第一篇:2018年云城区委统战部部门预算公开
2018年云城区委统战部部门预算公开
目 录
第一部分 云城区委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2018年政府性基金预算支出情况表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用使用情况
六、预算绩效信息公开情况
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 云城区委统战部概况
(一)部门主要职责
区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门,主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育,调查研究海外统战情况,掌握海外“三胞”及社团的动态,促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展,开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇(街)党委、区直有关部门做好统战工作,联系和指导区工商联工作。
区委台办(区政府台湾事务局)负责全区有关涉台招商引资,指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。
区民宗局负责管理全区民族、宗教事务,做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实;协调民族、宗教与有关方面的联系;抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动,抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。
(二)机构设置
根据区三定方案,中共云浮市云城区委统一战线工作部(简称区委统战部),加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”(简称区委台办)(云浮市云城区人民政府台湾事务局)牌子,与“云浮市云城区民族宗教事务局”(简称区民宗局)合署办公。
按照部门预算编报要求,纳入云城区委统战部2018年部门预算编报范围的单位共1个,即本级。本部门没有下属单位。本
部列入部门预算编制财政供给人员8人,其中:在职行政编制3人、工勤编制1人,相对固定合同工1人,退休人员3人;另有借调人员1人。
第二部分
云城区委统战部2018年部门预算表 5
第三部分 云城区委统战部2018年部门预算情况说明
云城区委统战部2018年度财政拨款收支总预算97.74
万元,其中:一般公共预算拨款收入97.74 万元,政府性基金预算拨款0万元,经费支出预算97.74 万元,其中:基本支出64.74 万元(人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出58.04万元,部门公用经费6.7万元),专项支出33万元。
一、部门预算收支增减变化情况
2017年度收入预算97.74 万元,支出预算97.74 万元,比上年实际支出129.8万元减少32.06万元,减少24.69%,主要原因是退休人员的退休费交社保局发放。
二、“三公”经费安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算共18.5 万元,其中因公出国(境)支出 17 万元,交通费执行标准:本单位为行政单位,按1.1万元/辆·年计算,1辆公务用车运行维护费共1.1万元。“三公”经费增减变化情况说明:2018年“三公”经费预算支出 18.5 万元,比2017年的预算16.5万元增加2万元,增长
12.12%;“三公”经费增加的主要原因是:预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费安排97.74 万元,比上年
万元,增长 %。其中:工资福利支出41.22 万元,比上年决算数 37.73 万元减少3.45万元,减少9.1 %;一般商品和服务支出6.7万元,与上年持平;对个人和家庭的补助 16.82 万元,比上年决算数54.34 万元减少37.52 万元,减少69.04%;专项业务类项目和因公出国(境)项目 33 万元,比上年预算29万元增加 4 万元,增长12.12 %,主要原因是预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。
四、政府采购情况
2018年本部门没有政府采购预算。
五、国有资产占用使用情况
2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。固定资产总值66025
元(2012年新购买小汽车一辆14.98万元,当年会计人员固定资产没记帐,2013年补记帐没批),主要是通用设备、家具用具。
六、预算绩效管理工作开展情况
对2018年度一般公共预算项目支出情况进行绩效自评,通过绩效自评,经费支出基本达到了预期目的,日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主
要是非本级财政拨款、存款利息收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出境费、公务用车运行费和公务接待费。(1)因公出境费,指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。(2)公务用车运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二篇:2018年莱西委统战部部门预算
2018年莱西市委统战部部门预算 有关情况说明
一、概况
(一)单位职能
1、贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策和省、市委有关工作部署,结合本市实际制订贯彻意见;指导、协调、督查全市统战工作;加强对统战工作重大问题的协调处理和主要活动的组织协调。
2、负责联系民主党派、工商联和无党派人士;协助民主党派加强自身建设;协调落实民主党派参加政治协商、民主监督、参政议政的各项措施。
3、全面贯彻党的宗教政策,保障公民宗教信仰自由,依法管理宗教事务;协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。
4、组织、指导、管理、协调全市对台工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
5、负责党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设;开展党外知识分子的统战工作以及统战干部和党外干部的培训工作;
6、指导工商联及有关社团组织工作。
7、组织开展全市非公企业的联系与服务工作,负责建立企业家交流对接平台,统一梳理企业的、意见和建议,建立交办、回访、答复和评价机制;组织开展企业负责人培训教育;组织开展企业专题调研。
(二)机构人员情况
正科级行政单位,核定行政编制7人,行政工勤事业编制1人,实有行政7人,行政工勤事业1人。2017年5月,经市编委会审批,新成立了市非公经济服务中心,隶属于统战部的股级全额拨款事业单位,核定编制5人,目前实有1人。
(三)部分预算单位构成
莱西市委统战部纳入部门预算单位1个。
二、2018年部门预算情况说明
2018年预算收入253.17万元,其中,财政拨款收入253.17万元,与2017年相比,增加77.87万元。
2018年预算支出253.17万元。其中:
2018年人员经费预算196.28万元,与2017年相比,增加69.38万元,主要原因是2017年机构职能增加,在职人员增加。
2018年公用经费预算24.89万元,与2017年相比,增加0.59万元,增加主要原因是2017年机构职能增加,在职人员增加。
2018年部门管理的专项资金预算32万元,与2017年相比,增加7.9万元,主要原因是2017年机构职能增加。
2018年,“三公”预算经费为0元,与2017年持平。2018年,机关运行费24.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
莱西市委统战部
2018年2月9日
第三篇:共青团漯河委2018部门预算公开
共青团漯河市委2018部门预算公开
目
录
一、部门基本情况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况
二、2018部门预算情况说明
三、名词解释
附件:
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、主要职能
共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作,共设4个内设科室,分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是:领导全市共青团的工作;领导全市青联、学联和少年先锋队的工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理;参与制定青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理;促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;在全市经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用;会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作;参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
(二)部门预算单位构成
共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位,部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为:
1、共青团漯河市委员会
2、漯河市志愿者服务中心
(三)人员构成情况
漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人,无离退休人员。
二、2018部门预算情况说明
2018年部门预算主要任务是:服务党政中心工作,围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作,持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动,团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量;发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能,研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设,指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作,巩固党执政的青年群众基础。
(一)收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计269.53万元,支出总计269.53万元,与2017年相比,收、支总计各增加10.51万元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
(二)收入预算说明
2018年收入预算269.53万元,其中:2017年部门预算结转20.37万元,财政拨款收入249.16万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;
(三)支出预算总体情况说明
2018年支出预算269.53万元,其中:基本支出161万元,占59.73 %;项目支出108.53万元,占40.27 %。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.51万元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.67万元,占年初预算85.95%;社会保障和就业支出(类)21.5万元,占年初预算7.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.21万元,占年初预算2.68%;住房保障(类)支出9.15万元,占年初预算3.39%。
