内业检查情况报告

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第一篇:内业检查情况报告

总监办:关于内业资料检查情况的通报

2006-5-8 来源:张石高速公路筹建处

各驻地办、各项目经理部:

为了规范施工单位和驻地监理内业资料的填写、整理和归档,总监办于4月25日至28日对十三个施工单位和五个驻地办的施工资料进行了全面的检查。总得来看大部分单位资料可信、填写认真、概念清楚。但仍存在不少问题,主要有以下几个方面:

一、试验方面:

1:驻地办钢筋原材取样频率不足。

2:钢筋原材焊接、试验方法不正确,缺少可焊性试验。

3:粗集料压碎值试验方法和样品描述不正确。

4:集料试验报告缺少汇总报告单。

5:对同批水泥驻地办与施工单位试验数值偏差很大。

6:批复砼配合比比较笼统,未对原材料提出要求,未标明常用及备用的区别。

二、结构方面:

1:表格不统一,总监办调整后的新表格,个别单位仍采用旧表。

2:资料放置混乱,10标将一个桩的资料分开放置,有的单位未按施工先后顺序放置。

3:资料整理不及时,有的单位已施工却无检测资料。

4:资料填写不完整,缺少项目,13标钻孔桩无机长签字,泥浆指标没有。8标无波纹管检查记录,9标无砼浇注记录。

5:概念不清填写有误,5标和7标钻孔记录数据不相符。

6:个别标段及部分监理抽检频率不够。

7:监理日志描述多,检查数据少,对于发现问题不能跟踪检查整改结果。

三、路基方面:

1:资料填写不齐全也不统一。如路基填方施工原始记录,路基填土高度及施工层厚度,有的单位在此栏填写的是路基填土高度和本层的填土厚度,有的单位在此栏填的是高程,松铺厚度的检测在较长施工段内只检查一到两个点,点数太少没有代表性,不能很好地控制路基施工。

2:检验申请批复单中工程地点及桩号和具体部位填写不一致。(1)工程地点与桩号,应填写分项工程桩号。(2)具体部位应填写具体施工段落桩号。

3:施工检测原始记录填写不统一,检查点数太少没有代表性。

4:检验申请批复单,报验的桩号与实际检验桩号不符。

5:清表与填前资料不齐全,只有清表层标高及清表厚度没有清表前原地面的标高。

6:个别标段资料的填写比较乱,应按照分项的段落从清表到填前压实、冲击压实到分层填筑等资料统一装盒存放。

这次检查中发现问题较多,为了进一步规范内业资料特提出如下要求:

1:表格要统一,使用由总监办统一下发的表格样式,如发现表格不适用,请及时与总监办工程部联系,严禁私自设表填报。

2:资料要真实、齐全填写准确清楚、无涂改。

3:资料要及时,图纸是施工的依据,资料则是施工成果的反映,施工过程控制的原始数据采集要齐全,有据可查。

4:驻地监理对施工单位的资料要进行检查和统一,使之规范和完善。

5:试验人员素质较低,各单位要抓紧进行充实调整人员。

6:各单位主要领导要重视内业资料工作,对这次检查中存在的问题要在一周内整改完毕。总监办将在近期对整改情况进行检查,如仍未改进将进行全线通报。

这次检查中各单位对资料的规范问题也提出了不少建议,对此总监办将尽快采取措施进行统一。

第二篇:内业检查情况2012.05.22

内业资料检查情况

2012年5月22日下午,中铁六局张唐铁路项目经理部工程部、安质部对一分部西葛峪特大桥和大化家营2号大桥内业资料进行了检查,现将检查存在问题通报如下:

一、西葛峪特大桥

(一)检验批存在问题

1、单位工程名称填写不规范;

2、护筒顶至桩底设计无要求,而资料中却显示有要求;

3、一般项目中检查数量不足、偏差数据不真实;

4、桩长没有计算伸入承台的10cm长度。

(二)施工日志、技术交底存在问题

1、承台基坑开挖技术交底中5、6、7号墩处有河流,水量丰富等,而现场实际无水,与施工现场情况不符。

2、技术交底内容全部为机打,且有接受人签认不全的情况。

3、防洪安全交底中显示施工地区为呼宣地区,且有连续梁施工内容,与施工实际不符。

4、技术交底接受人全部为施工作业队人员,未交分部领工员或工班长。

5、承台钢筋加工和安装技术交底无附图。

6、钻孔桩技术交底中声测管高出桩顶混凝土面10-20cm,桩基抽检10%与桩基检测布置图(张唐桥通-Ⅳ-04)要求声测管高出桩顶混凝土面不少于20cm,桩基按总桩数的100%进行检测不符。

7、西葛峪特大桥9、10、11、13、14号墩部分桩的测量放样报验表无监理单位专业监理工程师签字确认。

8、安全技术交底审批、签收表项目总工、安全总监签字为复印件,且无审核意见。

9、个别资料显示单位名称为张唐二项目分部。

二、大化家营2号大桥

(一)技术交底:

