新东街道小金库自查情况汇报

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第一篇:新东街道小金库自查情况汇报

**街道“小金库”自查情况汇报

为严肃财务管理纪律,严格执行“收支两条线”的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据新财(2010)30号和新治金办发(2010)1号文件精神,我街道认真开展“小金库”治理“回头看”工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查,切实将治理工作摆上重要位置。

一、认真学习,提高认识

街道及时成立了清查“小金库”和规范收入管理工作领导小组,精心组织,由党工委书记担任组长,办事处主任担任副组长,下设办公室于会计室,集中办公。同时,街道对各科室负责人和各社区主任及时组织相关人员对文件精神进行了认真的学习,充分认识“小金库”存在的危害性,切实加强对这次清查工作的领导,提出切实可行的方法,认真搞好自查工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

二、明确要求,严格自查

按照《实施方案》的要求,认真做好对本单位账户和各社区财务情况的清查工作,查找是否有未按照财务管理制度有关规定执行的款项。通过深入自查,街道办事处的财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”,从无设置帐外帐和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

三、建章立制,规范管理

通过单位“小金库”的清理、检查、治理工作和各种反腐倡廉警示教育活动的开展,街道办事处和各社区的领导干部职工充分认识到“小金库”的危害性,并逐步加强了对容易产生“小金库”的关键环节、部位的管控,比如:对单位各类银行账户的结存情况;库存现金的及时盘存情况;各类收费票据、印章的登记管理情况等进行定期和不定期地检查。

在此次“回头看”活动中,街道还注重对相关财务制度的完善,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到治理工作不留死角,从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。一是坚持财务审计制度,坚持每年审计一次。街道领导每年都在党委会上作财务报告,并要在党委会上获得通过;街道凡遇重大收支,事前都要召开党委会,事后进行常规公示。二是严格报销审批制度,严禁白条入帐,所有支出发票是正规发票,发票有经办人及审批人签字方可入帐。三是加强现金管理,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。四是完善会计档案,做到收支平衡,手续齐全,帐表相符,帐物相符,及时归档,长期保存。书记和主任不定期对财务状况进行督促检查,发现问题,及时解决。

虽然目前尚未发现违规违纪现象,但通过“小金库”治理“回头看”工作,进一步严肃了财经纪律,完善了财务制度,确保了资金的规范管理和合理使用。今后,我们将进一

步完善相关财务制度,强化财务管理,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,逐步建立和完善防治“小金库”的长效机制。

第二篇:幼儿园自查小金库汇报材料

幼儿园治理“小金库”汇报材料

根据《关于印发2011年 “小金库”专项治理工作实施方案的通知》(金办[2011]1号)文件规定,市幼儿园高度重视,积极贯彻落实文件精神,精心组织实施,认真、仔细地开展治理“小金库”专项工作。在自查中,幼儿园财务管理均按照国家有关财经法规执行,严格财务管理制度,无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。通过深入自查,加强了财务管理及财经法规政策的认识,促进收支管理的进一步规范,现将具体情况汇报如下:

一、基本情况

市幼儿园现有17个班级。其中,小班4个,中班3个,大班10个。在园幼儿总数为660人,全园教职工56人,其中专任教师52人。

二、收费项目

收费项目中的幼儿管理费由150元/人〃月提升为220元/人〃月,其他项目不变。收费项目主要有以下几种:

1、按照发展和改革委员会审核的收费许可证项目的要求,我园向幼儿家长收取了以下费用主要有幼儿管理费220元/人〃月;幼儿冬季取暖费15元/人〃月;

2、按照市财政局审核的收费项目,我园收取了勤工俭学收入;固定资产变价收入等。

三、收费情况 略:

四、账户管理情况

我园共有工商银行账户4个,其中有经费账户;工会账户;食堂账户;财政局代管户账户等

五、治理小金库工作开展情况

(一)领导重视,认识到位

我园治理“小金库”工作领导小组积极将专项治理“小金库”工作与学习实践科学发展观活动有机结合起来。认真学习领会有关文件精神,全面安排部署此项工作,把深入开展“小金库”自查工作作为源头。按照文件要求,我们首先对自身财务进行自查,从自查情况看,未设“小金库”,所有收支按规定进行,账目清楚,公示到位。

(二)精心组织,周密部署

在开展自查工作中,认真总结经验,对存在的问题和下一步工作进行了分析研究,要求在规定时限内,再进一步开展自查自纠工作。将自查工作全面覆盖、彻底清查、不留死角。按照市财政局集中支付要求,现金管理采取备用金制度,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制经费支出,实行收支两条线,不以任何形式进行私存私放。未单独设立帐户,未设任何形式的“小金库”。

六、建立预防“小金库”的长效机制。

进一步建立健全财务监督管理制度,研究“小金库”发生的客观原因,探索建立健全预防“小金库”的长效机制。以“小金库”专项治理为契机,进一步提高我单位收支监管水平,努力实现标本兼治的目标。进一步强化幼儿园财务管理机制。2011年开学初,市教育局联合市监察局、发展和改革委员会、卫生局四部门组成检查组,于3月9日至3月15日,对我园收费工作进行认真的检查。通过这次检查使我园的收费工作、财务管理工作更加的规范化、制度化,我园的教育收费已朝着“领导重视、政策严谨、收费透明、管理规范、家长自觉”的良好方向发展。

