、漏填现象;
6、部分试验检测数据与施工单位雷同,试验资料有代签字现象。ZD2
1、监理旁站、巡视记录不全;
2、发现问题不能闭合;
3、试验室管理混乱,试验资料滞后、抽检频率不够。ZD3
1、抽检资料与巡视记录不符,且巡视记录中未能体现抽检项目及数据;
2、监理旁站、巡视记录不全,发现问题不能闭合;
3、试验室资料滞后。ZD4 1、T梁的数据来源漏填。、存在漏签字、漏盖章现象,日期漏填,有涂改现象。
3、无廉政教育会议及培训记录。
4、无举报箱开箱记录。
5、砂含泥量不同部位试验数据不一致。
6、监理日志记录到9月7日(少20天)。
7、多数监理指令落实不彻底。
8、十公开缺项,未及时更新。
9、资料未及时跟进,部分填写错误。ZD5 1、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。腹板断面尺寸没填。、有签字不全、漏填现象。
3、隧道首件资料不全。
4、无廉政教育会议及培训记录。
5、无举报箱开箱记录。
6、钢筋原材尺寸填写错误;
7、碎石针片状、压碎值资料错误;
8、网篮法取样数量过多; ZD6
1、水泥资料未附出厂合格证;
2、压碎值试验未采用国标;
3、碎石混合料缺针片状、堆积密度资料;
4、混合料筛分,总质量不是整数,不符合规范要求。
5、无廉政教育会议及培训记录。
6、无举报箱开箱记录。
7、自检资料与强度报告日期不符,签字不全。
8、十公开缺项,未及时更新。
9、抽检资料跟进不及时,部分错误。ZD7
1、举报箱开箱记录不合格。2、8号监理指令回复后未落实就没有跟踪检查。
3、十公开内容缺项,未及时更新。4、42.5水泥出了细度资料;
5、砂、碎石筛分应保留一位小数;
6、压碎值试验未采用国标;
7、配合比混凝土抗压强度结论错误;
8、混凝土配合比粗集料含气量没做。ZD8
1、举报箱开箱记录不合格。
2、十公开内容缺项,未及时更新。3、5号监理指令没有全部闭合。
4、碎石混合料无堆积密度、针片状资料;
5、抽检17标地基承载力资料格式错误;
6、原始记录格式错误。ZD9试实验资料
1、水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确
2、试验资料缺少卷内目录 ZD10试实验资料 1压实度结论不完整。
2、水泥试验依据不全。
3、集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求 ZD9-ZD10其它资料见TJ20-TJ23、ZD11 监理抽检的测量数据与承包人自检数据完全一致,不符合要求;监理 签字漏签较多;原材料试验缺项。
三、施工单位存在的问题
TJ1
1、质检资料有报验日期与实际不符现象;资料信息填写不全;墩柱成品检测记录表使用错误;路基测量资料不齐全。
2、试验资料:焊件试验依据不正确,数据修约不符合要求。
3、其它:三级技术交底不全。TJ2
1、质检资料:信息填写不全;路基填筑松铺厚度超规定值;测量资料不齐全;混凝土成品签认日期不符合逻辑;质保资料数据与原始记录数据有出入。
2、试验资料:资料严重滞后,原始记录、报告及相关台账只做到7
月份;水泥试验无比表面积试验。
3、其它:三级技术交底不全。TJ3
1、质检资料严重滞后,目前只有8月以前资料;已有资料填写信息不全、数据不能相互对应;
2、试验资料个别报告漏签字;总体开工报告无附件;对监理指令回复不全面,无针对性。TJ4
1、质检资料:自检资料与抽检资料设计值不符;个别检测数据错误;
2、试验资料:个别试验报告漏签字、试验结论填写不正确、钢筋焊接检测频率不够。
3、其它资料:施工组织设计中的制度未落实(季度质量评审制度);填石路基试验段总结结论不准确。TJ5
1、质检资料:信息填写不全;管涵工程测量资料不全;预制梁无波纹管检测记录;
2、试验资料:试验报告漏签字,原始记录信息不全,有漏填错填现象。
3、其它资料:某些规章制度照搬其他项目;监理指令回复不闭合、程序错误。TJ6
1、质检资料:路基自检资料检测数据存在错填现象(横坡和宽度);
