第一篇:计划审计科工作职责
1.负责编制并落实全系统年度财务预决算计划。
2.拟定并组织实施有关财务会计制度。
3.负责对下属单位的财务和国有资产进行监督管理及内部审计。
4.承担上级拨给的工作经费、专项经费及其他资金的财务管理工作。
5.负责各项行政事业性收费及专项收费的征收、管理和使用监督。
6.做好委托代收税费的征收、协收工作。
7.负责本系统有关经费的结转和指导国土所财务管理工作。
8.负责经物价部门核定的收费项目征收情况的监管。
9.负责国土资源综合统计工作。
第二篇:审计科工作职责
审计科工作职责
根据《卫生系统内部审计工作规定》(卫生部令51号)以及医院的规章制度,独立行使内部审计监督职能,对医院内部经济活动进行事前预防与事中控制及事后监督,根据发现的问题,提出相应的建议和措施,具体职责如下:
一、在主管院长的领导下,负责全院有关经济业务的内部审计工作;
二、审计医院预算的执行情况;
三、审计医院及所属单位的财务收支、国有资产及其有关经济活动的真实性、合法性以及效益情况;
四、审计内部控制制度的建立、健全和执行情况;
五、审计国有资产的管理和使用;
六、审计各种专项资金的管理和使用;
七、审计基建、修缮等工程的预、结算项目;
八、审计设备采购、维修、维保以及物质采购、加工类的项目;
九、审计经济合同的合法性和有效性;
十、根据干部管理权限开展对中层干部任期经济责任审计;
十一、根据需要对医院的各类工程用料等价格、预算进行市场调查;
十二、根据审计业务需要,报主管院长批准,可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计,并检查监督审计业务质量;
十三、参与院内招标活动,并对招标全过程进行监督,参与工程验收;
十四、审计工作应加强与各职能部门的沟通和合作;
十五、完成上级机关和医院领导交办的其它审计事项。
审计科 2009-11-1
第三篇:监察审计科工作职责
1.负责水利系统群众来信来访的研究和处理。
2.负责对局属二级单位的财务审计监督工作。
3.负责党风廉政建设工作及违纪违规査处工作。
4.服从中心工作,完成领导交办的其他工作。
第四篇:审计科工作职责(交通局)
1.负责对全市交通系统各单位的财政收支、财务收支情况以及预算内、预算外资金的使用情况进行审计。
2.负责对市局机关、局直单位领导人员的任期和调离经济责任以及局直单位固定资产使用等进行审计。
第五篇:审计科工作职责(医疗卫生事业)
审计科在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。其具体工作职责是:
1.对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、与财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。
2.审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其他重要经济活动事项的文件。
3.参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。
4.对医院预箅内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。
5.对严重违反财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪、严重损失浪费行为,做出临时的制止决定。对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。
6.对院内各部门、各科室财经物资活动内部控制制度建设及执行情况进行检査监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。在经济管理宏观控制方面当好院领导的参谋助手。
7.及时向上级审计机关报告内审方面的重大问题。
8.完成领导交办的其他任务。