2018中宁委宣传部预算公开(范文大全)

时间:2019-05-15 00:28:21下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《2018中宁委宣传部预算公开》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《2018中宁委宣传部预算公开》。

第一篇:2018中宁委宣传部预算公开

2018年度中宁县委宣传部预算公开

第一部分

单位概况

一、部门职责和机构设置

第二部分

2018年度部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位在内的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

五、政府性基金预算拨款情况说明

六、收支预算情况总体说明

七、其他情况说明

第三部分 2018年度部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十、项目支出明细表

十一、政府性基金预算总表

十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表

十四、政府采购支出表

十五、政府购买服务支出表第四部分

名词解释

第一部分 单位概况

一、宣传部职责和机构设置

(一)部门职责

县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要履行十个方面的职责:

1.负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作;组织编制社会科学规划及实施计划。

2.负责全县舆论引导工作,把握正确的舆论导向,指导、协调全县新闻媒体的舆论引导工作。

3.负责宏观指导全县精神产品的生产和监督;联系县文广局、文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全局性的思想政治工作;配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.制定县宣传文化系统干部培训规划并组织实施,承担全县新闻和政工系列专业技术职称基础评审工作。

6.组织、协调、指导和管理全县新闻宣传、对外宣传工作。

7.负责全县宣传思想文化战线、精神文明建设、意识形态领域重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作;指导全县各部门不断加强和改进思想道德建设和思想政治工作。

8.指导县网络安全与信息化办公室的工作。

9.规划、部署、检查和指导全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动;总结推广精神文明建设工作经验;研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。

10.完成县委、政府交办的其他工作。

(二)机构情况

宣传部附设机构2个,即:精神文明建设指导委员会办公室、国防教育领导小组办公室。内设办公室、理论宣传科、新闻外宣科、精神文明建设办公室、互联网新闻信息中心。

宣传部机关核定编制数11人,实有人数10人;互联网新闻信息中心核定编制数6人,实有人数3人(其中1人为社会招聘人员)。

第二部分 2018年度部门预算数据说明

一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算

中宁县委宣传部2018年财政拨款收支总预算571万元。与上年相比增加56.9万元,主要是公用经费增加、人员工资增加。收入预算包括:一般公共预算拨款571万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出519.09万元、社会保障和就业支出 21.74万元、住房保障支出16 万元。医疗卫生和计划生育支出9.17万元。

二、预算收支增减变化情况

(一)基本支出情况说明。

中宁县委宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出181万元,比2017年执行数据增加62万元,增长52%。其中:人员经费156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会

保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出情况说明。

中宁县委宣传部2017年一般公共预算拨款项目支出390万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2013399专项业务费 390万元,与上年相同。

三、政府采购安排情况说明 本年度县委宣传部无政府采购项目。

四、机关运行费及“三公”经费公开情况

2018年机关运行经费预算合计25万元,公用经费按照每人每年0.5万元的标准,与上年相同。三公经费合计6.5万元,其中因公出国(境)预算0万元。我单位不存在因公出国(境)的情况,没有此项预算,与上年相同。公务用车运行维护费5 5

万元,与上年持平。公务接待费1.5万元,与上年相比基本持平。公务用车购置费0万元,与上年相同。

五、政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明

六、收支预算情况的总体说明

收入总预算571万元,支出总预算571万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入571万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出176万元,占30.8% ;项目支出390万元,事业单位经营支出0万元,占 0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

七、其他情况说明 1.国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,县委宣传部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值23.3万元;办公家具、办公设备等其他资产价值12.9万元.2、其他需说明的事项:无

第三部分 2018年度部门预算公开表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表六、一般公共预算支出预算总表七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表

十、项目支出明细表

十一、政府性基金预算总表

十二、国有资本经营预算收支总表十三、三公经费预算表

十四、政府采购支出表

十五、政府购买服务支出表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

第二篇:共青团漯河委2018部门预算公开

共青团漯河市委2018部门预算公开

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件:

