2018温房产管理中心预算公开

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第一篇:2018温房产管理中心预算公开

2018年度温县房产管理中心预算公开

目 录

第一部分

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

温县房产管理中心概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

温县房产管理中心共设立职能科室八。

(二)部门职责

温县房产管理中心主要职能是房产交易、商品房预售登记备案、保障性住房管理、公房管理等。

二、部门预算单位构成 温县房产管理中心。

第二部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 温县房产管理中心2018年收入总计 246.77万元,支出总计246.77万元,与2017年相比,收、支总计各减少129.36万元,减少34.39%。主要原因:成立不动产局人员减少。

二、收入预算总体情况说明

温县房产管理中心2018年收入合计246.77万元,其中:一般公共预算合计246.77万元,本级财力246.77万元,非税收入0万元,上级转移支付收入0万元,其他收入0万元;政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

温县房产管理中心2018年支出合计246.77万元,其中:基本支出246.77万元,占比为100%;项目支出0万元,占比为0%。

四、“三公”经费支出预算情况说明

温县房产管理中心2018 年“三公”经费预算为2万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年预算数减少2万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数与2017年保持一致。

(二)公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元,预算数与2017年保持一致。公车运行维护费2万元,主要用于公车运行维护费。预算数比2017年减少1.5万元,主要原因:减少公车运行。

(三)公务接待费0万元。预算数比2017年减少0.5万元。主要原因:厉行节约,减少公务接待。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算4.32万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为246.77万元,其中人员经费支出242.45万元,公用经费支出4.32万元,支出项目共 0 个,支出总额 0 万元,其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目 0 个,支出总额 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件: 温县房产管理中心2018年度部门预算表

第二篇:2018温妇女联合会预算公开

2018温县妇女联合会预算公开

目 录

第一部分

概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 2018部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

第一部分 温县妇女联合会概况

一、主要职能(一)机构设置情况

妇联下设机构仅妇联。行政编制3人,事业编制人员 0,经费自理编制 0 人。

实有人员3人(以2016年部门预算人数为准):公务员1人,行政工勤1人,参公3人,事业1人,经费自理0人。

(二)部门职责

(一)围绕党的中心任务,指导全县各级妇联依据《中华人民共和国妇女联合会章程》及全国、省、市和县妇女代表大会决议,开展妇女儿童工作,并给予业务指导。

(二)协助县政府制定、实施《温县妇女发展规划》和《温县儿童发展规划》,调查研究全县妇女儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映并提出建议。

(三)团结、动员各族各界妇女投身改革和经济建设,促进社会发展。指导全县农村妇女“学文化、学科技、比成绩、比贡献”及城镇“巾帼建功”活动。

(四)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。动员各界妇女、家庭参与精神文明建设,推动城乡两大文明建设进程。

(五)代表妇女参与政府协商对话,参与社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政。培养和推荐优秀妇女入党、上岗。贯彻落实有关妇女儿童法律、法规及规章,维护妇女儿童合法权益。

(六)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(七)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进“四化”和祖国统一。积极发展同世界各国妇女的友好往来,增进友谊,加强合作。承办县委、县政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成 温县妇女联合会

第二部分

2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2018年收入总计262.89万元,支出总计262.89万元,与2017年相比,收、支总计各增加235.9788万元,增加876.88%。主要原因:增加两筛项目资金。

二、收入预算总体情况说明

温县妇女联合会2018年收入合计262.89万元,其中:一般公共预算合计127.03万元,本级财力127.03万元,非税收入0万元,上级转移支付收入0万元,其他收入0万元;政府性基金收入 135.86万元。

三、支出预算总体情况说明

温县妇女联合会2018年支出合计262.89万元,其中:基本支出20.43万元,占比为7.8%;项目支出242.46万元,占比为92.2%。

四、“三公”经费支出预算情况说明

温县妇女联合会2018 年“三公”经费预算为0.1万元。2018年“三公”经费支出预算数与 2017年预算数保持一致。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,与 2017年预算数保持一致。

(二)公务用车购置及运行费0万元,与 2017年预算数保持一致。

(三)公务接待费0.1万元,主要用于接待上级部门及相关兄弟市县有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出,全年总计接待6批、20人次。与 2017年预算数保持一致。

