泰和委巡察机构部门预算

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第一篇:泰和委巡察机构部门预算

泰和县委巡察机构部门预算

目 录

第一部分

泰和县委巡察机构概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

泰和县委巡察机构2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

泰和县委巡察机构2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分 泰和县委巡察机构概况

一、部门主要职责

根据《中国共产党巡视工作条例》和省委《关于贯彻<中国共产党巡视工作条例>实施办法》(赣发〔2017〕33号)、《关于市县党委巡察工作实施办法》(赣发〔2017〕号)以及县编委《关于设立中共泰和县委巡察机构设置的通知》(泰编发〔2017〕号)要求,设立中共泰和县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办),为中共泰和县委正科级工作机构,设在县纪律检查委员会。中共泰和县委设立3个巡察组,分别称:中共泰和县委第一、二、三巡察组,在中共泰和县委巡察工作领导小组领导下承担具体巡察任务。

县委巡察办主要职责是:

1.贯彻落实中央、省委、市委、县委对巡察工作的有关部署,研究提出县委巡察工作规划、计划和方案;

2.向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署;

3.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作,并对有关事项进行督办; 4.协调做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、监督和管理; 5.承担巡察工作政策研究、制度建设等工作; 6.负责省委巡视、市委巡察本县的联络配合工作; 7.负责巡察机构干部日常管理和监督工作; 8.承办县委巡察工作领导小组交办的其他事项。县委巡察组主要职责:

1.根据县委年度巡察工作计划和安排,按照县委巡察工作领导小组的部署履行巡察职责;

2.制定巡察工作的具体方案; 3.组织实施巡察工作;

4.完成巡察报告并报送县委巡察办;

5.分类处置巡察出的问题线索,向被巡察单位反馈巡察意见; 6.督促被巡察单位制定整改方案,落实整改任务,并上报整改报告;

二、部门基本情况

县委巡察机构共有预算单位1个,包括巡察办机关。编制人数12人,其中:行政编制11人、全额拨款事业编制1人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员7人、全额拨款事业人员1人。

第二部分 泰和县委巡察机构2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县委巡察机构收入预算总额45.5万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)45.5万元,占收入预算总额的100%。

(二)支出预算情况

2018年县委巡察机构支出预算总额为45.5万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出45.5万元,占支出预算总额的100%,包括商品和服务支出45.5万元。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务45.5万元,占支出预算总额的100%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出11.76万元,占支出预算总额的26%;商品和服务支出33.74万元,占支出预算总额的74%。

(三)财政拨款支出预算情况

2018年县委巡察机构财政拨款支出预算45.5万元,占支出预算总额的100%,其中:经费拨款(补助)支出45.5万元。

(四)政府性基金情况

县委巡察机构没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年县委巡察机构机关运行经费预算安排具体情况有:办公费1.5万元,邮电费0.14万元,其他交通费用12.6万元。

(六)政府采购情况 无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年泰和县委巡察机构“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中:公务接待费8万元。

第三部分 泰和县委巡察机构2018年部门预算表 八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第二篇:泰和委政法委2018年预算

泰和县委政法委2018年预算

目 录

第一部分

泰和县委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

泰和县委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

泰和县委政法委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分 泰和县委政法委概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委组成部门,主要职责是:

(一)认真贯彻执行中央、省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署,统一政法各部门的思想和行动。

(二)根据中央、省、市、县总体要求,对一定时期内的政法、综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三)组织、协调、指导维护社会稳定的工作。

(四)组织、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。

(五)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合我县实际,研究制定严格、公正执法,落实党的方针政策的具体措施。

(六)严格监督和大力支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约,督促、推动大案要案的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难案件。

(七)针对新时期政法工作出现的新情况,新问题,组织推动政法战线的调查研究工作,提出解决问题的对策。

(八)加强政法、综治队伍建设和领导班子建设,协助党委组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(九)指导下级社会管理综合治理委员会的工作。

(十)承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

县委政法委共有预算单位1个,即委机关。编制人数1 1人,其中:行政编制8人、全额拨款事业编制3人、差额补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数11人,其中:在职人数11人,包括行政人员9人、全额拨款事业人员2人、差额补助事业人员0人、自收自支事业人员0人;离休人员0人;退休人员2人。

第二部分 泰和县委政法委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县委政法委收入预算总额441.36万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)362.04万元,占收入预算总额的82%;较上年预算安排数增7%;上年结转(结余)79.32万元,占收入预算总额的18%,较上年预算安排数减69%。