(六)支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2018年预算支出269.53万元,其中:人员经费171.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费98.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
(七)政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。
(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。
(九)“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下:
(1)因公出国(境)费0万元。
(2)公务用车购置及运行费1.5万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平,原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(3)公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是:团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。
(十)其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算9.35万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。
(2)政府采购支出情况
我委2018年无政府采购预算安排。(3)政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元,主要是:1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年,我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金22.53万元,主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费,19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。
(5)专项转移支付项目情况
2018年,我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。
三、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第四篇:漯河纪委监察委2018部门预算公开
漯河市纪委监察委2018部门预算公开
目 录
一、部门基本情况
(一)主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)人员构成情况
二、2018部门预算情况说明
三、名词解释
附件: 2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
1、负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。
2、负责提供办案安全和后勤保障服务。
3、负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。
漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能是:
1、负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。
2、负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。
3、负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。
4、负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。
中共漯河市委巡察工作领导小组办公室,设在市纪委,主要工作职能是:
负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。(二)部门预算单位构成
漯河市纪委监察委为市财政局的一级预算单位,部门预算由3个二级预算单位组成。具体为:
1、漯河市纪委监察委机关
2、漯河市廉政警示教育基地
3、漯河市纪检监察宣传教育基地
(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;
(三)支出预算总体情况说明
2018年支出预算4262.94万元,其中:基本支出1479.19万元,占35%;项目支出2783.75万元,占65%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4262.94万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加1134.81万元,增长36%,增长的主要原因: 一是人员增加;二是深化监察体制改革,整合反腐败资源力量,办案设备购置更新等,因此比上年支出增加1134.81万元。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为4262.94万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3939.38万元,占年初预算92.4%;教育支出(类)10万元,占年初预算0.2%;社会保障和就业支出(类)161.58万元,占年初预算3.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)76.34万元,占年初预算1.8 %;住房保障(类)支出75.64万元,占年初预算1.8%。
(六)支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预„2017‟98号)要求,从2018年起全面实施支
(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出
(九)“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为59.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加36.68万元。
具体支出情况如下:
(2)公务用车购置及运行费 33.5万元,其中,公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费33.5万元,预算数比 2017 年增加25.5万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革,人员增加,办案力度加大等原因,但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行(1)因公出国(境)费 0万元,无因公出国费用。
节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务用车运行维护费开支。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。
(3)公务接待费26万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加11.18万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革,人员增加等原因,但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。
(十)其他重要事项的情况说明(1)机关运行经费支出情况
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:
2018 部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
第五篇:威信委统战部2016部门决算
威信县委统战部2016部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。
2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究,向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况,并提出工作意见和建议,检查统战、民宗政策执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系各乡(镇)统战委员工作。
3、负责联系工商联和无党派人士,及时通报情况反映他们的意见和建议。
(二)2016重点工作任务介绍
深入调查摸底,完善全县统一战线代表人士相关档案资料,做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式,加深与统一战线代表人士的交流沟通,加强理论政策和形势任务的学习,不断提高统一战线代表人士综合素质。
组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动,制定好民族文明村寨建设实施规划,结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设,抓好民族文明村寨示范点建设,积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设,加强民族文化建设,挖掘、保护、传承民族民间文化,使民族文化资源与自然资源有机
结合,积极打造民族文化旅游精品景点。
积极引导宗教与社会主义社会相适应,切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导,完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度,制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),离退休人员4人。其中:退休4人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入,即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%;与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因
1、工资调标。
2、是职工死亡后领一次性抚恤金。
二、支出决算情况说明
2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是
1、工资调标,2、职工死亡领取一次性抚恤金。
(一)基本支出情况
2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比,增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元,占基本支出1042582的61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元,占总支出的23%。
(二)项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标,死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元,支出决算为22000元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17000元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为5000元,完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17000元,占77%;公务接待费支出5000元,占23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中: 公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5000元。其中:
国内接待费支出5000元,接待人次50人,主要用于部门工作,先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。
其他无需说明。