铜鼓国资委2018年部门预算

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第一篇:铜鼓国资委2018年部门预算

铜鼓县国资委2018年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县国资委2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明

第一部分 铜鼓县国资委概况

一、部门主要职责

我委主要负责对全县国有资产实行监管营运,并实行以直接管理为主、授权经营和委托管理相结合的管理方式;代表县人民政府履行国有资产出资人职责,对授权经营、下属单位资产、人事、工资实行监管,指导、推进国有企业改革和重组,监缴国有资本金收益,推进县属国有企业的现代企业制度建设,推动县属国有经济结构和布局的战略性调整;通过统计、稽核、效能监察等方式对所监管国有资产的保值增值情况进行监督,建立完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对经营管理国有资产进行考核奖惩,维护出资人权益;负责对县属国有资产、国有资源(含自然资源资产、无形资源资产)进行优化整合和科学配置;积极盘活国有资产,做好国有资产与其他投资者合作投资的有关工作;发挥融资平台作用,做好融资工作;负责国有资产产权管理;按照公开、公正、公平的原则,依法依规做好国有资产处置的审核和审批或报批工作,实施好国有资产的处理;查处损害国有权益行为,维护好国有权益;负责国有资产收益的收缴及核算;加强制度建设,建立权责明确、科学合理的国有资产管理、监督和营运体系。

二、部门基本情况

我委共有预算单位1个。编制人数19人,其中:全额事业编制19人。实有人数15人。其中:在职人数15人,包括事业执行公务员人员12人、全额事业人员3人、退休人员1人。

第二部分 铜鼓县国资委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年国资委收入预算总额为141.24万元,其中:经费拨款收入141.24万元,占收入预算总额的100%;因行政大楼建造完毕,专项收入5万元已取消。

(二)支出预算情况

2018年国资委支出预算总额为141.24万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出141.24万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出108.13万元、日常公用支出16.35万元、养老保险支出16.76万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务141.24万元,占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出108.13万元,占基本支出预算总额的76.56%;商品和服务支出16.35万元,占基本支出预算总额的11.58%,养老保险支出16.76万元,占基本支出预算总额的11.86%。

(三)财政拨款支出情况

2018年国资委财政拨款支出预算141.24万元,占预算支出总额的100%。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

办公费1万元,邮电费0.1万元,交通费0.5万元,差旅费0.5万元,公务接待费5.12万元,其他交通费用6.96万元。

(六)政府采购情况

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年国资委“三公”经费年初预算安排5.12万元。其中

公务接待费5.12万元,比上年减少0.88万元。

第三部分 铜鼓县国姿委2018年部门预算表 八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第二篇:铜鼓委党校2018年部门预算

铜鼓县委党校2018年部门预算

第一部分

铜鼓县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

铜鼓县委党校2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分

名词解释

铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明

第一部分

铜鼓县委党校概况

一、部门主要职责

1、根据中央、省委、市委和县委对干部队伍建设的要求,培训、轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部。

2、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想,围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署,对重大问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为县委、县政府科学决策服务。

3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:中共铜鼓县委党校。

本部门2018年年初编制人数8人,其中行政编制 0人,事业编制 8人;年初实有人数17人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员9人;年末学生人数 0 人。

第二部分

铜鼓县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 本部门2018收入总计95.45万元,其中上年结转和结余 0万元,较上年减少0%;本年收入合计95.45万元,较上年减少0.55 %,主要原因是:遗属补助减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入95.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入 0万元,占0 %。

(二)支出预算情况

本部门2018预算支出总计95.45万元,其中本年预算支出合计95.45万元,较上年减少0.55 %,主要原因是:遗属补助减少;年末结转和结余0万元,较上年增长0 %,主要原因是:无

本年支出的具体构成为:基本支出84.45万元,占88.5%;项目支出11万元,占11.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