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、主要职能

共青团漯河市委在中共漯河市委和团省委的领导下开展工作,共设4个内设科室,分别为办公室、组织宣传部、工农青年部、学校少年青部。其机关的主要工作任务是:领导全市共青团的工作;领导全市青联、学联和少年先锋队的工作,对全市性青年社团组织实行指导和管理;参与制定青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年服务机构建设进行规划和管理;促进有关青少年的法律、法规的贯彻执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结;在全市经济建设中,组织和带领团员青年发挥生力军突击队作用;会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际性青年组织及其他友好团体的交流工作,负责青年对外宣传工作;参与制定我市有关青年统战工作的规范性文件,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(二)部门预算单位构成

共青团漯河市委为市财政局的一级预算单位,部门预算 由1个二级预算单位组成。具体为:

1、共青团漯河市委员会

2、漯河市志愿者服务中心

(三)人员构成情况

漯河市交通运输局机关及归口预算管理单位共有在职职工10人,无离退休人员。

二、2018部门预算情况说明

2018年部门预算主要任务是:服务党政中心工作,围绕创新驱动、经济转型升级、城乡融合发展、生态环境保护等全市重点工作,持续深入开展青年志愿者、青年文明号、青年创新创业、希望工程圆梦行动等活动,团结带领全市广大团员青年在服务漯河高质量发展中贡献青春力量;发挥好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益职能,研究指导全市团的组织建设和团干部队伍建设,指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作,巩固党执政的青年群众基础。

(一)收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计269.53万元,支出总计269.53万元,与2017年相比,收、支总计各增加10.51万元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

(二)收入预算说明

2018年收入预算269.53万元,其中:2017年部门预算结转20.37万元,财政拨款收入249.16万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

(三)支出预算总体情况说明

2018年支出预算269.53万元,其中:基本支出161万元,占59.73 %;项目支出108.53万元,占40.27 %。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算269.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加10.51万元,增幅4.06%。主要原因:2018年在基本预算中的工资及福利支出较上年有略微增加。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为269.53万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.67万元,占年初预算85.95%;社会保障和就业支出(类)21.5万元,占年初预算7.98%;医疗卫生与计划生育支出(类)7.21万元,占年初预算2.68%;住房保障(类)支出9.15万元,占年初预算3.39%。

(六)支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年预算支出269.53万元,其中:人员经费171.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费98.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

(七)政府性基金预算支出情况说明 2018年无政府性基金预算支出。

(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出。

(九)“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为2.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加1万元。具体支出情况如下:

(1)因公出国(境)费0万元。

(2)公务用车购置及运行费1.5万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费、公务用车购置费预算数与 2017 年持平,原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(3)公务接待费1万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年增加1万元。增加的主要原因是:团省委对我市“青年之家”基层组织建设、青年志愿者工作、共青团改革等指导调研。

(十)其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算9.35万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(2)政府采购支出情况

我委2018年无政府采购预算安排。(3)政府购买服务支出情况 我委2018年无政府购买服务预算安排。(4)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金10万元,主要是:1.“漯河市青年联合会第四次代表大会”7万元。2.“预防青少年违法犯罪活动”经费专项资金3万元等。2018年,我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金22.53万元,主要对“预防青少年违法犯罪活动”专项资金3万元经费,19.53万元“大学生志愿者服务贫困县”工资及补助经费进行绩效评价。

(5)专项转移支付项目情况

2018年,我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

第三篇:2018年云城区委统战部部门预算公开

2018年云城区委统战部部门预算公开

目 录

第一部分 云城区委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占用使用情况

六、预算绩效信息公开情况

七、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区委统战部概况

(一)部门主要职责

区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门,主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育,调查研究海外统战情况,掌握海外“三胞”及社团的动态,促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展,开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇(街)党委、区直有关部门做好统战工作,联系和指导区工商联工作。

区委台办(区政府台湾事务局)负责全区有关涉台招商引资,指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。

区民宗局负责管理全区民族、宗教事务,做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实;协调民族、宗教与有关方面的联系;抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动,抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。

