第一篇:2018年莱西委统战部部门预算
2018年莱西市委统战部部门预算 有关情况说明
一、概况
(一)单位职能
1、贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策和省、市委有关工作部署,结合本市实际制订贯彻意见;指导、协调、督查全市统战工作;加强对统战工作重大问题的协调处理和主要活动的组织协调。
2、负责联系民主党派、工商联和无党派人士;协助民主党派加强自身建设;协调落实民主党派参加政治协商、民主监督、参政议政的各项措施。
3、全面贯彻党的宗教政策,保障公民宗教信仰自由,依法管理宗教事务;协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。
4、组织、指导、管理、协调全市对台工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作。
5、负责党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设;开展党外知识分子的统战工作以及统战干部和党外干部的培训工作;
6、指导工商联及有关社团组织工作。
7、组织开展全市非公企业的联系与服务工作,负责建立企业家交流对接平台,统一梳理企业的、意见和建议,建立交办、回访、答复和评价机制;组织开展企业负责人培训教育;组织开展企业专题调研。
(二)机构人员情况
正科级行政单位,核定行政编制7人,行政工勤事业编制1人,实有行政7人,行政工勤事业1人。2017年5月,经市编委会审批,新成立了市非公经济服务中心,隶属于统战部的股级全额拨款事业单位,核定编制5人,目前实有1人。
(三)部分预算单位构成
莱西市委统战部纳入部门预算单位1个。
二、2018年部门预算情况说明
2018年预算收入253.17万元,其中,财政拨款收入253.17万元,与2017年相比,增加77.87万元。
2018年预算支出253.17万元。其中:
2018年人员经费预算196.28万元,与2017年相比,增加69.38万元,主要原因是2017年机构职能增加,在职人员增加。
2018年公用经费预算24.89万元,与2017年相比,增加0.59万元,增加主要原因是2017年机构职能增加,在职人员增加。
2018年部门管理的专项资金预算32万元,与2017年相比,增加7.9万元,主要原因是2017年机构职能增加。
2018年,“三公”预算经费为0元,与2017年持平。2018年,机关运行费24.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
莱西市委统战部
2018年2月9日
第二篇:2018年云城区委统战部部门预算公开
2018年云城区委统战部部门预算公开
目 录
第一部分 云城区委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2018年政府性基金预算支出情况表
十、2018年部门预算基本支出预算表
十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占用使用情况
六、预算绩效信息公开情况
七、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 云城区委统战部概况
(一)部门主要职责
区委统战部是主管全区统一战线工作的区委工作部门,主要负责做好党外代表人士的培养选拔、推荐实职安排和参政议政。非公有制经济代表人士的思想政治教育,调查研究海外统战情况,掌握海外“三胞”及社团的动态,促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展,开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇(街)党委、区直有关部门做好统战工作,联系和指导区工商联工作。
区委台办(区政府台湾事务局)负责全区有关涉台招商引资,指导协调有关部门做好台资企业、台属的管理和服务等台湾事务工作。
区民宗局负责管理全区民族、宗教事务,做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实;协调民族、宗教与有关方面的联系;抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动,抵御敌对势力的渗透等有关民族宗教事务工作。
(二)机构设置
根据区三定方案,中共云浮市云城区委统一战线工作部(简称区委统战部),加挂“中共云浮市云城区委台湾工作办公室”(简称区委台办)(云浮市云城区人民政府台湾事务局)牌子,与“云浮市云城区民族宗教事务局”(简称区民宗局)合署办公。
按照部门预算编报要求,纳入云城区委统战部2018年部门预算编报范围的单位共1个,即本级。本部门没有下属单位。本
部列入部门预算编制财政供给人员8人,其中:在职行政编制3人、工勤编制1人,相对固定合同工1人,退休人员3人;另有借调人员1人。
第二部分
云城区委统战部2018年部门预算表 5
第三部分 云城区委统战部2018年部门预算情况说明
云城区委统战部2018财政拨款收支总预算97.74
万元,其中:一般公共预算拨款收入97.74 万元,政府性基金预算拨款0万元,经费支出预算97.74 万元,其中:基本支出64.74 万元(人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出58.04万元,部门公用经费6.7万元),专项支出33万元。
一、部门预算收支增减变化情况
2017收入预算97.74 万元,支出预算97.74 万元,比上年实际支出129.8万元减少32.06万元,减少24.69%,主要原因是退休人员的退休费交社保局发放。
二、“三公”经费安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算共18.5 万元,其中因公出国(境)支出 17 万元,交通费执行标准:本单位为行政单位,按1.1万元/辆·年计算,1辆公务用车运行维护费共1.1万元。“三公”经费增减变化情况说明:2018年“三公”经费预算支出 18.5 万元,比2017年的预算16.5万元增加2万元,增长
12.12%;“三公”经费增加的主要原因是:预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费安排97.74 万元,比上年
万元,增长 %。其中:工资福利支出41.22 万元,比上年决算数 37.73 万元减少3.45万元,减少9.1 %;一般商品和服务支出6.7万元,与上年持平;对个人和家庭的补助 16.82 万元,比上年决算数54.34 万元减少37.52 万元,减少69.04%;专项业务类项目和因公出国(境)项目 33 万元,比上年预算29万元增加 4 万元,增长12.12 %,主要原因是预计2018年香港、澳门专项工作交流交往比2017年增加。
四、政府采购情况
2018年本部门没有政府采购预算。
五、国有资产占用使用情况
2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。固定资产总值66025
元(2012年新购买小汽车一辆14.98万元,当年会计人员固定资产没记帐,2013年补记帐没批),主要是通用设备、家具用具。
六、预算绩效管理工作开展情况
对2018一般公共预算项目支出情况进行绩效自评,通过绩效自评,经费支出基本达到了预期目的,日后我部将继续提高行政效能和财务水平。第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主
要是非本级财政拨款、存款利息收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出境费、公务用车运行费和公务接待费。(1)因公出境费,指单位工作人员公务出境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。(2)公务用车运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的一般公务机动车辆。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三篇:威信委统战部2016部门决算