涵洞受力钢筋间距检测频率过低;部分检测项目数据漏填; 砼浇筑记录申请表、施工配合比与理论配合比一样;预应力管道检查记录表填写乱,并且不正确。资料滞后(墩柱已施工18颗,无一份资料)。
2、试验资料:钢筋资料与原始记录填写不一致;个别报告未盖章,漏签现象;粗集料没有混合筛分资料;台账填写不及时。
3、其它资料:施工组织设计中的制度未落实(质量检查制度);监理指令回复不及时。TJ7
1、质检资料:路基自检资料及抽检资料滞后于实体工程;隧道洞身开挖缺标高检测记录表;仰拱填充表格使用不正确。
2、试验资料:个别报告未盖章;钢筋取样长度不正确。
3、其它资料:施工组织设计中制定的措施未执行(隐蔽工程验收);首件工程总结某些项与实际施工不符;监理指令回复不及时;资料复印质量太差。TJ8
1、质检资料:路基自检及抽检资料滞后于实体工程(抽检资料较严重);自检资料涂改现象严重;项次有漏填现象;个别检测数据错填;模板安装无测量资料;砼浇筑记录填写不规范;成品检测无测量资料。
2、试验资料:仪器使用记录及台账填写不及时、信息不全。2其它资料:监理指令回复不及时。TJ9
1、部分试验资料未批复;
2、部分试验资料中应用部位错误;
3、砂含泥量资料不同部位试验数据不一致;
4、混合料缺少堆积密度、针片状资料;
5、针片状、压碎值资料填写错误。
6、T梁钢筋骨架尺寸、箍筋、水平筋螺旋筋间距漏填。
7、混凝土浇筑申请表材料存放点、合同号漏填。
8、评定表得分填写有误。
9、举报箱开箱记录不合格。
10、廉政教育会议及培训记录无纸质版资料。
11、无农民工工资发放记录。
12、十公开缺项,未及时更新。
13、资料未及时跟进,部分填写错误。
14、部分安全人员日志中对发现的问题处理只是教育和罚款,没有进行纠正和处理。
15、无项目经理、总工、履约人员工作日志或记录。TJ10
1、无廉政教育会议及培训记录。
2、无举报箱。
3、无农民工工资发放记录。
4、碎石筛分,筛上重未按要求保留一位小数;
5、网篮法取样数量有问题;
6、针片状与筛分数据矛盾;
7、试验室未认证前资料已盖章。
8、测量资料签认不全。
9、隧道原始记录填写错误。
10、隧道检测人无签认日期。
11、测量资料坐标方位角未填写,结论外观无评语。
12、无十公开资料。无项目经理、总工工作日志或记录。
13、施工日志格式与总监办要求的不一致,填写简单,无法反映工程情况。TJ11
1、十公开缺项,未及时更新。
2、T梁所有检测点数、合格点数、合格率都没填。有签字、日期填写不全现象。、无项目经理、总工工作日志或记录。、梁板长度没填,宽度填错位置,填到箱梁上了;顶板厚没填。
5、钢支撑安装偏差未填写。
6、桩号和部位填写不全,不能反映问题。
7、结论无评语。部分结论不正确。
8、举报箱开箱记录不合格。
9、廉政教育会议及培训记录不全。
10、碎石针片状、压碎值资料错误。
11、网篮法取样数量偏少。
12、缺少5-20混合料资料;碎石混合料缺针片状、堆积密度资料。
TJ12 1、T梁钢筋骨架尺寸高填写错误。、没有签字,日期没写。有漏填、涂改现象。3、有多处检测点数、合格点数、合格率都没填。4、无举报箱开箱记录。5、无廉政教育会议及培训记录。6、没有施-QL-025梁板检测记录表。7、无农民工工资发放记录。
8、碎石针片状资料错误;无混合料针片状资料。
9、粗集料堆积密度偏小。
10、十公开无台账,未及时更新。
11、无项目经理、总工工作日志或记录。
12、施工日志审核人未签字,记录简单。TJ13 1、桩基资料都没有做完,没有一份完整的资料,其中监表的数据不对应。2、无T梁资料。
3、无举报箱开箱记录。
4、无廉政教育会议及培训记录。
5、无农民工工资发放记录。
6、砂、碎石筛分未保留一位小数;
7、水泥资料未附出厂合格证;
44填写
8、原材使用部位太笼统;
9、砂含泥量数据偏大,部分不适用于C50混凝土;
10、针片状与筛分数据矛盾;
11、压碎值试验未采用国标;
12、存在漏签字现象;涂改现象明显。
13、碎石报验不是每种分别报验;混合料筛分,总质量不是整数,不符合规范要求。
14、无施工日志。安全工作日志和工作记录不一致。
15、十公开内容缺项,未及时更新。TJ14