(二)机构设置

根据区三定方案,中共云浮市云城区委统一战线工作部(简称区委统战部),加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”(简称区委台办)(云浮市云城区人民政府台湾事务局)牌子,与“云浮市云城区民族宗教事务局”(简称区民宗局)合署办公。

按照部门预算编报要求,纳入云城区委统战部2018年部门预算编报范围的单位共1个,即本级。本部门没有下属单位。本

部列入部门预算编制财政供给人员8人,其中:在职行政编制3人、工勤编制1人,相对固定合同工1人,退休人员3人;另有借调人员1人。

第二部分

云城区委统战部2018年部门预算表 5

第三部分 云城区委统战部2018年部门预算情况说明

云城区委统战部2018财政拨款收支总预算97.74

万元,其中:一般公共预算拨款收入97.74 万元,政府性基金预算拨款0万元,经费支出预算97.74 万元,其中:基本支出64.74 万元(人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出58.04万元,部门公用经费6.7万元),专项支出33万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2017收入预算97.74 万元,支出预算97.74 万元,比上年实际支出129.8万元减少32.06万元,减少24.69%,主要原因是退休人员的退休费交社保局发放。

二、“三公”经费安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算共18.5 万元,其中因公出国(境)支出 17 万元,交通费执行标准:本单位为行政单位,按1.1万元/辆·年计算,1辆公务用车运行维护费共1.1万元。“三公”经费增减变化情况说明:2018年“三公”经费预算支出 18.5 万元,比2017年的预算16.5万元增加2万元,增长

12.12%;“三公”经费增加的主要原因是:预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排97.74 万元,比上年

万元,增长 %。其中:工资福利支出41.22 万元,比上年决算数 37.73 万元减少3.45万元,减少9.1 %;一般商品和服务支出6.7万元,与上年持平;对个人和家庭的补助 16.82 万元,比上年决算数54.34 万元减少37.52 万元,减少69.04%;专项业务类项目和因公出国(境)项目 33 万元,比上年预算29万元增加 4 万元,增长12.12 %,主要原因是预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。

四、政府采购情况

2018年本部门没有政府采购预算。

五、国有资产占用使用情况

2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。固定资产总值66025

元(2012年新购买小汽车一辆14.98万元,当年会计人员固定资产没记帐,2013年补记帐没批),主要是通用设备、家具用具。

六、预算绩效管理工作开展情况

对2018一般公共预算项目支出情况进行绩效自评,通过绩效自评,经费支出基本达到了预期目的,日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主

要是非本级财政拨款、存款利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出境费、公务用车运行费和公务接待费。(1)因公出境费,指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。(2)公务用车运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇:漯河纪委监察委2018部门预算公开

漯河市纪委监察委2018部门预算公开

目 录

一、部门基本情况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)人员构成情况

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件: 2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

1、负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。

2、负责提供办案安全和后勤保障服务。

3、负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。

漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能是:

1、负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。

2、负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。

3、负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。

4、负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室,设在市纪委,主要工作职能是:

负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。(二)部门预算单位构成

漯河市纪委监察委为市财政局的一级预算单位,部门预算由3个二级预算单位组成。具体为:

1、漯河市纪委监察委机关

2、漯河市廉政警示教育基地

3、漯河市纪检监察宣传教育基地

(资产)有偿使用收入0万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元;

(三)支出预算总体情况说明

2018年支出预算4262.94万元,其中:基本支出1479.19万元,占35%;项目支出2783.75万元,占65%。

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4262.94万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算增加1134.81万元,增长36%,增长的主要原因: 一是人员增加;二是深化监察体制改革,整合反腐败资源力量,办案设备购置更新等,因此比上年支出增加1134.81万元。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为4262.94万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3939.38万元,占年初预算92.4%;教育支出(类)10万元,占年初预算0.2%;社会保障和就业支出(类)161.58万元,占年初预算3.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)76.34万元,占年初预算1.8 %;住房保障(类)支出75.64万元,占年初预算1.8%。

(六)支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预„2017‟98号)要求,从2018年起全面实施支