(三)财政拨款支出情况

本部门2018财政拨款本年支出年初预算数为95.45万元,按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出73.83万元,较上年增加10 %,主要原因是:工资调资;商品和服务支出9.8万元,较上年减少7.5%,主要原因是:人员退休;对个人和家庭补助支出0.82万元,较上年增加14 %,主要原因是:遗属补助经费调资;其他资本性支出 0万元,较上年增长0 %,主要原因是:无。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018 机关运行经费支出9.8万元,比2017年减少0.8万元,较上年减少7.5%,主要原因是:人员退休.(六)政府采购情况

无政府采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0 %。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.5万元,较上年不变。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0 %。主要原因是:无。

第三部分

铜鼓县委党校2018年部门预算表 八张表(详见附表)

第四部分

名词解释

“三公”经费支出:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费支出:为行政人员提供后勤服务的管理费用,包括:办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、交通补助、福利费等。

第三篇:铜鼓人民法院2018年部门预算

铜鼓县人民法院2018年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

第一部分 铜鼓县人民法院概况

一、部门主要职责

县人民法院是国家审判机关,在县委的领导和中级人民法院的监督指导下依法履行审判职能,对县人民代表大会及其常务委员负责并报告工作,其主要职责是:

1、依法审判一审刑事、民事、民商和行政案件。

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申请、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、民商事和行政案件。

3、执行已经发生法律效力的判决、裁定、调解未履行的以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件、支付令案件。

4、司法行政、司法技术鉴定、评估和拍卖的委托等各项行政综合工作。

5、负责全院的案件立案、信访接待工作。

二、部门基本情况

2018年铜鼓县人民法院共有预算单位1个;编制人数55人,其中行政编53人,事业编2人;在职人员52人,其中行政编51人,事业编1人,退休人员14人。

第二部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况 2018年铜鼓县人民法院收入预算总额为722.73万元,较上年增加50万元,其中:财政拨款收入722.73万元,较上年增加50万元;上年结转收入886.32万元。增加了伙食补助和绩效补贴,比上年有所增加。

(二)支出预算情况

2018年铜鼓县人民法院支出预算总额为722.73万元,增加了伙食补助和绩效补贴,比上年有所增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出709.33万元,较上年预算安排增加95万元,包括工资福利支出505.6万元,商品服务支出160.2万元,对个人和家庭的补助支出43.53万元。项目支出13.40万元。

按支出功能科目划分:法院行政运行722.73万元,较上年预算安排增长50万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出505.6万元,较上年预算安排增加52.83万元,商品服务支出160.2万元,较上年预算安排增加34万元,对个人和家庭的补助支出43.53万元,较上年预算安排增加8.4万元。项目支出13.40万元,较上年预算减少45万。

(三)财政拨款支出情况

2017年铜鼓县人民法院财政拨款支出预算722.73万元,较上年预算安排增长50万元。按支出功能科目划分:法院行政运行722.73万元,较上年预算安排增长50万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出505.6万元,较上年预算安排增加52.83万元,商品服务支出160.2万元,较上年预算安排增加34万元,对个人和家庭的补助支出43.53万元,较上年预算安排减少8.4万元。项目支出13.40万元,较上年预算减少45万。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费财政拨款预算722.73万元,较上年预算安排增长50万元,主要原因是工资福利支出较上年增加所致。

(六)政府采购情况

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年铜鼓县人民法院“三公”经费年初预算安排21万元,其中:

因公出国(境)费0万元。

公务接待费10万元,比上年增减少0万元,主要原因是:各单位严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费11万元,比上年增减少0万元,主要原因是:2017年公车改革后,公务用车运行经费保持原状。