1、桩基资料数据填写不认真,有多处错误,监表44数据不对应。
2、标高检测记录表没写水准点点号、水准点设计高。
3、外观鉴定、结论漏填。
4、无举报箱开箱记录
5、无廉政教育会议及培训记录
6、无农民工工资发放记录
7、结论无评语、日期
8、混凝土浇筑记录无内容。
9、锚杆孔径计算错误
10、水泥试验代表数量有问题;
11、碎石报验不是每种分别报验;碎石筛分、表观密度资料取样数量错误;针片状与筛分数据矛盾,且针片状资料有错误;
12、水泥资料未附出厂合格证;
13、混凝土出入库台账不全。
14、无工作日志。安全日志与工作记录不一致。TJ15
1、无举报箱开箱记录。
2、无廉政教育会议及培训记录。
3、无农民工工资发放记录。
4、K44+375拱涵资料中(1)工程报验认可书,签字不全。(2)混凝土浇筑申请表,施-QL-043签字不全。
(3)钢筋根数及加工尺寸检查记录表,施-QL-015缺少加工大样图尺寸。
5、混凝土配合比无坍损资料;
6、压碎值试验未采用国标;
7、网篮法取样数量偏少;
8、碎石可以不做捣实密度;
9、砂含泥量超范围;
10、混凝土强度结论错误。
11、部分桥梁资料无签名,数据填写错误。
12、十公开内容缺项,未及时更新。
13、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面,监理简单。TJ16
1、无举报箱开箱记录
2、无廉政教育会议及培训记录
3、无农民工工资发放记录
4、质量责任登记表缺项
5、桩基监表44填写的数据不对应。
6、边、仰坡首件无开工报告,无管棚开工报告。
7、无边、仰坡总结。
8、K52+152盖板涵基础资料中(1)工程报验认可书,签字不全。(2)钢筋根数及加工尺寸检查记录表,工程名称填写不正确。(3)砼浇筑申请表,签字不全。
9、桥梁资料无钢筋加工大样图,工程报检认可书无内容(空白),部分资料无签名,数据填写错误。
10、水泥、矿粉28天报验资料错误。
11、粉煤灰烧失量取样数量错误。
12、碎石筛分应保留一位小数。
13、试验台账不全。
14、无工作日志或记录。安全日志填写不全面,记录简单。
15、资料错误较多。
16、无十公开资料。TJ17
1、举报箱开箱记录填写错误。
2、廉政教育会议及培训记录缺少6月份、9月份。
3、无锚杆拉拔试验报告、无喷射混凝土强度报告,无地质超前预报报告,监控量测资料。
4、所有资料填写不全。
5、边、仰坡无首件总结,洞身开挖无首件总结。
6、路基ZK62+674-ZK62+809 填筑至29层,施工放样报告单,监表08没有签字,没附试验报告。
7、盖板涵资料签字不全。
8、桥梁资料数字不清楚,资料不完善,资料管理混乱。
9、十公开内容缺项,未及时更新。
10、无项目经理、总工工作日志或记录。施工日志填写不全面,监理简单。
11、安全日志与工作记录不一致,5号安全隐患整改通知书要求的内容反馈简单、无照片,显示不出落实情况。
12、压碎值试验未采用国标;
13、针片状与筛分数据矛盾;
14、网篮法取样数量偏少;
15、试验台账、仪器使用记录及温湿度记录不完善。TJ18
1、无廉政教育会议及培训记录。
2、无举报箱开箱记录。
3、农民工工资发放记录太乱。
4、锚杆资料填写不全。
5、钢支撑资料填写不全
6、无管棚强度报告。
7、无仰拱首件开工报告。
8、K68+450钢筋混凝土拱涵首件开工报告驻地办2013.6.22批复,没有报总监办批复。
9、K68+450拱涵基础混凝土申请表,签字不全;工程报验认可书中签字不全。
10、试验台账有涂改现象。
11、无十公开资料。
12、无工作日志或记录。
13、安全日志与工作记录不一致。驻地办下发几次监理指令,但项目部安全日志上显示无安全问题,没有形成安全自检体系。发现的问题处理不彻底,部分不闭合。TJ19
1、无廉政教育会议及培训记录。
2、无举报箱开箱记录。
3、K70+644盖板涵首件开工报告没有批复(原因:没有试验资料)墙身已浇筑3节。
4、K70+408涵洞个别机械人员进场报验单签字不全。
5、首件钻孔桩:洞山大桥4-3资料首件数字不清楚。