(八)我部门2018年无国有资本经营预算收入支出

(九)“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为59.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加36.68万元。

具体支出情况如下:

(2)公务用车购置及运行费 33.5万元,其中,公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费33.5万元,预算数比 2017 年增加25.5万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革,人员增加,办案力度加大等原因,但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行(1)因公出国(境)费 0万元,无因公出国费用。

节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务用车运行维护费开支。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。

(3)公务接待费26万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加11.18万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革,人员增加等原因,但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控“三公”经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(十)其他重要事项的情况说明(1)机关运行经费支出情况

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件:

2018 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

第五篇:曲沃委宣传部2017部门决算信息公开

曲沃县委宣传部2017部门决算信息公开

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)负责贯彻落实中央、省委、市委、县委在宣传文化战线的方针政策,并进行调查研究和宏观指导。

(二)统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设,从宏观上指导精神产品的生产,规划、部署全局性的思想政治工作任务,提出宣传思想文化事业发展的指导方针。

(三)负责引导社会舆论,对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的业务进行工作指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。

(四)围绕全县经济建设以及县委、县政府的决策和工作部署,组织全县社会力量开展两个文明建设工作和社会宣传活动。配合县委组织部做好党员教育工作。

(五)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传思想文化系统、文物旅游、体育事业中心各单位的领导干部和领导班子建设。

(六)负责全县对外宣传工作,承办精神文明建设指导委员会的日常工作。

(七)承办县委交办的其他工作。

二、新闻网络中心主要职能

(一)负责本县新闻宣传管理工作。

1、紧紧围绕全县中心工作和社会稳定大局,组织和引导全县通讯报道工作者唱响主旋律,打好主攻仗,为全县经济社会发展提供舆论支持。

2、做好外来记者的接待工作,并协助做好新闻来访基层调查工作,及时向外界展示我县经济社会发展新成就,塑造曲沃新形象。

3、规范整顿新闻工作秩序,确保新闻宣传工作有序进行。

(二)负责本县互联网新闻管理工作。

1、负责本县范围内网络新闻宣传工作。

2、管理维护和更新县政府门户网站。

3、负责对全县网络文化建设和管理的宏观指导。

4、协调督促网络文化行业主管部门、互联网行业主管部门,加强对网络文化信息服务的管理和引导。

5、净化网络环境,确保网络信息安全。

二、部门决算单位构成

目前部机关下设办公室、干部室、宣教室共3个科室。下属单位:通讯组;全额事业单位:曲沃县新闻网络中心。

目前我部共有财政供养人员20人,其中:行政人员14人,事业人员6人。第二部分 2017部门决算报表

一、曲沃县财政局2017年收入支出决算表(见附表)

二、曲沃县财政局2017年收入决算表(见附表)

三、曲沃县财政局2017年支出决算表(见附表)

四、曲沃县财政局2017年财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)(见附表)

六、曲沃县财政局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

(二)(见附表)

七、曲沃县财政局2017年三公经费公开表(见附表)

八、曲沃县财政局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、曲沃县财政局2017年部门决算公开相关信息统计表(见附表)

第三部分 2017部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入363.2万元,其中:公共预算财政拨款收入363.2万元,同比上年增加 77.82万元,同比增长27.27%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年增加了市级文明单位奖金支出。

二、部门支出执行情况 我单位2017年部门支出364.99万元,其中:公共预算财政拨款支出364.99万元,同比上年增加109.54万元,同比增长42.88%。

基本支出222.12万元,其中:工资福利支出128.36万元,同比减少13.77万元,同比下降9.69%;商品和服务支出88.18万元,同比减少34.43万元,同比下降64.05%;对个人和家庭的补助支出0万元,同比上年减少8.06万元,同比下降100%;其他资本性支出5.58万元,上年无。

项目支出142.87万元,同比增加91.36万元,同比增长177.36%其中:商品和服务支出138.37万元,同比上年增加90.05万元,同比增长186.36%;对个人和家庭的支出4.5万元,上年无;其他资本性支出0元,同比上年减少3.19万元,同比下降100%。