(二)支出预算情况

2018年县委政法委支出预算总额为441.36万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出303.43万元,占支出预算总额的69%,较上年预算安排数增19%,包括工资福利支出162.72万元、商品和服务支出93.95万元、对个人和家庭的补助支出14.18万元;项目支出137.93万元,占支出预算总额的31%,较上年预算安排数减59%,包括对个人和家庭的补助68万元、其他相关支出69.93万元。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务441.36万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数减26%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出162.72万元,占支出预算总额的37%,较上年预算安排数增70%;商品和服务支出93.95万元,占支出预算总额的21%,较上年预算安排数增14%;对个人和家庭的补助支出82.18万元,占支出预算总额的19%,较上年预算安排数减1%;其他资本性支出69.93万元,占支出预算总额的16%,较上年预算安排数减74%。

(三)财政拨款支出预算情况

2018年县委政法委财政拨款支出预算362.04万元,占支出预算总额的82%,较上年预算安排数增7%,其中:经费拨款(补助)支出362.04万元。

(四)政府性基金情况 无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年县委政法委机关运行经费预算安排具体情况有:办公费8.6万元,较上年预算安排数增5%;印刷费3万元,较上年预算安排数增50%;邮电费5.99万元,较上年预算安排数增13%;差旅费5万元,较上年预算安排数增11%;会议费3万元,较上年预算安排数增7%;维修费74.93

万元,较上年预算安排数增7%;专项材料及一般设备购置费12.5万元,较上年预算安排数减95.5%;水电费3.1万元,较上年预算安排数增5.5%;取暖费0.31万元,较上年预算安排数增7%;办公用房物业管理费2.5万元,与上年预算安排数持平。

(六)政府采购情况 无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年泰和县委政法委“三公”经费一般公共预算安排15.05万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要原因是:没有出国(境)。2.公务接待费15.05万元,比上年减0.03万元,主要原因是:严格执行“八项规定”。

3.公务用车运行维护费0万元,主要原因是:无公务用车。

第三部分 泰和县委政法委2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分

名词解释

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

泰和县委政法委员会

2018年5月15日

第三篇:泰和史志办2018年部门预算

泰和县史志办2018年部门预算

目 录

第一部分

泰和县史志办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

泰和县史志办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

泰和县史志办2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分 泰和县史志办概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省市关于党史和县志工作的方针、政策和法规;制定全县党史和县志工作规划、管理办法、实施细则、要求和标准等;对全县党史和县志实行综合管理。

(二)开展中共党史、革命史、县志、泰和年鉴和重要人物传记资料的征集、研究、编制工作;审核涉及地方党史的新闻宣传和书刊资料。

(三)负责本县史志编修工作的实施组织、指导和协调,并具体检查、督促。

(四)负责组织党史学习教育、宣传、纪念活动、资料征编、遗址普查与保护利用;对党史咨询、党史纪念场馆审查、党史内部资料的审读及参与红色旅游资料的挖掘与审核。

(五)负责做好建立本县地情、人文景况等基础资料信息库,为领导和有关部门提供信息服务。

(六)负责收集、整理、汇编当地历代海内外专家、学者及名人、重要人物的专著资料;做好文献的征集整理和综合开发利用工作,为本县经济和社会发展服务。

(七)指导和协调县内有关单位(团体)党史、方志工作。

(八)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

县委史志办共有核算单位1个。编制人数5名,全额拨款5人,实有人数5人,退休人员4人。

第二部分 泰和县史志办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县委史志办收入预算总额113.11万元,其中:财政拨款(含经费拨款(补助)、专项收入、纳入预算的政府性基金)85.17万元,占收入预算总额的75%,较上年预算安排减少9%;上年结转(结余)27.94万元,占收入预算总额的 25%,较上年预算安排减少25%。

(二)支出预算情况

2018年泰和县史志办支出预算总额为113.11万元。其中: 按支出项目类别划分:基本支出113.11万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数减14%,包括工资福利支出41.39万元、商品和服务支出56.57万元、对个人和家庭的补助支出15.15万元。

按支出功能分类科目划分:一般公共服务113.11万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排数减14%。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出41.39万元,占支出预算总额的37%,较上年预算安排数减29%;商品和服务支出56.57万元,占支出预算总额的50%,较上年预算安排数减0.02%;对个人和家庭的补助支出15.15万元,占支出预算总额的13%,较上年预算安排数减6%。