第三部分 铜鼓县人民法院2018年部门预算表 八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

法院行政运行:用于养老保险、基本工资、津贴、公积金等工资福利支出;用于机关单位及下属事业单位公用基本开支。

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

人民陪审、司法救助支出:项目支出。

第四篇:铜鼓福利院2018年部门预算

铜鼓县福利院2018年部门预算

目 录

第一部分 铜鼓县福利院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释

铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明

第一部分 铜鼓县福利院概况

一、部门主要职责

铜鼓县福利院隶属于县民政局下属福利事业单位,是我县唯一的一所集收养孤寡老人、孤残儿童、寄养、医养结合为一体的综合型社会福利机构。

二、部门基本情况

铜鼓县福利院工作人员21人(其中在编人数7人,临时人员14人),在院老人45人,孤残儿童30人。

第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018县福利院收入预算总额为57.23万元,其中:经费拨款收入57.23万元,较上年减少24.41万元。

(二)支出预算情况

2018年县福利院支出预算总额为57.23万元,其中:按支出项目类别划分:工资福利支出51.36万元,商品和服务支出3.94万元,对个人和家庭的补助支出0.13万元,项目支出1.8万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县福利院财政拨款支出预算57.23万元,较上年预算安排减少24.41万元。工资福利支出51.36万元(基本工资:17.06万元,其他津补贴:12.85万元,十三个月工资:1.42万元,失业保险:0.16万元,医疗保险:3.68万元,工伤保险:0.09万元,大病医疗保险:0.1万元,机关事业单位养老保险:6.28万元,职业年金:1.57万元,住房公积金:3.77万元,独生子女费:0.12万元,其他:4.24万元);商品和服务支出3.94万元(公务接待:2.5万元,工会经费0.34万元,公务用车运行维护:1.1万元);对个人和家庭的补助支出0.13万元(退休人员活动费:0.05万元,退休人员书报费:0.07万元)

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费支出分别是:公务接待2.5万元,公务用车运行维护费1.1万元。

(六)政府采购情况

没有预算拨款安排的支出。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县福利院“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中

公务接待费2.5万元,比上年减少0.2万元,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出 公务用车运行维护费1.1万元,比上年减少1.1万元,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务用车支出。

第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表 八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

社会福利:反映社会福利事务支出

社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费

第五篇:上饶国资委2017部门决算

上饶市国资委2017部门决算

目 录

第一部分 市国资委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 市国资委概况

一、部门主要职能

监督管理市本级出资监管企业和行政事业单位经营性国有资产;指导服务全市国有企业改革;指导监督各县(市、区)国有资产监管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个,包括:上饶市国有资产监督管理委员会、上饶市出资监管企业监事会办公室、上饶市产权交易管理办公室。

本部门2017年年末编制人数20个,其中:行政编制7个,机关工勤2个,纪检编制5个,事业编(监事会办公室)6个。实有人数36人,其中:委机关24人,监事会办公室2人,产权交易管理办公室自收自支12人(无编制)。委机关退休人员9人。

第二部分 2017部门决算表

第三部分 2017部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017收入总计615.17万元,其中年初结转和结余90.39万元,较2016年增加59.93万元,增长196.75%;本年收入合计524.78万元,较2016年增加14.34万元,增长2.8 %,主要原因是:单位在职人员增加,国资经营预算收入经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入524.78万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017支出总计615.17万元,其中本年支出合计551.39万元,较2016年增加100.87万元,增长22.39%,主要原因是发生老年体协工程款及审计费40.62万元,以及在职人员增加,增加工作经费;年末结转和结余63.78万元,较2016年减少26.61万元,下降29.44 %,主要原因是:2017年工作经费支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出358.75万元,占65.06% ;项目支出192.64万元,占34.94 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017财政拨款本年支出年初预算数为510.54 万元,决算数为551.39万元,完成年初预算的 108%,主要原因是:在职人员增加,工作经费增加。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为510.54 万元,决算数为551.39万元,完成年初预算的108 %,主要原因是在职人员增加,工作经费增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017一般公共预算财政拨款基本支出358.75 万元,其中:

