2018年度源汇区工商联预算公开说明

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第一篇:2018年度源汇区工商联预算公开说明

2018年度源汇区工商联预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、部门预算单位构成二、主要职责

第二部分 源汇区工商联2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:源汇区工商联2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

纳入源汇区工商联2018年度部门预算编制范围的单位共1个。区工商联内设机构为2个。区工商联(民营经济服务中心)。

单位主要职责是:源汇区工商联主要职责是:面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

1、参政议政,民主监督;

2、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作;

4、在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;

5、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

7、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量。

(二)人员构成情况

区工商联(民营经济服务中心)共有人员编制数12人,其中行政编制6人,事业编制8人;实有人数20人,其中在职职工14人,退休人员6人。

二、2018年度部门预算情况说明

(一)源汇区工商联2018年收入总计126万元,支出总计126万元,与2017年相比,收、支总计持平。

(二)、收入预算说明

源汇区工商联2018年收入合计126万元,其中:财政拨款收入126万元。

(三)、支出预算总体情况说明

2018年支出预算126万元,其中:基本支出119万元,占94.4%;项目支出7万元,占5.6%。

(四)、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算126万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算持平。

(五)、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为126万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94万元,占74%;社会保障和就业(类)

支出17万元,占14%;医疗卫生与计划生育(类)支出5万元,占4%;住房保障(类)支出10万元,占8%。

(六)、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出119万元,其中:人员经费111万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(七)、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年无政府性基金预算支出。

(八)、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018年“三公”经费预算为1.5万元。2018年“三公”经费支出预算数与2017年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2017年增加0万元。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年减少0万元。

(九)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出预算7.9万元,包括为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我单位2018年政府采购预算安排0万元,均为政府采购服务预算。

3、其他事项

我单位本年度无专项转移支付项目申报。

关于国有资产占有使用情况的说明。我单位共有国有资产19万元。一是公车数量1辆,价值3.4万元;二其他资产,价值15.6万元。

我单位本年度无财政支出绩效项目。

三、名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇:2018年部门预算公开情况说明

2018年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目,根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作,协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作,指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系,管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作,指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题,协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算,审核划拨并监督各项经费使用情况,负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划,管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

下属单位:郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人,其中:行政编制25人,参照公务员管理单位编制16人,行政单位工勤人员事业编制3人;事业编制271人;在职职工283人,离退休人员168人等。

(四)车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关:3辆;

2、郑州嵩山文明研究院:1辆;

3、郑州二七纪念馆:3辆;

4、郑州市商城遗址保护管理处:2辆;

5、郑州市文物考古研究院:8辆;

6、郑州市大河村遗址博物馆:1辆;

7、郑州博物馆:1辆;

8、郑州市文物稽查大队:6辆;

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元,其中:一般公共预算28271.55 万元(财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元),政府性基金收入0万元,其他各项收入0.25万元,转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元,其中:基本支出6715.45万元,项目支出22279.35万元。

(一)按功能科目分类,包括普通教育支出57.5万元,文化体育与传媒支出27925.18万元,社会保障和就业支出487.40万元,医疗卫生与计划生育支出148.82万元,住房保障支出275.90万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出6715.45万元,其中:工资福利支出3102.54万元,商品和服务支出3389.48万元,个人和家庭补助支出223.43万元,资本性支出0万元;项目支出22279.35万元。

(三)主要项目:

1、郑州市文物局机关(1)文物保护宣传45万元。(2)遗产保护研究48万元。(3)古都学会40万元。

(4)文物保护课题研究45万元。

(5)2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

(1)中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

(1)2018年国家文物保护专项资金10万元。

(2)2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

(3)2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元(4)文物征集10万元。

(5)新增场馆运转经费100万元。(6)展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

(1)2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

(2)2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

(3)临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

(1)公众考古传播宣传920万元。(2)田野考古发掘费4170万元。(3)2018年国家文物保护专项资金341万元。(4)科研课题700万元。

(5)文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

(1)2018年国家文物保护专项资金372万元。(2)大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

(1)文物征集保护费15万元。(2)临时人员支出48万元。(3)展览经费70万元。

(4)郑州博物馆物业费补助42万元。(5)文化创意产业研发25万元。

(6)2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

(1)2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1)勘探经费649万元。

(2)“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

(3)登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算(减少)1564.93万元,减少的原因是:基本建设项目减少