威信县委统战部2016部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、宣传贯彻执行党的统一战线和民族宗教理论、方针、政策。
2、对全县的统一战线工作、民族、宗教工作情况开展调查研究,向县委、县政府及上级主管部门全面反映全县统战、民族、宗教工作情况,并提出工作意见和建议,检查统战、民宗政策执行情况,协调全县统一战线方面的关系,负责联系各乡(镇)统战委员工作。
3、负责联系工商联和无党派人士,及时通报情况反映他们的意见和建议。
(二)2016重点工作任务介绍
深入调查摸底,完善全县统一战线代表人士相关档案资料,做好人才储备工作。通过召开座谈会、政情通报会、培训会等方式,加深与统一战线代表人士的交流沟通,加强理论政策和形势任务的学习,不断提高统一战线代表人士综合素质。
组织开展民族团结宣传月、周、日教育活动,制定好民族文明村寨建设实施规划,结合新农村建设、农家文化大院建设和生态文明家园建设,抓好民族文明村寨示范点建设,积极配合县委、政府进一步打造荒田红军苗寨党性教育基地建设,加强民族文化建设,挖掘、保护、传承民族民间文化,使民族文化资源与自然资源有机
结合,积极打造民族文化旅游精品景点。
积极引导宗教与社会主义社会相适应,切实维护宗教领域的和谐稳定。加强对县宗教工作领导小组的领导,完善民族宗教工作联席会议制度和乡镇、县直部门民族、宗教工作信息收集、整理、报送等月报制度,制定落实《关于处置民族宗教群体性突发事件的预案》,建立完善了涉及民族宗教因素矛盾纠纷和群体性突发事件预警处置机制。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入统战部2016部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
威信县委统战部2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人),离退休人员4人。其中:退休4人。实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2016部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
统战部2016收入合计1242027元。都是财政拨款收入,即财政拨款收入1242027元。占总收入的100%;与上年收入的1042582相比增加了199445元。主要原因
1、工资调标。
2、是职工死亡后领一次性抚恤金。
二、支出决算情况说明
2016部门2016支出合计1048717元。本单位无项目支出。都是基本支出。与上年808932支出相比,增加了239785元。主要原因是
1、工资调标,2、职工死亡领取一次性抚恤金。
(一)基本支出情况
2016用于保障统战部机关机构正常运转的日常支出1048717元。与上年支出808932对比,增加了239785元。主要原因是工资调标。职工死亡领一次性抚恤金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出763827元,占基本支出1042582的61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出284890元,占总支出的23%。
(二)项目支出情况 2016年本部门无项目支出。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
威信县委统战部2016一般公共预算财政拨款支出1048717元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了239785元。主要原因是工资调标,死亡职工领取一次性抚恤金。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
威信县委统战部2016“三公”经费财政拨款支出预算为230000元,支出决算为22000元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17000元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为5000元,完成预算的100%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门车辆进行严格管理。出差率减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17000元,占77%;公务接待费支出5000元,占23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出17000元。其中: 公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17000元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门下乡到各扶贫点和各宗教场所、县领导出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5000元。其中:
国内接待费支出5000元,接待人次50人,主要用于部门工作,先后省市两级相关领导到威调研等发生的接待支出。
其他无需说明。
第四篇:莱西金融办2018年部门预算公开
莱西市金融办2018年部门预算公开
目录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、财政拨款安排的“三公”经费支出表 第三部分2018年部门管理的专项资金计划表
第四部分2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
1、负责市委、市政府领导批示及本单位决策事项的催查、办理、反馈工作;负责财务、资产管理、重要文稿起草、调研、文秘、信息、宣传、会务、接待、档案、机要、车辆、精神文明等机关行政事务处理工作;拟定全市金融业发展规划并组织实施;调度分析全市金融业运行情况,提出有关政策建议;配合银行业监管机构做好监管工作,负责驻莱西各类银行、保险、证券等金融机构的协调服务工作;负责全市银行业机构重大事项的指导、协调工作;指导、协调、推进全市金融机构改革发展工作,做好各类金融机构的引进,协调组织有关部门做好新型农村金融机构的设立。
2、负责拟订全市资本市场发展规划并组织实施;调查分析全市资本市场运行情况,提出有关政策建议;会同有关部门培育和发展多层次资本市场,推进企业直接融资平台建设;协调和推进本地企业境内、外上市工作,协调有关部门落实市委、市政府推进企业上市各项优惠政策;筛选、培育拟上市企业;配合证券机构做好上市公司的规范发展工作。
3、负责组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门查处非法集资、非法证券等活动;会同有关部门打击恶意逃废金融债务行为。
4、负责小额贷款公司、担保公司、民间资本管理公司等地方金融机构的设立、变更、终止的审核、日常监管和风险处置。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,莱西市金融办预算主要包括:内设机构(全额事业编制):综合协调、资本市场科、指导监督科。
第二部分 2018年部门预算表(详见附件1)
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
四、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门“三公”经费预算表
第三部分2018年部门管理的专项资金计划表(详见附件2)
第四部分 2018年部门预算增减变化、机关运行费安排、政府采购等情况说明