五、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

六、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的收支。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年机关运行经费预算1.74万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排 0.8万元,其中:需采购办公设备,电脑空调等。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价。2018年,我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为262.89万元,其中人员经费支出18.69万元,公用经费支出1.74万元,支出项目共3个,支出总额242.46万元,其中预算支出30万元及以上应申报绩效的项目1个,支出总额233.46万元。

免费两筛项目支出绩效目标 2018年全年预计免费筛查6100人,400元/每人,省县 资金6 :4配套,县级配套97.6万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入、”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件:温县妇联2018部门预算表

第三篇:新房产管理中心2018年部门预算

新县房产管理中心2018年部门预算

收支情况说明

一、部门基本情况

(一)机构设置

(二)主要职责

(三)人员情况

(四)预算主要工作任务

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件:2018 部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-

1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)06-

2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭补助支出)

06-

3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表(商品和服务支出)07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表

07-

1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表 10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

(一)机构设置

新县房产管理中心前身为新县房地产管理局,于2010年3月更名为新县房产管理中心(新文〔2010〕38号),为新县住房和城乡建设局领导的正科级事业单位。内设新县住房保障中心、办公室、房产管理股、物业管理股、房产监察中队五个股室。下设新县直属公房管理所,新县房产测绘评估所。

(二)主要职责

新县房产管理中心负责全县房产业务行业管理和执法监督工作,全县房地产开发行业管理,全县房产交易市场管理,全县物业管理行业管理及全县房产市场的统计分析,直管公房的产权产籍和经营管理工作,负责全县保障房的相关工作,负责完成县委、县政府和住房和城乡建设局交给的其他各项工作任务。

(三)人员情况

新县房产管理中心经县编委办核定机关事业编制10人,其中主任1名,副主任2名。为进一步规范全县房产开发市场,促进房地产行业健康有序发展,中心按照相关股室职能、职责对其工作人员进行了充实,目前,新县房管中心现有主任1名,副主任1名,专职纪检员1名,工会主任1 3 名,副主任科员3名,其他干部职工16人,共计23人(全部在职)。

(四)预算主要工作任务

一是规范房地产企业资质动态考核,加大房产执法监察力度,进一步规范房产市场秩序。严格落实商品房预售管理制度,推进我县商品房预售资金监管制度的建立,建设商品房预售资金监管信息系统。加强房产交易和抵押备案管理,进一步探索房屋租赁市场管理办法,促进房地产市场工作再上新台阶。二是全面落实国家的保障房建设任务。按照市政府安排,我县在2018年将全面启动所有棚户区改工作,县房管中心将全力协调各部门按时保质完成。同时,县房管中心也将进一步加大各个棚户区改造项目的督查力度,争取在上级要求的时间节点完成。三是推进物业规范化服务,积极征收住宅专项维修基金,积极组建小区业主委员会,逐步提高物业管理水平,不断改善人居环境,构建“和谐新县”。四是深化和拓展房产评估、测绘业务。五是加大直管公房管理力度,提升保障房小区物业管理水平。

二、2018年部门预算说明

(一)收支预算总体说明

2018年收入预算总计280.19万元,支出预算总计280.19万元,与2017年相比,收、支预算基本持平。

(二)收入预算总体说明 2018年收入预算280.19万元,其中:财政拨款280.19万元。

(三)支出预算总体说明

2018年支出预算280.19万元,其中:基本支出270.19万元,占预算96%;项目支出10万元,占预算4%。

(四)财政拨款收入支出预算总体说明

2018年财政拨款收入预算280.19万元,财政拨款支出预算280.19万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算增加116万元,增长70%。增长的主要原因为人员经费增加收入支出和房管中心事业收入全部纳入财政预算内管理。

(五)财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算280.19万元。其中:基本支出270.19万元,项目支出10万元。基本支出中工资福利支出127.42万元,对个人和家庭的补助支出9.43万元,商品和服务支出133.34万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元,设备购置10万元,基础设施建设0万元,大型修缮0万元,其他0万元。

(六)财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算270.19万元。其中:工资福利支出127.42万元,对个人和家庭的补助支出9.43万元,商品和服务支出133.34万元。

1、工资福利支出127.42万元,其中:基本工资47.73万元、其他工资0.70万元、统一津贴补贴6.73万元、其他 津贴补贴9.14万元、奖金2.44万元、基础性绩效8.33万元、奖励性绩效4.15元、社会保障缴费27.42万元、住房公积金8.48万元、其他工资福利支出12.30万元。