1、桩基础声测管埋设技术交底:没有把每个墩的声测管埋设长度和埋设位置标识清楚。

2、承台基坑开挖:放坡坡度不符合规范要求。

3、安全技术交底:缺少钢筋笼和桥墩模板吊装的安全措施。

4、交底签字页签字不齐全,应该按三级交底制度把所有交底对象的签字栏都列齐并签字确认。

(二)测量放样报验表:复核人签字栏很多没签,测站点名与示意图不一致。

(三)钻孔桩成孔记录使用表格不对,不能使用冲击钻的,应使用旋挖钻相应表格。检查孔深应每次都填写,不能空着。成孔检查表没有监理的意见和签字。钻孔桩灌注记录表里孔深的内容没填,导管拆除记录部分没填,导管没编号。量孔时间部分没填,混凝土面标高没填,表格没有监理签字确认。

请你分部针对上述问题立即制定责任人,认真进行整改,同时对其他工点存在的类似问题一并整改,并将整改情况于5月25日前上报项目部工程部。

中铁六局张唐铁路项目经理部

2012年5月22日

第三篇:工程项目内业资料检查内容

资料目录(需监理审批)

一、施工组织设计;

二、导线点、水准点复测

三、原地面复测结果;

四、各专项施工方案:

(1)灰土总体施工方案;

(2)灰土试验段专项施工方案及试验段总结(包括4%、6%、8%);

(3)桥梁专项施工方案(桩基、梁板预制、梁板吊装需单独编制);

(4)涵洞工程专项施工方案(包括圆管涵、盖板涵、倒虹吸);

(5)水泥粉喷桩专项施工方案、试桩专项方案及总结;

(6)安全文明施工专项方案。

五、单位、分部、分项划分及开工报告;

六、标准试验:

(1)灰土击实试验(4%、6%、8%);

(2)配合比验证(C15、C20、C25、C30及C30水下、C40、C50);

(3)砂浆配合比(M5、M7.5)。

七、主要原材:水泥、碎石、砂、石灰、钢筋、锚具、夹片、钢绞线、外加剂、粉煤灰、圆管涵等。

施工资料

一、路基资料:(1)清表前后高程;

(2)清淤换填(如有),附清淤前后高程、碎石顶高程;

(3)路基分层填筑(含高程、中线偏位、宽度、平整度、松铺厚度、横坡度、边坡度、灰剂量及压实度);(4)粉喷桩(施工原始记录、成桩检查)。

二、盖板涵资料:地基承载力、基坑开挖、砼基础、涵身、台帽、盖板预制及安装、涵底铺砌、洞口施工、台背回填(含模板、钢筋平面尺寸、高程、总体质量等验收)。

三、圆管涵资料:基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、混凝土管座、洞口工程、灰土回填。

四、倒虹吸资料:基坑开挖、地基承载力、垫层、砼基础、管道安装、竖井、洞口工程、灰土回填。

五、桥梁工程资料:

(1)桩基资料:测量放样、护筒埋设及高程、泥浆配制、钻孔记录、成孔验收、钢筋笼加工及验收、钢筋笼吊装、混凝土浇筑原始记录、成桩检查;

(2)立柱:钢筋加工及安装、模板安装、混凝土浇筑;

(3)梁板:台座、模板、钢筋加工、预应力管道及坐标、混凝土浇筑及原始记录、张拉、压浆、封端。

第四篇:安监局检查主要内业内容

安监局检查主要内业内容

1、三级教育试卷:汇总表,包括姓名,进出场时间,工种等,后附试卷,注意试卷签名及时间,禁止他人代签名字

2、特种作业人员证件:必须持有效期内的证件,包括:电工,塔吊司机,塔吊司索,升降机司机,架子工,电焊工,电焊工为安监局发证,所有证件前必须附名单汇总表

3、项目部各级安全生产责任制

4、项目部安全生产管理制度包括:

一、安全生产会议制度;

二、安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度;

三、安全生产教育培训制度;

四、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度;

五、建设项目安全设施、职业病防护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用(以下简称“三同时”)管理制度;

六、安全生产考核和奖惩制度;

七、岗位标准化操作制度;

八、危险作业管理和职业卫生制度;

九、生产安全事故隐患排查治理制度;

十、重大危险源检测、监控、管理制度;

十一、劳动防护用品配备、管理和使用制度;

十二、安全设施、设备管理和检修、维护制度;

十三、特种作业人员管理制度;

十四、生产安全事故报告和调查处理制度;

十五、应急预案管理和演练制度;

十六、安全生产档案管理制度;