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出27301.93万元,占96.57%,教育支出57.5万元,占0.2 %;社会保障和就业支出487.40万元,占 1.72 %;医疗卫生支出148.82万元,占0.53 %,住房保障支出275.90万元,占0.98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元,其中:人员经费3325.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3389.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费160.30 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元(公务用车运行维护费压缩1万元,公务接待费压缩4.1万元)压缩原因:严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费,严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排331.67万元,主要用于保障行政单位运行,其中:办公费206.59万元,会议费10万元,委托业务费22万元,公务接待费 3 万元,公务用车运行维护费25万元,维修(护)费19.5万元,其他交通费25.78万元,办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元,减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出,其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元,其中:政府采购货物支出2146.66万元,政府采购服务支出2906.85万元,具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

(1)空气调节设备,单价1.8万元,数量1台,共计1.8万元;

(2)空气调节设备,单价0.85万元,数量2台,共计1.7万元;

(3)一体机,单价0.35万元,数量2台,共计0.7万元;(4)投影仪,单价2.74万元,数量1台,共计2.74万元;(5)台式计算机,单价0.5万元,数量10台,共计5万元;(6)便携式计算机,单价0.8万元,数量7台,共计5.6万元;

(7)打印机,单价0.7万元,数量3台,共计2.1万元;(8)碎纸机,单价0.08万元,数量2台,共计0.16万元;

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1)办公家具,单价1.88万元,数量1个,共计1.88万元;(2)计算机,单价0.4万元,数量1台,共计0.4万元;

3、郑州市文物考古研究院

(1)试验室设备,单价1.35万元,数量10台,共计13.5万元;

(2)扫描仪,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;(3)打印机,单价0.3万元,数量4台,共计1.2万元;(4)传真机,单价0.35万元,数量1台,共计0.35万元;(5)计算机,单价0.5万元,数量20台,共计18万元;(6)复印机,单价0.85万元,数量 2台,共计1.7万元;(7)碎纸机,单价 0.08万元,数量2台,共计0.16万元;(8)投影仪,单价2万元,数量 2台,共计4万元;(9)摄影、摄像器材,单价0.8万元,数量10台,共计8万元;

(10)其他网络设备,单价5万元,数量1批,共计5万元;(11)空气调节设备,单价0.85万元,数量10台,共计8.5万元;

(12)摄影、摄像器材,单价0.4万元,数量20 部,共计8万元;

(13)其他家具,单价30万元,数量1批,共计30万元;(14)办公家具,单价11.5725,数量4批,共计46.29万元;(15)文物保护科技中心 试验室设备,单价175万元,数量 10套,共计1750万 元;

4、郑州市文物稽查大队

(1)工具和仪器,单价0.38万元,数量1台,共计0.38万元;

(2)计算机,单价0.8万元,数量1台,共计0.8万元;(3)办公家具,单价0.1万元,数量 3张,共计0.3万元;(4)办公家具,单价0.04万元,数量6把,共计0.24万元;(5)摄影、摄像器材,单价0.12万元,数量1台,共计0.12万元;

(6)打印机,单价0.22万元,数量4台,共计0.88万元;

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1)空气调节设备,单价0.7万元,数量2台,共计1.4万元;

6、郑州博物馆

(1)空气调节设备,单价0.65万元,数量1台,共计0.65万元;

(2)录音笔,单价0.43万元,数量1支,共计0.43万元;(3)传真机,单价0.168万元,数量1台,共计0.168万元;(4)空气净化器,单价2.1万元,数量1台,共计2.1万元;(5)一体机,单价0.23万元,数量1台,共计0.23万元;(6)台式电脑,单价0.5万元,数量 10台,共计5万元;(7)录音笔,单价0.15万元,数量4支,共计0.6万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1)计算机,单价0.6万元,数量2台共计1.2万元;

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 35 辆,其中:一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 15 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个,金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表 3.部门支出总体情况表 4.财政拨款收支总体情况表 5.一般公共预算支出情况表 6.一般公共预算基本支出情况表 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.政府采购预算表 11.预算项目绩效目标表

第三篇:2012年部门预算公开说明.doc

省人力资源和社会保障厅2012年部门

预算说明

一、部门职能职责

(一)贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障地方性法规规章草案,并组织实施和监督检查。对全省人力资源资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全省建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订和组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险

及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全省社会保险基金预决算草案,参与制定全省社会保障基金投资管理办法。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订国有企业经营者收入分配政策,配合相关部门审核纳入省级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,综合管理全省专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全省专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作,拟订并落实吸引国(境)外专家、留学人员来湘(回湘)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订和落实全省军队转业干部安置政策及安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策,配合有关部门做