(三)财政拨款支出预算情况

2018年泰和县史志办财政拨款支出预算85.17万元,占支出预算总额的75%,较上年预算安排数减9%,其中:经费拨款支

出85.17万元,占财政拨款支出的100%,较上年预算安排数减9%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年泰和县史志办机关运行经费预算安排具体情况有:办公费22.61万元,较上年预算安排数增54%;邮电费1万元,较上年预算安排数增40%;差旅费6万元,较上年预算安排数增47%;会议费1万元,与上年预算安排数持平;水电费1.03万元,较上年预算安排数增27%;取暖费0.68万元,与上年预算安排数增38%。公务用车运行维护费2.67万元,与上年预算安排数增64%。

(六)政府采购情况 2018年无政府采购预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年泰和县史志办“三公”经费一般公共预算安排5.5万元。其中:公务接待费5.5万元,与上年预算安排数持平。

第三部分 泰和县史志办2018年部门预算表 八张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

特此说明:县方志办和县党史办的财务从2018年元月正式并账。

泰和县委史志办 2018年5月8日

第四篇:2018年莱西委统战部部门预算

2018年莱西市委统战部部门预算 有关情况说明

一、概况

(一)单位职能

1、贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策和省、市委有关工作部署,结合本市实际制订贯彻意见;指导、协调、督查全市统战工作;加强对统战工作重大问题的协调处理和主要活动的组织协调。

2、负责联系民主党派、工商联和无党派人士;协助民主党派加强自身建设;协调落实民主党派参加政治协商、民主监督、参政议政的各项措施。

3、全面贯彻党的宗教政策,保障公民宗教信仰自由,依法管理宗教事务;协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作。

4、组织、指导、管理、协调全市对台工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

5、负责党外人士的政治安排和党外后备干部队伍建设;开展党外知识分子的统战工作以及统战干部和党外干部的培训工作;

6、指导工商联及有关社团组织工作。

7、组织开展全市非公企业的联系与服务工作,负责建立企业家交流对接平台,统一梳理企业的、意见和建议,建立交办、回访、答复和评价机制;组织开展企业负责人培训教育;组织开展企业专题调研。

(二)机构人员情况

正科级行政单位,核定行政编制7人,行政工勤事业编制1人,实有行政7人,行政工勤事业1人。2017年5月,经市编委会审批,新成立了市非公经济服务中心,隶属于统战部的股级全额拨款事业单位,核定编制5人,目前实有1人。

(三)部分预算单位构成

莱西市委统战部纳入部门预算单位1个。

二、2018年部门预算情况说明

2018年预算收入253.17万元,其中,财政拨款收入253.17万元,与2017年相比,增加77.87万元。

2018年预算支出253.17万元。其中:

2018年人员经费预算196.28万元,与2017年相比,增加69.38万元,主要原因是2017年机构职能增加,在职人员增加。

2018年公用经费预算24.89万元,与2017年相比,增加0.59万元,增加主要原因是2017年机构职能增加,在职人员增加。

2018年部门管理的专项资金预算32万元,与2017年相比,增加7.9万元,主要原因是2017年机构职能增加。

2018年,“三公”预算经费为0元,与2017年持平。2018年,机关运行费24.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

莱西市委统战部

2018年2月9日

第五篇:共青团江西委2018年部门预算

共青团江西省委2018年部门预算

目 录

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 第四部分

名词解释

第一部分

共青团江西省委概况

一、部门主要职责

共青团江西省委是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:领导全省共青团工作;指导开展全省青少年的思想政治教育和精神文明建设、团的组织建设和团干部、团员队伍建设,加强青年统一战线工作;落实青少年事业发展规划,开展服务全省青少年学习成长、生产生活、创新创业、社会交往等相关活动;指导和帮助省青联、省学联开展工作以及负责承办省委和共青团中央交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年共青团江西省委共有预算单位3个,包括共青团江西省委本级和2个二级预算单位(江西省希望工程服务中心、江西青年职业学院)。编制人数小计236人,其中:行政编制人数39人,全部补助事业编制人数197人。实有人数小计265人,其中:在职人数200人(包括行政在职人数37人,全部补助事业在职人数163人),离休人数4人,退休人数59人,遗属人数2人。在校学生4848人,其中:高等学校专科生3899人,中等专业(职业)学校、技校生949人。