2、对个人和家庭补助支出9.43万元,其中:离休人员经费0万元、退休人员经费0万元、定补人员生活补助0万元、其他对个人和家庭的补助9.43万元。

3、商品和服务支出133.34万元,其中办公费4.0万元,印刷费11.0万元、水电费4.5万元、差旅费11.0万元、福利费1.63万元、工会经费0.78万元、其他交通费5.38万元、其他办公费7.0万元、会议费6.0万元、培训费2.50万元、公务接待费30.0万元、公务用车运行维护费9.0万元、因公出国(境)费0万元、委托业务费0万元、其他商品和服务支出40.55万元。

(七)“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费支出预算39.0万元,较上年无增减。其中,公务接待费30.0万元,较上年增(减)0%,公务车运行维护费9.0万元,较上年增(减)0%,因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0%。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算39.0万元,与 2017 年增(减)0%。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,较上年增(减)0%。

2、公务用车购置及运行费9.0万元,较上年增(减)0%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9.0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置费0万元。

3、公务接待费30.0万元,较上年增(减)0%。主要用于中心机关及每年的保障房审计的各类公务接待支出。

(八)财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县房产管理中心2018年无政府性基金收入预算,因此没有支出预算数据。

(九)2018年单位政府采购支出预算情况说明 新县房产管理中心2018年政府采购预算安排10.0万元,其中:政府采购货物类支出预算10.0万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。主要用于购买办公设备。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

新县房产管理中心2018年机关运行经费支出预算280.19万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,新县房产管理中心没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年,本单位国有资本经营收支预算为零。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇:2018年体育管理中心部门预算公开

2018年体育管理中心部门预算公开

第一部分

西峡县体育管理中心概况

一、体育管理中心主要职责

(一)根据《中华人民共和国体育法》等国家有关体育工作的法律法规、方针政策和市委、市政府的要求,积极指导和大力推进体育改革.(二)组织起草全县体育工作规范性文件;负责体育行政监督工作。

(三)组织实施《全民健身计划纲要》,推行全民健身计划,制订群众性体育工作规划,指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;

(四)统筹管理本部门体育经费,会同有关部门搞好全县体育场馆和体育设施的建设管理工作;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(五)指导、组织本市运动会及其他综合性、单项运动会等体育活动。开展体育交流,组织参加和承办各类体育赛事。

(六)与教育局共同管理、协调配合,抓好体育传统校

工作以及体育后备人才训练基地建设,组建各个单项运动代表队,指导开展经常性训练;指导学校体育工作,实施中小学生《国家体育锻炼标准》;

(七)组织全市各项目教练员、裁判员和三级社会体育指导员的培训,并组织参加上级体育主管部门举办的相关培训。

(八)组织指导全市体育宣传和体育科研工作。

(九)组织并指导全市各体育协会、运动协会、武术场馆等体育社会团体的各种赛事.(十)承办县委、县政府交办的其他工作

二、体育管理中心构成

西峡县体育管理中心成立于2010年,规格为副科级,核定事业编制5名。为适应全县体育发展的需要,2012 年7月6日经西峡县机构编制委员会《关于明确县体育管理中心机构编制事宜的批复》西编字【2012】8号文件同意县体育管理中心规格为正科级,内设办公室、群众体育股、竞技体育股。重新核定事业编制10名,其中主任1名,副主任2名,股级干部3名,经费实行财政全额预算管理。2015年底现有职工12人,主任1名,副主任2名。

第二部分

西峡县体育管理中心2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县体育管理中心2018年收入总计84.18万元,支出总计84.18万元,与2017年相比,收入支出增长了10.35万元,主要原因:人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

西峡县体育管理中心本年收入合计84.18万元,其中:财政拨款84.18万元;收费安排0万元;罚没收入0万元;国有资本收益收入0万元;专户安排0万元;提前下达转移支付安排0万。

三、支出预算总体情况说明

西峡县体育管理中心本年支出合计84.18万元,其中:基本支出84.18万元,占100%;项目支出0万元,占0%。四、一般公共预算支出预算情况说明

西峡县体育管理中心2018年一般公共预算支出年初预算为84.18万元。主要用于以下方面:人员经费76.24万元,占90%;公用经费7.93万元,占10%;一般性项目支出0万元,占0%;政策性配套支出0万元,占0%;事业发展专项支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出84.18万元,其中:人员经费76.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少0.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费1.3万元,公务用车运行维护费1.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数 与2016 年基本持平。

(三)公务接待费2.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算84.18万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要……。