好维稳工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十二)归口管理全省引进国(境)外智力工作。

(十三)承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2012年部门预算编报范围包括厅机关及省就业服务局、省社会保险管理服务局、省医疗工伤生育保险管理服务局、省机关事业单位养老保险管理服务中心、省就业培训中心、省城乡居民社会养老保险管理服务中心、省人事考试院、省劳动保护教育中心和省劳动人事学校9个财务独立核算单位。全厅共有在职人员616人,离退休人员270人,聘用人员202人。

收入包括公共预算和非税收入;支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括我厅归口管理、面向全省分配的就业补助、企业养老保险基金补助等专项经

费。

(一)收入预算。2012年年初预算数44608.62万元,其中,财政拨款39541.62万元,纳入预算管理的非税收入3829万元,财政专户管理的非税收入1238万元。

(二)支出预算。2012年年初预算数44608.62万元,其中,一般公共服务4826.74万元,教育2934.77万元,社会保障和就业36267.96万元,医疗卫生230万元,住房保障支出349.15万元。

三、财政拨款支出预算

2012年财政拨款收入43370.62万元(包括财政拨款和纳入预算管理的非税收入),具体安排情况如下:

(一)基本支出:2012年年初预算数为7557.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2012年年初预算数为35813.32万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。

第四篇:信阳林业局部门预算公开说明

2018年信阳市林业局部门预算公开说明

目 录

一、信阳市林业局基本情况

(一)信阳市林业局主要职责

(二)信阳市林业局机构设置

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

四、附件:信阳市林业局2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、信阳市林业局基本情况

(一)、信阳市林业局主要职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划,起草相关政策和规范性文件并监督实施;参与拟订有关地方标准和规程并指导实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并发布相关信息;承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划、拟订相关地方标准和规程并监督执行;指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育;指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业应对气候变化的相关工作;承担全市花卉管理工作;承担信阳市绿化委员会的日常工作。

3、承担全市森林资源保护发展、监督管理的责任。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;拟订林地保护利用规划并指导实施;依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作;管理国有林场(苗圃)2 的国有森林资源,承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的审核工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划和有关地方标准及规定;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用;组织、协调有关国际《湿地公约》的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,参与拟订相关地方标准和规定并监督实施,监督沙化土地的合理利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织、协调有关《联合国防治荒漠化公约》的履约工作。

6、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录,报市政府批准后发布,依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口;承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。

7、负责全市林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;监 督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织、协调有关国际公约的履约工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

9、监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,拟订林业产业地方标准并监督实施,组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

10、组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍;指导全市林业重大违法案件的查处工作。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

11、参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见;按照规定权限,审批、核准规划内和计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的生产计划。

12、组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

(二)信阳市林业局机构设置

信阳市林业局机关内设 8个科室和信阳市森林公安局、信阳市人民政府护林防火指挥部办公室、信阳市林业工作站、信阳市森林病虫害防治检疫站、河南鸡公山国家级自然保护区管理局、信阳市南湾实验林场6个归口预算管理单位。

二、2018部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳市林业局2018年收入总计4963.2588万元,支出总计4963.2588万元,与2017年相比,收、支总计各增加1723.3231万元,增长53.19%。主要原因:归口管理的河南鸡公山自然保护区管理局和信阳市南湾实验林场,根据国有 5 林场改革要求,财政预算口径由以前的差额供给(差供系数分别为0.4和0.3)转为全额供给。

(二)收入预算说明

信阳市林业局2018年收入预算4963.2588万元,其中:一般公共预算收入4943.2588万元(财政拨款4817.2588万元、纳入预算内管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入126万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的教育收费0万元,其他收入20万元,收回财政存量资金0万元。非税收入纳入预算数200万元。

(三)支出预算总体情况说明

信阳市林业局2018年支出预算4963.2588万元,其中:基本支出4127.2588万元,占83.16%;项目支出836.00万元,占16.84%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市林业局2018年财政拨款收支预算4817.2588万元。与 2017 年相比,财政拨款收支预算增加1577.3231万元,增长48.69%,增长的主要原因为:归口管理的河南鸡公山自然保护区管理局和信阳市南湾实验林场,根据国有林场改革要求,财政预算口径由以前的差额供给(差供系数分别为0.4和0.3)转为全额供给。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳市林业局2018年一般公共预算支出年初预算为4943.2588万元。主要用于以下方面:人员工资及商品服务支出3860.6138万元,占年初预算78.10%;运转类项目支出317.00万元,占年初预算6.41%;专项资金类项目支出499.00万元,占年初预算10.09%;住房保障类支出266.6450万元,占年初预算5.40%。