一、财政拨款收入95.08万元,比上年减少54.52万元;财政拨款支出95.08万元,比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。二、一般公共预算支出95.08万元,比上年减少54.52万元。减少的主要原因是项目经费减少。三、一般公共预算基本支出95.08万元。其中人员经费92.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等,与2017年相比增加6.58万元,主要原因是工资福利等待遇提高。机关运行经费(公用经费)2.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等,与2017年相比增加1.1万元,增加的主要原因是基金招商业务较多等。
四、2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.1万元,比上年减少3.4万元。其中:公务用车保有量1辆,公务用车运行维护费1.1万元,主要用于:公务用车燃油、维修及其他费用。
五、2018年部门管理的专项资金计划为45万元。主要用于金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。
六、政府性基金预算收支情况:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、政府采购预算将严格按照相关要求采购,加强内部控制管理,不违规开展采购项目。
八、2018年莱西市金融办预算单位实行绩效目标管理的项目共4个,主要为金融机构招商管理协调工作、上市挂牌工作、培训及非法集资工作等。
九、2018预算公开数据与预算批复数据一致。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
1、市金融办2018年部门预算表
2、市金融办2018年部门管理的专项资金计划表
第五篇:共青团江西委2018年部门预算
共青团江西省委2018年部门预算
目 录
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》 第四部分
名词解释
第一部分
共青团江西省委概况
一、部门主要职责
共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:领导全省共青团工作;指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设,加强青年统一战线工作;落实青少年事业发展规划,开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动;指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。
二、部门基本情况
2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中:行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中:在职人数200人(包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人),离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中:高等学校专科生3899人,中等专业(职业)学校、技校生949人。
第二部分
共青团江西省委2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元,较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元,与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。
(二)支出预算情况
2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。
按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中:工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元,对个人和家庭的补助425.96万元,资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中:商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元,其中:行政运行591.29万元,较上年预算安排减少87.33万元;一般行政管理事务396万元,较
上年预算安排增加28.35万元;事业运行161.59万元,较上年预算安排增加0.07万元;其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元,其中:中专教育113.56万元,较上年预算安排增加36.99万元;高等职业教育8650.6万元,较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元,其中:未归口管理的行政单位离退休63万元,较上年预算安排减少8.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元,其中:行政单位医疗45万元,较上年预算安排增加 9 万元;事业单位医疗 16 万元,较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元,其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元,较上年预算安排增加39.11万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加10万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元; 资本性支出1294.78万元,较上年
预算安排增加286.07万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少458万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元;教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元;社会保障和就业支出87万元,与上年持平;医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元;住房保障支出60.3万元,与上年持平。
按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。
(四)政府性基金情况
2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算 887.01 万元,比2017年预算增加157.22万元,增长 21.54 %。
(六)政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中:政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车,包括轿车4辆,商务车1辆,中大型客车1辆,其他车辆1辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目 4 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1672万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务接待费12.91万元,公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。
第三部分
共青团江西省委2018年部门预算表
一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):
指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。
(五)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十)其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。