十七、其他保障安全生产的管理制度。

5、各种工种操作规程。

6、三级动火证明。

第五篇:监理内业资料检查制度

梅花井煤矿监理项目部

监 理 内 业 资 料 检 查 制 度

为了提高梅花井项目部监理人员内业资料管理水平,项目部监理人员应严格按照现行的《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2010)、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《建设工程监理规范》、《建设工程文件归档整理规范》的要求和内容进行编制和整理监理内业资料。

一、检查组成员

组长:吴刚

组员:姜振东、杨文涛、杨志南、马维江、雍俊、周程

二、检查时间

每月15日、30日早晨9:00

三、检查内容

(一)监理文件分类

监理文件应按文件性质分为以下几类:

1、监理审批文件:包括承包单位、材料供应单位向监理单位报审的各类文件;

2、监理函件:包括监理工程师发送给建设单位、设计单位、承包单位等有关单位的函件;

3、监理记录:包括监理巡视记录、旁站检查记录、实测实量记录、平行检测文件、测量文件、监理日记、工程照片及声像文件;

4、监理指导文件:包括监理大纲、监理规划、监理实施细则;

5、会议纪要:包括监理工作会议、工程协调会议、设计工作会议、施工工作会议及工程例会等会议纪要;

6、勘察、设计文件:包括可行性研究报告、勘察报告、方案设计、初步设计、施工图设计及变更等文件;

7、施工文件:包括施工组织设计、施工方案、工程量签证、技术核定单、隐蔽工程验收记录等文件;

8、合同文件:包括各类招投标文件及委托监理合同、勘察设计合同、施工总承包合同和分包合同,设备供应合同、材料供应合同等文件;

9、工程管理往来函件:包括建设单位函件、承包单位函件、政府部门函件;

10、监理内部文件:包括技术性文件(规范、标准)、法规性文件(政府法律、法规)、管理性文件(公司管理文件)。

上述分类以文件性质划分依据,不能简单地作为日常管理档案柜(夹)的分类原则。具体工作过程中,应根据各类文件在项目上可能出现的频率,以及所牵涉工作的关联性,合理规划档案柜(夹)所包含的文件种类,最大程度满足项目建设过程中,即方便查阅各类文件,又能兼顾项目竣工时文件归档的要求。

(二)监理文件的要求

1、资料管理人员应检查文件档案资料的各项内容填写和记录真实完整,签字认可人员应符合相关规定的责任人员,并且不得以盖章和打印代替手写签认。文件档案资料以及存储介质质量应符合要求,所有文件档案必须使用符合档案归档要求的黑色碳素、碳素墨水笔填写或打印生成,以适应长时间保存要求。

2、有关工程建设照片及声像资料等应注明拍摄日期及所反映工程建

设部位等摘要信息。收文登记后应交给项目总监或由其授权的监理工程师进行处理,重要文件内容应在监理日记中记录。

3、部分收文如涉及到建设单位的工程建设指令或设计单位的技术核定单以及其它重要文件,应将复印件在项目监理部专栏内予以公布。

(三)监理实施细则、监理日记的编制要求

1、监理实施细则

对中型及以上或专业性较强的工程项目,应编制监理细则。监理细则在编制时,应依据已批准的监理规划、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料、施工组织设计等。监理实施细则应在相应工程开工前编制完成,必须经总监理工程师签字批准。监理细则编制应包括以下主要内容:(1)单位工程的专业特点;

(2)监理工作的质量、安全、进度控制要点及目标值(3)监理工作的方法及措施(4)监理工作的流程

监理工程师编制的监理实施细则应做到详细具体,具有可操作性。在监理工作实施过程中,监理实施细则应根据实际情况进行补充、修改和完善,补充、修改后的监理实施细则仍需项目总监理工程师审批。

2、监理日记

首先,监理人员填写的监理日记应认真、及时、真实、详细、全面。其次,监理日记中应反映出一下内容:

(1)当日材料、构配件、设备、人员变化的情况;

(2)当日施工的相关部位、工序的质量、进度情况;材料使用情况;抽检、复检情况;

(3)施工程序执行情况;人员、设备安排情况;

(4)当日监理工程师发现问题及处理情况;

(5)当日进度执行情况;索赔(工期、费用)情况;安全文明施工情况;

(6)有争议的问题,各方的相同和不同意见;协调情况;

(7)天气、温度情况,天气、温度对某些工序质量的影响和采取措施与否;

(8)承包单位提出的问题,监理人员的答复等。

四、检查程序及流程

1、各专业组根据检查内容进行互检,具体分组如下: 矿建组:姜振东、杨文涛 土建组:杨志南、马维江 安装组:雍俊、周程

2、各专业组将检查结果进行汇总,汇总后交由组长吴刚复查。

3、组长吴刚针对各专业的汇总情况进行点评,点评后针对汇总出的问题定期整改,并将汇总结果电子打印形成文本保存归档,作为项目部班组建设资料。

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