三、“三公”经费支出情况 我单位无三公经费。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出93.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加40.01万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日,办公用房0平方米,价值0万元;没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、单位绩效评价工作情况及评价结果

(一)预算执行情况:2017我局调整预算364.99万元,上年结转 34.53 万元,实际支出364.99 万元,其中:基本支出 222.12万元,项目支出 142.87 万元,结转下年 32.74 万元。

(二)实际工作绩效:

一、树牢“四个意识”,扎实推动习近平新时代中国特色社会义思想深入人心

一是抓好县委中心组学习,在“关键少数”的引领上下功夫。二是组织好《习近平谈治国理政(一、二卷)》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等学用工作,举办相关的研讨会和交流会。三是广泛开展“新时代、新作为”百姓宣讲活动,各级党组织要推动学习宣传贯彻工作往深里走、往实里走、往心里走,成为全县上下的共同意志、共同思想、共同行动。

二、做强新闻舆论,为蓬勃发展的曲沃营造良好氛围 第一,展示美好形象。要高度重视对外宣传,围绕上大报、上大台、上头条、上典型,把美丽、厚重、奋进、精彩的曲沃推向全市、全省、全国乃至世界,把我县的国字号名片、乡村振兴、诗经山水、全域旅游、发展战略、发展成果、招商引资环境等宣传出去。举办好第二届全域旅游晋都行文化旅游系列活动月新闻发布会,以及《来曲沃逛吧》大型电视竞演活动,展示出奋发有为的曲沃形象。第二,凝聚干事劲头。在内宣工作上,要按照团结、稳定、鼓劲的原则,大力宣传我县各条战线在县委县政府的领导下,咬定目标、积极奉献、埋头苦干的状态和精神。要聚焦我县开展全域旅游、六城联创、项目建设、扶贫攻坚、招商引资等重点工作,开展系列专题宣传报道。要大力宣传先进典型,弘扬劳模精神和工匠精神。要把镜头对准基层干部群众,反映他们的“新时代新形象新作为”,讲述“有道德、有筋骨、有温度”的时代故事。要积极推进新旧媒体深度融合发展,办好智慧曲沃手机台和各种微信微博,形成线上线下的宣传工作矩阵,提高新闻舆论的传播力引导力影响力公信力。第三,营造发展氛围。要围绕全县中心工作、重要节庆等,广泛运用标语、版面、电子屏、文化墙、公共交通工具、建筑围挡、公共场所、城市乡村文化广场等形式,形成浓厚的宣传氛围。

三、压实工作责任,加强党对意识形态工作的领导 第一,要落实意识形态责任制。各级各部门党组织一定要把意识形态工作紧紧抓在手上,按照县委《关于加强意识形态工作的意见》,严格落实年初建账、年中查账、年终交账机制,压紧压细压实意识形态工作责任制,厘清责任清单,并向基层单位延伸。各级党组织书记是“第一责任人”,对意识形态工作负主体责任,一定要种好意识形态工作这块“责任田”。第二,筑牢意识形态主阵地。我们要有居安思危的忧患意识、未雨绸缪的风险意识,要有时不我待的紧迫感、只争朝夕的精气神,旗帜鲜明地坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体,决不允许在意识形态领域有“特殊成员”和“舆论飞地”。继续加大对非法出版物查处力度,深入开展“扫黄打非”。第三,守好网络意识形态“最前沿”。各级党组织要认真落实网络意识形态责任制,确保网络安全。开展关键信息基础设施网络安全检查工作,开展“清朗”“净网”等专项行动;要健全工作机制。严格执行网上舆情值班、研判、报送等一整套工作制度,完善监看、处置、通报、督办、指导等工作机制。确保网络意识形态责任制落到实处。

四、引深文明创建,培育和践行社会主义核心价值观 我们要针对创建全国文明城市认真布署,组建队伍,扎实推进。今年是创建的开局之年,要以“争创全国文明城市”为主题统揽精神文明创建各项工作,引深核心价值观系列工程,与其它“五城”创建同频共振,重点在“四项工作上下功夫”。