七、建章立制,规范管理

(一)幼儿园坚持以制度建设为抓手,成立了财经领导小组,按照逐级审核的原则,完善了财务管理制度,加强了我园的财务管理和监督。

(二)我园按编制预算,按学期进行财务公开,并在教代会上向全体教职工汇报学校财务收支、设备采购等情况。

(三)各项支出均能严格执行国家规定的开支范围及标准,按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于各项款支出,均实行逐级审核签名的操作程序,对于涉及大额资金的支出,都必须通过园委会开会研究决定。

通过深入自查,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我们

将进一步完善相关财务制度,强化内部制约和外部监督,堵塞财务管理漏洞,规范资金使用,提高教育经费使用效益。

第三篇:清理“小金库”自查汇报

根据xx州财政克财监【2012】1号文件精神,我校财务监督小组进行了自查,并对自查情况总结如下:

一、统一思想,提高认识,切实增强做好“小金库”专项治理工作的责任感

“小金库”是指违反国家财经法规和其它有关规定,侵占、截留、隐匿各种应交收入,或以虚列支出、资金返还等方式转移资金,私存私放,不将资金纳入学校预算管理,不将收支列入学校会计帐内的行为。学校财务制度明确规定:“学校必须严格按照国家的有关政策规定依法组织收入,各项收入必须全部纳入学校预算,统一管理、统一核算。”即使是合法收入,单位也不能部分更不能全部自行坐收坐支,必须把所有的收入全部上交学校财务,纳入学校预算,进行统一管理、统一核算,按规定合理使用。领导必须严格执行这一财务规定,加强财务管理,规范财务行为,单位相关人员要坚决做到不制造“小金库”,不纵容“小金库”,不参与 “小金库”。

小金库危害性十分巨大:一是造成学校收入流失,财力分散;二是不利于党风廉政建设,腐蚀人们的思想,成为贪污、腐败的温床;三是导致学校经济秩序的混乱,影响学校整体发展;四是造成个人经济犯罪的隐患。关于清理小金库问题,必须要有清醒认识,充分认识到小金库的危害性和严重性,增强法制观念和责任意识。封杀小金库是加强财务管理,规范财务行为,健全内控机制的需要;是避免资金流失,防止腐败发生,关心、爱护、保护干部的需要。各单位行政主要负责人,是本单位清查小金库的第一责任人。

二、克州三小财务监督领导小组

为了加强财务管理,实行财务监督,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,我校成立了克州三小财务监督领导小组:

组 长:麦迪尼也提.依明

副组长:米娜瓦尔校长

成 员:热衣木江、杨花明、吐地古力、热孜万古丽.阿

依马木买买提、古再努尔.亚森

为了搞好此次专项清理工作,学校把5月26日-6月10日期间定为学习动员、成立专班和自查自纠阶段。在此阶段,我校高度重视、全面彻底、不错不漏、不走过场,在规定时间内彻底清查学校账目。

我校能严格根据财务制度进行管理,各项事务由上级财务部门批准后才具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。学校自20**年9月至2012年6月以来,认真贯彻执行上级主管部门所下达的财务制度。深入组织财务人员及校级领导学习财务制度,按章办事。无私设小金库。推行校务公开,财务收支透明化,三年来无接到任何有关财务方面的举报。

第四篇:小金库自查

政务中心关于“小金库”的自查报告

我中心一向以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚决贯彻落实十七大精神。始终把坚持反腐倡廉工作作为中心工作的重点,一贯坚持严格的财经制度,从未存在过“小金库”等违法违纪的现象。这次在接到县财政局、审计局关于在全县行政事业单位开展“小金库”清查工作的通知后,及时按照《通知》的要求精心安排部署了相关自查工作。

一、主要工作安排

一是领导高度重视,成立了由中心负责人任组长的清查小组,积极开展清查活动。二是进一步完善了相关财经制度,力争从制度上杜绝“小金库”现象的存在。三是召开了相关会议,对中心干部职工进行了专题教育,从思想上使大家认识到了“小金库”的重大危害。

二、自查的结果

(一)资金使用方面

县政府政务服务中心是县财政全额拨款的事业单位,相关的办公经费全部按照财经制度统一预算、统一使用,并严格在资金使用时完善相关报帐手续,故并不存在侵占、截留国家财产的行为。

(二)中心的收费项目

现阶段政务中心主要存在两项收费,一是政府采购招标代理服务费。该费用是严格按照相关政府采购和招投标管理法规的规定收取的,主要用于发放政府采购专家劳务费、供应商考察费及支付在组织政府采购活动时产生的其他费用,该项收费已在物价部门办理了《收费许可证》。该费用由政务中心收取后转入了县会计核算中心统一管理,按规定使用。二是商务中心的打字复印收费。商务中心是为了切实方便群众来办理各类行政审批事项时复印相关资料而设立的机构,该项收费以收取复印打字的成本费用为收费标准,并已办理了《收费许可证》,现暂时由政务中心严格按照相关财经制度自行收取、使用,并定期做好了相关帐目。

(三)关于私设帐户

我中心从未在任何银行和金融部门设立过帐户。根据以上自查情况,县政府政务服务中心没有存在私设“小金库”的现象。

黔西县政府政务服务中心 二○○八年二月二十九日

第五篇:小金库自查情况汇报

小金库自查情况汇报

我局认真开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行,成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣传,提高思想认识

全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、制定工作方案,落实措施制度

我局按照专项清理要求,制定了《县商务局治理“小金库”专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督

按照湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法〉的通知》的要求,重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。

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