(二)政府采购支出情况 2018年无政府采购预算安排。(三)关于专项转移支付项目情况说明 2018年预算中专项转移资金0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西峡县体育管理中心2018部门预算表

1、部门预算收支预算总表

2、部门预算收入总体情况表

3、部门预算支出总体情况表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出情况表(财政拨款明细表)

6、政府性基金预算支出情况表

7、部门预算基本支出情况汇总表

8、“三公”经费支出情况表

第五篇:武陟县房产管理中心2011年政务公开自查报告

武陟县房产管理中心

2011年政务公开工作总结

为进一步深化政务公开,优化政务环境,切实提高本中心行政行为的透明度和办事效率,从源头上预防和治理腐败,推进政务公开工作顺利开展,根据县政府办公室《通知》要求,依据《政务公开检查内容及评分标准》,对2011政务公开工作情况总结如下。

一、工作开展情况

根据《县政府职能部门政务公开工作方案》要求,结合实际研究制定了政务公开实施方案。

(一)明确公开内容

1、对外公开的主要内容是:①单位工作职责及所依据的 法律法规;②办事(办证)程序;③承诺服务项目、时限;④群众反映热点问题解决情况;

2、对内公开的主要内容是:①班子成员分工情况;②工作计划;③财务管理制度及财务收支情况;④重大工作目标完成情况;⑤计划生育情况;⑥重点工程、重大项目报建、审批、招投标、资金来源及进展情况;⑦人事安排及中层干部调整任免情况;⑧干部职工要求公开的其他事项。

(二)规范公开方法

1、建立公开阵地。建立固定的、规范的政务公开阵地,按要求分别制做对内、对外政务公开版面。

2、确定公开时间。上半年政务公开时间定于7月10日;下半年定于次年1月10日。如遇重要事项随时公开。

3、开展民主评议。凡对内公开在本单位干部职工中开展一次民主评议,认真听取干部职工对政务公开的意见和建议;凡对外公开开展征求服务对象和有关人士的意见和建议活动。

(三)强化公开管理

1、成立政务公开工作领导小组和监督小组。中心主任888任组长,副主任***、拆迁办主任***任副组长;监察室主任***任监督小组组长,办公室副主任***、执法队队长***为成员,负责中心的政务公开工作。中心办公室主任***负责政务公开的组织协调和具体实施。

2、中心机关的政务公开工作由中心办公室统一组织实施。下属单位的政务公开工作由各单位自行组织实施,接受中心的监督检查。

3、各单位、各部门对本单位的政务公开工作要认真开展,不图形式、不走过场。

4、政务公开资料要真实、齐全,并妥善保管。

二、主要措施和做法

(一)领导重视,健全制度。根据人事变动情况,中心

及时调整组建了新的政务公开组织机构,成立了政务公开领导小组和监督小组,有领导分管,有专人负责;年初制定有政务公开实施方案,对公开内容、公开方法、公开时间和具体要求都作出明确规定。

(二)优化载体,内容全面。制作高质量、高规格的对内、对外公开版面,并设有临时性政务公开园地。政务公开的内容全面、真实。对外公开的内容涵盖工作职责、领导分工、办事程序、承诺时限和监督办法等。对内公开的内容包括领导干部廉洁自律、财务管理及收支情况、人事安排、计划生育、热点难点问题解决情况以及重大目标完成情况等。

在重要事项公开方面,廉租住房建设项目报建、审批、招投标、资金来源以及进展情况等,坚持按有关规定,实行阳光操作。廉租住房租金补贴对象的确定,则是采取电视公示和现场公告相结合的办法予以公开。

(三)规范管理,资料齐全。政务公开实施方案、领导小组和监督小组、政务公开总结均是以正式文件印发,其他公开资料打印规范。上级有关政务公开的文件、简报、通报等完整无缺。有规范的政务公开资料档案盒,保管妥善,保存完整。

(四)开展评议,不断完善。坚持每半年对政务公开情况进行一次民主评议,广泛征求和听取干部职工对政务公开工作的意见和建议,从中查找不足,发现问题,及时整改,不断完善。政务公开民主评议的内容包括:领导重视情况、制度执行情况、财务收支情况、办事程序公开情况,领导干部廉洁情况、干部职工切身利益解决情况以及对政务公开的总体评议情况等。从民主评议的情况看,广大干部职工对政务公开的整体评价是满意的。

二零一一年九月二十六日

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