一是在营造文明创建氛围上下功夫。围绕全域旅游晋都行和全省旅发大会,充分利用各种社会媒介,扩大公益广告宣传的覆盖面,全县所有有条件的农村和文明单位都要建设核心价值观主题公园或广场,在景区、城区、道路认真制作便民标识,打造城乡“文明颜值”。推进爱国主义教育基地建设提档升级,抗战红色堡垒石桥堡要升级为省级教育基地。通过浓厚的文明创建氛围营造,要让核心价值观象空气一样无处不在。

二是在提升公民道德素质上下功夫。围绕传统文化的传承与弘扬,加强“道德讲堂”建设,县文明办要牵头组织全县道德大讲堂,不断提高辐射力。在全县上下教唱道德歌,适时举办“核心价值观主题歌曲”和“诗经山水晋都曲沃原创歌曲”歌咏比赛,激发起广大干部群众歌唱曲沃、践行文明、建设家乡的热情。要在“德孝”文化传承上做足文章,全县所有农村和社区要建设德孝文化宣传墙,围绕德孝文化开展大宣讲、大评比、大表彰活动,结合农村老年日间照料中心工作,丰富农村老年人的业余生活。通过打造孝老爱亲、崇德向善的浓厚氛围,要让核心价值观真正走进每个人的心灵深入。

三是在发挥典型示范引领上下功夫。围绕全县文明程度的整体提高,积极开展“文明单位”、“文明村镇”、“文明校园”、“文明家庭”创评活动,在2019年底县级以上文明村比例达到50%,“文明单位”和“文明学校”比例达到100%,提前完成国家“十三五”规划目标。认真组织第三届感动曲沃人物及“道德模范”评选和颁奖典礼。筹备成立诚信建设促进会,开展诚信系列评比活动,推进“诚信曲沃”建设。通过新时代新典型的示范带动,要让践行核心价值观引领社会新风尚。

四是在活动开展的常态化上下功夫。围绕推进创建工作的制度化、常态化建设,壮大志愿者队伍,组建全域旅游志愿服务团,为全域旅游晋都行活动月提供全方位志愿服务,打造我县志愿服务品牌。深入开展“学雷锋”、“我们的节日”、“主题团队日”、“文明出行”等系列活动。大力净化社会文化环境,营造青少年健康成长的良好环境。围绕乡村振兴发展战略,持续推动移风易俗,培育乡贤文化,弘扬文明风尚。通过开展形式多样、创在经常的系列活动,要让践行核心价值观成为人们的行动自觉。

五、推进文化繁荣,更好地满足人民群众对美好生活的文化需求

一是要坚定文化自信,切实把曲沃的文化资源优势转化为品牌优势、产业优势和发展优势。广大文化工作者、各文化协会要认真探索和研究西沟文化、诗经文化、黄帝文化、晋文化、成语文化、顾炎武爱国思想、红色文化等文化形态的丰富内涵,深入发掘运用我县非物质文化遗产珍贵资源,围绕县域范围内的各景点建设和城镇公共基础设施建设,不失时机、不留盲点地抓好文化展示。要以“晋之源”品牌的成功打造为模式,不断推进“晋文化”向各行各业渗透和融合。把以“晋文化”为主要内容的曲沃系列特色文化,打造成全域旅游和城市建设的“金名片”。

二是着眼于文化惠民这一根本目标,组织举办好各类文化活动,丰富群众精神文化生活,助力2018全省旅发大会。文化、体育等职能部门及各协会组织,要继续组织举办好已经形成较大影响并相对固定的系列品牌活动,特别是要重点组织举办好“第二届全域旅游晋都行——曲沃县六区四园文化旅游系列活动月”、广场消夏文化活动月、全民健身活动月、“科技、文化、卫生”三下乡、百姓大舞台、送电影下乡以及“庆元旦 迎新春”系列文体活动。在扩大规模和提升品味上继续下功夫,把各类活动真正办成呈现给群众的一道道丰盛的文化大餐。