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市林业局2018年一般公共预算基本支出4127.2588万元,其中:人员经费3643.4984万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 483.7604万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出情况说明

信阳市林业局2018年无政府性基金预算支出。

(八)“三公”经费支出预算情况说明

信阳市林业局2018 年“三公”经费预算为140.20万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少50.18万元。主要是2017年列支的车改后的交通补贴在2018年列入人员经费支出。具体支出情况如下:

1、本年无因公出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行费70万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费70万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数比2017年增加10万元。原因:河南鸡公山国家级自然保护区由差供单位转全供单位后增加公务用车购置及运行费预算10万元。

3、公务接待费70.20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2017 年增加18万元。增加的原因是:河南鸡公山国家级自然保护区管理局与信阳市南湾实验林场(均为副处级单位)由差供转全供后,按照相关要求每个单位按年公务接待费用9万元标准增加预算。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

信阳市林业局2018年机关运行经费支出预算483.7604万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

信阳市林业局2018年没有政府采购预算支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳市林业局2018年没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 9 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:信阳市林业局2018部门预算表

第五篇:度级部门预算公开说明

2016县级部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2016部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部新闻出版局2016部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表

3.拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

4.负责指导社会文化事业发展和公共文化工作;指导图书馆、文化馆(站)和基层文化建设;负责文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

5.拟定非物质文化遗产保护规划,起草有关法规、规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,对从事演艺活动的民办机构进行监管。

7、指导和推动全县体育改革,研究制定体育工作的发展战略和发展目标,编制体育事业的发展规划和计划,并组织实施。

(二、)部门决算单位构成情况

本单位有 10个下属单位:水晶博物馆 吕剧团 博物馆 少儿版画中心 图书馆 电影公司 海陵影剧院 文化馆 文化稽查队 体育中心

(三、)2015主要工作完成情况

2015年,新闻出版局在县政府的正确领导下,认真学习贯彻党的政策方针,用科学发展观的新文化发展理念统一思想,努力工作,圆

本单位2016收入、支出预算总计 191.38 万元,与上年相比收、支预算总计各增加19.99 万元,增加11%。主要因为近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起,导致预算费用比上年增加,其中:人员工资支出由上年的121.89万元增加141.58万元,对个人和家庭的补助支出增加到15.70万元。

1.收入预算总计 191.38 万元。包括:公共财政拨款资金171.38万元,纳入预算管理资金20万元。

2.财政拨款收入预算总计 171.38 万元。

(1)一般公共预算收入预算171.38 万元,与上年相比增加 19.5 万元,增长13 %。主要原因是本单位2016准备加大对文化体育事业的投入,更好的服务与大众及近几年的工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合在一起,导致预算费用比上年增加。

3.其他资金收入预算总计 20 万元。与上年持平。

(二)支出预算总计 191.38 万元。包括:基本支出181.38万元,其中工资福利支出141.58万元,商品和服务支出24.1万元,对个人和家庭的补助支出15.7万元;项目支出2.8万元。

基本支出预算数为 181.38 万元。与上年相比增加 18.12 万元,增长10 %。主要是工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

项目支出预算数为 2.8 万元。与上年相比增加2.8 万元,增

本单位2016年财政拨款预算支出 171.38 万元,占本年支出合计的 95 %。与上年相比,财政拨款支出增加 19.59 万元,增长 13 %。主要原因是。工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

(六)、财政拨款基本支出预算表情况说明

本单位2016财政拨款基本支出预算 181.38 万元,其中: 1.人员经费 141.58 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

2.公用经费 24.1 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(七)、一般公共预算支出预算表情况说明

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出预算171.38 万元,与上年相比增加 19.59 万元,增长 13 %。主要工资基数上调很多及物价指数增长、政府其他费用增长等等综合原因。

2016年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 171.38 万元,比2015年增加22.3 万元,增长(降低)25 %。主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,压缩、取消部分支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动,“三公”经费支出减少等举措。加强财政资金管理,提高财政资金绩效。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

(十)、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。新闻出版局2016 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出 3.2 万元,占“三公”经费的 42 %;公务接待费支出 1.8 万元,占“三公”经费的 24 %。具体情况如下:

(2)公务用车运行维护费预算支出 3.2 万元,本年数与上年数持平。

3.公务接待费预算支出 1.8 万元,本年数与上年数持平。2.2 万元,本年数与上年数持平。

本单位2016 一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4万元,本年数与上年数持平。

四.名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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