(一)工资福利支出249.72万元,较2016年增加21.54万元,增长9.44%,主要原因是在职人员增加。

(二)商品和服务支出 49.2万元,较2016年增加11.62 万元,增长30.92 %,主要原因是:2017年公车补贴预算经费纳入商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出55.03万元,较2016年减少26.1 万元,下降32.17 %,主要原因是:退休人员9人退休费未纳入2017年预算,由社保局统筹安排。

(四)其他资本性支出4.8万元,较2016年增加4.8 万元,增长100 %,主要原因是:2017年发生网络更新费用4.8万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出年初预算数为15万元,决算数为10.67万元,完成预算71.13 %,决算数较2016年减少1.94万元,下降 15.38 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0.54 万元,决算数较2016年增加0.54 万元,增长100%。主要原因是:赣港经贸活动未纳入年初预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数10.13万元,完成预算的67.53 %,决算数较2016年增加2.95万元,增长41.09 %。主要原因是在职人员增加,国资国企改革和监管工作任务增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,决算数较2016年减少5.43万元,下降100 %。主要原因是:机关公车改革,本委取消公务车辆,采取发放公务交通补贴方式。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017机关运行经费支出54 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加39.2万元,增长264.86%,主要原因是本委2017发生公车补贴经费24万元,网络信息更新费4.8万元及其他相

关支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017政府采购支出总额7.6986万元,其中:政府采购货物支出7.6986万元。授予中小企业合同金额7.6986万元,占政府采购支出总额的100 %。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金140万元,占一般公共预算项目支出总额的75.68%。

组织对“国资经营预算收入”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出140万元。从评价情况来看,根据项目实施的具体情况对委机关“国资经营预算收入”项目专项资金个性指标进行了调整细化,根据细化指标完成情况进行考核。

组织对市国资委机关开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出471.39万元。从评价情况来看,2017年委机关预算收入总额为471.39万元,资金来源为财政拨款收入。2017年预算支出总额为471.39万元,其中基本支出286.39万元,大专项25万元,国资经营预算收入支出160万元。本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委财

政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“国资经营预算收入”项目绩效自评结果。

“国资经营预算收入”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“国资经营预算收入”项目绩效自评得分为98.8分。项目全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全市国资系统在市委、市政府的坚强领导下,紧紧围绕“改革攻坚、创新驱动、壮大龙头、提质增效”战略,全力推进国资国企改革发展工作。国有经济总量快速做大,全市国有企业资产总额过2千亿、列全省第二;国企改革迈出坚实步伐,出台了《上饶市市属国资国企改革实施方案》、《关于调整市属国有企业领导人员管理方式的通知》、《市属国企重大事项报告暂行规定》等文件,规范了市属企业管理层选拔任用和考核机制及企业投资、并购、融资等报告事;国有资本经营预算逐步实现全覆盖。社区移交平稳有序,按时有序完成了我市16个省属企业社区移交任务;大力推进央企入赣,2017年我市与央企签约项目6个,总投资额53.5亿元,5个项目实现了当年正式开工。

发现的问题及原因:一是专项资金预算难以做到细化。由于有些活动没有统计数据和历史资料可以利用,因此只能

根据经验分析和判断制定定额,往往缺乏精确性和科学性。二是专项经费管理工作缺乏经验,对专项经费支出系统的管理水平有待提高。针对以上问题,我们将强化专项资金监督自查,有效发挥财政资金使用效率。下一步改进措施:一是不断完善专项经费管理制度,统筹预算安排,对专项经费的支出进行进一步细化。二是不断提高专项经费管理的工作能力,加强对专项资金的科学管理。

第四部分 名词解释

一.收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二.支出科目

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政单位离退休方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(国有资产监管)(项):反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)国有企业监事会专项(项):反映国有企业监事会完成国务院交办任务所发生的支出。

资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除所列项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):反映除所列项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三公”经费支出是指用一般公用预算财政拨款安排的因公出国(境)支出、公务接待费支出、公务用车购置及运行维护费支出。

机关运行经费支出是指行政单位和参照公务员法管理事业单位用一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

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