第二部分

共青团江西省委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年江西省团委收入预算总额为10238.05万元,较上年增加616.63万元,其中:一般公共预算拨款收入4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元;事业收入3285万元,较上年预算安排减少310万元;其它收入30万元,与上年持平;国库集中支付网上结转2068.95万元,较上年预算安排增加541.93万元。

(二)支出预算情况

2018年共青团江西省委支出预算总额10238.05万元,较上年增加616.63万元。

按支出项目类别划分:基本支出6063.34万元,较上年预算安排增加994.85万元,其中:工资福利支出4749.94万元,商品和服务支出887.01万元,对个人和家庭的补助425.96万元,资本性支出0.43万元。项目支出4174.71万元,较上年预算安排减少378.22万元,其中:商品和服务支出2642.64万元,对个人和家庭的补助157.72万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出1294.35万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1187.08万元,较上年预算安排减少20.71万元,其中:行政运行591.29万元,较上年预算安排减少87.33万元;一般行政管理事务396万元,较

上年预算安排增加28.35万元;事业运行161.59万元,较上年预算安排增加0.07万元;其他行政团体事务支出38.2万元,较上年预算安排增加38.2万元。教育支出8764.17万元,较上年预算安排增加565.38万元,其中:中专教育113.56万元,较上年预算安排增加36.99万元;高等职业教育8650.6万元,较上年预算安排增加528.39万元。文化体育与传媒支出12万元,较上年预算安排增加12万元。社会保障和就业支出87万元,较上年预算安排减少8.59万元,其中:未归口管理的行政单位离退休63万元,较上年预算安排减少8.59万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出24万元,与上年持平。医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加 9.23万元,其中:行政单位医疗45万元,较上年预算安排增加 9 万元;事业单位医疗 16 万元,较上年预算安排增加0.23万元。住房保障支出77.69万元,较上年预算安排增加 10.21 万元。其他支出49.11万元,其中:用于教育事业的彩票公益金支出39.11万元,较上年预算安排增加39.11万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出4749.94万元,较上年预算安排增加1191.25万元;商品和服务支出3529.65万元,较上年预算安排增加403.81万元;对个人和家庭的补助583.68万元,较上年预算安排减少378.5万元;债务利息及费用支出80万元,较上年预算安排减少428万元; 资本性支出1294.78万元,较上年

预算安排增加286.07万元;其他支出0万元,较上年预算安排减少458万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年共青团江西省委财政拨款支出预算总额4854.1万元,较上年预算安排增加384.7万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出1058.2万元,较上年预算安排增加36.8万元;教育支出3587.6万元,较上年预算安排增加337.3万元;社会保障和就业支出87万元,与上年持平;医疗卫生与计划生育支出61万元,较上年预算安排增加10.6万元;住房保障支出60.3万元,与上年持平。

按支出经济分类划分:基本支出3412.1万元,较上年预算安排增加220.69万元,其中:工资福利支出2664.98万元,商品和服务支出663.31万元,对个人和家庭的补助83.81万元。项目支出1442万元,较上年预算安排增加164.01万元,其中:商品和服务支出748万元,债务利息及费用支出80万元,资本性支出614万元。

(四)政府性基金情况

2018团省委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算 887.01 万元,比2017年预算增加157.22万元,增长 21.54 %。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额581.34万元,其中:政府采购货物预算240.5万元、政府采购服务预算340.84万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆7辆,均为一般公务用车,包括轿车4辆,商务车1辆,中大型客车1辆,其他车辆1辆。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金1672万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年共青团江西省委“三公”经费一般公共预算安排59.11万元,其中:因公出国(境)费20万元,公务接待费12.91万元,公务用车运行维护费26.2万元。较上年无增减变化。

第三部分

共青团江西省委2018年部门预算表

一《收支预算总表》 二《部门收入总表》 三《部门支出总表》 四《财政拨款收支总表》 五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》 七《一般公共预算“三公”经费支出表》 八《政府性基金预算支出表》

第四部分

名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指团省委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指团省委本级未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):

指团省委下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指团省委下属事业单位其他用于群众团体事务方面的支出。

(五)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指团省委下属职业学院用于开展高等职业教育活动方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指团省委及下属事业单位,未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指团省委本级基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指团省委下属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指团省委及下属事业单位人员按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)其它支出(类)其他支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):指团省委本级上年结转用于开展未成年人校外活动场所培训活动的支出项目。

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