6、首件30T梁16-8中梁,工程认可书有涂改现象。
7、十公开内容缺项,未及时更新。
8、无项目经理、总工工作记录,施工日志记录简单。
9、GPS测量仪器没有标定证书。
10、碎石混合料无堆积密度、针片状资料。
11、粉煤灰烧失量温度填写错误。TJ20
1、报验时间的逻辑性问题。部分工序时间倒置。
2、部分资料签字问题。
3、部分桩基自检资料中结论时间填写不合理,应以检测项目最后时间为准。
4、部分资料中体现的内容与监理日志不相符。
5、第三级技术交底不全。
6、举报箱无开启记录。
7、试验资料
(1)压实度资料中所用的小灌砂筒不符合要求,(2)水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确。(3)水泥报告中的试验依据填写不全。TJ21 1.自检签字不全,大部分资料监理没有签字认证 2.钢筋检查记录表钢筋骨架尺寸记录数值与单位不符
3.钢筋等的检查记录表检查记录数值统一填写实测值,非偏差值;设计值无时不填写。
4.预制T梁资料缺少负弯矩预应力(后张法)管道检查记录
5.预制T梁资料缺少顶板钢筋检查记录 6.评定用语采用统一的规范用语
7、试验资料
(1)水泥的原始记录表中的初凝、终凝时间填写不正确(2)量砂密度标定无原始记录。
(3)现场压实度资料中所测含水量数值偏差太大。(4)水泥报告中的试验依据填写不全。
TJ22
1、部分资料签字不全
2、部分资料报检日期与检测日期不符
3、K105+630涵身钢筋骨架长度与模板同长
4、长选线分离立交3B-0桩基资料导管埋置深度计算错误
5、k103+879.5涵基坑资料高程填写错误,草图中测量标高点位未标出
6、监理指令编号不连续,有的指令不闭合。
7、举报箱无开启记录。
8、技术交底未按三级进行。
9、试验资料
(1)压实度资料数据和现场偏差大。(2)水泥试验依据GB175-2007
无GB字符。
(3)集料试验8月23日后结论没加高性能混凝土细则要求。TJ23
1、刘老虎大桥18-2桩基内,钢筋骨架长的设计值,监理抽检资料与施工单位自检资料不符。成孔检测监理与施工单位检测值偏差太大
2、内业资料存在涂改现象。
3、QL-014内“搭接方式”填写有错误
4、QL-014内“钢筋直径”填写有误
5、监理指令编号不连续,有的指令不闭合。
6、无举报箱和开启记录。
7、三级技术交底不正确,不是公司→项目总工→工班长→操作工人,应是项目总工→技术员→工班长→操作工人
8、试验资料
(1)样品出入库试验台账不完整(2)原始记录有涂改(3)压实度试验台账不建全。
JD9、JD10、TJ20、TJ21、TJ22、TJ23存在共性问题如下:
1、水泥试验依据不全。原始记录和试验报告单位不统一。
2、水泥原始记录没记录初终凝的注水的开始时间和结束时间没写。
3、资料盒内无卷内目录,台账仪器使用记录不完整。
4、试验室无培训记录和试验室总结。
5、驻地办资料和施工单位资料相差数据较多。
6、无高性能混凝凝土耐久性资料。
7、试验报告上面签字盖章不齐全。TJ24标
1.部分资料签字不全
2.下断面开挖资料中填写了拱部超挖数值
3、首件工程无评定。
4、举报箱无开启记录。
5、试验资料
(1)钢筋原材取样长度不符合国标要求(自由长度350mm)。(2).粗集料单粒级检测项目不符合《张承高速公路承德段高性能砼实施细则》要求。(3)水泥实验依据不全。
TJ25标
1、质检资料:缺混凝土浇筑检查记录表、成品检测测量资料、破桩头检测记录表;钻孔桩无现场泥浆比重试验检测报告,孔底标高数值填写不正确,无泥浆沉淀厚度值;个别表格检测数据存在漏填和错填现象;路基填筑(UV型沟)宽度数值填写不规范、不准确或空白。隧道工程:检测项目个别未填写,测量资料不齐全。
2、试验资料:钢筋力学性能试验,原始记录缺少冷弯取样长度;钢
筋冷弯,缺少样品、编号、厂家描述。钢筋原材试验无可焊性试验。
3、其它资料:(1)监理指令有的不闭合。(2)举报箱无开启记录。
2013年10月1日
第二篇:质检站检查存在问题整改计划
B4标质检站检查存在问题整改计划
一.存在的主要问题
(一)桥梁方面:
