办公室“小金库”自查小结

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第一篇:办公室“小金库”自查小结

办公室“小金库”自查工作小结

按照《XX公司关于开展 “小金库”专项治理工作的通知》和我局(分公司)关于开展“小金库”专项治理工作会议精神,办公室认真开展“小金库”自查自纠工作,现将具体情况总结汇报如下:

一、提高认识,加强宣传。在我局(分公司)召开“小金库”专项治理工作会议后,迅速将有关文件和会议精神传达至各科每个成员,要求大家结合自身岗位及相关领域,仔细清查,高度重视专项治理工作,明确此次活动是加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、认真执行,逐条自查。围绕《通知》“清理内容”中的四大点、十六小点指标,特别是基建信息化工程项目、物资采购、广告宣传、资产出租、废物处置、专卖罚没等重点环节和工作薄弱环节开展清查,做到逐项清查,不遗漏、不放过、三、规范管理,长效监督。经认真核查,办公室严格按照财务管理制度执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。虽未发现任何违规违纪或不规范现象,但通过此次清理筛查,进一步严肃了财经纪律,加强了本部门员工的法制教育,对强化财务管理、促进资金合理使用意义重大。此外,“小金库”举报电话、举报信箱、自查公示等项目的实施宣传,使干部员工加深了对“小金库”领导小组工作方式的了解,自我监督、互相监督意识更牢固,反腐工作效能进一步提高。

办公室 XX年XX月XX日

第二篇:小金库自查小结

XX县卫生监督所“小金库”自查自纠报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪污、腐败温床,保护干部的一项重要措施。根据上级有关文件精神,我所认真开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作报告如下。

一、认真学习,提高认识

我所把“小金库”治理工作作为当前领导班子的党风廉政建设和作风建设的一项重点任务来抓,我所除了组织各科室负责人集中学习上级文件精神,还组织全所干部职工传达了会议精神,领会精神实质,把握工作重点,确保自查工作取得成效。

二、健全组织,强化领导

为了保障治理工作顺利进行,我所成立以XX所长为组长的“小金库”治理工作领导小组,负责指导和协调“小金库”清查治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组下设办公室主要负责“小金库”清查治理的日常工作。

三、落实举报制度,加强工作监督

我所“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱,建立了举报登记、查处督办和工作保密制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有

着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、自查清理工作情况

1、通过深入自查,我所财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我所对XXXX年以来的非税收入和其他收入情况及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。通过清查,未发现有违规收费、搭车收费及变相收费等问题。

虽然我所目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财务纪律,强化了财务管理,确保了资金合理使用。我所决定在自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

XXXX年XX月XX日

第三篇:小金库自查

政务中心关于“小金库”的自查报告

我中心一向以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚决贯彻落实十七大精神。始终把坚持反腐倡廉工作作为中心工作的重点,一贯坚持严格的财经制度,从未存在过“小金库”等违法违纪的现象。这次在接到县财政局、审计局关于在全县行政事业单位开展“小金库”清查工作的通知后,及时按照《通知》的要求精心安排部署了相关自查工作。

一、主要工作安排

一是领导高度重视,成立了由中心负责人任组长的清查小组,积极开展清查活动。二是进一步完善了相关财经制度,力争从制度上杜绝“小金库”现象的存在。三是召开了相关会议,对中心干部职工进行了专题教育,从思想上使大家认识到了“小金库”的重大危害。

二、自查的结果

(一)资金使用方面

县政府政务服务中心是县财政全额拨款的事业单位,相关的办公经费全部按照财经制度统一预算、统一使用,并严格在资金使用时完善相关报帐手续,故并不存在侵占、截留国家财产的行为。

(二)中心的收费项目

现阶段政务中心主要存在两项收费,一是政府采购招标代理服务费。该费用是严格按照相关政府采购和招投标管理法规的规定收取的,主要用于发放政府采购专家劳务费、供应商考察费及支付在组织政府采购活动时产生的其他费用,该项收费已在物价部门办理了《收费许可证》。该费用由政务中心收取后转入了县会计核算中心统一管理,按规定使用。二是商务中心的打字复印收费。商务中心是为了切实方便群众来办理各类行政审批事项时复印相关资料而设立的机构,该项收费以收取复印打字的成本费用为收费标准,并已办理了《收费许可证》,现暂时由政务中心严格按照相关财经制度自行收取、使用,并定期做好了相关帐目。

(三)关于私设帐户

我中心从未在任何银行和金融部门设立过帐户。根据以上自查情况,县政府政务服务中心没有存在私设“小金库”的现象。

黔西县政府政务服务中心 二○○八年二月二十九日

第四篇:三公经费及小金库自查小结

×××××关于“三公”经费和小金库自查情况报告

为深入贯彻落实《××深入开展贯彻执行中央八项规定 严肃财经纪律和小“小金库”专项治理工作方案》(财监„2014‟156号),粮食局成立了“小金库”专项治理工作小组和“三公”经费专项自查工作小组。由单位负责人任组长,相关科室负责人任小组成员,具体工作由财务部门牵头,会同办公室认真扎实开展“小金库”专项治理工作和“三公”经费专项自查工作,现将自查情况汇报如下。

一、小金库方面。经查我单位没有单独账户,没有设账外账和任何形式的“小金库”的行为,现金管理采取备用金制度,财务报销严格按照财务制度执行。

二、因公出国(境)方面。部门预算中我局未安排因公出国(境)经费,不存在出国(境)考察或者培训,无超预算或者无预算出国(境)考察或培训,无接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为,无核销与公务活动无关的开支和计划外发生的费用及虚假单据,不存在用公款报销违反规定持因私证件出国(境)的费用。

三、公务用车购置及运行费用方面。我局有公务用车编制1辆,但实际没有配备公务用车,运行费用2013年预算4万元,实际开支

2.95万元;2014年预算3万元,6月止实际开支0.43万元。车辆来源主要是借用下属单位车辆和租用社会车辆,不存在公务用车超编现象。

四、公务接待经费方面。我局2013年公务接待经费预算12.5 万元实际开支9.57万元(其中含支付2012年接待费用4万元);2014年预算10万元,至6月止实际支出为0.55万元。正常公用经费中的公务接待费没有超标准列支,我局没有以会议费、培训费等名义从专项经费中列支公务接待费。经查发现违规现象有:2013年8月份以前发生超标准列支公务招待费3.9万元,2013年12月现金支付超标准招待费1130元,系考察硒米地理标志县外就就餐,其他相关费用未超标准列支。我局未向下属单位转移、摊派支付“三公”经费。

“小金库”和“三公”经费自查是加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。通过“小金库”和“三公”经费自查工作开展,进一步严肃了财经纪律,加强了财经法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步建立健全有效控制“三公”经费增长的长效机制,积极落实中央和省委、省政府、县政府要求,压缩公用经费支出,严格执行各项费用支出审批制度,做到自查工作不留死角,提高财务管理工作水平。

2014年8月21日

第五篇:小金库自查情况汇报

小金库自查情况汇报

我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案,落实措施制度

我局按照专项清理要求,制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

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