三是不断激发文艺创作动力,为奔跑的曲沃增彩添色、鼓劲加油。近几年的持续努力,“曲沃精神”“曲沃作风”日益彰显,“曲沃速度”“曲沃模式”有口皆碑,各个领域各条战线,越来越多地涌现出各类先进典型和模范。广大文艺创作者,要通过歌曲、戏剧、诗词、散文等形式,以丰富多彩的文艺精品凝聚起曲沃经济社会发展的强大正能量,反映出曲沃干群奋发向上的精神风貌。

四是开动脑筋、紧抓机遇,做大做强我县文化旅游和各项文化产业。我们要紧抓当前中央、省、市强力推进文化旅游、全省旅发大会在我市召开的难得机遇,紧紧围绕“6411”整体战略布局,以全县已经建成的十六个景区为平台,实现文化和旅游的深度融合。以初具规模的青铜器铸造、编织、葫芦、剪纸等文化企业为基础,尽快打造一批具有曲沃地域特色、与文旅消费市场相适应的文创产品。进一步完善公共文化服务体系,加快推进曲沃县奥体中心项目建设,为创建全省文化示范县奠定良好基础。

(三)存在的问题

总体来看,2017年各项工作进展顺利,财政资金收支运行的审批程序需要继续完善,加强财务报销过程中的风险排查。对预算安排内的日常性小额支出,按照分管领导核实,财务领导审批,财务人员办理的程序正常办理;对超出额度控制数的大额支出,应报部务会研究通过后按规定办理;对政府采购法、县财政有关政府采购的规定以及纳入政府采购目录的各类物品、采购程序的学习不够,对需要采购的项目测算不够准确。

第四部分 名词解释

财政预算也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。

会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。

房屋建筑物购建:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议,完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时,作固定资产增加的账务处理。

办公设备的购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等,必须办理政府采购手续,同时作固定资产增加的账务处理。

大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时,作增加固定资产的账务处理。

信息网络购建:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等(如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映)。同时,作固定资产增加的账务处理。

项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支,反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

下载2018中宁委宣传部预算公开(范文大全)word格式文档
下载2018中宁委宣传部预算公开(范文大全).doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    山亭区委宣传部

    山亭区委宣传部 关于印发区委宣传部工作制度的通知 山宣通[2008]1号 各科室: 为使部机关各项工作制度化、规范化、程序化,充分调动广大干部职工的积极性,提高机关工作效率,切实......

    预算公开总结

    XX乡2015-2018年部门预算公开情况总结 预算公开事关我国民主法制进程,也是推进党务公开、政务公开最好的切入点。2015-2018年以来,XX乡按照上级的要求,在收到预算批复的20日内,......

    宣传部计划与预算

    2011 湖南工业大学财经学院宣传部下学期主要工作与活动预算主要工作1首先和以前一样,我们会在每周末把三个常规部门的红白榜写好,在周一○ 分别贴在公共楼、食堂、16栋宿舍门......

    楼委宣传部工作计划

    某某学院楼委会宣 传 部 工 作 计 划宣传部部长:某某某 二0一0年十一月二日楼委会宣传部工作计划 新的学期已开始了一段时日了,每个部门都面临着新一次的挑战。楼委宣传部,由于......

    北海委宣传部深入开展

    中共北海市委宣传部深入开展 党的群众路线教育实践活动实施方案 根据《中共北海市委员会关于印发〈北海市深入开展党的群众路线教育实践活动的实施方案〉的通知》(北发[2014]......

    2016年宣传部预算[范文大全]

    2016 — 1 — 年宣传部预算 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表(功能分类科目) 二、2016年收......

    2016年预算公开情况汇报

    一、基本情况 2016年预算公开情况汇报 (一)公开数量 我区共批复2016年部门预算103家,公开100家,除610办公室、武装部、消防队3家不需公开单位外,公开率占应公开部门预算的100%。......

    部门预算公开自查报告

    部门预算公开自查报告1 根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》,对本部门预算公开......