1.龙义大桥:高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。
2.万坑分离钢筋加工场:部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。
3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。
整改措施:高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。
整改时间:5-7个工作日内完成。
4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板N13钢筋为U形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板N22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆盖顶板;
整改措施:预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板N13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。
整改时间:1-3个工作日内整改完成。
5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;
4.75-9.5碎石石粉含量较多。
整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-10天左右
6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。
整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖
整改时间:已在整改,3天左右
(二)路基方面:
1.K89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86.5%,不满足设计要求。
整改措施:K89+250处路基采用32T重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。
(三)人员方面:
1.基本情况:合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。
2.合同承诺人员中有8人未实际到位。
3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。
整改措施:完善变更手续
整改时间:7-10天
(五)质保资料方面:
1.施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合《江西省高速公路项目标准化管路指南》的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32T以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。
2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)的要求;方案中无重型压路机补强方案。
3.无环保方案。
4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。
5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未落实层层交底。
6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。
7.未按招标文件要求编制施工环保措施计划。
8.未提供工程质量责任登记表。
9.路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。
10.未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。
11.首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制” 的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。
12.未制定管理标准化活动实施方案。
13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。
14.工程档案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;二是资料整理不及时,如5.13浇筑的龙义大桥3#墩系梁无工序资料;三是隐蔽工程影像留存不到位,有的隐蔽工程未留影像资料,有的隐蔽工程照片无法反映实际工况;四是有的工程照片未按管理办法规定的格式进行整理;五是资料存在代签的情况。
整改措施:加大质保资料的管理,认真复查质保资料,未完善的进行完善,不合格资料的重做。
第三篇:质检站检查资料重点
土建竣工资料的各阶段质监站检查重点
开工首次会议阶段:
1、施工许可证、规划许可证
2、中标通知书
3、安全质量监督审报表
4、从业人员资格审查表
5、施工图审查合格证书
6、工程地质勘察报告
7、施工企业资质(包括企资质、营业执照、安全生产许可证)
8、项目经理任命书
9、管理人员证书(八大员),最好与从业人员资格审查表统一,如现场做不好,项目经理必须统一。)
10、仪器检测报告。(水准仪,经伟仪,卷尺5m、50m、抗压砼试模、抗渗砼试模、砂浆试模、坍落度桶、塔尺、氧气、乙炔阀、磅称、摇表等)
10、施工组织设计(必须经公司、监理审批,签字盖章的)
11、专项方案(质保体系、安保体系、临时用电等)
12、管理人员的岗位责任制
13、标准养护室(按要求布置好查取样手册,并且需要的记录表,温度、湿度及试块记录)
14、如工地已开始施工,有进场材料,做好材料检测及台帖帐
基础、主体验收阶段:
以上资料收集好的同时重点做好材料台帐,一定要做好:
建设工程材料采购验收检验使用综合台帐。重点准备:钢筋、砖、商品砂浆、水泥(现在工程上很少用了)、防水材料、涂料、砂石骨料、安装材料(主要安装所有管材)、门窗、屋面材料等;(仅列工程用主材料)
收集好以上材料的厂家资料,准备好检测报告,除钢筋外做好交易凭证。砼试块:标养、同条件、拆模都需做
门窗:需送检做五性检测,另加节能验收需要现场做一个气必性检测。
提醒资料初学者,砼试块,材料台帐是整个工程验收中资料方面的重中之重,不得马虎。一般主材料都应有:质保单,检测报告,交易凭证(钢筋无),厂家资料,合同。试块的数理、非数量统计 钢筋焊接试拉件报告 开工报告 地基验槽记录
沉降观测记录(包括:建(构)物测量复核单、建(构)物沉降观测成果)图纸会审纪要 技术核定单
分项、分部工程质量验收证明书 监理评估报告等。竣工验收:
竣工验收检查时,材料方面检查依旧是重点,收集好以上提到的资料的同时做好以下资料:
1、竣工报告
2、工程质量一般事故报告(无发生事故也需做)
3、工程质量重大事故报告(无发生事故也需做)
4、工程质量保修书
5、工程款支付证明
6、民用建筑节能审查备案登记表
7、单位(子单位)工程质量竣工验收记录表
8、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
9、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
10、单位(子单位)工程观感质量检查记录
11、分项、分部工程质量验收记录(包括桩基、基础、主体、电梯)
12、建设单位竣工验收通知单
13、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)
14、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)
15、设计单位工程质量竣工报告(合格证明书)
16、勘察单位工程质量评估报告(合格证明书)竣工图,档案管存档时的重点
以上总结只是针对重点讲述,希望能对一些资料上有困惑的朋友有所帮助,工作中能抓住重点,顺利完成本职工作。如有不妥的请指出!谢谢
第四篇:质检站检查资料目录
质检站检查资料目录
1、开工申请:
a)总开工申请
b)分部工程开工申请 i.监控系统 ii.收费系统 iii.通信系统 iv.供配电系统 v.隧道系统 c)分项工程开工申请
2、设备材料报验:
a)监控 2.收费 3.通信 4.供配电 5.隧道
3、施工日志
4、周汇报、月汇报
5、维护日志
6、采购申请
7、厂验报告
8、工地会议纪要
9、红头文件
10、基础放样
11、工序质量报验单:
a)监控系统 i.各分项工序质量报验单 b)收费系统
i.各分项工序质量报验单 c)通信系统
i.各分项工序质量报验单 d)供配电系统
i.各分项工序质量报验单 e)隧道系统 i.各分项工序质量报验单
12、隐蔽工程报验单:
a)监控系统 b)收费系统 c)通信系统 d)供配电系统 e).隧道系统
13、工程照片(按时间时行排列,要求每个分项施工都有照片,照片要编写以下内容:照片号、摄像者、摄像时间、摄像地点、内容等)
14、变更文件
15、支付文件
16、监理发文件及回复文件
17、业主发文件及回复文件
18、完工检测表:
a)完工自检表(1、工艺;
2、功能)
b)完工检验表(1、工艺;
2、功能)(三方签字盖章)c)完工报告;完工证书
19、评定资料
a)承包人自评 b)监理评定 20、最终工程量清单(设备安装一览表)
21、招投标文件
22、联合设计图纸
23、竣工图纸
第五篇:质检站检查注意问题
质检站检查应注意的问题
一:内业方面问题
1、水泥罐数量不足或者水泥不同批次同罐混装,导致水泥存在未检先用嫌疑:如1#水泥罐检测报告6号才出,但生产记录显示6号当天1#罐水泥已经在使用;同罐中第一批(已检)使用完后接着使用第二批,但第二批检测报告还未出。
(生产记录所体现使用的水泥必须是进场3d强度报告出来之后才能使用)
2、砼配料单中砂率超标实际-3%(规范+-2%),应重新调整配合比,实际没有按规范操
作。
3、粉煤灰的使用:搅拌机操作系统中未标注1#、2#罐的区分。
4、发现粉煤灰原材料合格证用章和检测报告用章不同。
5、原材料全检项目(如粉煤灰、减水剂)部分检测频率不足。
6、拌合机效验记录与砼生产记录不相符,如6日15点1#机生产某处砼,但效验记录显示当天当时效验的是2#机。
7、路基填筑技术交底中部分内容指标与工艺性试验报告中不相符。
8、悬灌梁0#块预压方案中部分内容与预压记录资料不相符,如方案中明确分级预压及分级卸载,但记录资料中没有体现分级情况。
二:现场情况
1、桥梁---:0#块作业面顺桥向端头临边防护不到位;0#块施工现场发现烟头,但没有配备灭火器;悬灌施工区域垂直向下的地面场地没有封闭防护,存在坠物伤人危险。
2、涵洞过渡段:高填方边坡没有临边安全防护。
3、隧道---:1是主要检查瓦斯监测落实情况:持证瓦检员只有1名(规定至少2名)、有害气体监测制度中不能用“一小时一检”代替“一炮三检”制度,也就是巡检记录要和一炮三检记录分开、要建立有害气体专检机构,并进行巡检及定检;2是检查组现场测量钢架间距、超前钻孔的深度等,停工的掌子面必须临时喷护封闭;3是斜井每隔150米的防撞岛设置材料及规格不规范;4是检查高压进洞情况。三:其他方面
1、检查现场部分领导无意间提到十二局太兴铁路过渡段填筑质量问题,估计我标段检查可能会侧重此项(侧重悬灌预压资料的检查,就是因为2局在现浇连续梁施工方面出现过一次事故)。包括填料种类、质量,压实工艺、压实质量,文明施工标示标牌(检测区、压实去、摊铺区等)、临边防护、小型夯机、还有试验及技术方面的检测检验资料等。
2、瓦斯隧道禁止汽油车辆进入,隧道口要准备一辆柴油车辆接送检查人员;桥墩安全爬梯口悬挂“限乘5人”的警示牌。
3、试验室及拌合站标准化检查情况6月中旬渝万公司胡工曾经做过一次指导性检查,希望刘主任按照胡工上次的要求落实完善。
4、检查组打算明天(周四)上午尽量要完成对4标的检查,所以估计13号之前可能就得检查到1标,一般是检查组来之前就得接手上一标段进行接待工作。